索引号 | 11500228733970872T/2025-00006 | 发文字号 | |
主题分类 | 财政 | 体裁分类 | 公文 |
发布机构 | 梁平区铁门乡政府 | 有效性 | |
标题 | 关于重庆市梁平区铁门乡2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告 | ||
成文日期 | 2025-03-14 | 发布日期 | 2025-03-14 |
索引号 | 11500228733970872T/2025-00006 |
发文字号 | |
主题分类 | 财政 |
体裁分类 | 公文 |
发布机构 | 梁平区铁门乡政府 |
有效性 | |
标题 | 关于重庆市梁平区铁门乡2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告 |
成文日期 | 2025-03-14 |
发布日期 | 2025-03-14 |
2024年财政预算执行情况
2024年是铁门乡发展进程中极不平凡的一年。全乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神,乡财政工作在乡党委的正确领导下,在乡人大和社会各界的监督支持下,积极组织收入,合理安排支出,优化支出结构,强化民生保障,全力促进经济社会各项事业的统筹协调发展,完成了乡第十九届人大五次会议确定的目标任务。
预算收入执行情况
2024年完成全口径财政收入2869.39万元,具体为:1、一般公共预算财政拨款 2444.75万元;2、政府性基金预算财政拨款收入424.64万元;3、上年财政拨款结转和结余0万元。
二、预算支出执行情况
2024年预算总支出为2869.39万元,其中民生支出437.40万元(项目支出2107.00万元—乡镇环境整治经费390万元—农村公路日常养护57.1万元—扶贫产业发展项目1222.50万元=437.40万元,)一般支出762.39万元。具体支出如下:
1.一般公共服务支出494.65万元;
2.国防支出1.20万元;
3.公共安全支出4.55万元;
4.文化旅游体育与传媒支出123.63万元;
5.社会保障与就业支出332.62万元;
6.卫生健康支出40.26万元;
7.节能环保支出24.00万元;
8.城乡社区事务支出426.64万元;
9.农林水支出1324.97万元;
10.交通运输支出57.11万元;
11.自然资源海洋气象等支出0万元
12.住房保障支出35.31万元
13.灾害防治及应急管理支出4.00万元
14.其他支出0万元
三、2024年财政预算执行工作重点
1.加强征管,全力组织财政收入。组织财政收入始终是财政工作的重中之重,我们按照年初人代会确定的年度收入目标,及时将任务分解到相关执收部门,强化税费协同共治,助力财政收入增长。
2.精准施策,转型发展持续推进。充分发挥积极财政政策和财政资金对经济增长的驱动作用,注重政策引导、注入发展动力。依据乡村振兴一系列激励政策,支持企业做强做专、支持自主创新、支持社会资本注入发展,充分调动加快转型发展的积极性。为全乡经济转型升级和财政的可持续发展提供有效保障。
3.优化结构,民生事业有效保障。努力克服财政收支矛盾不断加大的影响,在支出结构上坚持民生导向,统筹安排、合理分配,打造公共财政。全年民生支出达到437.4万元,国防、教育、社保、医疗卫生、环境保护、乡村振兴、交通、公共安全等支出占财政总支出的比重超过58.62%。
4.依法理财,增收节支取得成效。全面贯彻依法治国要求,深入推进法治财政标准化建设,以法治精神引领财政各项工作。认真贯彻新修订的《预算法》,着力构建现代财政制度。严格财经纪律,全面梳理财政预算管理、资产管理、债务管理和财务管理,确保各项预算收支合法合规。推进工作流程科学化、精细化建设,有效防控财政风险。严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项制度规定。2024年度,财政一般性支出、“三公”经费持续压降。
一年来,财政部门面对经济下行压力,拓宽工作思路,改进工作方法,财政收入继续实现了逆势上升,超额完成了年初确定的各项收支任务,实现了收支平衡。
2025年财政预算草案
一、2025年财政收入预算
2025年预算完成全口径财政收入1240.12万元,具体安排如下:
1.一般公共预算财政拨款1089.15万元;
2.上年财政拨款结转和结余150.97万元。
二、2025年财政支出预算
2025年财政预算支出安排1240.12万元,一般支出924.13万元(工资福利支出659.50万+商品服务支出264.63万)。具体安排如下:
一般公共服务支出 569.45万元;
国防支出3万元;
公共安全支出13.07万元;
文化旅游体育与传媒支出43.28万元;
社会保障和就业支出192.63万元;
卫生健康支出38.89万元;
节能环保支出50.00万元;
农、林、水事务支出132.79万元;
住房保障支出 46.06万元。
三、坚定信心、开拓奋进,精心谋划2025年各项财政工作
受宏观经济形势的影响,预计2025年我乡财政收支矛盾更为突出。对此,我们将进一步增强责任感和使命感,牢牢把握经济和财政工作大局,突出重点,狠抓增收节支,努力构建公共财政框架,确保完成全年各项工作目标。
1.坚持依法征管,着力保障财政收入平稳增长。按照年度财政收入目标,主动作为,加强财税政策引导,加快传统产业改造,提升创新发展能力,促进产业和经济结构优化升级,把经济下行压力转化为提高经济增长质量的动力。
2.坚持民生优先,着力完善基本公共服务体系。在财力增长趋缓与刚性支出增加的情况下,坚持民生导向,进一步优化支出结构,进一步提高民生支出比重,切实增强人民群众获得感。注重绿色发展,加大对生态环境、基础设施投入比重。
3.坚持深化改革,着力构建现代财政管理制度。认真贯彻新《预算法》,深化预算编制改革,积极改革创新,着力构建现代公共财政制度。建立全口径预算管理体系,全部收支纳入预算管理,全面反映预算收支情况,按照“以收定支,收支平衡”的原则科学编制全口径政府财政预算;在支出方面严格执行“保工资、保运转、保基本民生”的原则,牢固树立过紧日子的思想,精打细算、善用财力;稳步推进财政预决算和“三公”经费“会议费”“培训费”公开,努力打造“透明财政”;加强预算绩效管理,逐步推行专项资金的绩效评价,形成“用钱必问效”的预算执行约束力,促进财政资源有效配置。
各位代表!做好2025年财政工作,意义重大,责任重大,使命光荣!我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在乡党委的坚强领导下,主动接受乡人大的监督,不忘初心、牢记使命,凝心聚力、踔厉奋发、勇毅前行,以更加积极的态度、以更加务实的作风、以更加有为的担当,扎扎实实做好财政各项工作,全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,奋力谱写铁门高质量发展高品质生活新篇章,为建设“茶稻花果乡、生态幸福地”的新铁门做出应有的贡献。