一、部门基本情况
(一)职能职责。梁平区统计局为区政府工作部门,主要承担以下职责:
1.组织领导和管理协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划。
2.贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策,查处统计违法行为;依照统计法律法规开展统计工作,完成国家统计调查任务,根据全区国民经济和社会发展的需要,组织开展统计调查;依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。
3.管理和指导各乡镇(街道)、各部门统计工作;协调政府综合统计与部门统计的关系;依法对部门统计数据进行审核、评估;依法管理地方统计调查项目;加强全区统计基层基础工作。
4.组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、各项专项调查,搜集、整理和提供有关统计数据。
5.组织实施全区国民经济核算制度;核算全区生产总值;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。
6.组织实施全区一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和服务业等统计数据。
7.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料;发布全区国民经济和社会发展情况统计信息;加强对全区统计信息发布的规范管理。
8.对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源等情况进行统计分析、统计预警和统计监督;建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系,加强动态监测和统计咨询服务;组织实施对街镇社会经济发展状况考核评价工作,参与对区级各部门的考核工作,组织实施对各街镇、各部门进行统计工作考核。
9.协调和管理全区统计信息自动化工程和统计数据网络建设。组织实施全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则。
10.促进全区统计人才队伍建设;组织管理全区统计专业技术资格考试 。
11.承办区政府交办的其他事项。
(二)机构设置。经梁平区机构编制委员会核定,我单位现有内设5科1室,分别是工业能源统计科、固定资产投资统计科、第三产业统计科、综合核算科、统计执法检查科,办公室(政策法规科)。下属事业机构:梁平区社会经济调查队、梁平区统计服务中心。
局全部编制26 个,其中,梁平区统计局行政编制9个,实有人数9人;梁平区社会经济调查队参公事业编制13个,实有人数13人。梁平区统计服务中心,事业编制4个,实有人数0人。
局机关及调查队现有在职人员(含参公)22人,其中正处级1人,副处级3人,副调研员1人,正科级6人,副科级6人,科员5人;离退休7人。
(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括梁平区统计局和梁平区社会经济调查队(未独立核算,在统计局核算)。
(四)机构改革情况。本部门不涉及本次党和国家机构改革。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计833.17万元,支出总计833.17万元。收支较上年决算数减少480.85万元,下降36.6%,主要原因是2018年为第四次全国经济普查准备之年,开展业务较多。2019年经济普查业务较2018年经济普查业务有所减少。
2.收入情况。2019年度收入合计502.61万元,较上年决算数减少793.24万元,下降61.0%,主要原因是2018年为第四次全国经济普查准备之年,开展业务较多。2019年经济普查业务较2018年经济普查业务有所减少。其中:财政拨款收入502.61万元,占100.0%。此外,年初结转和结余330.56万元。
3.支出情况。2019年度支出合计817.85万元,较上年决算数减少73.82万元,下降8.3%,主要原因是人口普查处于收尾阶段,费用支出较2018年有所减少。其中:基本支出404.83万元,占49.5%;项目支出413.02万元,占50.5%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余15.32万元,较上年决算数减少407.02万元,下降96.4%,主要原因是2019年经济普查经费使用的是上年度结转结余资金,2019年我局厉行节约,专项统计经费结余15.33万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计833.17万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计减少480.85万元,下降36.6%。主要原因是2018年为第四次全国经济普查准备之年,开展业务较多。2019年经济普查业务较2018年经济普查业务有所减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入502.61万元,较上年决算数减少793.24万元,下降61.2%。主要原因是2018年为第四次全国经济普查准备之年,开展业务较多。2019年经济普查业务较2018年经济普查业务有所减少。较年初预算数减少15.96万元,下降3.1%。主要原因是本单位倡导节约的原则,在工作中尽量节约开支。此外,年初财政拨款结转和结余330.56万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出817.85万元,较上年决算数减少73.82万元,下降8.3%。主要原因是2018年为第四次全国经济普查准备之年,开展业务较多。2019年经济普查业务较2018年经济普查业务有所减少。较年初预算数减少123.07万元,下降13.1%。主要原因是本单位倡导节约的原则,在工作中尽量节约开支。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余15.32万元,较上年决算数减少407.02万元,下降96.4%,主要原因是2019年经济普查经费使用的是上年度结转结余资金。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出716.63万元,占87.6%,较年初预算数减少134.41万元,下降15.8%,主要原因是本单位倡导节约的原则,在工作中尽量节约开支。
(2)社会保障与就业支出64.03万元,占7.8%,较年初预算数增加11.34万元,增长21.5%,主要原因是2019年我单位增加了一名西部志愿者,且职务职级晋升人员较多。
(3)卫生健康支出19.65万元,占2.4%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是2019年度我局卫生健康支出严格按照年初预算数执行。
(4)住房保障支出17.54万元,占2.1%,较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是2019年度我局住房保障支出严格按照年初预算数执行。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出404.83万元。其中:人员经费392.31万元,较上年决算数增加43.68万元,增长12.5%,主要原因是2019年我局职务职级晋升较多,且增加了一名西部志愿者。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金等。公用经费12.52万元,较上年决算数减少22.56万元,下降64.3%,主要原因是本单位倡导节约的原则,在工作中尽量节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、工会经费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计5.27万元,较年初预算数减少10.63万元,下降66.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所减少;严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少3.94万元,下降42.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较去年有所减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要原因是无因公出国(境)情况。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是近两年均未产生因公出国(境)费用。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是暂无购置车辆需求。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是没有购置车辆。
公务车运行维护费1.28万元,主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.22万元,下降71.6%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.07万元,下降45.5%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费3.99万元,主要用于接待市统计局、市经普办到我单位调研督导统计工作、经济普查工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.41万元,下降65.0%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少2.87万元,下降41.8%,主要原因是我单位严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待27批次378人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费105.66元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.28万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出12.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少22.54万元,下降64.3%,主要原因是部分机关运行经费在项目经费中支出。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.91万元,较上年决算数减少4.87万元,下降62.6%,主要原因是经济普查会议、培训主要集中在2018年开展,2019年会议培训有下降。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.56万元,较上年决算数减少2.67万元,下降26.1%,主要原因是经济普查会议、培训主要集中在2018年开展,2019年会议培训有下降。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金413.02万元。从评价情况来看,做到能按时按质完成全年目标工作,各项效益指标数据较好。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
第四次全国经济普查项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,第四次全国经济普查项目自评得分为100分,项目全年预算数为312.52万元,执行数为312.52万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:2019年经济普查结果显示,2018年末,全区共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位6834个,与2013年第三次全国经济普查相比,增长60.4%;产业活动单位7597个,增长45.0%;个体经营户52748个,增长74.4%(绩效目标自评表见附件)。
2.绩效自评报告或案例(见附件)
(三)重点绩效评价结果
本单位没有重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
联系人:万林 联系方式:53222791
附件1
2019年度项目绩效目标自评表 |
转移支付名称 |
第四次全国经济普查 |
自评总分(分) |
100 |
业务主管部门 |
重庆市梁平区统计局 |
联系人
及电话 |
万林53222791 |
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率得分(分) |
0 |
312.52 |
312.52 |
100 |
100 |
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
2018—2019年开展第四次全国经济普查,2019年主要开展第四次全国经济普查现场登记、事后质量抽查、汇总评估等各项任务。 |
全面完成现场登记、事后质量抽查、汇总评估等各项任务,取得重大成果和显著成效。 |
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
年度指标值 |
全年完成值 |
得分系数
(%) |
权重
(分) |
指标得分
(分) |
产出数量指标 |
无 |
普查法人单位(不含农、林、牧、渔业)、个体经营户较三经普有所增长 |
普查结果显示,2018年末,全区共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位6834个,与2013年第三次全国经济普查相比,增长60.4%;产业活动单位7597个,增长45.0%;个体经营户52748个,增长74.4%。 |
100% |
18 |
18 |
发展效益指标 |
无 |
查实全区经济活动主体数量,全面呈现梁平区五年来经济发展成效。 |
按时完成普查登记任务,各项技术指标达标。 |
100% |
18 |
18 |
风险控制指标 |
无 |
严控普查对象信息泄露 |
在普查登记时严格加强保密措施,未发生泄密情况。 |
100% |
18 |
18 |
社会效益指标 |
无 |
查实第二产业和第三产业各类经济活动主体的基本情况 |
按时完成经济普查登记、数据审核评估和汇总发布等任务。 |
100% |
18 |
18 |
企业满意度指标 |
无 |
积极配合经济普查工作。 |
调查对象配合调查、满意度高。 |
100% |
18 |
18 |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
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附件2
项目资金绩效自评报告
(第四次全国经济普查)
一、绩效目标分解下达情况
(一)上级财政资金预算和绩效目标情况。
上级财政资金0万元。
(二)区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。
区级资金安排2019年预算0万元,上年结转结余312.52万元,全年预算数312.52万元。区统计局2019年全面完成经济普查现场登记、事后质量抽查、汇总评估等各项任务,取得重大成果和显著成效。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。项目资金到位312.52万元,到位率100.0%。
2.项目资金执行情况分析。项目资金执行312.52万元,执行率100.0%。
3.项目资金管理情况分析。项目资金的使用由会计进行核算,资金使用效率高,财务资料完善。
(二)绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标逐项分析)
1.产出指标完成情况分析。2019年经济普查结果显示,2018年末,全区共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位6834个,与2013年第三次全国经济普查相比,增长60.4%;产业活动单位7597个,增长45.0%;个体经营户52748个,增长74.4%。
2.效益指标完成情况分析。
(1)社会效益。按时完成经济普查登记、数据审核评估和汇总发布等任务。
(2)发展效益。按时完成普查登记任务,各项技术指标达标。
3.风险控制指标完成情况分析。在普查登记时严格加强保密措施,未发生泄密情况。
4.企业满意度指标完成情况分析。调查对象配合调查、满意度高。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
了解资金支出的绩效状况,进一步加强财政支出管理,提高资金使用效益,根据绩效评价结果,完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平,降低支出与行政运行成本,增强支出责任,提高支出效率。按照要求公开。