索引号 | 11500228MB19586756/2025-00022 | 发文字号 | |
主题分类 | 城乡建设、环境保护 | 体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区住房城乡建委 | 有效性 | |
标题 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会2025年部门预算情况说明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 发布日期 | 2025-02-25 |
索引号 | 11500228MB19586756/2025-00022 |
发文字号 | |
主题分类 | 城乡建设、环境保护 |
体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区住房城乡建委 |
有效性 | |
标题 | 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会2025年部门预算情况说明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
发布日期 | 2025-02-25 |
重庆市梁平区住房和城乡建设委员会
2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
住房城乡建委负责推进住房和城乡建设以及人民防空事业改革发展;负责住房和城乡建设以及人民防空财政性资金、房地产行业、建筑行业、勘察设计行业、城镇排水与污水处理的监督管理;负责住房保障工作;统筹推进城市基础设施建设工作;负责城市提升工作的全面统筹,强化统筹职责,提升统筹能力;统筹城市人居环境改善工作;负责推进城市修补和有机更新;指导村镇建设;负责建设科技和人民防空科技推广应用、绿色建筑与建筑节能管理、建设工程消防设计审查验收相关工作、人民防空相关工作、住房城乡建设和人民防空领域综合行政执法、住房和城建档案管理等工作。
(二)单位构成
部门本级内设机构12个,各机构规范简称依次为:办公室(计划财务科、信访办)、党建科(法制科)、房地产开发建设科、房地产市场科(住房保障科)、建筑管理科(行政审批科)、质量安全科、设计与绿色建筑发展科(科技发展科)、城市建设提升科(房屋征收科)、排水管理科(城市人居环境建设科)、村镇建设科、物业监督管理科、建设工程消防设计审查验收科(人民防空科)。下设二级预算单位3个,分别是:重庆市梁平区城市建设服务中心、重庆市梁平区公共住房保障中心、重庆市梁平区房屋征收服务中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数47535.19万元,其中:一般公共预算拨款29549.62万元,政府性基金预算拨款17985.57万元,收入比2024年增加25455.32万元,主要是一般公共预算拨款增加7494.75万元,政府性基金预算拨款增加17960.57万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数47535.19万元,其中:一般公共服务支出1545万元,社会保障和就业支出424.98万元,卫生健康支出112.67万元,住房保障支出6232.87万元,节能环保支出9115.07万元,城乡社区支出30104.6万元;支出比2024年增加25455.32万元,主要是基本支出减少46.02万元,项目支出增加25501.34万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入29549.62万元,一般公共预算财政拨款支出29549.62万元,比2024年增加7494.75万元。其中:基本支出2202.77万元,主要用于保障重庆市梁平区住房和城乡建设委员会在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年减少46.02元,主要原因是机构改革,单位人员结构变动;项目支出27346.85万元,主要用于老旧小区改造、保障性租赁住房建设、城市排水防涝建设和运维、污泥无害化处置、海绵城市、公租房、廉租房、直管公房日常维修维护重点工作,比2024年增加7540.77万元,主要原因是增加老旧小区改造、城镇排水防涝、迎宾路管网综合治理资金。
2025年政府性基金预算财政拨款收入17985.57万元,政府性基金预算支出17985.57万元,主要用于污水处理厂体表扩容、城镇污水处理设施设备更新、传统村落项目、美丽宜居示范乡村建设、城镇老旧污水管网更新改造、城镇雨污分流改造等重点工作,比2024年增加17960.57万元,主要原因是增加污水处理厂体表扩容、城镇污水处理设施设备更新、传统村落项目、美丽宜居示范乡村建设、城镇老旧污水管网更新改造、城镇雨污分流改造等项目资金。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算45.06万元,比2024年增加0.5万元。其中:公务接待费16.28万元,比2024年增加3.49万元,主要原因是机构改革,单位合并,职能职责增加,接待次数增加;公务用车运行维护费28.78万元,比2024年减少3.99万元,主要原因是压减支出、厉行节约。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费77.52万元,比2024年减少15.54万元,主要原因为主要原因是机构改革,单位人员结构变动;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 9.09万元:政府采购货物预算9.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购9.09万元:政府采购货物预算9.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款27346.85万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆7辆,其中一般公务用车7辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的单位必须填写)
(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算公开联系人:刘靖 联系方式:023-53223321