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[ 索引号 ] 11500228MB16924404/2024-00003 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 梁平区退役军人事务局
[ 成文日期 ] 2024-02-28 [ 发布日期 ] 2024-02-28

重庆市梁平区退役军人事务局本级 2024年单位预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。按政策在职能职责范围内组织开展退役军人权益维护和抚恤优待等工作。负责军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织开展全区拥军优属工作。负责烈士及烈士纪念活动等工作,承办区内烈士纪念设施保护事宜,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。按照有关文件要求做好职能职责内的其他事宜,完成区委和区政府交办的其他任务。

(二)单位构成

重庆市梁平区退役军人事务局本级内设4个机构科室,分别是办公室、拥军优抚科、思想政治和权益维护科、移交安置和就业创业科。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2024年年初预算数15,253.79万元,其中:一般公共预算拨款15,253.79万元,收入比2023年增加 1,285.2万元,主要是一般公共预算拨款增加1,285.2万元。

(二)支出预算2024年年初预算数15,253.79万元,其中:社会保障和就业支出14,434.06万元,卫生健康支出804.11万元,住房保障支出15.61万元;支出比2023年增加1,285.2万元,主要是基本支出增加3.81万元,项目支出增加1,281.38万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入15,253.79万元,一般公共预算财政拨款支出15,253.79万元,比2023年增加1,285.2 万元。其中:基本支出217.25万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2023年增加3.81万元,主要是因为医保缴费增加3.64万元;项目支出15,036.53万元,主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助、部分退役士兵再就业帮扶等重点工作,比2023年增加1,281.38万元,主要原因是优抚类项目调标等。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024三公经费预算1.36万元,较2023年持平。其中:公务接待费1.36万元,较2023年持平。主要原因是厉行节约,压紧支出过紧日子。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2024年一般公共预算财政拨款运行经费29.02万元,比2023年增加0.01万元,主要原因为公务活动增加;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款15,036.53万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202312月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开联系人:刘丽    联系方式:023-53235389

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