索引号 | 11500228008652038C/2025-00013 | 发文字号 | |
主题分类 | 财政 | 体裁分类 | 财政预算、决算 |
发布机构 | 梁平区政府办公室 | 有效性 | |
标题 | 重庆市梁平区发展研究中心2025年单位预算情况说明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 发布日期 | 2025-02-25 |
索引号 | 11500228008652038C/2025-00013 |
发文字号 | |
主题分类 | 财政 |
体裁分类 | 财政预算、决算 |
发布机构 | 梁平区政府办公室 |
有效性 | |
标题 | 重庆市梁平区发展研究中心2025年单位预算情况说明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
发布日期 | 2025-02-25 |
一、单位基本情况
(一)机构性质
重庆市梁平区电子政务中心(重庆市梁平区人民政府研究室)更名为重庆市梁平区发展研究中心(重庆市梁平区电子政务中心),为隶属于区政府办公室的公益一类财政全额预算事业单位,按正处级管理。
(二)职责任务
1.宗旨
为区政府决策提供咨询意见建议。
2.主要职责任务
协助收集、整理和报送全区经济和社会发展中的重要综合信息、动态,为区政府决策提供咨询意见建议;围绕全区重大项目、重点工作开展调查研究;负责指导全区政府系统电子政务工作。
3.具体职责任务
(1)协助收集、整理和报送全区经济和社会发展中的重要综合信息、动态,为区政府决策提供咨询意见建议。
(2)协助或参与拟订重大政策性文件,并对拟以区政府名义出台的政策性文件组织论证,提出意见建议。
(3)协助对区政府制订的发展战略、总体规划等方面进行可行性研究,提出意见建议。
(4)协助建设、管理、维护区政府门户网站和政务新媒体。
(5)负责区电子政务外网的建设、管理和维护等工作。
(6)负责电子政务信息技术知识培训。
(7)指导各乡镇人民政府(街道办事处)、区政府各部门、有关单位开展电子政务工作。
(8)负责全区网上(无纸化)办公系统建设,指导各乡镇人民政府(街道办事处)、区政府各部门、有关单位开展网上(无纸化)办公。
(三)内设机构
1.综合科、2.经济发展研究科、3.社会发展研究科、4.电子政务科、5.金融发展研究科。
(四)人员编制和领导职数
重庆市梁平区发展研究中心事业编制16名。设主任1名,副主任2名;内设机构领导职数5名。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数266.95万元,其中:一般公共预算拨款266.95万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2024年增加51.17万元,主要是一般公共预算拨款增加51.17万元,政府性基金预算拨款增加(或减少)0万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数266.95万元,其中:一般公共服务支出205.36万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出37.12万元,卫生健康支出12.26万元,住房保障支出12.21万元;支出比2024年增加51.17万元,主要是基本支出增加51.17万元,项目支出增加(或减少)0万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入266.95万元,一般公共预算财政拨款支出266.95万元,比2024年增加(或减少)51.17万元。其中:基本支出266.95万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年增加51.17万元,主要原因是2025年预算人数比2024年增加2人。
重庆市梁平区发展研究中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,比2024年减少(或增加)0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少(或增加)0万元,比2024年减少(或增加)0万元;公务用车运行维护费0万元,比2024年减少(或增加)0万元;公务用车购置费0万元,比2024年减少(或增加)0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款226.95万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
单位预算公开联系人:邱生学,联系方式:023-53220516