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[ 索引号 ] 11500228733970872T/2022-00002 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 梁平区铁门乡政府
[ 成文日期 ] 2021-08-25 [ 发布日期 ] 2021-08-25

铁门乡人民政府2020年决算公开

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.持乡镇促进经济发展、加强扶贫开发、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基,做好公共服务、公共管理、公共安全工作,为经济社会发展提供良好公共环境上来。加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党,切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,推动全面从严治党向基层延伸。强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系,规范市场秩序,为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境,激发市场、社会的创造活力。强化产业引导,科学编制发展规划,构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策,推进扶贫开发,促进农民持续增收。强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展,完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式,优化基本公共服务资源配置,统筹基本公共服务设施空间布局,实现基本公共服务全覆盖。强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护,强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理,完善社会治安防控体系。加强信访工作,建立调处化解矛盾纠纷综合机制,确保农村社会和谐稳定。强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理,建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革,完善执法保障机制,增强执法监管能力。

2.扩大服务管理权限。根据乡镇工作需要和承接能力,按照权力下放、权责一致的原则,除法律法规规定必须由区政府及其部门行使的行政强制和行政处罚措施,以及行政许可事项外,对直接面向人民群众、量大面广、由乡镇服务管理更方便有效的各类事项依法下放乡镇政府。重点扩大在农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理权限。

3.推进综合行政执法。按照执法重心下移、强化属地管理的原则,紧密结合综合行政执法体制改革工作,全面厘清法律法规授权乡镇的行政执法职责,规范区级部门委托执法事项、执法权限和执法责任,集中执法职权、整合执法力量,实行综合行政执法,提高基层法治水平。乡镇由综合行政执法机构集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。城市管理、国土资源管理、食品药品安全监管等由区级主管部门直接管理的,要建立健全与乡镇综合行政执法机构的联合执法机制,形成执法合力。加强执法监管,全面落实行政执法责任制,严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度,规范执法程序和执法行为。

(二)机构设置

我乡有独立核算机构6个,其中:1个行政机构、5个事业单位。机构设置分别为:政府机关、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括铁门乡人民政府机关,铁门乡财政所,铁门乡村镇建设服务中心,铁门乡农业服务中心,铁门乡社会保障和劳动保障服务所,铁门乡文化服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,418.37万元,支出总计1,418.37万元。收支较上年决算数增加318.20万元、 增长28.9%,主要原因是上级专项转移支付资金增幅较大、政府性基金预算财政拨款收入增幅较大及年初存在结转结余。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020 年度收入合计1,347.28万元,较上年决算数增加247.11万元,增长22.5%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入及上级专项转移支付补助收入比上年增加较多。其中:财政拨款收入 1,347.28万元,占 100%。此外,年初结转和结余71.08万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计1,347.16万元,较上年决算数增加246.99万元,增长22.5%,主要原因是项目支出比上年增加217.12万元。其中:基本支出 820.42万元,占60.9%;项目支出 526.74万元,占39.1%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余71.21万元,较上年决算数增加71.21万元,增长100%,主要原因是年末部分基本支出和项目支出未支付完结。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,418.37万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加318.20万元,增长28.9%。主要原因是上级专项转移支付资金增幅较大、政府性基金预算财政拨款收入增幅较大。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入1,125.96万元,较上年决算数增加27.10万元,增长2.5%。主要原因是上级专项转移支付补助收入比上年有所增加,包括安排的扶贫资金增加至120万元。较年初预算数增加249.34万元,增长28.4%。主要原因是年中追加妇女儿童事业发展资金1万元,追加大学生参军入伍和应征青年进藏进疆义务兵奖励金1.3万元,追加劝导站及劝导员经费0.4779万元,追加第七次全国人口普查经费0.054万元,追加严重精神障碍患者监护人奖补资金1.12万元,追加社区专职治安巡逻队员经费0.49万元,追加社区居家养老服务全覆盖建设项目补助资金20万元,追加残疾人临时救助资金0.48万元,追加阳光家园居家托养对象补贴资金0.72万元,全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费0.206万元,追加退役军人事务专项工作经费1.1318万元,追加农村人居环境综合整治经费6.2万元,追加动物防疫经费0.276万元,追加改厕经费3.8万元,追加公益林补偿资金0.52万元,追加松材线虫病疫情防控经费15万元,追加农村饮水工程维修养护项目资金2.97万元,追加专项扶贫资金120.48万元,追加农村综合改革转移支付资金40.41万元,追加一般转移支付资金32.71万元。此外,年初财政拨款结转和结余71.08万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出1,125.84万元,较上年决算数增加26.98万元,增长2.5%。主要原因是上级专项转移支付资金有所增长。较年初预算数增加249.22万元,增长28.4%。主要原因是增加了人员和公用经费支出32.71万元,妇女儿童事业发展资金支铁门社区1万元,国防及公共安全支出3.3879万元,第七次全国人口普查经费支出0.054万元,养老服务中心建设支出20万元,社会福利支出包括残疾人临时救助等支出1.406万元,退役军人事务专项工作经费支出1.1318万元,农林水支出18.766万元,改厕经费支出10万元,脱贫户临时救助、产业发展及个性化帮扶等专项扶贫资金支出120.48万元,农村综合改革资金支出40.41万元。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余71.21万元,较上年决算数增加71.21万元,增长100%,主要原因是年末部分基本支出和项目支出未支付完结。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出402.85万元,占 35.8%,较年初预算数减少36.83万元,下降8.4%,主要原因是严格落实过“紧日子”措施,节省开支,压缩行政运行支出36.83万元。

(2)国防支出2.13万元,占0.2%,较年初预算数增加2.13万元,增长100%,主要原因是年初没有预算,上级追加拨付经费用于大学生参军入伍和应征青年进藏进疆义务兵奖励金、兵役征集及民兵训练支出

(3)公共安全支出2.14万元,占0.2%,较年初预算数增加2.14万元,增长100%,主要原因是年初没有预算,上级追加劝导站及劝导员等支出0.53万元,追加严重精神障碍患者监护人奖补资金1.12万元,追加社区专职治安巡逻队员经费0.49万元。

(4)教育支出0.00万元,占0%,较年初预算数减少0.35万元,下降100%,主要原因是年初预算的教育支出在商品和服务费的培训费中列支。

(5)文化旅游体育与传媒支出27.54万元,占 2.4%,较年初预算数 增加0.70万元,增长2.6%,主要原因是大力实施“乡村文化振兴”战略,增加群众文化活动开展,活动经费有所增加。

(6)社会保障与就业支出186.74万元,占 16.6%,较年初预算数增加49.65万元,增长36.2%,主要原因是年初没有预算,追加养老服务中心建设支出20万元、阳光家园居家托养对象补贴开支0.72万元、全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费支出0.206万元、退役军人事务专项工作经费1.1318万、疫情防控期间生活困难残疾人临时救助0.48万元、1-3季度80岁高龄老人补贴7.88万元。年初将社区干部补贴和任职学历补贴核算至对村民委员会和村党支部的补助,实际在基层政权和社区建设支出27.88万元。

(7)卫生健康支出45.07万元,占4%,较年初预算数增加19.49万元,增长76.2%,主要原因是年初预算的行政单位和事业单位医疗资金不足,为实际发生的为职工上缴的医疗保险费用支出。

(8)节能环保支出80.03万元,占7.1%,较年初预算数增加60.03万元,增长300.2%,主要原因是年初没有预算,上级追加铁门乡场镇雨污分流完善项目一期工程(铁门乡新铁街)尾款71.08万元。

(9)城乡社区支出0.00万元,占0%,较年初预算数减少30.00万元,下降100%,主要原因是年初预算时将综合执法大队人员经费预算至城乡社区支出,但实际支出在行政运行中的事业运行。  

(10)农林水支出321.06万元,占28.5%,较年初预算数增加149.00万元,增长86.6%,主要原因是年初预算只预算人员经费和定额办公经费,实际发生的脱贫户临时救助、产业发展及个性化帮扶等专项扶贫资金支出120.48万元,农村综合改革资金支出40.41万元未纳入预算。

(11)住房保障支出43.53万元,占3.9%,较年初预算数增加18.50万元,增长73.9%,主要原因是财政供养人员变动及住房公积金缴存基数年初调标等因素。

(12)灾害防治及应急管理支出14.74万元,占 1.3%,较年初预算数增加14.74万元,增长100%,主要原因是年初没有预算,在年中追加安排了专项消防运行费用10.96万元,铁门社区窝凼集中安置点矿产资源压覆评估及地形测绘费用3.6万元、防火守卡补助0.12万元及为应急办人员购买安全保险费用0.06万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出820.42万元。其中:人员经费617.90万元,较上年决算数增加101.92万 元,增长19.8%,主要原因一是人员变动,“三支一扶”转正人员1名,新进“三支一扶”人员1名;二是职工工资调标;三是补发事业人员2019年绩效超高部分;四是公务员年终目标考核调标;五是社会保障缴费和住房公积金缴存基数调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、生活补助、医疗补助、其他工资福利支出等。公用经费202.52万元,较上年决算数减少72.04万元,下降26.2%,主要原因是严格落实过“紧日子”措施,缩减办公费开支8.16万元,委托业务费支出缩减了82.41万元,本年度未购置公务用车。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入 221.32万元,较上年决算数增加220.01万元,增长16794.7%,主要原因是上级拨付用于国有土地使用权出让收入安排的支出212.91万元和用于抗疫相关支出8.41万元。本年支出 221.32万元,较上年决算数增加220.01万元,增长16794.7%,主要原因是用于支付四好农村通组公路工程建设开支212.91万元、铁门乡新冠肺炎疫情防控一线人员补助7.53万元和市级慢性病综合防控示范区建设资金(铁门社区)1万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计2.81万元,较年初预算数减少2.19万元,下降43.8%,主要原因是公务用车运行维护费较年初预算较少2.19万元。认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年其他三公经费支出项实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少15.41万元,下降84.6%,主要原因是去年购置公务用车1辆,今年未购置公务用车。严格执行公务车管理规定,故公务用车运行维护费减少了0.51万元强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,本单位2020年度未发生公务接待费支出。进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%;较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,与上年持平

公务车购置费0.00万元,主要用于本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是年初未预算购置公务用车。较上年支出数减少14.90万元,下降100%,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出

公务车运行维护费2.81万元,主要用于机要文件交换、乡内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保养费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.19万元,下降43.8%;较上年支出数减少0.51万元,下降15.4%,主要原因是严格执行公车管理规定,领导审批,专人管理,禁止公车私用私借,一般情况公车停靠在政府院内,执行定点加油公务卡管理、减少了油料支出。

公务接待费0.00万元,本单位2020年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是严格控制公务接待范围,严格执行接待标准。较上年支出数 增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格执行区纪委“30问”精神,杜绝违规接待,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。本单位2020年度未发生公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0 辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批 次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.41万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出176.91万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、公务车运行维护费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少56.08万元,下降24.1%,主要原因是牢固树立过“紧日子”思想,严格落实过“紧日子”措施,节省开支,压缩机关运行支出。

本年度会议费支出0.30万元,较上年决算数减少1.34万元,下降81.7%,主要原因是采取多项事物性会议合并召开的形式,较少人员成本和费用成本。本年度培训费支出 3.16万元,较上年决算数增加3.09万元,增长4414.3%,主要原因是村干部参加区级培训增加,新增3人参加事业单位新进人员岗前培训费支出。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执 勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%。2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和25个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评25项,涉及资金305.42万元,圆满完成了各项工作任务,绩效评价总体运行良好。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

所有一级预算单位应公开部门整体绩效自评表。所有预算单位应选择至少1个项目公开绩效自评表。

绩效目标自评表为必须公开内容,绩效目标自评表参考样式如下:

部门整体绩效自评表

主管

部门

铁门乡人民政府

财务

科室

财政办

自评总分(分)

100

部门联系人

许宏明

联系电话

18323750033

部门预算执行情况

预算

资金

(万元)

年初

预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分(分)

876.62

1125.96

1125.96

100

100

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保障基本预算支出,优化支出结构,提高民生支出占比,基本完成预算,重点项目工作和任务

财政运行保持平稳态势。保障基本预算支出,优化支出结构,提高民生支出占比,基本完成预算,重点项目工作和任务

财政运行保持平稳。严格执行过紧日子要求,优先保障和兑现“三保”资金支出,确保单位有序运转,基本民生得到保障

绩效指标

指标名称

计量单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成

得分

系数

(%)

指标权重

(分)

指标

得分

(分)

是否核心

指标

预算配置

万元

876.62

1125.96

1125.96

100

20

20

预算执行

万元

876.62

1125.96

1125.96

100

20

20

预算管理

万元

876.62

1125.96

1125.96

100

20

20

职责履行

万元

876.62

1125.96

1125.96

100

20

20

履职效益

万元

876.62

1125.96

1125.96

100

20

20

说明

项目绩效自评表

项目

名称

农村综合改革项目

项目

编码

自评

总分

(分)

100.1

主管

部门

铁门乡人民政府

财务

科室

财政办

项目

联系人

许宏明

联系电话

18323750033

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

40

40

40.41

101

90

10.1

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1、搬迁安置安全隐患点受影响农户2户;2、安全隐患点填坑排危;3、青铁路沿线绿化美化2公里。

增加赔偿18户农户受灾损失1.67万元。

1、毛禄明、王和双2户农户房屋整体搬迁安置计划,解决了18户农户的部分受灾损失;2、排出了云兴石膏厂废址地质下陷带来的安全隐患;3、绿化了青铁路沿线和高速出口2公里。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

(%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

1、搬迁安置补偿

2

2

100

22.5

22.5

2、补偿受灾损失农户

18

18

100

22.5

22.5

3、安全隐患点填坑排危挖填    土石方

立方米

2400

2432

100

22.5

22.5

4、青铁路沿线和高速出口绿化

公里

2

2

100

22.5

22.5

说明

2.绩效自评报告

所有预算单位应选择至少1个绩效评价报告或案例随决算公开。评价报告附后。

(三)重点绩效评价结果

本单位2020年无重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-53370142

附件  铁门乡2018年农村综合改革项目资金绩效自评报告

附件

铁门乡2018年农村综合改革项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2018年12月29日梁平区财政局下达铁门乡农村综合改革项目资金40万元(梁平财发〔2018〕1075号),主要用于改善农村人居环境相关公益项目建设。经乡党委政府研究将该资金用于原云兴石膏厂地质滑坡排危、农户搬迁、青铁路沿线绿化等项目,并向区财政局申报获得批准。计划土石方填坑排危2400方,农户搬迁2户,绿化2公里,预算资金40万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。财政项目资金基本遵循 “先建后验再拨款”的原则,该项目涉及到铁门乡铁门社区、新龙村、长塘村三个村(社区)。深坑回填排危工程由铁门社区组织实施,铁门社区垫付工程款107480元;青铁路沿线绿化由铁门社区和长塘村负责组织实施,铁门社区垫付43481.5元,长塘村垫付65052元;地质滑坡农户搬迁工程由铁门社区和新龙村负责实施,两村(社区)垫付2户农户搬迁补偿175000元,垫付房屋租金、18户村民土地损失赔偿费16763元。2020年5月通过区财政局验收,7月区财政局拨付铁门乡该项目资金40万元,8月乡财政将该资金分别拨付到各村(社区)。

2.项目资金执行情况分析。铁门乡收到该项目资金后,财政办及时向分管财务的领导和乡主要领导汇报资金到账情况,并提出及时拨付给垫资村(社区)的建议,经过报账流程,资金得以拨付到位,乡政府没有克扣、拖欠、挪用项目款。

3.项目资金管理情况分析。铁门乡对项目资金的管理一直坚持“科学安排、合理配置、专款专用、专帐核算、严格监管”的原则,财政办对该项目申报、资金预算、项目实施、项目监管、项目检查、项目验收等全程监管,严格预算执行,不得突破预算范围增加工程项目,严格把关项目竣工决算,力求项目资金的专项性。

(二)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。本项目完成了毛禄明、王和双2户农户房屋整体搬迁安置计划;补偿了18户农户的部分土地受灾损失;补偿了毛禄明搬迁过渡期租房和生活补助;完成了原云兴石膏厂废址地质下陷排危工程,挖填土石方2432立方米;完成了青铁路沿线和高速出口绿化2公里。

(2)成本指标。本项目各项指标共计支出404100元,其中:安置补偿支出175000元;18户农户的部分受灾损失补偿2789元;毛禄明搬迁过渡期租房和生活补助13974元;原云兴石膏厂废址地质下陷排危工程支出107480元;青铁路沿线和高速出口绿化支出104857元。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。一是排危减少了受灾农户的财产、农作物、林果等直接经济损失,二是排危后恢复正常生产生活,增加了土地面积,粮食作物和经果林种植增加,相应增加了农户收入。

(2)社会效益。保障了人民生命财产安全,改善了人居环境,保障了人民正常生产生活,促进了社会稳定和经济发展。

(3)生态效益。保护了地下水资源、土地资源、生物资源、矿产资源、旅游资源,改善了生态环境。

(4)可持续影响。该项目的实施,体现了党的关怀和温暖,增强了群众的幸福感和获得感,改善了干群关系,树立了群众对美好生活向往的自信心。

3.满意度指标完成情况分析。

该项目完成了既定目标,排危抢险、安置补偿、公路绿化,既得受灾群众拥护,又受其他群众称赞,这是一件利国利民、深得民心的利民工程,保护了群众的生命财产安全,改善了人居环境,为社会稳定和经济发展奠定了基础,群众满意度100%。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年7月,乡政府对该项目做了完整的竣工报告,并就项目各项指标完成情况和支出情况予以了公示。下一步将对该项目的绩效自评结果予以公示,接受社会监督。


收入支出决算总表
























公开01表
公开部门:重庆市梁平区铁门乡人民政府 2020年度
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 1,125.96 一、一般公共服务支出 402.85
二、政府性基金预算财政拨款收入 221.32 二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出 2.13
四、上级补助收入
四、公共安全支出 2.14
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出 27.54
八、其他收入
八、社会保障和就业支出 186.74


九、卫生健康支出 45.07


十、节能环保支出 80.03


十一、城乡社区支出 212.91


十二、农林水支出 321.06


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出 43.53


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出 14.74


二十三、其他支出


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出 8.41
本年收入合计 1,347.28 本年支出合计 1,347.16
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余 71.08 年末结转和结余 71.21
总计 1,418.37 总计 1,418.37
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。





收入决算表




















































公开02表
公开部门:重庆市梁平区铁门乡人民政府
2020年度




单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
小计 其中:教育收费
合计 1,347.28 1,347.28





201 一般公共服务支出 466.18 466.18





20101 人大事务 7.01 7.01





2010108 代表工作 3.54 3.54





2010199 其他人大事务支出 3.47 3.47





20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 451.58 451.58





2010301 行政运行 368.45 368.45





2010350 事业运行 26.11 26.11





2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 57.02 57.02





20110 人力资源事务 0.70 0.70





2011099 其他人力资源事务支出 0.70 0.70





20129 群众团体事务 1.00 1.00





2012999 其他群众团体事务支出 1.00 1.00





20132 组织事务 4.51 4.51





2013299 其他组织事务支出 4.51 4.51





20138 市场监督管理事务 1.38 1.38





2013816 食品安全监管 1.38 1.38





203 国防支出 2.14 2.14





20306 国防动员 0.84 0.84





2030601 兵役征集 0.29 0.29





2030607 民兵 0.53 0.53





2030699 其他国防动员支出 0.02 0.02





20399 其他国防支出 1.30 1.30





2039901 其他国防支出 1.30 1.30





204 公共安全支出 4.09 4.09





20402 公安 0.53 0.53





2040220 执法办案 0.48 0.48





2040299 其他公安支出 0.05 0.05





20499 其他公共安全支出 3.56 3.56





2049901 其他公共安全支出 3.56 3.56





207 文化旅游体育与传媒支出 27.54 27.54





20701 文化和旅游 27.54 27.54





2070109 群众文化 27.54 27.54





208 社会保障和就业支出 189.70 189.70





20801 人力资源和社会保障管理事务 25.68 25.68





2080109 社会保险经办机构 25.68 25.68





20802 民政管理事务 43.49 43.49





2080208 基层政权建设和社区治理 43.49 43.49





20805 行政事业单位养老支出 66.67 66.67





2080501 行政单位离退休 1.19 1.19





2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.16 42.16





2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.68 16.68





2080599 其他行政事业单位养老支出 6.64 6.64





20807 就业补助 0.60 0.60





2080713 求职创业补贴 0.60 0.60





20808 抚恤 2.73 2.73





2080801 死亡抚恤 1.54 1.54





2080802 伤残抚恤 1.17 1.17





2080899 其他优抚支出 0.02 0.02





20810 社会福利 20.00 20.00





2081002 老年福利 20.00 20.00





20811 残疾人事业 1.41 1.41





2081199 其他残疾人事业支出 1.41 1.41





20820 临时救助 0.06 0.06





2082001 临时救助支出 0.06 0.06





20828 退役军人管理事务 27.39 27.39





2082850 事业运行 26.26 26.26





2082899 其他退役军人事务管理支出 1.13 1.13





20899 其他社会保障和就业支出 1.67 1.67





2089901 其他社会保障和就业支出 1.67 1.67





210 卫生健康支出 45.07 45.07





21007 计划生育事务 0.06 0.06





2100717 计划生育服务 0.06 0.06





21011 行政事业单位医疗 45.01 45.01





2101101 行政单位医疗 34.49 34.49





2101102 事业单位医疗 10.52 10.52





211 节能环保支出 8.95 8.95





21104 自然生态保护 6.20 6.20





2110402 农村环境保护 6.20 6.20





21199 其他节能环保支出 2.75 2.75





2119901 其他节能环保支出 2.75 2.75





212 城乡社区支出 212.91 212.91





21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 212.91 212.91





2120801 征地和拆迁补偿支出 86.45 86.45





2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 126.46 126.46





213 农林水支出 324.03 324.03





21301 农业农村 80.10 80.10





2130104 事业运行 43.52 43.52





2130108 病虫害控制 0.28 0.28





2130126 农村社会事业 3.80 3.80





2130152 对高校毕业生到基层任职补助 32.50 32.50





21302 林业和草原 15.52 15.52





2130209 森林生态效益补偿 0.52 0.52





2130234 林业草原防灾减灾 15.00 15.00





21303 水利 3.34 3.34





2130314 防汛 0.37 0.37





2130335 农村人畜饮水 2.97 2.97





21305 扶贫 120.48 120.48





2130504 农村基础设施建设 50.00 50.00





2130599 其他扶贫支出 70.48 70.48





21307 农村综合改革 104.59 104.59





2130701 对村级一事一议的补助 40.41 40.41





2130705 对村民委员会和村党支部的补助 64.18 64.18





221 住房保障支出 43.53 43.53





22102 住房改革支出 43.53 43.53





2210201 住房公积金 43.53 43.53





224 灾害防治及应急管理支出 14.75 14.75





22401 应急管理事务 0.07 0.07





2240199 其他应急管理支出 0.07 0.07





22402 消防事务 10.96 10.96





2240204 消防应急救援 10.96 10.96





22403 森林消防事务 0.12 0.12





2240399 其他森林消防事务支出 0.12 0.12





22406 自然灾害防治 3.60 3.60





2240601 地质灾害防治 3.60 3.60





234 抗疫特别国债安排的支出 8.41 8.41





23402 抗疫相关支出 8.41 8.41





2340299 其他抗疫相关支出 8.41 8.41





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表

































公开03表
公开部门:重庆市梁平区铁门乡人民政府 2020年度



单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 1,347.16 820.42 526.74


201 一般公共服务支出 402.85 398.43 4.42


20101 人大事务 3.47 3.47



2010199 其他人大事务支出 3.47 3.47



20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 394.56 394.56



2010301 行政运行 368.45 368.45



2010350 事业运行 26.11 26.11



20110 人力资源事务 0.40 0.40



2011099 其他人力资源事务支出 0.40 0.40



20129 群众团体事务 1.00
1.00


2012999 其他群众团体事务支出 1.00
1.00


20132 组织事务 3.42
3.42


2013299 其他组织事务支出 3.42
3.42


203 国防支出 2.14
2.14


20306 国防动员 0.84
0.84


2030601 兵役征集 0.29
0.29


2030607 民兵 0.53
0.53


2030699 其他国防动员支出 0.02
0.02


20399 其他国防支出 1.30
1.30


2039901 其他国防支出 1.30
1.30


204 公共安全支出 2.14
2.14


20402 公安 0.53
0.53


2040220 执法办案 0.48
0.48


2040299 其他公安支出 0.05
0.05


20499 其他公共安全支出 1.61
1.61


2049901 其他公共安全支出 1.61
1.61


207 文化旅游体育与传媒支出 27.54 27.54



20701 文化和旅游 27.54 27.54



2070109 群众文化 27.54 27.54



208 社会保障和就业支出 186.74 162.52 24.22


20801 人力资源和社会保障管理事务 25.68 25.68



2080109 社会保险经办机构 25.68 25.68



20802 民政管理事务 41.07 39.99 1.08


2080208 基层政权建设和社区治理 41.07 39.99 1.08


20805 行政事业单位养老支出 66.67 66.67



2080501 行政单位离退休 1.19 1.19



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.16 42.16



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.68 16.68



2080599 其他行政事业单位养老支出 6.64 6.64



20807 就业补助 0.60
0.60


2080713 求职创业补贴 0.60
0.60


20808 抚恤 2.19 2.19



2080801 死亡抚恤 1.00 1.00



2080802 伤残抚恤 1.17 1.17



2080899 其他优抚支出 0.02 0.02



20810 社会福利 20.00
20.00


2081002 老年福利 20.00
20.00


20811 残疾人事业 1.41
1.41


2081199 其他残疾人事业支出 1.41
1.41


20820 临时救助 0.06 0.06



2082001 临时救助支出 0.06 0.06



20828 退役军人管理事务 27.39 26.26 1.13


2082850 事业运行 26.26 26.26



2082899 其他退役军人事务管理支出 1.13
1.13


20899 其他社会保障和就业支出 1.67 1.67



2089901 其他社会保障和就业支出 1.67 1.67



210 卫生健康支出 45.07 45.07



21007 计划生育事务 0.06 0.06



2100717 计划生育服务 0.06 0.06



21011 行政事业单位医疗 45.01 45.01



2101101 行政单位医疗 34.49 34.49



2101102 事业单位医疗 10.52 10.52



211 节能环保支出 80.03 2.75 77.28


21104 自然生态保护 77.28
77.28


2110402 农村环境保护 77.28
77.28


21199 其他节能环保支出 2.75 2.75



2119901 其他节能环保支出 2.75 2.75



212 城乡社区支出 212.91
212.91


21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 212.91
212.91


2120801 征地和拆迁补偿支出 86.45
86.45


2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 126.46
126.46


213 农林水支出 321.07 129.44 191.62


21301 农业农村 78.97 74.89 4.08


2130104 事业运行 43.52 43.52



2130108 病虫害控制 0.28
0.28


2130126 农村社会事业 3.80
3.80


2130152 对高校毕业生到基层任职补助 31.37 31.37



21302 林业和草原 15.52
15.52


2130209 森林生态效益补偿 0.52
0.52


2130234 林业草原防灾减灾 15.00
15.00


21303 水利 3.34 0.37 2.97


2130314 防汛 0.37 0.37



2130335 农村人畜饮水 2.97
2.97


21305 扶贫 120.48
120.48


2130504 农村基础设施建设 50.00
50.00


2130599 其他扶贫支出 70.48
70.48


21307 农村综合改革 102.76 54.18 48.57


2130701 对村级一事一议的补助 40.41
40.41


2130705 对村民委员会和村党支部的补助 62.35 54.18 8.16


221 住房保障支出 43.53 43.53



22102 住房改革支出 43.53 43.53



2210201 住房公积金 43.53 43.53



224 灾害防治及应急管理支出 14.75 11.15 3.60


22401 应急管理事务 0.07 0.07



2240199 其他应急管理支出 0.07 0.07



22402 消防事务 10.96 10.96



2240204 消防应急救援 10.96 10.96



22403 森林消防事务 0.12 0.12



2240399 其他森林消防事务支出 0.12 0.12



22406 自然灾害防治 3.60
3.60


2240601 地质灾害防治 3.60
3.60


234 抗疫特别国债安排的支出 8.41
8.41


23402 抗疫相关支出 8.41
8.41


2340299 其他抗疫相关支出 8.41
8.41


备注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表





























公开04表
公开部门:重庆市梁平区铁门乡人民政府
2020年度

单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 1,125.96 一、一般公共服务支出 402.85 402.85

二、政府性基金预算财政拨款 221.32 二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出 2.13 2.13



四、公共安全支出 2.14 2.14



五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出 27.54 27.54



八、社会保障和就业支出 186.74 186.74



九、卫生健康支出 45.07 45.07



十、节能环保支出 80.03 80.03



十一、城乡社区支出 212.91
212.91


十二、农林水支出 321.06 321.06



十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出 43.53 43.53



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出 14.74 14.74



二十三、其他支出





二十四、债务还本支出



本年收入合计 1,347.28 二十五、债务付息支出



年初财政拨款结转和结余 71.08 二十六、抗疫特别国债安排的支出 8.41
8.41
一、一般公共预算财政拨款 71.08 本年支出合计 1,347.16 1,125.84 221.32
二、政府性基金预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余 71.21 71.21

三、国有资本经营预算财政拨款





总计 1,418.37 总计 1,418.37 1,197.05 221.32
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款收入支出决算表











































公开05表
公开部门:重庆市梁平区铁门乡人民政府 2020年度



单位:万元
项目 年初结转结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 71.08 1,125.96 1,125.84 820.42 305.42 71.21
201 一般公共服务支出
466.18 402.85 398.43 4.42 63.33
20101 人大事务
7.01 3.47 3.47
3.54
2010108 代表工作
3.54


3.54
2010199 其他人大事务支出
3.47 3.47 3.47

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务
451.58 394.56 394.56
57.02
2010301 行政运行
368.45 368.45 368.45

2010350 事业运行
26.11 26.11 26.11

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
57.02


57.02
20110 人力资源事务
0.70 0.40 0.40
0.30
2011099 其他人力资源事务支出
0.70 0.40 0.40
0.30
20129 群众团体事务
1.00 1.00
1.00
2012999 其他群众团体事务支出
1.00 1.00
1.00
20132 组织事务
4.51 3.42
3.42 1.09
2013299 其他组织事务支出
4.51 3.42
3.42 1.09
20138 市场监督管理事务
1.38


1.38
2013816 食品安全监管
1.38


1.38
203 国防支出
2.14 2.14
2.14
20306 国防动员
0.84 0.84
0.84
2030601 兵役征集
0.29 0.29
0.29
2030607 民兵
0.53 0.53
0.53
2030699 其他国防动员支出
0.02 0.02
0.02
20399 其他国防支出
1.30 1.30
1.30
2039901 其他国防支出
1.30 1.30
1.30
204 公共安全支出
4.09 2.14
2.14 1.95
20402 公安
0.53 0.53
0.53
2040220 执法办案
0.48 0.48
0.48
2040299 其他公安支出
0.05 0.05
0.05
20499 其他公共安全支出
3.56 1.61
1.61 1.95
2049901 其他公共安全支出
3.56 1.61
1.61 1.95
207 文化旅游体育与传媒支出
27.54 27.54 27.54

20701 文化和旅游
27.54 27.54 27.54

2070109 群众文化
27.54 27.54 27.54

208 社会保障和就业支出
189.70 186.74 162.52 24.22 2.96
20801 人力资源和社会保障管理事务
25.68 25.68 25.68

2080109 社会保险经办机构
25.68 25.68 25.68

20802 民政管理事务
43.49 41.07 39.99 1.08 2.42
2080208 基层政权建设和社区治理
43.49 41.07 39.99 1.08 2.42
20805 行政事业单位养老支出
66.67 66.67 66.67

2080501 行政单位离退休
1.19 1.19 1.19

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
42.16 42.16 42.16

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
16.68 16.68 16.68

2080599 其他行政事业单位养老支出
6.64 6.64 6.64

20807 就业补助
0.60 0.60
0.60
2080713 求职创业补贴
0.60 0.60
0.60
20808 抚恤
2.73 2.19 2.19
0.54
2080801 死亡抚恤
1.54 1.00 1.00
0.54
2080802 伤残抚恤
1.17 1.17 1.17

2080899 其他优抚支出
0.02 0.02 0.02

20810 社会福利
20.00 20.00
20.00
2081002 老年福利
20.00 20.00
20.00
20811 残疾人事业
1.41 1.41
1.41
2081199 其他残疾人事业支出
1.41 1.41
1.41
20820 临时救助
0.06 0.06 0.06

2082001 临时救助支出
0.06 0.06 0.06

20828 退役军人管理事务
27.39 27.39 26.26 1.13
2082850 事业运行
26.26 26.26 26.26

2082899 其他退役军人事务管理支出
1.13 1.13
1.13
20899 其他社会保障和就业支出
1.67 1.67 1.67

2089901 其他社会保障和就业支出
1.67 1.67 1.67

210 卫生健康支出
45.07 45.07 45.07

21007 计划生育事务
0.06 0.06 0.06

2100717 计划生育服务
0.06 0.06 0.06

21011 行政事业单位医疗
45.01 45.01 45.01

2101101 行政单位医疗
34.49 34.49 34.49

2101102 事业单位医疗
10.52 10.52 10.52

211 节能环保支出 71.08 8.95 80.03 2.75 77.28
21104 自然生态保护 71.08 6.20 77.28
77.28
2110402 农村环境保护 71.08 6.20 77.28
77.28
21199 其他节能环保支出
2.75 2.75 2.75

2119901 其他节能环保支出
2.75 2.75 2.75

213 农林水支出
324.03 321.07 129.44 191.62 2.98
21301 农业农村
80.10 78.97 74.89 4.08 1.14
2130104 事业运行
43.52 43.52 43.52

2130108 病虫害控制
0.28 0.28
0.28
2130126 农村社会事业
3.80 3.80
3.80
2130152 对高校毕业生到基层任职补助
32.50 31.37 31.37
1.14
21302 林业和草原
15.52 15.52
15.52
2130209 森林生态效益补偿
0.52 0.52
0.52
2130234 林业草原防灾减灾
15.00 15.00
15.00
21303 水利
3.34 3.34 0.37 2.97
2130314 防汛
0.37 0.37 0.37

2130335 农村人畜饮水
2.97 2.97
2.97
21305 扶贫
120.48 120.48
120.48
2130504 农村基础设施建设
50.00 50.00
50.00
2130599 其他扶贫支出
70.48 70.48
70.48
21307 农村综合改革
104.59 102.76 54.18 48.57 1.84
2130701 对村级一事一议的补助
40.41 40.41
40.41
2130705 对村民委员会和村党支部的补助
64.18 62.35 54.18 8.16 1.84
221 住房保障支出
43.53 43.53 43.53

22102 住房改革支出
43.53 43.53 43.53

2210201 住房公积金
43.53 43.53 43.53

224 灾害防治及应急管理支出
14.75 14.75 11.15 3.60
22401 应急管理事务
0.07 0.07 0.07

2240199 其他应急管理支出
0.07 0.07 0.07

22402 消防事务
10.96 10.96 10.96

2240204 消防应急救援
10.96 10.96 10.96

22403 森林消防事务
0.12 0.12 0.12

2240399 其他森林消防事务支出
0.12 0.12 0.12

22406 自然灾害防治
3.60 3.60
3.60
2240601 地质灾害防治
3.60 3.60
3.60
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表





























公开06表
公开部门:重庆市梁平区铁门乡人民政府





金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额
301 工资福利支出 487.89 302 商品和服务支出 202.52 310 资本性支出
30101 基本工资 100.26 30201 办公费 45.82 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 38.30 30202 印刷费
31002 办公设备购置
30103 奖金 36.42 30203 咨询费 1.00 31003 专用设备购置
30106 伙食补助费 20.11 30204 手续费 0.04 31005 基础设施建设
30107 绩效工资 103.24 30205 水费 0.07 31006 大型修缮
30108 机关事业单位基本养老保险费 42.16 30206 电费 6.42 31007 信息网络及软件购置更新
30109 职业年金缴费 16.68 30207 邮电费 12.24 31008 物资储备
30110 职工基本医疗保险缴费 45.01 30208 取暖费
31009 土地补偿
30111 公务员医疗补助缴费
30209 物业管理费
31010 安置补助
30112 其他社会保障缴费 0.07 30211 差旅费 50.72 31011 地上附着物和青苗补偿
30113 住房公积金 43.53 30212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30114 医疗费
30213 维修(护)费
31013 公务用车购置
30199 其他工资福利支出 42.11 30214 租赁费
31019 其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助 130.01 30215 会议费 0.30 31021 文物和陈列品购置
30301 离休费
30216 培训费 3.16 31022 无形资产购置
30302 退休费
30217 公务接待费
31099 其他资本性支出
30303 退职(役)费
30218 专用材料费
312 对企业补助
30304 抚恤金 2.17 30224 被装购置费
31201 资本金注入
30305 生活补助 127.78 30225 专用燃料费
31203 政府投资基金股权投资
30306 救济费 0.06 30226 劳务费 27.33 31204 费用补贴
30307 医疗费补助
30227 委托业务费 4.71 31205 利息补贴
30308 助学金
30228 工会经费
31299 其他对企业补助
30309 奖励金
30229 福利费
399 其他支出
30310 个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费 2.81 39906 赠与
30311 代缴社会保险费
30239 其他交通费用 15.95 39907 国家赔偿费用支出
30399 其他个人和家庭的补助支出
30240 税金及附加费用
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299 其他商品和服务支出 31.94 39999 其他支出



307 债务利息及费用支出






30701 国内债务付息






30702 国外债务付息






30703 国内债务发行费用






30704 国外债务发行费用



人员经费合计 617.90 公用经费合计 202.52
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表























公开07表
公开部门:重庆市梁平区铁门乡人民政府 2020年度



单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计
221.32 221.32
221.32
212 城乡社区支出
212.91 212.91
212.91
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出
212.91 212.91
212.91
2120801 征地和拆迁补偿支出
86.45 86.45
86.45
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出
126.46 126.46
126.46
234 抗疫特别国债安排的支出
8.41 8.41
8.41
23402 抗疫相关支出
8.41 8.41
8.41
2340299 其他抗疫相关支出
8.41 8.41
8.41
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


机构运行信息表

























公开08表
公开部门:重庆市梁平区铁门乡人民政府
2020年度
单位:万元
项  目 预算数 决算数 项  目 决算数
一、“三公”经费支出 四、机关运行经费 176.91
(一)支出合计 5.00 2.81 (一)行政单位 176.91
1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费 5.00 2.81 五、国有资产占用情况
(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆) 2
(2)公务用车运行维护费 5.00 2.81 1.副部(省)级及以上领导用车
3.公务接待费

2.主要领导干部用车
(1)国内接待费
3.机要通信用车 1
其中:外事接待费
4.应急保障用车 1
(2)国(境)外接待费
5.执法执勤用车
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车
1.因公出国(境)团组数(个)
7.离退休干部用车
2.因公出国(境)人次数(人)
8.其他用车
3.公务用车购置数(辆)
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
4.公务用车保有量(辆) 2 (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
5.国内公务接待批次(个)
六、政府采购支出信息
其中:外事接待批次(个)
(一)政府采购支出合计
6.国内公务接待人次(人)
1.政府采购货物支出
其中:外事接待人次(人)
2.政府采购工程支出
7.国(境)外公务接待批次(个)
3.政府采购服务支出
8.国(境)外公务接待人次(人)
(二)政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费 0.30 其中:授予小微企业合同金额
三、培训费 3.16

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    




















公开09表
公开部门:重庆市梁平区铁门乡人民政府

2020年度

单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计







备注:本单位无相关数据,故本表为空。
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