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[ 索引号 ] 115002287500590527/2023-00026 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 梁平区竹山镇政府
[ 成文日期 ] 2023-10-30 [ 发布日期 ] 2023-10-30

重庆市梁平区竹山镇人民政府2022年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策;负责辖区内的城市建设和管理等工作;负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护村(居)民的合法权益;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作;发展全经济,管理全各项国有资产;组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,推动全经济发展和维护市场经济秩序;负责劳动就业和民事调解等工作。指导和帮助村(居)民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向人民政府反映人民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。承办委、政府交办的其他事项。

(二)机构设置

1.组织构成

重庆市梁平区竹山镇人民政府设行政单位1个(政府本级),事业单位6个(重庆市梁平区竹山镇农业服务中心、重庆市梁平区竹山镇文化服务中心、重庆市梁平区竹山镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市梁平区竹山镇综合行政执法大队、重庆市梁平区竹山镇旅游服务中心、重庆市梁平区竹山镇退役军人服务站)。其中:全额拨款行政单位1个,全额拨款的事业单位6个。

2.成员构成

截止20221231重庆市梁平区竹山镇人民政府实有在职人员35,其中行政人员15人,全额拨款事业人员20人。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市梁平区竹山镇人民政府(本级)、重庆市梁平区竹山镇农业服务中心、重庆市梁平区竹山镇文化服务中心、重庆市梁平区竹山镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市梁平区竹山镇综合行政执法大队、重庆市梁平区竹山镇旅游服务中心、重庆市梁平区竹山镇退役军人服务站

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,628.90万元,支出总计2,628.90万元。收支较上年决算数增加2,628.90万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增单位。

2.收入情况。2022年度收入合计2,036.28万元,较上年决算数增加2,036.28万元,增长100%主要原因是本单位为2022年新增单位。其中:财政拨款收入2,036.28万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余592.62万元。

3.支出情况2022年度支出合计2,628.90万元,较上年决算增加2,628.90万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增单位。其中:基本支出929.91万元,占35.4%;项目支出1,698.99万元,占64.6%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,与上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,628.90万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加2,628.90万元,增长100%主要原因是本单位为2022年新增单位。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,036.28万元,较上年决算数增加2,036.28万元,增长100%。主要原因是本单位为2022年新增单位。较年初预算数增加670.07万元,增长49%。主要原因是年中追加一般公共预算财政拨款,如乡镇村级污水处理站及配套管网项目223.53万元、农村生活污水治理项目128.05万元、农村综合改革转移支付项目140万元此外,年初财政拨款结转和结余589.42万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,625.70万元,较上年决算数增加2,625.70万元,增长100%。主要原因是本单位为2022年新增单位。较年初预算数增加1,259.49万元,增长92.2%。主要原因一是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定使用以前年度的结转结余资金,二是部分支出使用的是年中追加的预算资金

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出540.88万元,占20.6%,较年初预算数减少23.13万元,下降4.1%,主要原因是我单位严格落实政府过紧日子的要求,严把支出关

2)国防支出2.91万元,占0.1%,较年初预算数减少0.09万元,下降3%,主要原因是我单位严格落实政府过紧日子的要求,严把支出关

3)公共安全支出29.58万元,占1.1%,较年初预算数减少8.75万元,下降22.8%,主要原因是我单位严格落实政府过紧日子的要求,严把支出关

4)文化旅游体育与传媒支出81.75万元,占3.1%,较年初预算数增加23.21万元,增长39.7%,主要原因一是文化服务中心有1名工作人员未纳入年初预算,而是年中追加的相关人员经费。二是年中追加财政拨款13.73万元,用于文化专项经费支出。

5)社会保障与就业支出448.71万元,占17.1%,较年初预算数增加145.27万元,增长47.9%,主要原因是年中追加财政拨款,主要用于公益性岗位补贴、社区居家养老服务设施建设经费支出、其他就业创业服务补贴等

6)卫生健康支出43.34万元,占1.7%,较年初预算数增加8.01万元,增长22.7%,主要原因是年中追加财政拨款,主要用于国家卫生城市创建经费支出、基本公共卫生(重大公卫平移)项目等

7)节能环保支出512.90万元,占19.5%,较年初预算数增加381.04万元,增长289%,主要原因是年中追加财政拨款,主要用于乡镇环境整治、乡镇村级污水处理站及配套管网项目、农村生活污水治理项目等

8)农林水支出625.06万元,占23.8%,较年初预算数增加427.54万元,增长216.5%,主要原因是年中追加财政拨款,主要用于农村社会事业发展、森林资源管理、产业发展、农村综合改革转移支付等

9)交通运输支出285.07万元,占10.9%,较年初预算数增加285.07万元,增长100%,主要原因是年中追加财政拨款,主要用于普通省道和农村公路建设以奖代补、农村公路养护等

10)资源勘探工业信息等支出0.12万元,较年初预算数增加0.12万元,增长100%,主要原因是年中追加财政拨款,主要用于2021四上企业联网直报统计员经费支出

11)商业服务业等支出10.62万元,占0.4%,较年初预算数增加10.62万元,增长100%,主要原因是年中追加财政拨款,主要用于规模以上服务企业培育、限额以上商贸企业和商贸个体奖励财政扶持

12)住房保障支出34.20万元,占1.3%与年初预算数持平。

13)灾害防治及应急管理支出4.76万元,占0.2%,较年初预算数增加4.76万元,增长100%,主要原因是年中追加财政拨款,主要用于2022年抗旱救灾等支出

14)其他支出5.80万元,占0.2%,较年初预算数增加5.80万元,增长100%,主要原因是年中追加财政拨款,主要用于农村公路养护

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出929.91万元。其中:人员经费749.26万元,较上年决算数增加749.26万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保及公积金缴费等公用经费180.65万元,较上年决算数增加180.65万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增单位。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余3.20万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,本年支出3.20万元,支出数较上年决算数增加3.20万元,增长100%,主要原因本单位为2022年新增单位。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计8.85万元,较年初预算数减少0.15万元,下降1.7%,主要原因是我单位不断加强公务接待管理,严格公务接待审批制度,厉行勤俭节约,严把支出控制关;同时加强公务用车管理,规范公务用车,减少不必要的开支。较上年支出数增加8.85万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增单位。

(二)三公经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国(境)费用。

2022年度本部门未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费6.92万元,主要用于单位职工开展工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等费用支出较年初预算数减少0.08万元,下降1.1%,主要原因是我单位加强公务用车管理,规范公务用车,减少不必要的开支较上年支出数增加6.92万元,增长100%,主要原因是我单位为2022年新增单位。

公务接待费1.93万元,主要用于接待上级领导来我单位调研、上级部门来我单位督查指导工作、记者等媒体人员来我单位拍摄录制宣传片、审计人员来我单位开展审计工作等的接待支出费用支出较年初预算数减少0.07万元,下降3%,主要原因是我单位不断加强公务接待管理,严格公务接待审批制度,厉行勤俭节约,严把支出控制关较上年支出数增加1.93万元,增长100%,主要原因是我单位为2022年新增单位。

(三)三公经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待55批次 385人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费50.32元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.46万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.41万元,较上年决算数增加1.41万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增单位本年度培训费支出0.06万元,较上年决算数增加0.06万元,增长100%主要原因是本单位为2022年新增单位

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出159.35万元,主要用于开支办公费、电费、邮电费、接待费、公务车运行维护费等机关运行经费较上年决算数增加159.35万元,增长100%主要原因是本单位为2022年新增单位。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对部门整体和53个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展项目绩效自评53项,涉及资金1663.53万元;未以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度部门整体绩效自评表

项目名称:

重庆市梁平区竹山镇人民政府整体自评

项目编码:

50015500022P000098

自评总分:

99.99



项目主管部门:

726-重庆市梁平区竹山镇人民政府

财政归口处室:

010-乡财科

部门联系人:

刘清清

联系电话:

15023853706

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

13,662,117.33

35,009,808.02

34,969,808.02




其中:财政拨款

13,662,117.33

35,009,808.02

34,969,808.02

99.89

10.00

9.99

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策,完成镇党委、政府交办的各项工作任务,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,积极贯彻落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署,坚持新发展理念,推动高质量发展,突出抓好疫情防控、产业发展、城市管理、民计民生、平安稳定、党的建设六大方面工作,推动全镇经济社会持续健康发展。是优化产业结构,服务企业发展,加强财政管理;是大力推进生态文明建设,持续做好建文建卫工作,着力推动项目建设;是全面提供民生服务,提升社会保障水平持续推进文旅发展;是强化安全监管、综治维稳、物业管理;是强化思想政治建设,强化基层党组织建设,强化干部队伍,深化党风廉政建设,确保其他工作平稳有序推进。



2022年竹山镇全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策,完成镇党委、政府交办的各项工作任务,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神,积极贯彻落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署,坚持新发展理念,推动高质量发展,突出抓好疫情防控、产业发展、城市管理、民计民生、平安稳定、党的建设六大方面工作,推动全街经济社会持续健康发展。2022年,我镇实现地区生产总值8.06亿。一产业12852万元,二产业37697万元,三产业30084万元,固定资产投资9100万元,农民人均纯收入迈上2.1万元新台阶,成功创建3A景区,全国卫生乡镇。


绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

管控重点人员

15

15

0

100

10

10


重点人员犯罪率为零,无肇事肇祸,社会面吸毒人员无复吸情况。


主题党日活动次数

/

12

15

0

100

10

10


全年主题党日活动宣传15次,提高了党员凝聚力,先进性


举办文化体育群众活动次数

/

1

6

0

100

10

10


全年开展群众文化活动6次,采笋节、植树节、篝火晚会、知识讲座、啤酒节、国庆朗诵活动等,丰富了群众文化体育生活。


招商引资任务完成率

%

70

100

0

100

10

10


竹山镇2022年完成招商引资5000余万元,超额完成任务。


打击非法集资和金融诈骗宣传知晓率

%

80

100

0

100

10

10


全年开展宣传12次,发放宣传资料3000多份。


法制宣传知晓率

%

70

90

0

100

10

10


法制宣传知晓率达90%


垃圾分类知晓率

%

70

95

0

100

10

10


全年开展垃圾分类宣传10余次,群众知晓率95%以上,群众参与率85%以上。


城市人居环境居民满意度

%

80

95

0

100

10

10


每月开展人居环境自评,评出美丽庭院100余户,人居环境满意度95%以上。


服务辖区企业满意度

%

80

100

0

100

10

10


提供企业上门服务10余次,发放宣传手册120份,帮助企业解决融资,提供对接平台。


社会治安群众满意度

%

80

90

0

100

10

10


社会治安满意度达90%


2022年度项目绩效自评表

项目名称:

梁平区乡镇村级污水处理站及配套管网项目

项目编码:

50015522T000002449841

自评总分:

100.00



项目主管部门:

726-重庆市梁平区竹山镇人民政府

财政归口处室:

010-乡财科

部门联系人:

尧登平

联系电话:

53639151

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0

2,235,264.21

2,235,264.21




其中:财政拨款

0

2,235,264.21

2,235,264.21

100

10.00

10

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


保障竹山镇污水管网设施设备正常运行,提高污水收集率,处理率。保障污水管网人员工作经费。


保障竹山镇污水管网设施设备正常运行,提高污水收集率,处理率。保障污水管网人员工作经费。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

管网巡查次数全年不低于120

120

120

0

100

30

30




全年内完成

1

1

0

100

30

30




污水收集率处理率达标

%

85

85

0

100

20

20




群众满意度

%

95

95

0

100

10

10




预算执行率

%

100

100

0

100

10

10




2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

(三)重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以 外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:刘楠  023-53639151


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