[ 索引号 ] | 11500228008652038C/2023-00056 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 梁平区政府办公室 | [有效性] | |
[ 成文日期 ] | 2023-09-28 | [ 发布日期 ] | 2023-09-28 |
重庆市梁平区人民政府办公室2022年度单位决算公开情况说明
一、部门(单位)基本情况
职能职责
根据党的十九大精神、党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和市委、市政府批准的《重庆市梁平区机构改革方案》,制定本规定。
重庆市梁平区人民政府办公室是区政府工作部门,为正处级,挂重庆市梁平区人民政府外事办公室牌子,区委外事工作委员会办公室设在重庆市梁平区人民政府办公室。
重庆市梁平区人民政府办公室的主要职责是:
(一)贯彻执行党和国家的方针政策。围绕区政府中心工作,协助区政府抓好党的路线、方针、政策,市委、市政府决策部署和区委、区政府重要安排的贯彻落实。
(二)负责区政府会议准备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。负责组织、协调政府系统的全区性重大活动。
(三)协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。
(四)研究区政府各部门和各乡镇人民政府(街道办事处)请示区政府的事项,提出审核处理意见,报区政府领导同志审批。
(五)围绕全区经济社会发展和区政府中心工作,加强调查研究工作,向区政府领导同志提供反映政府工作及全区经济社会发展中的重要情况,为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的信息服务。
(六)督促检查各乡镇人民政府(街道办事处)和区政府各部门对国务院、市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况,及时向市政府和区政府领导同志报告。
(七)统筹“12345一号通”全区政务服务热线优化整合和运维管理。负责区政府政务值班,指导全区政务值班标准化工作。负责区政府领导处置各类较大突发事件综合协调等工作。
(八)负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。
(九)承担区委外事工作委员会的日常工作。负责全区外事工作的统筹、规划、协调和管理。处理相关涉外事务。
(十)负责全区党政机关办公用房、公务用车管理、公共机构节能工作。
(十一)完成区委和区政府领导同志交办的其他任务。
(十二)承担推进、指导、协调、监督全区政务(政府信息)公开工作。
机构设置
重庆市梁平区财政局下属2个二级预算单位,分别是政府办公室(本级)、发展研究中心。
单位构成
重庆市梁平区人民政府办公室设13个内设机构,分别是督查室、综合科、文秘科、信息科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、政务研究科、政务值班科、建议提案科、外事科、机关事务管理科、政务公开科。
重庆市梁平区人民政府办公室机关行政编制32名。设主任1名,副主任5名(其中1名兼区政府外事办公室主任);科级领导职数15名。
机关后勤服务人员事业编制11名。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1704.39万元,支出总计1704.39万元。区政府办和发展研究中心第一年合并决算。
2.收入情况。2022年度收入合计1704.39万元,较上年决算数增加1704.39万元,增长1.54%,主要原因是:区政府办和发展研究中心第一年合并决算。其中:财政拨款收入1704.39万元,占100.0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元
3.支出情况。2022年度支出合计1704.39万元,较上年决算数增加1704.39万元,增长1.54%,主要原因是:区政府办和发展研究中心第一年合并决算。其中:基本支出1149.98万元,占67.5%;项目支出554.4万元,占32.5%;经营支出0万元,占0%。此外结余分配0万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:2021年区政府办公室无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1704.39万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加1704.39万元,增长1.54%,主要原因是:区政府办和发展研究中心第一年合并决算。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1704.39万元,较上年决算数增加1704.39万元,增长1.54%,主要原因是:区政府办和发展研究中心第一年合并决算。较年初预算数增加13.57万元,增长2%。主要原因是:2022年财政供养人员增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1704.39万元,较上年决算数增加1704.39万元,增长1.54%,主要原因是:区政府办和发展研究中心第一年合并决算。较年初预算数增加13.57万元,增长2%。主要原因是:2022年财政供养人员增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是:2021年区政府办公室无结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1396.25万元,占81.9%,较年初预算数减少55.42万元,下降3.8%,主要原因是:将一般行政管理事务纳入项目支出进行决算。
(2)社会保障与就业支出209.96万元,占12.3%,较年初预算数增加60.5万元,增长40.1%,主要原因是:2022年财政供养人员增加和工资调资增资等。
(3)卫生健康支出44.43万元,占2.6%,较年初预算数减少0.79万元,下降1.7%,主要原因是:职工医保基数未调标。
(4)住房保障支出44.02万元,占2.6%。较年初预算数增加0万元,增长0.0%。主要原因是:按规定基数缴纳。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出1149.98万元。其中:人员经费1032.14万元,较上年决算数增加1032.14万元,增长%,主要原因是区政府办和发展研究中心第一年合并决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、职业年金缴费、职工住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费117.84万元,较上年决算数增加117.84万元,增长%,主要原因是区政府办和发展研究中心第一年合并决算。公用经费用途主要包括办公费、职工差旅费、邮电费、水电气费、物业管理费、因公出国(境)费用、工会经费、公务车辆费、福利费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
1、2021年度“三公”经费支出共计39.83万元,较年初预算数减少5.27万元,下降11.7%,主要原因是:2022年未新购置公务车辆。较上年支出数增加39.83万元,增长%,主要原因是:2022年因公出国(境)一次和区政府办和发展研究中心第一年合并决算。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用12.47万元,主要用于区政府领导因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数减少1.53万元,下降10.9%,主要原因是:组团费用低于预算数。较上年支出数增加12.47万元,增长0%,主要原因是本单位2021年度无因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加12.47万元,增长%,主要原因是上年无因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0万元,2022年度无公务车辆购置。较上年支出数减少17.98万元,下降100.0%,主要原因是2022年度无公务车辆购置。
公务车运行维护费26.77万元,主要用于机要文件交换、市内公务出行、通讯业务保障、应急保障、财政业务保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车停车等费用。费用支出较年初预算数减少3.23万元,下降10.8%,主要原因是严格落实上级车改精神。较上年支出数增加26.77万元,增长%,主要原因是发展研究中心有一辆车辆费用在区政府办公室和区政府办和发展研究中心第一年合并决算。
公务接待费0.59万元,主要用于接待其他省市、区县到梁平考察学习城市管理、办公室内部管理。费用支出较年初预算数减少0.51万元,下降46.4%,主要原因是公务接待支出严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.59万元,增长%,主要原因2022年度接待批次、人数比2021年度有增加和区政府办和发展研究中心第一年合并决算。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待11批次70人,其中:国内接11批次70人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费83.74元;车均维护费4.46万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.55万元,较上年决算数增加2.55万元,增长%,主要原因是区政府办和发展研究中心第一年合并决算。本年度培训费用支出10.67万元,较上年决算数增加10.67万元,增长%,主要原因是培训批次增加和区政府办与发展研究中心第一年合并决算。
(二)机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出111.37万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水电气费、邮电费、劳务费、工会经费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加111.37万元,增长%,主要原因是区政府办公室严控办公经费支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,主要用于机要文件交换、市内因公出行、通讯业务保障、应急保障、财政业务保障等工作。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我办9个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评9项,涉及资金554.4万元。从评价情况来看,项目总体完成情况很好,充分发挥了项目资金的使用效益。
重庆市梁平区人民政府办公室2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
主管部门 |
重庆市梁平区人民政府办公室 |
部门联系人 |
邱生学 |
联系电话 |
13668443543 |
自评总分(分) |
100 | ||||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||
年度总金额 |
1690.82 |
1704.39 |
1704.39 |
100.0% |
100 |
100 | |||||||||||||||
其中:财政拨款 |
1690.82 |
1704.39 |
|||||||||||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
贯彻执行党和国家的方针政策。围绕区政府中心工作,协助区政府抓好党的路线、方针、政策,市委、市政府决策部署和区委、区政府重要安排的贯彻落实。负责区政府会议准备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。负责组织、协调政府系统的全区性重大活动。协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。研究区政府各部门和各乡镇人民政府(街道办事处)请示区政府的事项,提出审核处理意见,报区政府领导同志审批。围绕全区经济社会发展和区政府中心工作,加强调查研究工作,向区政府领导同志提供反映政府工作及全区经济社会发展中的重要情况,为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的信息服务。督促检查各乡镇人民政府(街道办事处)和区政府各部门对国务院、市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况,及时向市政府和区政府领导同志报告。统筹“12345一号通”全区政务服务热线优化整合和运维管理。负责区政府政务值班,指导全区政务值班标准化工作。负责区政府领导处置各类较大突发事件综合协调等工作。负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。承担区委外事工作委员会的日常工作。负责全区外事工作的统筹、规划、协调和管理。处理相关涉外事务。负责全区党政机关办公用房、公务用车管理、公共机构节能工作。完成区委和区政府领导同志交办的其他任务。承担推进、指导、协调、监督全区政务(政府信息)公开工作。 |
贯彻执行党和国家的方针政策。围绕区政府中心工作,协助区政府抓好党的路线、方针、政策,市委、市政府决策部署和区委、区政府重要安排的贯彻落实。负责区政府会议准备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。负责组织、协调政府系统的全区性重大活动。协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。研究区政府各部门和各乡镇人民政府(街道办事处)请示区政府的事项,提出审核处理意见,报区政府领导同志审批。围绕全区经济社会发展和区政府中心工作,加强调查研究工作,向区政府领导同志提供反映政府工作及全区经济社会发展中的重要情况,为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的信息服务。督促检查各乡镇人民政府(街道办事处)和区政府各部门对国务院、市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况,及时向市政府和区政府领导同志报告。统筹“12345一号通”全区政务服务热线优化整合和运维管理。负责区政府政务值班,指导全区政务值班标准化工作。负责区政府领导处置各类较大突发事件综合协调等工作。负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。承担区委外事工作委员会的日常工作。负责全区外事工作的统筹、规划、协调和管理。处理相关涉外事务。负责全区党政机关办公用房、公务用车管理、公共机构节能工作。完成区委和区政府领导同志交办的其他任务。承担推进、指导、协调、监督全区政务(政府信息)公开工作。 | ||||||||||||||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分(分) |
说明 | |||||||||||||
贯彻执行党和国家的方针政策,围绕区政府中心工作,协助区政府抓好党的路线、方针、政策,市委、市政府决策部署和区委、区政府重要安排的贯彻落实率 |
% |
≥ |
99 |
40 |
99 |
40 |
|||||||||||||||
确保区政府机关正常运行率 |
% |
≥ |
99 |
20 |
99 |
20 |
|||||||||||||||
指导全区政府系统电子政务工作率 |
% |
≥ |
99 |
10 |
99 |
10 |
|||||||||||||||
让群众、社会、基层满意度 |
% |
≥ |
95 |
20 |
95 |
20 |
|||||||||||||||
对区政府制订的发展战略、总体规划等方面进行可行性研究 |
% |
≥ |
95 |
10 |
95 |
10 |
|||||||||||||||
重庆市梁平区人民政府办公室2022年度项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 | |||||||||||
1 |
外 事 工 作 经 费 |
国外考察 |
定性 |
中 |
30 |
1 |
30 |
100 | |||||||||||||
外事资料印刷 |
≥ |
95 |
% |
30 |
95 |
30 |
|||||||||||||||
车辆租赁 |
= |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
|||||||||||||||
预算执行率 |
≥ |
% |
% |
100 |
100 |
100 |
(二)部门绩效评价情况
本部门2022年度无委托第三方开展绩效评价的项目。
(三)财政绩效评价情况
本单位本年度无重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
邱生学 02353220516