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[ 索引号 ] 11500228MB19576560/2021-00014 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 行政事务;财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 梁平区政务服务办
[ 成文日期 ] 2021-09-30 [ 发布日期 ] 2021-09-30

重庆市梁平区政务服务管理办公室2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻落实有关行政审批工作的法律、法规、规章和方针、政策;承担行政审批制度改革的组织协调、执行和指导的职责。

2.对各部门、各单位办理行政审批和政务服务事项的工作实施统一管理,并制定具体管理办法。

3.推进三级政务服务体系建设,承担区级行政服务中心监督管理工作,指导乡镇(街道)公共服务中心建设。

4.会同有关部门制定联合审批事项办理规程,并对投资项目落实联合审批,开展代办服务,实行跟踪督办。

5.负责受理各类行政服务投诉,协助监察部门做好投诉案件和违规、违纪工作人员的调查处理工作。

6.负责对全区行政审批服务工作人员进行教育培训,对区行政服务中心窗口及其工作人员进行日常管理和考评。

7.负责网上行政审批制度改革工作。

8.负责管理网上政务服务平台及网上行政审批信息,对全区网上行政审批工作进行组织协调和指导规范。

9.负责互联网+政务服务工作。

10.负责全区群工系统工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

重庆市梁平区政务服务管理办公室是区政府工作部门,为正处级。内设3个科室,分别是综合科、职能转变协调科、政务服务科,单位现有在职人员6人,其中正处级1人,副处级1人,三级调研员1人,正科级3人。直属事业单位重庆市梁平区行政服务中心内设6个科室,分别是综合科、基层服务科、电子政务科、代办服务科、群科、政务效能管理科,单位现有在职人员12人,其中七级职员2人,八级职员3人,九级职员7人。

(三)单位构成

从预算单位构成看,下属事业单位重庆市梁平区行政服务中心与机关并账核算,合并报送2020年度部门决算报表。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计800.08万元,支出总计800.08万元。收支较上年决算数增加261.2万元、 增长48.5%主要原因是营商环境建设年的要求,新建并运行了7×24”小时自助服务大厅,增加了设备购置及运行费用。

2.收入情况。2020年度收入合计800.08万元,较上年决算数增加261.2万元,增长48.5%主要原因是营商环境建设年的要求,新建并运行了7×24小时自助服务大厅,增加了设备购置及运行费用。其中:财政拨款收入800.08万元,占100.0%

3.支出情况。2020年度支出合计800.08万元,较上年决算数增加261.2万元,增长48.5%,主要原因是营商环境建设年的要求,新建并运行了7×24”小时自助服务大厅,增加了设备购置及运行费用。其中:基本支出 338.46万元,占42.3%;项目支出461.62万元,占57.7%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是财政实行部门预算零结转,年末指标未使用部分财政全部收回。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计800.08万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加261.2万元,增长48.5%主要原因是营商环境建设年的要求,新建并运行了“7×24”小时自助服务大厅,增加了设备购置及运行费用

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收800.08万元,较上年决算数增加261.2万元,增长48.5%主要原因是营商环境建设年的要求,新建并运行了7×24小时自助服务大厅,增加了设备购置及运行费用较年初预算数增加225.19万元,增长39.2%主要原因是营商环境建设年的要求,新建并运行了7×24”小时自助服务大厅,增加了设备购置及运行费用此外,年初财政拨款结转和结0万元

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出800.08万元,较上年决算数增加261.2万元,增长48.5%主要原因是营商环境建设年的要求,新建并运行了7×24小时自助服务大厅,增加了设备购置及运行费用。较年初预算数增加225.19万元,增长39.2%主要原因是营商环境建设年的要求,新建并运行了7×24”小时自助服务大厅,增加了设备购置及运行费用

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%主要原因是财政实行部门预算零结转,年末指标未使用部分财政全部收回。

4.比较情况本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出746.31万元,占93.3%,较年初预算数增加225.19 元,增长43.2%,主要原因是营商环境建设年的要求,新建并运行了7×24”小时自助服务大厅,增加了设备购置及运行费用

2)教育支出0.46万元,占0.1%较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是严格按照预算安排支出。

3)社会保障与就业支出27.27万元,占3.4%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是严格按照预算安排支出。

4)卫生健康支出12.85万元,占1.6%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%主要原因是严格按照预算安排支出。

5)住房保障支出13.19万元,占1.6%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是严格按照预算安排支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出338.46万元。其中:人员经费303.96万元,较上年决算数增加84.95万元,增长38.8%,主要原因是较2019年本单位新增5人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费34.5万元,较上年决算数减少2.08万元,下降5.7%,主要原因一是严格经费管理,压缩一般性支出,二是人员经费增加,相应压减了部分公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.52万元,较年初预算数减少3.51万元,下降69.8%主要原因一是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定,未安排公车购置预决算。较上年支出数减少0.01 元,下降0.7%,主要原因是从严控制“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本年度未安排公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.95万元,主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的保险费、维修费、过桥过路费等。费用支出较年初预算数减少1.55万元,下降62.0%,主要原因是本年度未对公务车油卡进行燃料费支出。较上年支出数减少0.27万元,下降22.1%,主要原因是本年度未对公务车油卡进行燃料费支出。

公务接待费0.57万元,主要用于接待市内外其他区县到我单位学习调研的支出。费用支出较年初预算数减少1.96万元,下降77.5%,主要原因是我单位强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.26万元,增长83.9%,主要原因是因营商环境建设年,7×24”小时自助服务大厅运行,公务接待增加

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待8批次78人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费73.32元,车均购置费0万元,车均维护费0.95万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出34.5万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品何服务支出等。 机关运行经费较上年决算数减少2.08万元,下降5.7%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

本年度会议费支出0.96万元,较上年决算数增加0.38万元,增长65.5%,主要原因是推广使用“渝快办”平台,相关培训费用按会议费用支出。本年度培训费支出 0.46万元,较上年决算数减少0.65万元,下降58.6%,主要原因是推广使用“渝快办”平台,相关培训费用按会议费用支出。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额367.19万元,其中:政府采购货物支出96.13万元、政府采购工程支出17万元、政府采购服务支出254.06万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购一是行政服务中心大厅保安、保洁、客服;二是 “7×24”小时自助服务大厅建设相关物品及运行设备等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对行政服务中心大厅运行经费及午餐补助1项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金461.62万元;从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况实现年初设定目标。项目全年预算数为311万元,中途追加150.62万元,执行数为461.62万元,完成预算的100.0%主要产出和效果:一是确保了行政服务中心大厅正常运行,解决了窗口人员的午餐问题;二是方便了老百姓办事,提高了窗口工作人员的积极性,进一步为老百姓做好了服务。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管

部门

区政务服务办

财务

科室

综合科

自评总分(分)

100

部门

联系人

邓钦心

联系电话

81171166

部门预算执行情况

预算

资金

(万元)

年初

预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

574.89

800.08

800.08

100

100

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

2020年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及市委、市政府,区委、区政府工作会议精神,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”,自觉做到“两个维护”,继续深化“放管服”改革,大力推动实施“渝快办”专项行动,进一步推广“互联网+监管”系统,积极推进行政审批免费代办服务,切实提高群众及企业满意度,推动政务服务工作迈上新台阶,推动我区营商环境持续向好。

2020年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及市委、市政府,区委、区政府工作会议精神,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”,自觉做到“两个维护”,继续深化“放管服”改革,大力推动实施“渝快办”专项行动,进一步推广“互联网+监管”系统,积极推进行政审批免费代办服务,切实提高群众及企业满意度,推动政务服务工作迈上新台阶,推动我区营商环境持续向好。

2020年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及市委、市政府,区委、区政府工作会议精神,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”,自觉做到“两个维护”,继续深化“放管服”改革,大力推动实施“渝快办”专项行动,进一步推广“互联网+监管”系统,积极推进行政审批免费代办服务,切实提高群众及企业满意度,推动政务服务工作迈上新台阶,推动我区营商环境持续向好。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成

得分

系数

%

指标权重

(分)

指标

得分

(分)

是否核心指标

深化“放管服”改革,优化营商环境。

达标

达标

深化“放管服”改革,优化营商环境。

15

15

15


对区行政服务中心窗口及其工作人员进行日常管理和考评。

=

12月

12月

对区行政服务中心窗口及其工作人员进行日常管理和考评。

10

10

10


推进三级政务服务体系建设,对乡镇(街道)公共服务中心进行业务指导

达标

达标

推进三级政务服务体系建设,对乡镇(街道)公共服务中心进行业务指导

10

10

10


宣传推广“渝快办”,引导干部职工安装“渝快办”移动端。提高网上可办率。

%

2000人,90%

2000人,90%

宣传推广“渝快办”,引导干部职工安装“渝快办”移动端2000余人,网上可办率达90%以上。

15

15

15


减时间,依申请办理类事项的承诺时限比法定时限压缩60%以上。减材料,实现零材料提交事项达到100项以上。

%

比法定时限压缩60%以上。

比法定时限压缩60%以上。

依申请办理类事项的承诺时限比法定时限压缩60%以上。实现零材料提交事项达到100项以上。

10

10

10


实施“好差评”,提高政务服务满意率。

%

98%

98%

实施“好差评”,提高政务服务满意率达98%以上。

10

10

10


宣传推广“互联网+监管”系统,监管事项运行达100%。提高群众诉求的办结满意度。

100%

100%

宣传推广“互联网+监管”系统,监管事项运行达100%。群众诉求的办结率100%,群众诉求的办结满意度98%以上。

20

20

20


推进免费代办招商引资项目和政府投资重点项目的行政审批服务事项。协调解决企业办理审批手续过程中的问题,上门服务。

400

400项

进免费代办招商引资项目和政府投资重点项目的行政审批服务事项400余项。协调解决企业办理审批手续过程中的问题10余个,上门服务500人次。

10

10

10

说明


项目绩效自评表

项目

名称

行政服务中心大厅运行经费

项目

编码

13100020206032

自评

总分

(分)

100

主管

部门

区政务服务办

财务

科室

综合科

项目

联系人

邓钦心

联系电话

81171166

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

240

390.62

390.62

100

100

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

确保行政服务中心大厅正常运行,进一步为办事群众做好服务;为深化行政审批制度改革,加强对行政服务中心大厅窗口工作人员管理,调动工作积极性。

确保行政服务中心大厅正常运行,进一步为办事群众做好服务;为深化行政审批制度改革,加强对行政服务中心大厅窗口工作人员管理,调动工作积极性。

行政服务中心全年正常运行,解决了大厅窗口工作人员的午餐问题,方便了老百姓办事,提高了窗口工作人员的积极性,进一步为老百姓做好了服务。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分(分)

是否核心指标

产出数量指标

确保行政服务中心大厅正常运行,解决窗口人员午餐问题

确保行政服务中心大厅正常运行,解决窗口人员午餐问题

确保行政服务中心大厅正常运行,解决窗口人员午餐问题

100%

18

18


产出质量指标

为老百姓提供一站式服务,进一步方便老百姓办事

为老百姓提供一站式服务,进一步方便老百姓办事

为老百姓提供一站式服务,进一步方便老百姓办事

100%

18

18


产出进度指标

行政服务中心大厅已正常运行

行政服务中心大厅已正常运行

行政服务中心大厅已正常运行

100%

18

18


社会效益指标

提高了窗口工作人员的积极性,打造好好人民满意的服务型政府

提高了窗口工作人员的积极性,打造好好人民满意的服务型政府

提高了窗口工作人员的积极性,打造好好人民满意的服务型政府

100%

18

18


满意度指标

群众满意度率98%以上

群众满意度率98%以上

群众满意度率98%以上

100%

18

18

说明


2.绩效自评报告

2020年行政服务中心大厅运行经费及午餐补助项目绩效自评报告(详见附件)

(三)重点绩效评价结果

本单位2020年未开展以部门为主体的重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-53368006

附件: 2020年行政服务中心大厅运行经费及午餐补助项目绩效自评报告

2020年行政服务中心大厅运行经费及午餐补助项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)上级财政资金预算和绩效目标情况。

无。

(二)区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

根据《重庆梁平区财政局关于下达2020年度区级部门预算的通知》(梁平财发20207号),行政服务中心大厅运行费用和窗口人员午餐补助费用461.62万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

2020年区财政安排行政服务中心大厅运行经费及窗口人员午餐补助费用461.62万元,实际支出461.62万元。该项经费主要用于保障行政服务中心大厅正常运行以及大厅窗口人员午餐补助。

(二)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

1)数量指标。

保障行政服务中心大厅正常运行费用,解决大厅108名工作人员用餐问题。

2)质量指标。

为老百姓提供一站式服务,进一步方便老百姓办事。

3)时效指标。

打造人民满意的服务型政府。

4)成本指标。

严格落实中央八项规定精神,牢固树立过紧日子思想。

2.效益指标完成情况分析。

1)经济效益。

提高了窗口工作人员的积极性,为群众提供一站式服务场所,打造好人民满意的服务型政府。

2)社会效益。

为老百姓提供一站式服务,进一步方便老百姓办事,减少老百姓办事几头跑的现象。

3)生态效益。

提高了窗口工作人员的积极性,方便群众办事,优化梁平区营商环境。

4)可持续影响。

行政服务中心大厅正常运行,为老百姓提供一站式服务。

3.满意度指标完成情况分析。

方便群众办事,优化营商环境,群众满意率98.0%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.利用项目绩效自评,促进单位增强责任意识和效益观念,提高财政资金支出决策水平和管理水平。

2.积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

 3.该绩效目标自评报告可用于相关公开需要工作。


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