[ 索引号 ] | 11500228MB19576560/2024-00006 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 梁平区政务服务办 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-02-28 | [ 发布日期 ] | 2024-02-28 |
重庆市梁平区政务服务管理办公室2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻落实有关行政审批工作的法律、法规、规章和方针、政策;承担行政审批制度改革的组织协调、执行和指导的职责。
2.对各部门、各单位办理行政审批和政务服务事项的工作实施统一管理,并制定具体管理办法。
3.推进三级政务服务体系建设,承担区级行政服务中心监督管理工作,指导乡镇(街道)公共服务中心建设。
4.会同有关部门制定联合审批事项办理规程,并对投资项目落实联合审批,开展代办服务,实行跟踪督办。
5.负责受理各类行政服务投诉,协助监察部门做好投诉案件和违规、违纪工作人员的调查处理工作。
6.负责对全区行政审批服务工作人员进行教育培训,对区行政服务中心窗口及其工作人员进行日常管理和考评。
7.负责网上行政审批制度改革工作。
8.负责管理网上政务服务平台及网上行政审批信息,对全区网上行政审批工作进行组织协调和指导规范。
9.负责“互联网+政务服务”工作。
10.负责全区群工系统工作。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成
重庆市梁平区政务服务管理办公室内设3个机构科室,分别是综合科、职能转变协调科、政务服务科,单位现有在职人员5人,其中正处级1人,副处级1人,正科级3人。下属1个二级预算单位重庆市梁平区政务服务中心内设6个科室,分别是综合科、基层服务科、电子政务科、代办服务科、党群科、政务效能管理科,单位现有在职人员12人,其中七级职员2人,八级职员2人,九级职员7人,试用期1人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数751.76万元,其中:一般公共预算拨款751.76万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年减少97.79万元,主要是基本支出预算减少3.79万元,项目支出预算减少94万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数751.76万元,其中:一般公共服务支出预算675.69万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算39.12万元,卫生健康支出预算17.35万元,住房保障支出预算19.6万元。支出预算较2023年减少97.79万元,主要是基本支出预算减少3.79万元,项目支出预算减少94万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入751.76万元,一般公共预算财政拨款支出751.76万元,比2023年减少97.79万元。其中:基本支出354.76万元,比2023年减少3.79万元,主要原因是退休1名二级调研员,新进1名事业单位人员等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出397万元,主要用于保障区政务服务中心办事大厅正常运转等重点工作,比2023年减少94万元,主要原因是减少了大厅窗口人员统一服装项目经费等。
区政务服务办2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算3.50万元,比2023年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0万元,主要原因是无因公出国(境)安排;公务接待费1.00万元,比2023年减少0万元,主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》;公务用车运行维护费2.50万元,比2023年减少0万元,主要原因是从严从紧控制公务用车;公务用车购置费0万元,比2023年减少0万元;主要原因是本年度无公车购置安排。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费20.59万元,比上年减少3.95万元,主要原因人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购20万元:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款751.76万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:联系方式:(刘昌蓉,电话:023-53368006)
表一 | ||||||
重庆市梁平区政务服务管理办公室部门财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 751.76 | 一、本年支出 | 751.76 | 751.76 | ||
一般公共预算资金 | 751.76 | 一般公共服务支出 | 675.69 | 675.69 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 39.12 | 39.12 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 17.35 | 17.35 | |||
住房保障支出 | 19.60 | 19.60 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 751.76 | 支出合计 | 751.76 | 751.76 |
表二 | ||||
重庆市梁平区政务服务管理办公室部门一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 751.76 | 354.76 | 397.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 675.69 | 278.69 | 397.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 675.69 | 278.69 | 397.00 |
2010301 | 行政运行 | 99.95 | 99.95 | |
2010306 | 政务公开审批 | 397.00 | 397.00 | |
2010350 | 事业运行 | 178.74 | 178.74 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 39.12 | 39.12 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.12 | 39.12 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.31 | 24.31 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.15 | 12.15 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.66 | 2.66 | |
210 | 卫生健康支出 | 17.35 | 17.35 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.35 | 17.35 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.41 | 6.41 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.02 | 8.02 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.92 | 2.92 | |
221 | 住房保障支出 | 19.60 | 19.60 | |
22102 | 住房改革支出 | 19.60 | 19.60 | |
2210201 | 住房公积金 | 19.60 | 19.60 |
表三 | ||||
重庆市梁平区政务服务管理办公室部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 354.76 | 310.16 | 44.60 | |
301 | 工资福利支出 | 307.30 | 307.30 | |
30101 | 基本工资 | 68.27 | 68.27 | |
30102 | 津贴补贴 | 19.67 | 19.67 | |
30103 | 奖金 | 37.43 | 37.43 | |
30107 | 绩效工资 | 107.50 | 107.50 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.31 | 24.31 | |
30109 | 职业年金缴费 | 12.15 | 12.15 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.43 | 14.43 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 1.22 | |
30113 | 住房公积金 | 19.60 | 19.60 | |
30114 | 医疗费 | 2.72 | 2.72 | |
302 | 商品和服务支出 | 44.60 | 44.60 | |
30201 | 办公费 | 1.50 | 1.50 | |
30205 | 水费 | 0.70 | 0.70 | |
30207 | 邮电费 | 1.56 | 1.56 | |
30216 | 培训费 | 1.27 | 1.27 | |
30226 | 劳务费 | 7.00 | 7.00 | |
30228 | 工会经费 | 21.53 | 21.53 | |
30229 | 福利费 | 3.70 | 3.70 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 | |
30239 | 其他交通费用 | 4.84 | 4.84 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.86 | 2.86 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.66 | 2.66 |
表四 | |||||
重庆市梁平区政务服务管理办公室部门一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2024年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
3.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 |
表五 | ||||
重庆市梁平区政务服务管理办公室部门政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。 |
表六 | |||
重庆市梁平区政务服务管理办公室部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 751.76 | 合计 | 751.76 |
一般公共预算资金 | 751.76 | 一般公共服务支出 | 675.69 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 39.12 | |
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 17.35 | |
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 19.60 | |
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
重庆市梁平区政务服务管理办公室部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 751.76 | 751.76 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 675.69 | 675.69 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 675.69 | 675.69 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 99.95 | 99.95 | ||||||||
2010306 | 政务公开审批 | 397.00 | 397.00 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 178.74 | 178.74 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 39.12 | 39.12 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.12 | 39.12 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.31 | 24.31 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.15 | 12.15 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.66 | 2.66 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 17.35 | 17.35 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.35 | 17.35 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.41 | 6.41 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.02 | 8.02 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.92 | 2.92 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 19.60 | 19.60 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 19.60 | 19.60 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.60 | 19.60 |
表八 | ||||
重庆市梁平区政务服务管理办公室部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 751.76 | 354.76 | 397.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 675.69 | 278.69 | 397.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 675.69 | 278.69 | 397.00 |
2010301 | 行政运行 | 99.95 | 99.95 | |
2010306 | 政务公开审批 | 397.00 | 397.00 | |
2010350 | 事业运行 | 178.74 | 178.74 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 39.12 | 39.12 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.12 | 39.12 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.31 | 24.31 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.15 | 12.15 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.66 | 2.66 | |
210 | 卫生健康支出 | 17.35 | 17.35 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.35 | 17.35 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.41 | 6.41 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.02 | 8.02 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.92 | 2.92 | |
221 | 住房保障支出 | 19.60 | 19.60 | |
22102 | 住房改革支出 | 19.60 | 19.60 | |
2210201 | 住房公积金 | 19.60 | 19.60 |
表九 | |||||||||||
重庆市梁平区政务服务管理办公室部门政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
50015524T000004043380 | 政务服务大厅电脑采购 | 20.00 | 20.00 |
表十 | |||||||
重庆市梁平区政务服务管理办公室部门整体绩效目标表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
部门(单位)名称 | 重庆市梁平区政务服务管理办公室 | 部门支出预算数 | 751.76 | ||||
当年整体绩效目标 | 负责管理网上政务服务平台及网上行政审批信息,对全区网上行政审批工作进行组织协调和指导规范,确保“互联网+政务服务”工作顺利开展.;负责统筹“互联网+监管”、“互联网+督查”的运行管理,为群众排忧解难。; | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 是否核心指标 | 指标值 | |
开展政务服务“跨省通办”“川渝通办”工作,推动162项“跨省通办”、311项“川渝通办”落地落实。 | 10 | 项 | ≥ | 是 | 162 | ||
推进“一件事一次办”,推动市级统筹的69项一件事落地落实。 | 15 | 项 | ≥ | 是 | 69 | ||
对接新落地企业,“一对一”落实代办人员,持续做好招商引资项目全程免费行政审批代办服务 | 10 | 项 | ≥ | 否 | 70 | ||
做好“民呼我为”回应有声,协调承办单位及时解决各类政务咨询投诉和督查问题线索,提高事项的办结率和满意率。 | 15 | % | ≥ | 是 | 90 | ||
持续推进“一网通办”,指导督促政务服务事项实施清单动态管理,推进“渝快码”在政务服务办事场所的应用和推广,.政务服务满意率达95%以上 | 25 | % | ≥ | 是 | 95 | ||
服务对象满意率达98%以上 | 10 | % | ≥ | 否 | 98 | ||
加强政务服务中心办事大厅巡查,做好窗口及其工作人员日常管理和考核工作,规范窗口业务办理,促进窗口工作规范高效运行 | 15 | 月 | = | 是 | 12 |
表十一 | ||||||||||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 131001-重庆市梁平区政务服务管理办公室(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50015522T000000108492-“渝快办”宣传费用 | 业务主管部门 | 重庆市梁平区政务服务管理办公室 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 18.00 | 本级安排(万元) | 18.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | “渝快办”宣传费用,费用为50万元。 | |||||||||||
立项依据 | 区领导对对梁平行管办文〔2014〕27、28号文件以及梁平行管办文〔2016〕32号文件的批示。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 宣传推广“渝快办”平台,让老百姓办事不出门就可以通过“渝快办”平台办理,方便老百姓办事。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 宣传“渝快办”平台,提高知晓度,提高“渝快办”平台使用率 | 40 | 定性 | 宣传“渝快办”平台,提高知晓度,提高“渝快办”平台使用率 | 是 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 让老百姓办事不出门就可以通过“渝快办”平台办理,方便老百姓办事。 | 40 | 定性 | 让老百姓办事不出门就可以通过“渝快办”平台办理,方便老百姓办事 | 是 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率98%以上 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 131001-重庆市梁平区政务服务管理办公室(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50015524T000004005466-政务服务大厅运行经费 | 业务主管部门 | 重庆市梁平区政务服务管理办公室 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 288.00 | 本级安排(万元) | 288.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 政务服务大厅运行经费,费用为320万元。 | |||||||||||
立项依据 | 区领导对对梁平行管办文〔2014〕27、28号文件以及梁平行管办文〔2016〕32号文件的批示。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 保障政务服务大厅正常运转,进一步为老百姓提供优质、高效的政务服务。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 大厅电脑等办公设备正常运行 | 20 | 台 | ≥ | 180 | 是 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 提供政务服务事项办理 | 20 | 项 | ≥ | 4500 | 是 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 推行互联网+政务服务,建立“好差评”制度,反馈满意率 | 20 | % | ≥ | 98 | 是 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 行政许可事项实现最多跑一次 | 10 | 次 | ≤ | 1 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 推行一网通办,“跨省通办”“川渝通办”达100项以上 | 10 | 项 | ≥ | 100 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意率 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 131001-重庆市梁平区政务服务管理办公室(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50015524T000004005475-政务服务大厅窗口人员午餐保障 | 业务主管部门 | 重庆市梁平区政务服务管理办公室 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 71.00 | 本级安排(万元) | 71.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 政务服务大厅窗口人员午餐保障经费,费用为71万元。 | |||||||||||
立项依据 | 区领导对对梁平行管办文〔2014〕27、28号文件以及梁平行管办文〔2016〕32号文件的批示。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 解决政务服务大厅窗口人员午餐问题,更好地为老百姓办好事。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 为政务服务大厅120名窗口人员解决午餐 | 40 | 人 | = | 120 | 是 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高窗口工作人员的积极性 | 40 | % | ≥ | 40 | 是 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 131001-重庆市梁平区政务服务管理办公室(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50015524T000004043380-政务服务大厅电脑采购 | 业务主管部门 | 重庆市梁平区政务服务管理办公室 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 20.00 | 本级安排(万元) | 20.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 政务服务大厅窗口电脑采购,资金为40万元。 | |||||||||||
立项依据 | 区领导对对梁平行管办文〔2014〕27、28号文件以及梁平行管办文〔2016〕32号文件的批示。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 保障政务服务大厅窗口工作人员正常办公。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 确保大厅40%以上工作人员能更换电脑,提高办公速度与效率。 | 40 | % | ≥ | 40 | 是 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高办事效率,减少老百姓办事等待的时间,提升老百姓满意度 | 40 | % | ≥ | 30 | 是 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 |