一、单位基本情况
依法对辖区内的政治、经济和社会公共事务等进行管理。通过政府活动,推进国家政权完善和民主的发展,为人民群众提供公共服务。对市场进行监管,维护企业合法权益和人民群众的合法利益。同时承担社会主义精神文明的宣传工作和普法活动,向群众传达党中央精神及文件,保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。具体有以下职能职责:
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
重庆市梁平区竹山镇设置行政单位1个(竹山镇人民政府,设综合办事机构9个)。
综合办事机构主要职责:
(1)党政办公室。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。
(2)党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。
(3)经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)。统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。
(4)民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、自治组织建设等职责。
(5)平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
(6)规划建设管理环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
(7)财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责。
(8)应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。
(9)综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。
人大工委办公室挂牌在党政办公室,镇纪委、武装部、工会、团委、妇联等按照有关规定设置,镇明确相关职能和从事具体工作的人员。镇不设政协机构,可明确兼职人员负责政协有关工作。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数1028.62万元,其中:一般公共预算拨款1028.62万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。上年未独立核算。
(二)支出预算:2022年年初预算数1028.62万元,其中:一般公共预算拨款504.35万元,国防支出预算3万元,公共安全支出预算38.33万元,文化旅游体育与传媒支出预算15万元,社会保障和就业支出预算192.69万元,卫生健康支出预算20.12万元,节能环保支出预算131.86万元,农林水支出预算104.51万元,住房保障支出预算18.77万元。上年未独立核算。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1028.62万元,一般公共预算财政拨款支出1028.62万元。其中:基本支出452.22万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出576.40万元,主要用于农村综合改革、农村环境保护、交通劝导员、巡逻员、禁毒社工及网格工作经费等重点工作。
重庆市梁平区竹山镇人民政府(本级)2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算9万元,比2021年预算增加2万元。其中:因公出国(境)费用0 万元,比2021年减少(或增加) 0 万元,主要原因是未安排出国(境);公务接待费 2万元,比2021年减少0.5万元;公务用车运行维护费7万元,比2021年减少1.5万元;公务用车购置费0万元,比2021年减少(增加)0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费63.75万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、维修(护)费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款576.40万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:刘清清 联系方式: 023-53639151