一、单位基本情况
(一)职能职责
1.组织、协调、指导和规范区行政服务中心行政审批服务具体工作。
2.负责维护区行政服务中心大厅办公秩序和工作纪律,协助对区行政服务中心窗口工作人员进行日常管理和工作考评。
3.负责总服务窗口“统一登记、统一送达、统一监管”以及咨询答疑和引领服务等事务性工作。
4.负责行政服务满意度调查和意见建议征集。
5.负责对乡镇(街道)公共服务中心和村(社区)便民服务中心规范化建设进行业务指导,协助区政务服务办对乡镇(街道)乡镇服务工作进行考核。
6.负责网上行政审批制度改革、深化“互联网+政务服务”等事务性工作,对全区网上乡镇审批服务具体工作进行组织协调和指导规范。
7.负责维护和管理区行政服务中心大厅办公网络,以及信息安全和网站咨询答疑等工作。
8.参与推进“互联网+督查”工作,对服务平台群众和企业诉求事项的受理、办理、反馈、评价和信息录入等工作进行指导,协调解决群众和企业反映的疑难问题。
9.承担行政审批免费代办服务。
10.参与推进“互联网+监管”工作,做好平台监管事项管理、信息采集等工作。
(二)单位构成
重庆市梁平区政务服务中心内设6个科室,分别是综合科、基层服务科、电子政务科、代办服务科、党群科、政务效能管理科,单位现有在职人员12人,其中七级职员2人,八级职员2人,九级职员7人,试用期1人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数219.08万元,其中:一般公共预算拨款219.08万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年增加19.5万元,主要是基本支出预算增加19.5万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数219.08万元,其中:一般公共服务支出预算178.74万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算20.27万元,卫生健康支出预算9.94万元,住房保障支出预算10.13万元。支出预算较2023年增加19.5万元,主要是基本支出预算增加19.5万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入219.08万元,一般公共预算财政拨款支出219.08万元,比2023年增加19.5万元。其中:基本支出219.08万元,比2023年增加19.5万元,主要原因是2023年新进1名工作人员,人员薪级工资晋升、养老保险基数调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2023年增加0万元,主要原因是与区政务服务办合署办公,项目预算在区政务服务办机关单位。
区政务服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元,比2023年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0万元,主要原因是无因公出国(境)安排;公务接待费0万元,比2023年减少0万元,主要原因是本单位未独立运行;公务用车运行维护费0万元,比2023年减少0万元,主要原因是本单位无公务用车;公务用车购置费0万元,比2023年减少0万元;主要原因是本年度无公车购置安排。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款219.08万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门(单位)预算公开联系人:联系方式:(刘昌蓉,电话:023-53368006)
表一 |
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重庆市梁平区政务服务中心财政拨款收支总表 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
219.08 |
一、本年支出 |
219.08 |
219.08 |
|
|
一般公共预算资金 |
219.08 |
一般公共服务支出 |
178.74 |
178.74 |
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政府性基金预算资金 |
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社会保障和就业支出 |
20.27 |
20.27 |
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|
国有资本经营预算资金 |
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卫生健康支出 |
9.94 |
9.94 |
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住房保障支出 |
10.13 |
10.13 |
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二、上年结转 |
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二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
219.08 |
支出合计 |
219.08 |
219.08 |
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表二 |
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重庆市梁平区政务服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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单位:万元 |
功能分类科目 |
2024年预算数 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
219.08 |
219.08 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
178.74 |
178.74 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
178.74 |
178.74 |
|
2010350 |
事业运行 |
178.74 |
178.74 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.27 |
20.27 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.27 |
20.27 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.51 |
13.51 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.76 |
6.76 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.94 |
9.94 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.94 |
9.94 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.02 |
8.02 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.92 |
1.92 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.13 |
10.13 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.13 |
10.13 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.13 |
10.13 |
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表三 |
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重庆市梁平区政务服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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单位:万元 |
经济分类科目 |
2024年基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
219.08 |
195.07 |
24.01 |
301 |
工资福利支出 |
195.07 |
195.07 |
|
30101 |
基本工资 |
44.70 |
44.70 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1.86 |
1.86 |
|
30107 |
绩效工资 |
107.50 |
107.50 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.51 |
13.51 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.76 |
6.76 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.02 |
8.02 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.67 |
0.67 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.13 |
10.13 |
|
30114 |
医疗费 |
1.92 |
1.92 |
|
302 |
商品和服务支出 |
24.01 |
|
24.01 |
30201 |
办公费 |
1.50 |
|
1.50 |
30205 |
水费 |
0.70 |
|
0.70 |
30216 |
培训费 |
1.27 |
|
1.27 |
30226 |
劳务费 |
4.00 |
|
4.00 |
30228 |
工会经费 |
14.01 |
|
14.01 |
30229 |
福利费 |
2.53 |
|
2.53 |
表四 |
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重庆市梁平区政务服务中心一般公共预算“三公”经费支出表 |
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单位:万元 |
2024年预算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
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|
备注:本单位无“三公”经费支出,故此表无数据。 |
表五 |
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重庆市梁平区政务服务中心政府性基金预算支出表 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
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|
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。 |
表六 |
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重庆市梁平区政务服务中心收支总表 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
合计 |
219.08 |
合计 |
219.08 |
一般公共预算资金 |
219.08 |
一般公共服务支出 |
178.74 |
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
20.27 |
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
9.94 |
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
10.13 |
事业收入资金 |
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
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附属单位上缴收入资金 |
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|
事业单位经营收入资金 |
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其他收入资金 |
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表七 |
重庆市梁平区政务服务中心收入总表 |
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单位:万元 |
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
219.08 |
219.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
178.74 |
178.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
178.74 |
178.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
178.74 |
178.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.27 |
20.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.27 |
20.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.51 |
13.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.76 |
6.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.94 |
9.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.94 |
9.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.02 |
8.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.13 |
10.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.13 |
10.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.13 |
10.13 |
|
|
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表八 |
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重庆市梁平区政务服务中心支出总表 |
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|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
219.08 |
219.08 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
178.74 |
178.74 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
178.74 |
178.74 |
|
2010350 |
事业运行 |
178.74 |
178.74 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.27 |
20.27 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.27 |
20.27 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.51 |
13.51 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.76 |
6.76 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.94 |
9.94 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.94 |
9.94 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.02 |
8.02 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.92 |
1.92 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.13 |
10.13 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.13 |
10.13 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.13 |
10.13 |
|
表九 |
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重庆市梁平区政务服务中心政府采购预算明细表 |
|
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单位:万元 |
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
备注:本单位无政府采购,故此表无数据 |
表十 |
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2024年项目支出绩效目标表 |
编制单位: |
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单位:万元 |
项目名称 |
|
业务主管部门 |
|
预算执行率权重 |
|
项目分类 |
|
当年预算(万元) |
|
本级安排(万元) |
|
上级补助(万元) |
|
项目概述 |
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立项依据 |
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当年绩效目标 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
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|
|
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备注:本单位无项目,故此表无数据。 |