[ 索引号 ] | 11500228MB19576560/2024-00013 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 梁平区政务服务办 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-09-30 | [ 发布日期 ] | 2024-09-30 |
重庆市梁平区政务服务管理办公室(本级) 2023年度决算公开说明
重庆市梁平区政务服务管理办公室(本级)
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻落实有关行政审批工作的法律、法规、规章和方针、政策;承担行政审批制度改革的组织协调、执行和指导的职责。
2.对各部门、各单位办理行政审批和政务服务事项的工作实施统一管理,并制定具体管理办法。
3.推进三级政务服务体系建设,承担区级行政服务中心监督管理工作,指导乡镇(街道)公共服务中心建设。
4.会同有关部门制定联合审批事项办理规程,并对投资项目落实联合审批,开展代办服务,实行跟踪督办。
5.负责受理各类行政服务投诉,协助监察部门做好投诉案件和违规、违纪工作人员的调查处理工作。
6.负责对全区行政审批服务工作人员进行教育培训,对区行政服务中心窗口及其工作人员进行日常管理和考评。
7.负责网上行政审批制度改革工作。
8.负责管理网上政务服务平台及网上行政审批信息,对全区网上行政审批工作进行组织协调和指导规范。
9.负责“互联网+政务服务”工作。
10.负责全区“民呼我为”系统工作。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
重庆市梁平区政务服务管理办公室内设3个机构科室,分别是综合科、职能转变协调科、政务服务科,单位现有在职人员5人,其中正处级1人,副处级1人,正科级3人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计585.63万元,支出总计585.63万元。收支较上年决算数减少123.24万元,下降17.4%,主要原因是项目建设减少。
2.收入情况。2023年度收入合计585.63万元,较上年决算数减少123.24万元,下降17.4%,主要原因是项目建设减少。其中:财政拨款收入585.63万元,占100.0%。
3.支出情况。2023年度支出合计585.63万元,较上年决算数减少123.24万元,下降17.4%,主要原因是项目建设减少。其中:基本支出148.28万元,占25.3%;项目支出437.34万元,占74.7%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无增减,主要原因是财政实行部门预算零结转,年末指标未使用部分财政全部收回。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计585.63万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少123.24万元,下降17.4%。主要原因是项目建设减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入585.63万元,较上年决算数减少123.24万元,下降17.4%。主要原因是项目建设减少。较年初预算数减少64.35万元,下降9.9%。主要原因一是大厅电脑采购项目未采购,二是服装采购项目减少,三是提倡过紧日子,项目经费开支减少。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出585.63万元,较上年决算数减少123.24万元,下降17.4%。主要原因是项目建设减少。较年初预算数减少64.35万元,下降9.9%。主要原因一是大厅电脑采购项目未采购,二是服装采购项目减少,三是提倡过紧日子,项目经费开支减少。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无增减,主要原因是财政实行部门预算零结转,年末指标未使用部分财政全部收回。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出548.9万元,占93.7%,较年初预算数减少63.57万元,下降10.4%,主要原因一是大厅电脑采购项目未采购,二是服装采购项目减少,三是提倡过紧日子,项目经费开支减少。
(2)社会保障与就业支出28.17万元,占4.8%,较年初预算数增加8.28万元,增长41.6%,主要原因是社保基数调增,补缴养老保险及职业年金等。
(3)卫生健康支出6.04万元,占1.0%,较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算安排支出。
(4)住房保障支出2.52万元,占0.4%,较年初预算数减少9.06万元,下降78.2%,主要原因是对2021年7月-2023年3月公积金缴纳的基数按政策进行清算,对多缴纳部分进行扣减,因而导致支出减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出148.29万元。其中:人员经费124.92万元,较上年决算数减少0.26万元,下降0.2%,主要原因是增加了1名退休人员,社保基数调增等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费23.37万元,较上年决算数增加2.52万元,增长12.1%,主要原因是福利费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计1.61万元,较年初预算数减少1.89万元,下降54.0%,主要原因是一是从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定,未安排公车购置预决算。较上年支出数减少0.03万元,下降1.8%,主要原因是一是从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定,未安排公车购置预决算。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是用于本年度无因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度无因公出国(境)费用。较上年支出数无增减,主要原因是本年度无因公出国(境)费用。
公务车购置费0万元,主要用于本年度未安排公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度未安排公务车购置费用支出。较上年支出数无增减,主要原因是本年度未安排公务车购置费用支出。
公务车运行维护费1.53万元,主要用于“民呼我为”下乡指导培训等。费用支出较年初预算数减少0.97万元,下降38.8%,主要原因是严格落实公车使用规定,从严控制经费支出。较上年支出数增加0.04万元,增长2.7%,主要原因是“民呼我为”工作开展需要下乡指导。
公务接待费0.08万元,主要用于接待市内外其他区县到我单位学习调研的支出。费用支出较年初预算数减少0.92万元,下降92.0%,主要原因是我单位强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.07万元,下降46.7%,主要原因是公务接待较少。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待1批次8人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费98元,车均购置费0万元,车均维护费1.53万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.26万元,较上年决算数减少0.02万元,下降7.1%,主要原因是会议召开次数较少。本年度培训费支出0万元,较上年决算数无变化,主要原因是培训支出在下属事业单位列支。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出23.37万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品何服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加2.52万元,增长12.1%,主要原因是增加了通讯费及福利费。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对4个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金437.34万元。部门整体评价在一级预算单位。
(二)单位绩效评价情况
我单位2023年度未开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局2023年未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:刘昌蓉 联系电话:023-53368006
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开单位:重庆市梁平区政务服务管理办公室(本级) |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
585.63 |
一、一般公共服务支出 |
548.90 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、社会保障和就业支出 |
28.17 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、卫生健康支出 |
6.04 | |
四、上级补助收入 |
四、住房保障支出 |
2.52 | |
五、事业收入 |
|||
六、经营收入 |
|||
七、附属单位上缴收入 |
|||
八、其他收入 |
|||
本年收入合计 |
585.63 |
本年支出合计 |
585.63 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
总计 |
585.63 |
总计 |
585.63 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 | |||||||||
公开单位:重庆市梁平区政务服务管理办公室(本级) |
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
585.63 |
585.63 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
548.90 |
548.90 |
||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
548.90 |
548.90 |
||||||
2010301 |
行政运行 |
111.56 |
111.56 |
||||||
2010306 |
政务公开审批 |
437.34 |
437.34 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
28.17 |
28.17 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.17 |
28.17 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.26 |
13.26 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.50 |
12.50 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.41 |
2.41 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
6.04 |
6.04 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.04 |
6.04 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
5.08 |
5.08 |
||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.96 |
0.96 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
2.52 |
2.52 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
2.52 |
2.52 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
2.52 |
2.52 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | |||||||
公开单位:重庆市梁平区政务服务管理办公室(本级) |
公开03表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
585.63 |
148.29 |
437.34 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
548.90 |
111.56 |
437.34 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
548.90 |
111.56 |
437.34 |
|||
2010301 |
行政运行 |
111.56 |
111.56 |
||||
2010306 |
政务公开审批 |
437.34 |
437.34 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
28.17 |
28.17 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.17 |
28.17 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.26 |
13.26 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.50 |
12.50 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.41 |
2.41 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
6.04 |
6.04 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.04 |
6.04 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
5.08 |
5.08 |
||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.96 |
0.96 |
||||
221 |
住房保障支出 |
2.52 |
2.52 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
2.52 |
2.52 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
2.52 |
2.52 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开单位:重庆市梁平区政务服务管理办公室(本级) |
公开04表 | |||||
单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
585.63 |
一、一般公共服务支出 |
548.90 |
548.90 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、社会保障和就业支出 |
28.17 |
28.17 |
|||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、卫生健康支出 |
6.04 |
6.04 |
|||
四、住房保障支出 |
2.52 |
2.52 |
||||
本年收入合计 |
585.63 |
本年支出合计 |
585.63 |
585.63 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
总计 |
585.63 |
总计 |
585.63 |
585.63 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开单位:重庆市梁平区政务服务管理办公室(本级) |
公开05表 | |||
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
585.63 |
148.29 |
437.34 | |
201 |
一般公共服务支出 |
548.90 |
111.56 |
437.34 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
548.90 |
111.56 |
437.34 |
2010301 |
行政运行 |
111.56 |
111.56 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
437.34 |
437.34 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
28.17 |
28.17 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.17 |
28.17 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.26 |
13.26 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.50 |
12.50 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.41 |
2.41 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6.04 |
6.04 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.04 |
6.04 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.08 |
5.08 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.96 |
0.96 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.52 |
2.52 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.52 |
2.52 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.52 |
2.52 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开单位:重庆市梁平区政务服务管理办公室(本级) |
公开06表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
122.51 |
302 |
商品和服务支出 |
23.37 |
|||
30101 |
基本工资 |
25.47 |
30201 |
办公费 |
0.37 |
|||
30102 |
津贴补贴 |
18.84 |
30205 |
水费 |
0.18 |
|||
30103 |
奖金 |
43.45 |
30207 |
邮电费 |
1.64 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.26 |
30213 |
维修(护)费 |
0.39 |
|||
30109 |
职业年金缴费 |
12.50 |
30226 |
劳务费 |
7.02 |
|||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.08 |
30228 |
工会经费 |
5.09 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.43 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.53 |
|||
30113 |
住房公积金 |
2.52 |
30239 |
其他交通费用 |
5.15 |
|||
30114 |
医疗费 |
0.96 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.41 |
||||||
30307 |
医疗费补助 |
0.02 |
||||||
30309 |
奖励金 |
2.39 |
||||||
人员经费合计 |
124.92 |
公用经费合计 |
23.37 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开单位:重庆市梁平区政务服务管理办公室(本级) |
公开07表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开单位:重庆市梁平区政务服务管理办公室(本级) |
公开08表 | |||
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开单位:重庆市梁平区政务服务管理办公室(本级) |
单位:万元 | |||
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
23.37 |
(一)支出合计 |
1.61 |
1.61 |
(一)行政单位 |
23.37 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
1.53 |
1.53 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 | ||
(2)公务用车运行维护费 |
1.53 |
1.53 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
0.08 |
0.08 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
0.08 |
3.机要通信用车 |
1 |
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
||
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
1 |
(一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
6.国内公务接待人次(人) |
— |
8 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
||
二、会议费 |
— |
0.26 |
||
三、培训费 |
— |
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。