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索引号 11500228733964720Y/2025-00011 发文字号
主题分类 财政、金融、审计 体裁分类 公文
发布机构 梁平区新盛镇政府 有效性
标题 重庆市梁平区新盛镇人民政府(本级)2025年预算情况说明
成文日期 2025-03-03 发布日期 2025-03-03
索引号 11500228733964720Y/2025-00011
发文字号
主题分类 财政、金融、审计
体裁分类 公文
发布机构 梁平区新盛镇政府
有效性
标题 重庆市梁平区新盛镇人民政府(本级)2025年预算情况说明
成文日期 2025-03-03
发布日期 2025-03-03

重庆市梁平区新盛镇人民政府(本级)

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

内设机构及职责职能:

(一)基层治理综合指挥室。负责综合协调、统筹调度、应急指挥的具体工作;负责一体化治理智治平台运行的监测、处理及维护;负责基层网格建设和管理等工作;负责督查、考评、数字化建设等工作;负责文秘、机要、保密、档案、财务、文件收发、政务公开等工作;负责后勤保障服务工作。

(二)党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争;负责纪检、组织、人事、宣传、意识形态、统一战线、人民武装、机构编制、精神文明建设、网络信息等工作;负责人大、政协联络工作和群团工作。

(三)经济发展办公室。负责宣传贯彻执行经济发展、村镇规划建设、自然资源、生态环保等法律法规政策;负责编制经济社会发展规划、村镇规划;负责农业农村、乡村振兴、林业、水利、规划建设、自然资源、生态环保、市政环卫、交通、旅游、统计、科技、经信、商务、招商引资等领域工作。

(四)民生服务办公室。负责民政、教育、卫生健康、文化体育、退役军人事务、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、老龄事业、残疾人事业等工作;负责落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策;负责优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。

(五)平安法治办公室。负责平安综治、防范和处理邪教、禁毒、社区矫正、信访稳定、网络安全等领域工作;负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理、市场监督管理等工作;负责集中行使依法承担、授权或委托的行政执法事项。

基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室负责完成乡镇(街道)党(工)委、政府(办事处)交办的其他工作。

重庆市梁平区新盛镇人民政府本级的主管部门为重庆市梁平区新盛镇人民政府。本年与上年一样,为本级及下属5个事业单位单独编报。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数1668.85万元,其中:一般公共预算拨款1668.85万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比上年减少81.66万元,主要是一般公共预算拨款减少80.89万元,政府性基金预算拨款减少0.77万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数1668.85万元,其中:一般公共服务支出预算914.36万元,国防支出预算5万,公共安全支出预算33.23万元,文化与旅游体育与传媒支出预算15万元,社会保障和就业支出预算148.26万元,卫生健康支出预算43.89万元,节能环保支出预算50万元,农林水支出预算407.27万元,住房保障支出预算51.84万元,支出比上年减少81.66万元,主要是基本支出减少72.58万元,项目支出减少9.08万元。

三、单位预算情况说明

本年单位预算收入1668.85万元,比上年减少81.66万元,主要原因为人员比上年减少3人,公用经费压减,增加农林水支出,调整社会保障和就业支出中社区组织经费到一般公共服务支出。其中:一般公共预算拨款1668.85万元,政府性基金0万元。主要用于保障各单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门民兵事业、交通劝导、综治巡逻、网格员、文化事业、环境整治、污水管网正常运转的各项商品服务支出以及村社区基层组织运转经费。

本年单位预算支出1668.85万元,其中:一般公共服务支出预算914.36万元,国防支出预算5万,公共安全支出预算33.23万元,文化与旅游体育与传媒支出预算15万元,社会保障和就业支出预算148.26万元,卫生健康支出预算43.89万元,节能环保支出预算50万元,农林水支出预算407.27万元,住房保障支出预算51.84万元。主要用于保障各单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门民兵事业、交通劝导、综治巡逻、网格员、文化事业、环境整治、污水管网正常运转的各项商品服务支出以及村社区基层组织运转经费。

本年政府性基金预算拨款安排的收入0万元,支出0万元,比上年减少0.77万元,主要原因为减少结转上年未使用完的城乡社区支出地质灾害防治资金0.77万元下年使用。

四、“三公”经费情况说明

本年“三公”经费预算9.5万元,比上年略微减少15元。其中,公务接待费1.5万元,比上年略微减少5元,主要原因为考虑川渝合作项目接待可能;公务用车运行维护费8万元,比上年略微减少10元,主要原因为严控三公经费但考虑公务车辆使用年限较长,车辆维修费、保养用增大略作调整。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(即公用经费)。政府本级的运行经费财政拨款预算102.73万元,比上年减少10.92万元。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

(二)绩效目标设置情况。本年项目支出均实行了绩效目标管理,本单位与部门一起合并编报整体绩效目标。

(三)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8.12万元:政府采购货物预算8.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购8.12万元:政府采购货物预算8.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元,比上年增长8.12万元,主要原因为根据采购政策调整增加在框架协议供货平台的采购预算。

(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车3辆、特种专业技术用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名称解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门(单位)预算公开联系人:石亚芳

联系方式:023-53664101


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