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[ 索引号 ] 11500228733964720Y/2024-00033 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 公文
[ 发布机构 ] 梁平区新盛镇政府
[ 成文日期 ] 2024-11-07 [ 发布日期 ] 2024-11-07

重庆市梁平区新盛镇人民政府(本级) 2023年度决算公开说明

重庆市梁平区新盛镇人民政府(本级)

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

新盛镇人民政府的主要职责是:贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。制订并组织实施本镇经济和社会发展规划。指导村(居)委会工作,充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责;统筹负责基层党建、群团等工作;统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责;统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、自治组织建设等职责;统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责;统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责;统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责;统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责。

(二)机构设置

本单位为重庆市梁平区新盛镇人民政府部门所属二级预算单位,单位类型为行政单位,编制机构数1个,独立核算机构数1个,为综合办事机构,下设党政办、党建办、经发办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办,共8个办公室。2023年末编制数31人,实有人数28人, 比上年减少3人。原因为本年退休4人,新进1人。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3865.82万元,支出总计3865.82万元。收支较上年决算数增加83.10万元,增长2.20%,主要原因是增加项目非粮化非农化拨款、地质灾害防治、新盛河治理、公路建设,减少成渝现代高效特色农业带合作示范园区建设项目等。

2.收入情况。2023年度收入合计3693.27万元,较上年决算数增加225.81万元,增长6.51%,主要原因是增加项目非粮化非农化拨款、地质灾害防治、新盛河治理、公路建设,减少成渝现代高效特色农业带合作示范园区建设项目等。其中:财政拨款收入3693.27万元,占100.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余172.55万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3865.82万元,较上年决算数增加83.10万元,增长2.20%,主要原因是增加项目非粮化非农化拨款、地质灾害防治、新盛河治理、公路建设,减少成渝现代高效特色农业带合作示范园区建设项目等。其中:基本支出875.56万元,占22.65%;项目支出2990.26万元,占77.35%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,与上年决算数一致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3865.82万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加83.10万元,增长2.20%。主要原因是增加项目非粮化非农化拨款、地质灾害防治、新盛河治理、公路建设,减少成渝现代高效特色农业带合作示范园区建设项目等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3487.76万元,较上年决算数增加81.90万元,增长2.40%。主要原因是增加项目地质灾害防治、新盛河治理、公路建设,减少成渝现代高效特色农业带合作示范园区建设项目等。较年初预算数增加1709.46万元,增长96.13%。主要原因是年中增加项目地质灾害防治、新盛河治理、公路建设等。此外,年初财政拨款结转和结余172.55万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3660.31万元,较上年决算数减少15.51万元,下降0.42%。主要原因是增加项目地质灾害防治、新盛河治理、公路建设,减少成渝现代高效特色农业带合作示范园区建设项目等。较年初预算数增加1882.01万元,增长105.83%。主要原因是年中增加项目地质灾害防治、新盛河治理、公路建设,调整的年初结转结余安排的支出等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出880.38万元,占24.05%,较年初预算数减少65.27万元,下降6.90%,主要原因是人员退休及经费压减。

(2)国防支出6.10万元,占0.17%,较年初预算数增加1.10万元,增长22.00%,主要原因是增加民兵项目支出。

(3)公共安全支出35.60万元,占0.97%,较年初预算数增加4.87万元,增长15.85%,主要原因是增加治安巡逻及综治网格工作项目。

(4)文化旅游体育与传媒支出19.00万元,占0.52%,较年初预算数增加4.00万元,增长26.67%,主要原因是年中追加文化免费开发项目。

(5)社会保障与就业支出497.48万元,占13.59%,较年初预算数增加246.44万元,增长98.17%,主要原因是年中追加老年、残疾人、就业、特困人员救助项目。

(6)卫生健康支出40.30万元,占1.10%,较年初预算数增加6.39万元,增长18.84%,主要原因是年中追加新冠疫情专项经费。

(7)节能环保支出85.81万元,占2.34%,较年初预算数增加32.81万元,增长61.91%,主要原因是年中追加乡镇污水处理运行经费。

(8)城乡社区支出528.38万元,占14.44%,较年初预算数增加528.38万元,增长100.00%,主要原因是增加项目新盛河治理项目。

(9)农林水支出975.37万元,占26.65%,较年初预算数增加590.36万元,增长153.34%,主要原因是年中追加农业生产发展、农业资源保护修复利用、林业草原、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的项目开支。

(10)交通运输支出246.69万元,占6.74%,较年初预算数增加246.69万元,增长100.00%,主要原因是年中追加公路建设、公路养护项目。

(11)商业服务业等支出0.47万元,占0.01%,较年初预算数增加0.47万元,增长100.00%,主要原因是年中追加商业流通事务支出。

    (12)自然资源海洋气象等支出21.13万元,占0.58%,较年初预算数增加21.13万元,增长100.00%,主要原因是年中追加耕地恢复补足项目。

(13)住房保障支出25.18万元,占0.69%,较年初预算数减少33.77万元,下降57.29%,主要原因是人员退休减少支出。

(14)灾害防治及应急管理支出141.98万元,占3.88%,较年初预算数增加141.98万元,增长100.00%,主要原因是年中追加地质灾害防治支出。

(15)其他支出156.44万元,占4.27%,较年初预算数增加156.44万元,增长100.00%,主要原因是年中追加公路建设、养护方面支出、农村生活垃圾治理项目。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出875.56万元。其中:人员经费762.72万元,较上年决算数增加46.92万元,增长6.55%,主要原因是本年因政策变化养老保险和职业年金比上年增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、津补贴绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。公用经费112.83万元,较上年决算数减少56.24万元,下降33.26%,主要原因是本年因人员退休4人,加上严格控制公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入205.51万元,较上年决算数增加143.92万元,增长233.67%,主要原因是增加项目非粮化非农化拨款、彩票公益金安排的社会福利支出项目。本年支出205.51万元,较上年决算数增加98.62万元,增长92.26%,主要原因是增加项目非粮化非农化拨款、彩票公益金安排的社会福利支出项目,减少使用年初调整的结转结余安排的支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.06万元,较年初预算数减少4.44万元,下降52.24%,主要原因是厉行严控三公经费开支政策。较上年支出数增加1.67万元,增长69.87%,主要原因是本年车辆维修费用增大。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,与年初预算数一致,与上年决算数一致。

公务车购置费0.00万元,与年初预算数一致,与上年决算数一致。

公务车运行维护费4.06万元,主要用于保留车辆油费、维修费、保险费、保养费等。费用支出较年初预算数减少2.94万元,下降42.00%,主要原因是贯彻落实厉行严控三公经费开支政策。较上年支出数增加1.67万元,增长69.87%,主要原因是本年车辆维修费用增大。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少1.50万元,下降100.00%,主要原因是坚持厉行节约政策,年中无公务接待费用 。较上年支出数无增减。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.35万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.12万元,较上年决算数增加0.84万元,增长300.00%,主要原因是本年人大会议记入会议费,并且召开次数较上年增加。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出112.83万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少56.24万元,下降33.26%,主要原因是本年因人员退休4人,加上严格控制公用经费。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对61个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2990.26万元。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

石亚芳   023-53664101


收入支出决算总表




公开01表

公开单位:重庆市梁平区新盛镇人民政府(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,487.76

一、一般公共服务支出

880.38

二、政府性基金预算财政拨款收入

205.51

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

6.10

四、上级补助收入


四、公共安全支出

35.60

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

19.00

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

497.48



九、卫生健康支出

40.30



十、节能环保支出

85.81



十一、城乡社区支出

709.90



十二、农林水支出

985.39



十三、交通运输支出

246.69



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出

0.47



十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

21.13



十九、住房保障支出

25.18



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

141.98



二十三、其他支出

170.41



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

3,693.27

本年支出合计

3,865.82

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余

172.55

年末结转和结余


总计

3,865.82

总计

3,865.82

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表


公开单位:重庆市梁平区新盛镇人民政府(本级)







公开02表








单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费





合计

3,693.27

3,693.27








201

一般公共服务支出

880.38

880.38








20101

人大事务

7.44

7.44








2010108

代表工作

7.44

7.44








20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

805.16

805.16








2010301

行政运行

618.49

618.49








2010302

一般行政管理事务

11.17

11.17








2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

175.50

175.50








20104

发展与改革事务

20.00

20.00








2010499

其他发展与改革事务支出

20.00

20.00








20129

群众团体事务

2.71

2.71








2012999

其他群众团体事务支出

2.71

2.71








20132

组织事务

37.97

37.97








2013202

一般行政管理事务

28.99

28.99








2013299

其他组织事务支出

8.98

8.98








20133

宣传事务

2.78

2.78








2013399

其他宣传事务支出

2.78

2.78








20138

市场监督管理事务

4.32

4.32








2013816

食品安全监管

4.32

4.32








203

国防支出

6.10

6.10








20306

国防动员

6.10

6.10








2030607

民兵

6.10

6.10








204

公共安全支出

35.60

35.60








20402

公安

5.00

5.00








2040299

其他公安支出

5.00

5.00








20499

其他公共安全支出

30.60

30.60








2049999

其他公共安全支出

30.60

30.60








207

文化旅游体育与传媒支出

19.00

19.00








20701

文化和旅游

19.00

19.00








2070109

群众文化

15.00

15.00








2070199

其他文化和旅游支出

4.00

4.00








208

社会保障和就业支出

497.48

497.48








20801

人力资源和社会保障管理事务

1.05

1.05








2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.05

1.05








20802

民政管理事务

103.52

103.52








2080208

基层政权建设和社区治理

103.52

103.52








20805

行政事业单位养老支出

173.84

173.84








2080501

行政单位离退休

40.85

40.85








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.35

67.35








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

58.47

58.47








2080599

其他行政事业单位养老支出

7.17

7.17








20807

就业补助

127.12

127.12








2080704

社会保险补贴

14.47

14.47








2080705

公益性岗位补贴

112.65

112.65








20808

抚恤

34.18

34.18








2080801

死亡抚恤

33.94

33.94








2080899

其他优抚支出

0.24

0.24








20810

社会福利

10.69

10.69








2081002

老年福利

5.89

5.89








2081006

养老服务

4.80

4.80








20811

残疾人事业

4.27

4.27








2081199

其他残疾人事业支出

4.27

4.27








20819

最低生活保障

3.00

3.00








2081902

农村最低生活保障金支出

3.00

3.00








20821

特困人员救助供养

36.49

36.49








2082101

城市特困人员救助供养支出

20.43

20.43








2082102

农村特困人员救助供养支出

16.06

16.06








20825

其他生活救助

0.24

0.24








2082502

其他农村生活救助

0.24

0.24








20828

退役军人管理事务

3.08

3.08








2082899

其他退役军人事务管理支出

3.08

3.08








210

卫生健康支出

40.30

40.30








21001

卫生健康管理事务

5.00

5.00








2100199

其他卫生健康管理事务支出

5.00

5.00








21004

公共卫生

1.38

1.38








2100408

基本公共卫生服务

1.38

1.38








21011

行政事业单位医疗

33.92

33.92








2101101

行政单位医疗

25.95

25.95








2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.97

7.97








211

节能环保支出

85.81

85.81








21103

污染防治

32.81

32.81








2110302

水体

32.81

32.81








21104

自然生态保护

53.00

53.00








2110402

农村环境保护

53.00

53.00








212

城乡社区支出

709.90

709.90








21203

城乡社区公共设施

528.38

528.38








2120399

其他城乡社区公共设施支出

528.38

528.38








21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

181.52

181.52








2120804

农村基础设施建设支出

147.19

147.19








2120814

农业生产发展支出

34.33

34.33








213

农林水支出

976.48

976.48








21301

农业农村

23.70

23.70








2130108

病虫害控制

5.00

5.00








2130122

农业生产发展

6.10

6.10








2130135

农业资源保护修复与利用

9.60

9.60








2130153

农田建设

3.00

3.00








21302

林业和草原

39.71

39.71








2130205

森林资源培育

21.71

21.71








2130234

林业草原防灾减灾

18.00

18.00








21303

水利

19.98

19.98








2130315

抗旱

19.98

19.98








21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

408.13

408.13








2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

408.13

408.13








21307

农村综合改革

474.94

474.94








2130701

对村级公益事业建设的补助

96.24

96.24








2130705

对村民委员会和村党支部的补助

378.70

378.70








21367

三峡水库库区基金支出

7.20

7.20








2136701

基础设施建设和经济发展

7.20

7.20








21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

2.82

2.82








2136902

三峡后续工作

2.82

2.82








214

交通运输支出

239.49

239.49








21401

公路水路运输

214.49

214.49








2140104

公路建设

49.38

49.38








2140106

公路养护

30.20

30.20








2140199

其他公路水路运输支出

134.91

134.91








21406

车辆购置税支出

25.00

25.00








2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

25.00

25.00








216

商业服务业等支出

0.47

0.47








21602

商业流通事务

0.47

0.47








2160299

其他商业流通事务支出

0.47

0.47








220

自然资源海洋气象等支出

21.13

21.13








22001

自然资源事务

21.13

21.13








2200106

自然资源利用与保护

21.13

21.13








221

住房保障支出

25.18

25.18








22102

住房改革支出

25.18

25.18








2210201

住房公积金

25.18

25.18








224

灾害防治及应急管理支出

141.98

141.98








22406

自然灾害防治

135.12

135.12








2240601

地质灾害防治

135.12

135.12








22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

6.86

6.86








2240703

自然灾害救灾补助

6.86

6.86








229

其他支出

13.97

13.97








22960

彩票公益金安排的支出

13.97

13.97








2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

13.97

13.97








备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



支出决算表


公开单位:  重庆市梁平区新盛镇人民政府(本级)





公开03表






单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)





合计

3,865.82

875.56

2,990.26





201

一般公共服务支出

880.38

618.49

261.89





20101

人大事务

7.44


7.44





2010108

代表工作

7.44


7.44





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

805.16

618.49

186.67





2010301

行政运行

618.49

618.49






2010302

一般行政管理事务

11.17


11.17





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

175.50


175.50





20104

发展与改革事务

20.00


20.00





2010499

其他发展与改革事务支出

20.00


20.00





20129

群众团体事务

2.71


2.71





2012999

其他群众团体事务支出

2.71


2.71





20132

组织事务

37.97


37.97





2013202

一般行政管理事务

28.99


28.99





2013299

其他组织事务支出

8.98


8.98





20133

宣传事务

2.78


2.78





2013399

其他宣传事务支出

2.78


2.78





20138

市场监督管理事务

4.32


4.32





2013816

食品安全监管

4.32


4.32





203

国防支出

6.10


6.10





20306

国防动员

6.10


6.10





2030607

民兵

6.10


6.10





204

公共安全支出

35.60


35.60





20402

公安

5.00


5.00





2040299

其他公安支出

5.00


5.00





20499

其他公共安全支出

30.60


30.60





2049999

其他公共安全支出

30.60


30.60





207

文化旅游体育与传媒支出

19.00


19.00





20701

文化和旅游

19.00


19.00





2070109

群众文化

15.00


15.00





2070199

其他文化和旅游支出

4.00


4.00





208

社会保障和就业支出

497.48

197.97

299.51





20801

人力资源和社会保障管理事务

1.05


1.05





2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.05


1.05





20802

民政管理事务

103.52


103.52





2080208

基层政权建设和社区治理

103.52


103.52





20805

行政事业单位养老支出

173.84

173.84






2080501

行政单位离退休

40.85

40.85






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.35

67.35






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

58.47

58.47






2080599

其他行政事业单位养老支出

7.17

7.17






20807

就业补助

127.12


127.12





2080704

社会保险补贴

14.47


14.47





2080705

公益性岗位补贴

112.65


112.65





20808

抚恤

34.18

24.13

10.05





2080801

死亡抚恤

33.94

24.13

9.81





2080899

其他优抚支出

0.24


0.24





20810

社会福利

10.69


10.69





2081002

老年福利

5.89


5.89





2081006

养老服务

4.80


4.80





20811

残疾人事业

4.27


4.27





2081199

其他残疾人事业支出

4.27


4.27





20819

最低生活保障

3.00


3.00





2081902

农村最低生活保障金支出

3.00


3.00





20821

特困人员救助供养

36.49


36.49





2082101

城市特困人员救助供养支出

20.43


20.43





2082102

农村特困人员救助供养支出

16.06


16.06





20825

其他生活救助

0.24


0.24





2082502

其他农村生活救助

0.24


0.24





20828

退役军人管理事务

3.08


3.08





2082899

其他退役军人事务管理支出

3.08


3.08





210

卫生健康支出

40.30

33.92

6.38





21001

卫生健康管理事务

5.00


5.00





2100199

其他卫生健康管理事务支出

5.00


5.00





21004

公共卫生

1.38


1.38





2100408

基本公共卫生服务

1.38


1.38





21011

行政事业单位医疗

33.92

33.92






2101101

行政单位医疗

25.95

25.95






2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.97

7.97






211

节能环保支出

85.81


85.81





21103

污染防治

32.81


32.81





2110302

水体

32.81


32.81





21104

自然生态保护

53.00


53.00





2110402

农村环境保护

53.00


53.00





212

城乡社区支出

709.90


709.90





21203

城乡社区公共设施

528.38


528.38





2120399

其他城乡社区公共设施支出

528.38


528.38





21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

181.52


181.52





2120804

农村基础设施建设支出

147.19


147.19





2120814

农业生产发展支出

34.33


34.33





213

农林水支出

985.39


985.39





21301

农业农村

23.70


23.70





2130108

病虫害控制

5.00


5.00





2130122

农业生产发展

6.10


6.10





2130135

农业资源保护修复与利用

9.60


9.60





2130153

农田建设

3.00


3.00





21302

林业和草原

48.62


48.62





2130205

森林资源培育

30.62


30.62





2130234

林业草原防灾减灾

18.00


18.00





21303

水利

19.98


19.98





2130315

抗旱

19.98


19.98





21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

408.13


408.13





2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

408.13


408.13





21307

农村综合改革

474.94


474.94





2130701

对村级公益事业建设的补助

96.24


96.24





2130705

对村民委员会和村党支部的补助

378.70


378.70





21367

三峡水库库区基金支出

7.20


7.20





2136701

基础设施建设和经济发展

7.20


7.20





21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

2.82


2.82





2136902

三峡后续工作

2.82


2.82





214

交通运输支出

246.69


246.69





21401

公路水路运输

221.69


221.69





2140104

公路建设

49.38


49.38





2140106

公路养护

37.40


37.40





2140199

其他公路水路运输支出

134.91


134.91





21406

车辆购置税支出

25.00


25.00





2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

25.00


25.00





216

商业服务业等支出

0.47


0.47





21602

商业流通事务

0.47


0.47





2160299

其他商业流通事务支出

0.47


0.47





220

自然资源海洋气象等支出

21.13


21.13





22001

自然资源事务

21.13


21.13





2200106

自然资源利用与保护

21.13


21.13





221

住房保障支出

25.18

25.18






22102

住房改革支出

25.18

25.18






2210201

住房公积金

25.18

25.18






224

灾害防治及应急管理支出

141.98


141.98





22406

自然灾害防治

135.12


135.12





2240601

地质灾害防治

135.12


135.12





22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

6.86


6.86





2240703

自然灾害救灾补助

6.86


6.86





229

其他支出

170.41


170.41





22960

彩票公益金安排的支出

13.97


13.97





2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

13.97


13.97





22999

其他支出

156.44


156.44





2299999

其他支出

156.44


156.44





备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



财政拨款收入支出决算总表

公开单位:  重庆市梁平区新盛镇人民政府(本级)




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,487.76

一、一般公共服务支出

880.38

880.38



二、政府性基金预算财政拨款

205.51

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

6.10

6.10





四、公共安全支出

35.60

35.60





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

19.00

19.00





八、社会保障和就业支出

497.48

497.48





九、卫生健康支出

40.30

40.30





十、节能环保支出

85.81

85.81





十一、城乡社区支出

709.90

528.38

181.52




十二、农林水支出

985.39

975.37

10.02




十三、交通运输支出

246.69

246.69





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出

0.47

0.47





十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

21.13

21.13





十九、住房保障支出

25.18

25.18





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

141.98

141.98





二十三、其他支出

170.41

156.44

13.97




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

3,693.27

本年支出合计

3,865.82

3,660.31

205.51


年初财政拨款结转和结余

172.55

年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款

172.55






政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

3,865.82

总计

3,865.82

3,660.31

205.51


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表


公开单位:  重庆市梁平区新盛镇人民政府(本级)


公开05表



单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

3,660.31

875.56

2,784.75


201

一般公共服务支出

880.38

618.49

261.89


20101

人大事务

7.44


7.44


2010108

代表工作

7.44


7.44


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

805.16

618.49

186.67


2010301

行政运行

618.49

618.49



2010302

一般行政管理事务

11.17


11.17


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

175.50


175.50


20104

发展与改革事务

20.00


20.00


2010499

其他发展与改革事务支出

20.00


20.00


20129

群众团体事务

2.71


2.71


2012999

其他群众团体事务支出

2.71


2.71


20132

组织事务

37.97


37.97


2013202

一般行政管理事务

28.99


28.99


2013299

其他组织事务支出

8.98


8.98


20133

宣传事务

2.78


2.78


2013399

其他宣传事务支出

2.78


2.78


20138

市场监督管理事务

4.32


4.32


2013816

食品安全监管

4.32


4.32


203

国防支出

6.10


6.10


20306

国防动员

6.10


6.10


2030607

民兵

6.10


6.10


204

公共安全支出

35.60


35.60


20402

公安

5.00


5.00


2040299

其他公安支出

5.00


5.00


20499

其他公共安全支出

30.60


30.60


2049999

其他公共安全支出

30.60


30.60


207

文化旅游体育与传媒支出

19.00


19.00


20701

文化和旅游

19.00


19.00


2070109

群众文化

15.00


15.00


2070199

其他文化和旅游支出

4.00


4.00


208

社会保障和就业支出

497.48

197.97

299.51


20801

人力资源和社会保障管理事务

1.05


1.05


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.05


1.05


20802

民政管理事务

103.52


103.52


2080208

基层政权建设和社区治理

103.52


103.52


20805

行政事业单位养老支出

173.84

173.84



2080501

行政单位离退休

40.85

40.85



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.35

67.35



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

58.47

58.47



2080599

其他行政事业单位养老支出

7.17

7.17



20807

就业补助

127.12


127.12


2080704

社会保险补贴

14.47


14.47


2080705

公益性岗位补贴

112.65


112.65


20808

抚恤

34.18

24.13

10.05


2080801

死亡抚恤

33.94

24.13

9.81


2080899

其他优抚支出

0.24


0.24


20810

社会福利

10.69


10.69


2081002

老年福利

5.89


5.89


2081006

养老服务

4.80


4.80


20811

残疾人事业

4.27


4.27


2081199

其他残疾人事业支出

4.27


4.27


20819

最低生活保障

3.00


3.00


2081902

农村最低生活保障金支出

3.00


3.00


20821

特困人员救助供养

36.49


36.49


2082101

城市特困人员救助供养支出

20.43


20.43


2082102

农村特困人员救助供养支出

16.06


16.06


20825

其他生活救助

0.24


0.24


2082502

其他农村生活救助

0.24


0.24


20828

退役军人管理事务

3.08


3.08


2082899

其他退役军人事务管理支出

3.08


3.08


210

卫生健康支出

40.30

33.92

6.38


21001

卫生健康管理事务

5.00


5.00


2100199

其他卫生健康管理事务支出

5.00


5.00


21004

公共卫生

1.38


1.38


2100408

基本公共卫生服务

1.38


1.38


21011

行政事业单位医疗

33.92

33.92



2101101

行政单位医疗

25.95

25.95



2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.97

7.97



211

节能环保支出

85.81


85.81


21103

污染防治

32.81


32.81


2110302

水体

32.81


32.81


21104

自然生态保护

53.00


53.00


2110402

农村环境保护

53.00


53.00


212

城乡社区支出

528.38


528.38


21203

城乡社区公共设施

528.38


528.38


2120399

其他城乡社区公共设施支出

528.38


528.38


213

农林水支出

975.37


975.37


21301

农业农村

23.70


23.70


2130108

病虫害控制

5.00


5.00


2130122

农业生产发展

6.10


6.10


2130135

农业资源保护修复与利用

9.60


9.60


2130153

农田建设

3.00


3.00


21302

林业和草原

48.62


48.62


2130205

森林资源培育

30.62


30.62


2130234

林业草原防灾减灾

18.00


18.00


21303

水利

19.98


19.98


2130315

抗旱

19.98


19.98


21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

408.13


408.13


2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

408.13


408.13


21307

农村综合改革

474.94


474.94


2130701

对村级公益事业建设的补助

96.24


96.24


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

378.70


378.70


214

交通运输支出

246.69


246.69


21401

公路水路运输

221.69


221.69


2140104

公路建设

49.38


49.38


2140106

公路养护

37.40


37.40


2140199

其他公路水路运输支出

134.91


134.91


21406

车辆购置税支出

25.00


25.00


2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

25.00


25.00


216

商业服务业等支出

0.47


0.47


21602

商业流通事务

0.47


0.47


2160299

其他商业流通事务支出

0.47


0.47


220

自然资源海洋气象等支出

21.13


21.13


22001

自然资源事务

21.13


21.13


2200106

自然资源利用与保护

21.13


21.13


221

住房保障支出

25.18

25.18



22102

住房改革支出

25.18

25.18



2210201

住房公积金

25.18

25.18



224

灾害防治及应急管理支出

141.98


141.98


22406

自然灾害防治

135.12


135.12


2240601

地质灾害防治

135.12


135.12


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

6.86


6.86


2240703

自然灾害救灾补助

6.86


6.86


229

其他支出

156.44


156.44


22999

其他支出

156.44


156.44


2299999

其他支出

156.44


156.44


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开单位:  重庆市梁平区新盛镇人民政府(本级)





公开06表






单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额



301

工资福利支出

687.56

302

商品和服务支出

111.48

310

资本性支出

1.35


30101

基本工资

145.95

30201

办公费

22.59

31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴

119.69

30202

印刷费


31002

办公设备购置

1.35


30103

奖金

231.10

30203

咨询费


31003

专用设备购置



30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设



30107

绩效工资


30205

水费

1.65

31006

大型修缮



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

67.35

30206

电费

3.37

31007

信息网络及软件购置更新



30109

职业年金缴费

58.47

30207

邮电费

27.72

31008

物资储备



30110

职工基本医疗保险缴费

26.46

30208

取暖费


31009

土地补偿



30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助



30112

其他社会保障缴费

1.46

30211

差旅费

2.00

31011

地上附着物和青苗补偿



30113

住房公积金

25.18

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿



30114

医疗费

4.96

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置



30199

其他工资福利支出

6.94

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置



303

对个人和家庭的补助

75.16

30215

会议费

0.02

31021

文物和陈列品购置



30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置



30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出



30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助



30304

抚恤金

24.13

30224

被装购置费


31201

资本金注入



30305

生活补助

40.85

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资



30306

救济费


30226

劳务费

4.83

31204

费用补贴



30307

医疗费补助

3.00

30227

委托业务费


31205

利息补贴



30308

助学金


30228

工会经费

3.28

31299

其他对企业补助



30309

奖励金

7.18

30229

福利费

5.91

399

其他支出



30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

4.06

39907

国家赔偿费用支出



30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

29.63

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与






30299

其他商品和服务支出

6.42

39910

资本性赠与






307

债务利息及费用支出


39999

其他支出






30701

国内债务付息









30702

国外债务付息









30703

国内债务发行费用









30704

国外债务发行费用






人员经费合计

762.72

公用经费合计

112.83


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开单位:  重庆市梁平区新盛镇人民政府(本级)





公开07表






单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计


205.51

205.51


205.51



212

城乡社区支出


181.52

181.52


181.52



21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


181.52

181.52


181.52



2120804

农村基础设施建设支出


147.19

147.19


147.19



2120814

农业生产发展支出


34.33

34.33


34.33



213

农林水支出


10.02

10.02


10.02



21367

三峡水库库区基金支出


7.20

7.20


7.20



2136701

基础设施建设和经济发展


7.20

7.20


7.20



21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出


2.82

2.82


2.82



2136902

三峡后续工作


2.82

2.82


2.82



229

其他支出


13.97

13.97


13.97



22960

彩票公益金安排的支出


13.97

13.97


13.97



2296002

用于社会福利的彩票公益金支出


13.97

13.97


13.97



备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表


公开单位:  重庆市梁平区新盛镇人民政府(本级)


公开08表



单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出





合计













备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09表

公开单位:  重庆市梁平区新盛镇人民政府(本级)



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

112.83

(一)支出合计

4.06

4.06

(一)行政单位

112.83

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

4.06

4.06

五、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

3  

(2)公务用车运行维护费

4.06

4.06

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费



2.主要领导干部用车


(1)国内接待费


3.机要通信用车

1

其中:外事接待费


4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

3

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)


(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)


2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

1.12



三、培训费




备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



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