索引号 | 11500228696570246B/2025-00015 | 发文字号 | |
主题分类 | 财政、金融、审计 | 体裁分类 | 财政 |
发布机构 | 梁平区双桂街道办事处 | 有效性 | |
标题 | 重庆市梁平区双桂街道办事处(本级)2025年单位预算情况说明 | ||
成文日期 | 2025-02-24 | 发布日期 | 2025-02-25 |
索引号 | 11500228696570246B/2025-00015 |
发文字号 | |
主题分类 | 财政、金融、审计 |
体裁分类 | 财政 |
发布机构 | 梁平区双桂街道办事处 |
有效性 | |
标题 | 重庆市梁平区双桂街道办事处(本级)2025年单位预算情况说明 |
成文日期 | 2025-02-24 |
发布日期 | 2025-02-25 |
重庆市梁平区双桂街道办事处(本级)
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
双桂街道办事处职能职责:(一)基层治理综合指挥室。负责综合协调、统筹调度、应急指挥的具体工作;负责一体化治理智治平台运行的监测、处理及维护;负责基层网格建设和管理等工作;负责督查、考评、数字化建设等工作;负责文秘、机要、保密、档案、财务、文件收发、政务公开等工作;负责后勤保障服务工作。(二)党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争;负责纪检、组织、人事、宣传、意识形态、统一战线、人民武装、机构编制、精神文明建设、网络信息等工作;负责人大、政协联络工作和群团工作。(三)经济发展办公室。负责宣传贯彻执行经济发展、村镇规划建设、自然资源、生态环保等法律法规政策;负责编制经济社会发展规划、村镇规划;负责农业农村、乡村振兴、林业、水利、规划建设、自然资源、生态环保、市政环卫、交通、旅游、统计、科技、经信、商务、招商引资等领域工作。(四)民生服务办公室。负责民政、教育、卫生健康、文化体育、退役军人事务、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、老龄事业、残疾人事业等工作;负责落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策;负责优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。(五)平安法治办公室。负责平安综治、防范和处理邪教、禁毒、社区矫正、信访稳定、网络安全等领域工作;负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理、市场监督管理等工作;负责集中行使依法承担、授权或委托的行政执法事项。
基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室负责完成乡镇(街道)党(工)委、政府(办事处)交办的其他工作。
(二)单位构成
双桂街道党工委、办事处党政内设办公室5个,即基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民政服务办公室、平安法治办公室。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数3086.8万元,其中:一般公共预算拨款3086.8万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金 0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2024年减少210.32万元,主要是一般公共预算拨款减少202.51万元,政府性基金预算拨款减少7.81万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数3086.8万元,其中:一般公共服务支出1822.63万元,国防支出5万元,公共安全支出319.74万元,文化旅游体育与传媒支出21万元,社会保障和就业支出188.76万元,卫生健康支出64.03万元,节能环保支出100万元,农林水支出418.83万元,住房保障支出146.81万元;支出比2024年减少210.32万元,主要是基本支出减少55.84万元,项目支出减少154.48万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入3086.8万元,一般公共预算财政拨款支出3086.8万元,比2024年减少202.51万元。其中:基本支出1102.87万元,主要用于保障双桂街道办事处(本级)在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出,比2024年减少55.84万元,主要原因是人员经费减少46.95万元,公用经费减少8.89万元;项目支出1983.93万元,主要用于人大代表活动经费6.6万元,乡镇财力补助404.39万元,党龄40年以上老党员生活补贴10.58万元,2024选调生到村任职补助资金2万元,社区组织经费607.64万元,民兵工作经费5万元,公共支出319.74万元,群众文化20万元,公共图书馆、文化馆(站)免费开放1万元,就业补助18.15万元,节能环保100万元,2023年财金协同支持镇乡产业发展资金5万元,“农村厕所革命”整村推进和问题户厕整改资金12万元,农作物秸秆综合利用项目3万元,高速公路、云复路景观林带等土地流转租金30万元,2024年松材线虫病防控7万元,村级组织经费361.83万元,棚户区改造70万元等重点工作;比2024年减少154.48万元,主要原因是党龄40年以上老党员生活补贴减少12.75万元,公共安全支出减少57.07万元,其他文化和旅游支出减少12.32万元,节能环保支出减少114.71万元,松材线虫病防控减少8万元,梁平豆—玉复合带状种植示范项目减少20万元,棚户区改造等资金增加70万元投入。
2025年政府性基金预算财政拨款收入0万元,政府性基金预算支出0万元;比2024年减少7.81万元,主要原因是地质灾害防治减少0.48万元,社区居家养老服务设施建设补助减少7.33万元。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算 5.5万元,比2024年增加1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年保持一致;公务接待费1万元,比2024年减少1万元,主要原因是控制就餐人数及陪餐人数,减少预算;公务用车运行维护费4.5万元,比2024年增加2万元,主要原因是根据机关事务局核定本单位公务用车保有量2辆,公务用车运行维护费相应增加;公务用车购置费 0万元,与上年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费149.71万元,比2024年减少8.89万元,主要原因为会议费减少1.4万元、公务接待费减少1万元、维修(护)费减少3万元及其他商品和服务支出等减少3.49万元;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额10万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购10万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1983.93万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆,执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
单位预算公开联系人:但欣芸 联系方式:023-53225888
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