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索引号 11500228008652038C/2025-00014 发文字号
主题分类 财政 体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区政府办公室 有效性 有效
标题 重庆市梁平区人民政府办公室(本级)2025年部门预算情况说明
成文日期 2025-02-25 发布日期 2025-02-25
索引号 11500228008652038C/2025-00014
发文字号
主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区政府办公室
有效性 有效
标题 重庆市梁平区人民政府办公室(本级)2025年部门预算情况说明
成文日期 2025-02-25
发布日期 2025-02-25

一、单位基本情况

(一)职能职责

根据党的十九大精神、党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和市委、市政府批准的《重庆市梁平区机构改革方案》,制定本规定。

重庆市梁平区人民政府办公室是区政府工作部门,为正处级,挂重庆市梁平区人民政府外事办公室牌子,区委外事工作委员会办公室设在重庆市梁平区人民政府办公室。

重庆市梁平区人民政府办公室的主要职责是:

1.贯彻执行党和国家的方针政策。围绕区政府中心工作,协助区政府抓好党的路线、方针、政策,市委、市政府决策部署和区委、区政府重要安排的贯彻落实。

2.负责区政府会议准备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。负责组织、协调政府系统的全区性重大活动。

3.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

4.研究区政府各部门和各乡镇人民政府(街道办事处)请示区政府的事项,提出审核处理意见,报区政府领导同志审批。

5.围绕全区经济社会发展和区政府中心工作,加强调查研究工作,向区政府领导同志提供反映政府工作及全区经济社会发展中的重要情况,为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的信息服务。

6.督促检查各乡镇人民政府(街道办事处)和区政府各部门对国务院、市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况,及时向市政府和区政府领导同志报告。

7.统筹“12345一号通全区政务服务热线优化整合和运维管理负责区政府政务值班,指导全区政务值班标准化工作。负责区政府领导处置各类较大突发事件综合协调等工作。

8.负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

9.承担区委外事工作委员会的日常工作。负责全区外事工作的统筹、规划、协调和管理。处理相关涉外事务。

10.负责全区党政机关办公用房、公务用车管理、公共机构节能工作。

11.完成区委和区政府领导同志交办的其他任务。

12.承担推进、指导、协调、监督全区政务(政府信息)公开工作。

因机构改革,区政府办公室增加金融工作宣传、防非打非等工作职能。

(二)单位构成

重庆市梁平区人民政府办公室设下列内设机构:

1.督查室2.综合科、3.文秘科4.信息科、5.秘书一科6.秘书二科7.秘书三科8.政务研究科9.政务值班科10.建议提案科11.外事科12.机关事务管理科、13.政务公开科、14.金融科。

重庆市梁平区人民政府办公室机关行政编制33名。设主任1名,副主任5名(其中1名兼区政府外事办公室主任);科级领导职数15名。机关后勤服务人员事业编制11名。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数1879.24万元,其中:一般公共预算拨款1879.24万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入2024增加121.79万元,主要是一般公共预算拨款增加121.79万元政府性基金预算拨款增加(或减少)0万元。

(二)支出预算2025年年初预算数1879.24万元,其中:一般公共服务支出1554.30万元,社会保障和就业支出187.01万元,卫生健康支出63.49万元,住房保障支出74.44万元;支出2024增加121.79万元,主要是基本支出减少23.81万元,项目支出增加145.60万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1879.24万元,一般公共预算财政拨款支出1879.24万元,比2024年增加121.79万元。其中:基本支出1100.79万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年增加145.60万元,主要原因是建设区政府电子化会议系统和机房电源改造;项目支出778.45万元,主要用于区政府外事、督查、会议、电子政务、网络租赁等重点工作,比2024年增加145.60万元,主要原因是建设区政府电子化会议系统和机房电源改造

2025年政府性基金预算财政拨款收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2024年增加(或减少)0万元,主要原因是2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致

四、“三公”经费情况说明

2025三公经费预算45.05万元,比2024年减少(或增加)0万元。其中:因公出国(境)费用14万元,比2024年减少(或增加)0万元,主要原因是因公出国(境)费用没有变化;公务接待费1.05万元,比2024年减少(或增加)0万元,主要原因是严格落实中央八项规定精神,厉行节约;公务用车运行维护费30.00万元,比2024年减少(或增加)0万元,主要原因是公务车辆总数未发生变化;公务用车购置费24.98万元,比2024年减少(或增加)0万元;主要原因是2025年拟购置1台公务车辆

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2025年一般公共预算财政拨款运行经费153.93万元,2024减少3.34万元,主要原因为2024年末人数比2023年末少2;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1879.24万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202412月,本单位共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开联系人:邱生学,联系方式:023-53220516

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