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索引号 11500228762683960Y/2025-00004 发文字号
主题分类 财政 体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区信访办 有效性
标题 重庆市梁平区信访信息中心2025年单位预算情况说明
成文日期 2025-02-25 发布日期 2025-02-25
索引号 11500228762683960Y/2025-00004
发文字号
主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区信访办
有效性
标题 重庆市梁平区信访信息中心2025年单位预算情况说明
成文日期 2025-02-25
发布日期 2025-02-25

一、单位基本情况

(一)职能职责

1、负责收集、研判群众来信来访反映事项;收集所反映的重要信息及信访动态,对可能引发社会不稳定因素进行研判,及时向区委、区政府反映,为领导决策提供参考。

2、负责受理、交办、转办、督办群众网上信访事项。

3、承担信访信息化服务工作。

4、协助区信访办接待群众信访。

5、承办上级交办的其他工作。

(二)单位构成

核定重庆市梁平区信访信息中心事业编制10名。设主任1名、副主任2名。2024年末实有在编在岗人员8名。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数160.49万元,其中:一般公共预算拨款160.49万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元收入2024减少25.45万元,主要是一般公共预算拨款减少25.45万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数160.49万元,其中:一般公共服务支出122.43万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出23.48万元,卫生健康支出7.32万元,住房保障支出7.26万元;支出2024减少25.45万元,主要是基本支出减少25.45万元,项目支出减少0万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入160.49万元,一般公共预算财政拨款支出160.49万元,比2024年减少25.45万元。其中:基本支出160.49万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年减少25.45万元,主要原因是人员经费减少;项目支出0万元,比2024年增加0万元,主要原因是本单位无项目。

    2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致

    四、“三公”经费情况说明

    2025年“三公”经费预算1万元,比2024年减少0.25万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024减少0万元,主要原因是本单位没有出国(境)安排;公务接待费0万元,比2024减少0万元,主要原因是我单位公务接待纳入上级行政预算,且我单元严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、区关于厉行节约的各项规定,继续从严从紧控制“三公”经费支出;公务用车运行维护费1万元,比2024减少0.25万元,主要原因是厉行节约,压减开支;公务用车购置费0万元,比2024年增减少0万元主要原因是无公务用车购置安排

    五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年无项目支出。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0应急维稳用车1辆2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

    六、专业性名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    单位预算公开联系人:曹敏  联系方式:023-53222449


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