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索引号 11500228733970872T/2025-00011 发文字号
主题分类 财政 体裁分类 公文
发布机构 梁平区铁门乡政府 有效性
标题 重庆市梁平区铁门乡便民服务中心(退役军人服务站)2025年单位预算情况说明
成文日期 2025-03-14 发布日期 2025-03-14
索引号 11500228733970872T/2025-00011
发文字号
主题分类 财政
体裁分类 公文
发布机构 梁平区铁门乡政府
有效性
标题 重庆市梁平区铁门乡便民服务中心(退役军人服务站)2025年单位预算情况说明
成文日期 2025-03-14
发布日期 2025-03-14

一、单位基本情况

(一)职能职责

铁门乡便民服务中心(退役军人服务站)2025年纳入全额财政拨款预算,其职能职责如下:

负责劳动就业、社会保障、医疗保障、卫生健康、优抚救济、社会救助、残疾人保障、老龄工作等方面的事务性服务工作;负责指导村(社区)开展便民服务工作;负责退役军人保障服务工作,做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。负责基层网格建设等方面的事务性工作;负责开展村(社区)公共服务工作,指导辖区业主大会成立及业主委员会选举,承担物业管理服务工作;负责村镇建设事务性工作:负责下岗失业人员的职业指导、就业培训、职业介绍、岗位开发、就业再就业小额贷款推荐审核等就业服务工作;负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作;负责企业退休人员、工伤人员等社会化服务工作;负责辖区内农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务工作;负责辖区内劳动保障咨询、调解和维权工作;负责劳动和社会保障事务代理,为群众提供“一站式”服务;负责报表的统计、分析和上报工作;退役军人保障服务工作,做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数105.19万元,其中:一般公共预算拨款105.19万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2024年增加5.86万元,主要是一般公共预算拨款增加5.86 万元,主要是社会保障缴费、卫生健康、住房保障支出增加,政府性基金预算拨款增加0万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数105.19万元,其中:社会保障和就业支出预算95.66万元,教育支出0万元,卫生健康支出4.73万元,住房保障支出4.80万元;支出比2024年增加5.86万元,主要是基本支出增加5.86万元,其中:社会保障和就业支出预算增加5.25万元,卫生健康支出增加0.23万元,住房保障支出增加0.38万元,项目支出增加0万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入105.19万元,一般公共预算财政拨款支出105.19万元,比2024年增加5086万元。其中:基本支出105.19万元,主要用于便民服务中心(退役军人服务站)在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年增加5.86万元,主要原因社会保障和就业支出预算增加5.25万元,卫生健康支出增加0.23元,住房保障支出增加0.38万元;项目支出0万元,与2023年持平,主要原因是没有项目支出。

铁门乡便民服务中心(退役军人服务站)2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元,2024年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,2024年持平,主要原因是我单位无因公出国(境)事务;公务接待费0万元,2024年持平,主要原因是我乡接待一律由乡政府本级承办,其他事业单位不再另行接待;公务用车运行维护费0万元,2024年持平,主要原因是我单位无公务用车;公务用车购置费0万元,与2024年持平,主要原因是我单位无购置公务用车指标和购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费105.19万元(注意与表3数据一致),比2023年增加(或减少)5.86万元,主要原因为增加了工资调标人员经费预算,主要用于人员经费支出:办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。(行政、参公单位)

我单位不在机关运行经费统计范围之内。(事业单位)

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年没有项目支出,涉及绩效目标管理一般公共预算财政拨款0万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的单位必须填写)

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开联系人:王绍华    

联系方式:023-53370142


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