[ 索引号 ] | 115002280086524761/2022-00021 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 梁平区统计局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-09-30 | [ 发布日期 ] | 2022-09-30 |
重庆市梁平区统计局2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆市梁平区统计局是区政府工作部门,主要承担以下职责:
1.组织领导和管理协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划。
2.贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策,查处统计违法行为;依照统计法律法规开展统计工作,完成国家统计调查任务,根据全区国民经济和社会发展的需要,组织开展统计调查;依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。
3.管理和指导各乡镇(街道)、各部门统计工作;协调政府综合统计与部门统计的关系;依法对部门统计数据进行审核、评估;依法管理地方统计调查项目;加强全区统计基层基础工作。
4.组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、各项专项调查,搜集、整理和提供有关统计数据。
5.组织实施全区国民经济核算制度;核算全区生产总值;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。
6.组织实施全区一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和服务业等统计数据。
7.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料;发布全区国民经济和社会发展情况统计信息;加强对全区统计信息发布的规范管理。
8.对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源等情况进行统计分析、统计预警和统计监督;建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系,加强动态监测和统计咨询服务;组织实施对街镇社会经济发展状况考核评价工作,参与对区级各部门的考核工作,组织实施对各街镇、各部门进行统计工作考核。
9.协调和管理全区统计信息自动化工程和统计数据网络建设。组织实施全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则。
10.促进全区统计人才队伍建设;组织管理全区统计专业技术资格考试 。
11.承办区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
经梁平区机构编制委员会核定,我局现内设5科1室,分别是工业能源统计科、固定资产投资统计科、第三产业统计科、综合核算科、统计执法检查科,办公室(政策法规科)。下属事业机构:梁平区社会经济调查队、梁平区统计服务中心。
局全部编制26 个,其中:梁平区统计局行政编制9个、实有人数9人;梁平区社会经济调查队参公事业编制13个、实有人数8人;梁平区统计服务中心事业编制4个、实有人数2人。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括梁平区社会经济调查队(未独立核算,在统计局核算)、梁平区统计服务中心(未独立核算,在统计局核算)。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计567.89万元,支出总计567.89万元。收支较上年决算数减少294.81万元、下降34.2%,主要原因是2021年收支的第七次全国人口普查工作相关项目经费较2020年减少且无年初结转结余。
2.收入情况。2021年度收入合计567.89万元,较上年决算数减少279.49万元,下降33.0%,主要原因是2021年拨付的第七次全国人口普查工作相关项目经费较2020年减少。其中:财政拨款收入567.89万元,占100.0%。
3.支出情况。2021年度支出合计567.89万元,较上年决算数减少294.81万元,下降34.2%,主要原因是2021年支出的第七次全国人口普查工作相关项目经费较2020年减少且无年初结转结余。其中:基本支出435.31万元,占76.7%;项目支出132.58万元,占23.3%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是2021年度无结转结余,与上年决算数一致。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计567.89万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少294.81万元,下降34.2%。主要原因是2021年收支的第七次全国人口普查工作相关项目经费较2020年减少且无年初结转结余。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入567.89万元,较上年决算数减少279.49万元,下降33.0%。主要原因是2021年拨付的第七次全国人口普查工作相关项目经费较2020年减少。较年初预算数减少64.42万元,下降10.2%。主要原因是专项项目拨付金额减少。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出567.89万元,较上年决算数减少294.81万元,下降34.2%。主要原因是2021年支出的第七次全国人口普查工作相关项目经费较2020年减少。较年初预算数减少64.42万元,下降10.2%。主要原因是本部门进一步加强单位财务管理、严肃财经纪律、提高资金使用效益、在工作开展中尽量节约开支。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是2021年与2020年都没有结转结余情况。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出435.2万元,占76.6%,较年初预算数减少103.85万元,下降19.3%,主要原因是本部门进一步加强单位财务管理、严肃财经纪律、提高资金使用效益、在工作开展中尽量节约开支。
(2)教育支出0万元,占0.0%,较年初预算数减少0.04万元,下降100.0%,主要原因是年末做了功能科目调整。
(3)社会保障与就业支出94.5万元,占16.7%,较年初预算数增加39.46万元,增长71.7%,主要原因一是年中执行时增加了行政单位离退休人员的健康休养费、以及退休职工的一次性补贴;二是政策性增资、保险及公积金基数增加。
(4)卫生健康支出19.53万元,占3.4%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是2021年度本部门卫生健康支出严格按照年初预算数执行。
(5)住房保障支出18.66万元,占3.3%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是2021年度本部门住房保障支出严格按照年初预算数执行。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出435.31万元。其中:人员经费399.2万元,较上年决算数增加41.41万元,增长11.6%,主要原因一是增加退休职工去世丧葬费及一次性抚恤金、退休人员一次性补贴支出及退休人员职业年金入库支出等;二是人员政策性增资、社保及公积金基数调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金等。公用经费36.11万元,较上年决算数减少17.31万元,下降32.4%,主要原因是2021年印刷费、差旅费减少以及节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、工会经费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计5.94万元,较年初预算数减少3.06万元,下降34.0%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出数较预算数有所减少。较上年支出数减少0.46万元,下降7.2%,主要原因是严肃财经纪律、节约开支。
(二)“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本部门2021年度无因公出国(境)情况;较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本部门2021年度无因公出国(境)情况,与上年一致。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本部门2021年度未购置公务车;较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本部门2021年度未购置车辆,与上年一致。
公务车运行维护费2.46万元,主要用于市内因公出行、统计业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.04万元、下降1.6%,主要原因是加强预算管理、严格规范公务用车管理;较上年支出数减少0.01万元、下降0.4%,主要原因是严格落实公车使用规定,实际公务用车运行维护费较预算数减少。
公务接待费3.48万元,主要用于接待市统计局到我局开展统计督察、调研统计工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.02万元,下降46.5%,主要原因是严格执行公务接待管理制度;较上年支出数减少0.46万元,下降11.7%,主要原因是本部门严格执行公务接待管理制度,严格执行公务接待标准,严格控制接待范围和陪餐人数,公务接待费下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待13批次403人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费86.40元,车均购置费0万元,车均维护费2.46万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.25万元,较上年决算数减少1.89万元,下降30.8%,主要原因是本部门2021年度会议次数减少、会议规模减小以及严格执行会议费管理制度。本年度培训费支出6.98万元,较上年决算数减少1.68万元,下降19.4%,主要原因是本部门严格执行培训审批程序和培训费开支范围。
(二)机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出36.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少17.31万元,下降32.4%,主要原因是2021年印刷费、差旅费减少以及节约开支。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额25.13万元,其中:政府采购货物支出25.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.13万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额25.13万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购1%人口抽样调查入户礼品6.23万元;网络安全设备采购7.5万元;购买办公便携式计算机11.4万元。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和3个项目开展了绩效自评,其中以填报自评表形式开展自评3项,涉及资金132.58万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
公开范围。部门整体绩效自评表、项目资金绩效目标自评表。
公开内容。部门整体绩效目标自评表见附件1,项目资金绩效目标自评表见附件2。
2.绩效自评报告或案例
本部门2021年度没有委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明
社情民意调查项目执行率偏低的主要原因是开展的2021年度基本公共服务满意度调查在2021年度未完成结算,故影响了项目执行率;第七次全国人口普查项目执行偏差主要原因是第七次全国人口普查课题未实施完成、未结算。
(三)重点绩效评价结果
本部门2021年度没有重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:刘绍琳 联系方式:53222791
附件1:部门整体绩效目标自评表
附件2:项目资金绩效目标自评表
附件1
部门整体绩效目标自评表 | ||||||||||||
(2021年度) | ||||||||||||
部门名称 |
重庆市梁平区统计局 |
自评总得分 |
100分 | |||||||||
联系人 |
刘绍琳 |
联系电话 |
023-53222791 | |||||||||
全年预算执行情况(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数(部门决算数) |
执行率权重分值 |
执行率(%) |
执行率得分 | ||||||
632.31 |
567.89 |
567.89 |
10 |
100.00% |
10.00 | |||||||
年度总体目标 |
年初预期目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
1.严格按照统计制度的要求,按时按质完成了统计月报、季报、年报的采集、处理和上报。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
度量单位 |
指标性质 |
年度指标值 |
实际完成值 |
权重分值 |
得分系数 |
指标得分 |
偏差原因分析 | |
产出指标 |
数量指标 |
指标1:常住人口数、城镇化率 |
万人、% |
定量指标 |
保质保量完成2021年全区人口变动抽样调查工作。 |
2021年全区常住人口64.53万人,城镇化率51.08%。 |
15 |
100% |
15 |
|||
指标2:针对性提高统计分析 |
篇 |
= |
10 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||
质量指标 |
指标1:上报数据真实可靠 |
无 |
定性指标 |
确保相关调查单位上报数据真实可靠。 |
通过即报即审,平台及电话查询,实地调研走访等形式,确保了相关数据的采集质量,真实及准确反映了全区相关产业经济发展状况。 |
15 |
100% |
15 |
||||
时效指标 |
指标1:数据采集及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
100% |
10 |
||||
指标2:数据报送及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
100% |
10 |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1:提供优质统计服务 |
无 |
定性指标 |
撰写统计分析报告、统计分析建议。 |
撰写统计分析报告15篇以及“短平快”的统计分析建议若干篇 |
10 |
100% |
10 |
|||
生态效益指标 |
指标1:能源统计监测 |
无 |
定性指标 |
做好能源统计监测和分析工作。 |
2021年我区规上工业能耗29.15万吨标准煤,下降4.3%,较全市下降9.8个百分点,节能降耗工作成效显著。 |
10 |
100% |
10 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:解答报表问题,宣传惠企政策 |
无 |
定性指标 |
帮助报表单位解决报表过程中遇到的问题,宣传相关惠企政策。 |
耐心细致地解答了报表过程中遇到的问题,服务对象很满意。 |
10 |
100% |
10 |
|||
绩效指标总分 |
90 |
90 |
附件2
项目资金绩效目标自评表 | ||||||||||||
(2021年度) | ||||||||||||
项目名称 |
统计方法制度改革(工业、商业、服务业调查) |
主管部门 |
重庆市梁平区统计局 | |||||||||
实施单位 |
重庆市梁平区统计局 |
自评总得分 |
100分 | |||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率权重分值 |
执行率(%) |
执行率得分 | ||||||
总数 |
其中:财政资金 |
总数 |
其中:财政资金 |
总数 |
其中:财政资金 | |||||||
50 |
50 |
41 |
41 |
41 |
41 |
10 |
100% |
10 | ||||
年度总体目标 |
年初预期目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
按照统计调查制度要求,及时完成统计月报、季报、年报的采集、处理和上报,做好全区经济社会统计数据分析和质量评估工作,做好地区生产总值统计工作,做好统计基层基础规范化工作。 |
按时按质完成了规上规下工业调查和数字经济调查工作,全面完成了限下抽样调查任务,提高了统一调查数据质量,真实准确反映了全区商贸经济发展状况。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
度量 单位 |
指标 性质 |
年度指标值 |
实际完成值 |
权重分值 |
得分系数 |
指标得分 |
偏差原因分析 | |
产出指标 |
数量指标 |
指标1: |
无 |
定性指标 |
按时按质完成规上工业一套表调查、规模以下工业抽样调查、数字经济调查工作。 |
2021年全区实现工业增加值172.9亿元,增长11.2%,其中规上工业增加值增速13.5%,规下工业增加值增速10.5%。数字产业实现增加值18.5亿元,增长28.2%。 |
10 |
100% |
10 |
|||
指标2: |
户 |
定量指标 |
1.抽取规模以下服务业32户。2.限额以下批发零售业和住宿餐饮业58户。 |
抽取规模以下服务业32户,限额以下批发零售业和住宿餐饮业58户。 |
10 |
100% |
10 |
|||||
质量指标 |
指标1: |
无 |
定性指标 |
确保相关调查单位上报数据真实可靠。 |
通过即报即审,平台及电话查询,实地调研走访等形式,确保了相关数据的采集质量,真实及准确反映了全区相关产业经济发展状况。 |
10 |
100% |
10 |
||||
时效指标 |
指标1: |
无 |
定性指标 |
按时完成。 |
按时按质完成了规上规下工业调查和数字经济调查工作,提高了统一调查数据质量。 |
10 |
100% |
10 |
||||
指标2: |
无 |
定性指标 |
查实限额以下批发零售业和住宿餐饮业、规下服务业抽样单位活动情况。 |
在规定时间内,按时完成了规下服务业及限下商贸业各项调查任务。 |
10 |
100% |
10 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
无 |
定性指标 |
做好规上工业财务报表统计监测分析工作。 |
2021年,我区规上工业企业价格上升较快,企业成本持续增加。利润总额18.9亿元、下降7.5%,每百元营业收入中的成本为81.6元、同比增加2.5元,总资产周转天数35.7天、较同期增加0.5天,资产负债率35.7%,较同期上升0.5个百分点。 |
10 |
100% |
10 |
|||
社会效益指标 |
指标1: |
无 |
定性指标 |
做好规上规下工业、数字经济测算分析,为全区工业经济发展提供决策支持。 |
撰写统计分析6篇,统计信息8篇及相关报告十余篇。 |
10 |
100% |
10 |
||||
生态效益指标 |
指标1: |
无 |
定性指标 |
做好能源统计监测和分析工作。 |
2021年我区规上工业能耗29.15万吨标准煤,下降4.3%,较全市下降9.8个百分点,节能降耗工作成效显著。 |
10 |
100% |
10 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1: |
无 |
定性指标 |
帮助企业解决报表过程中遇到的问题,宣传升规等相关惠企政策。 |
2021年共有6家工业企业升规成功。 |
10 |
100% |
10 |
|||
绩效指标总分 |
90 |
90 |
附件下载: