[ 索引号 ] | 11500228696570246B/2023-00031 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 梁平区双桂街道办事处 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-09-28 | [ 发布日期 ] | 2023-09-28 |
重庆市梁平区双桂街道办事处(本级) 2022年度部门决算情况说明
重庆市梁平区双桂街道办事处(本级)
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
双桂街道办事处职能职责:一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实,负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理;二是指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求,三是抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动;四是负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益;五是协助有关部门做好辖区民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设、物业管理工作;六是协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作;七是负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、信访、服务等工作,维护居民的合法权益,社会治安综合治理、防范和处理邪教,搞好辖区内社会管理综合治理工作;八是负责本辖区的村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护工作;九是负责本辖区的综合执法工作,农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权,维护辖区的良好秩序;十是负责研究辖区经济发展的规划,道路交通建设、棚户区改造、违法建筑整治,协助有关部门抓好安全生产工作;十一是配合有关部门做好辖区内的三防、抢险、救灾、安全生产检查、居民迁移等工作;十二是负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等工作;十三是承办上级交办的其他工作。
(二)机构设置
双桂街道党工委、办事处党政内设机构8个,即党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。因预算管理一体化,新增为二级预算单位
(三)单位构成
从预算单位构成看,双桂街道办事处本级是梁平区双桂街道办事处下设二级正处级预算单位。人员情况:2022年行政编制数47人,机关后勤服务人员事业编制1人,年末在岗人数42人,退休12人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计4,805.36万元,支出总计4,805.36万元。无上年对比数,主要原因是2022年度因一体化预算管理要求,新增为二级预算单位。
2.收入情况。2022年度收入合计4,508.12万元,无上年对比数,主要原因是2022年度因一体化预算管理要求,新增为二级预算单位。其中:财政拨款收入4,508.12万元,占100%;年初结转和结余297.24万元。
3.支出情况。2022年度支出合计4,805.36万元,无上年对比数。主要原因是2022年度因一体化预算管理要求,新增为二级预算单位。其中:基本支出1,070.67万元,占22.3%;项目支出3,734.69万元,占77.7%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,无上年对比数。主要原因是2022年度因一体化预算管理要求,新增为二级预算单位。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4,805.36万元。无上年对比数。主要原因是2022年度因一体化预算管理要求,新增为二级预算单位。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,478.08万元,无上年对比数。主要原因是2022年度因一体化预算管理要求,新增为二级预算单位。较年初预算数增加1,846.69万元,增长70.2%。主要原因是年中安排扫黑除恶工作经费15万元、文化专项经费29.76万元、退役军人服务站高质量建设等社会保障资金260.13万元、基层公共卫生能力建设项目资金117.8万元、城市综合治理项目及城乡公共设施支出226.75万元、病虫害控制、森林抚育补贴、松材线虫防控考核项目、基层林业站建设及抗旱农业资金593.83万元、普通省道和农村公路“以奖代补”376.91万元、城镇老旧小区改造311.23万元等项目预算支出拨款。此外,年初财政拨款结转和结余297.24万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,775.32万元,无上年对比数。主要原因是2022年度因一体化预算管理要求,新增为二级预算单位。较年初预算数增加2,143.93万元,增长81.5%。主要原因是排扫黑除恶工作经费15万元、文化专项经费29.76万元、退役军人服务站高质量建设等社会保障资金260.13万元、基层公共卫生能力建设项目资金117.8万元、城市综合治理项目及城乡公共设施支出226.75万元、病虫害控制、森林抚育补贴、松材线虫防控考核项目、基层林业站建设及抗旱农业资金593.83万元、普通省道和农村公路“以奖代补”376.91万元、城镇老旧小区改造311.23万元等项目预算支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,无上年对比数,主要原因是2022年度因一体化预算管理要求,新增为二级预算单位。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,138.93万元,占23.9%,较年初预算数增加95.1万元,增长9.1%,主要原因是年中增加人大代表工作经费支出34.26万元、政府办公厅(室)及相关机构事务支出1.99万元、规模以上服务企业培育、限额以上商贸企业和商贸个体奖励财政扶持资金支出34.2万元、妇女儿童发展基金5万元、群众团体行事运行0.32万元、组织事务13.33万元、铁路护路6万元。
(2)国防支出5万元,占0.1%,与年初预算持平。
(3)公共安全支出128.59万元,占2.7%,较年初预算数增加15万元,增长13.2%,主要原因是增加扫黑除恶工作经费支出15万元。
(4)文化旅游体育与传媒支出42.35万元,占0.9%,较年初预算数增加22.35万元,增长111.8%,主要原因是增加了2022年公共图书馆、文化馆(站)免费开放2万元、文化专项经费20万元、中央公共文化服务体系建设专项资金0.35万元。
(5)社会保障和就业支出939.6万元,占19.7%,较年初预算数增加263.35万元,增长38.9%,主要原因是增加了其他人力资源和社会保障管理事务支出0.4万元、社区组织经费41万元、行政事业单位养老支出36.99万元、就业补助89.64万元、老人福利53.07万元;残疾人事业3.26万元、特困人员救助供养15.27万元、其他退役军人事务管理支出23.72万元。
(6)卫生健康支出163.81万元,占3.4%,较年初预算数增加117.95万元,增长257.2%,主要原因是增加了基本公共卫生(重大公卫平移)项目2.2万元、基层公共卫生能力建设项目资金125.31万元;减少了行政单位医疗9.56万。
(7)节能环保支出127.82万元,占2.7%,较年初预算数增加2.13万元,增长1.7%,主要原因是增加了乡镇环境整治经费10万元及森林管护支出1.11万元;减少了国家生态园林城市创建、垃圾分类项目资金4.45万元;减少农村环境保护4.53万。
(8)城乡社区支出479.27万元,占10.0%,较年初预算数增加229.27万元,增长91.7%,主要原因是增加了城市综合治理项目52.98万元、其他城乡社区公共设施支出165.69万元、城乡社区环境卫生10.6万。
(9)农林水支出909.54万元,占19.0%,较年初预算数增加605.12万元,增长198.8%,主要原因是增加了病虫害控制10万元、农业生产发展17.45万元、农业资源保护修复与利用86.68万元、林业和草原支出132.74万元、水利57.99万元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出84.04万元、对村级公益事业建设的补助152.1万元、村级组织经费64.12万。
(10)交通运输支出376.91万元,占7.9%,较年初预算数增加376.91万元,增长100.0%,主要原因是增加了普通省道和农村公路“以奖代补”376.91万元。
(11)资源勘探信息等支出0.6万元,占0.0%,较年初预算数增加0.6万元,增长100.0%,主要原因是增加了2021年“四上”企业联网直报统计员经费0.6万。
(12)商业服务业等支出74.98万元,占1.6%,较年初预算数增加74.98万元,增长100.0%,主要原因是增加了2021年“四上”企业联网直报统计员经费3.8万元、规模以上服务企业培育、限额以上商贸企业和商贸个体奖励财政扶持资金71.18万元。
(13)住房保障支出358.92万元,占7.5%,较年初预算数增加312.17万元,增长667.7%,主要原因是增加了农村危房改造支出2.1万元、城镇老旧小区改造310.07万元。
(14)灾害防治及应急管理支出29万元,占0.6%,较年初预算数增加29万元,增长100.0%,主要原因是增加了2022年抗旱救灾资金29万元。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,070.67万元。其中:人员经费929.21万元,无上年对比数。主要原因是2022年度因一体化预算管理要求,新增为二级预算单位。人员经费用途主要包括工资福利支出及对个人和家庭生活补助。公用经费141.46万元,无上年对比数,主要原因是2022年度因一体化预算管理要求,新增为二级预算单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、差旅费、劳务费等支。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入30.04万元,较上年决算数减少119.47万元,下降79.9%,主要原因是减少了移民补助0.26万元、国有土地使用权出让收入安排的支出80.71万、彩票公益金安排的支出26.5万元、三峡水库库区基金支出12万元。本年支出30.04万元,较上年决算数减少119.47万元,下降79.9%,主要原因是减少了移民补助0.26万元、国有土地使用权出让收入安排的支出80.71万、彩票公益金安排的支出26.5万元、三峡水库库区基金支出12万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计5.27万元,较年初预算数减少1.73万元,下降24.7%,主要原因是严格控制“三公”支出。较上年支出数增加1.42万元,增长36.9%,主要原因是到辖区内各村(社)检查等工作所需车辆的燃料费、维修费等增加了使用量,公务接待增加了次数。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是本年度未有人员因公出国(境)。费用支出比年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本年度无因公出国(境)费用。比2021年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本年度无因公出国(境)费用,与上年持平。
公务车购置费0万元,主要是本单位2022年未购置公务车。费用支出比年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年未购置公务车。比2021年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本年度未购置公务车,与上年持平。
公务车运行维护费4.9万元,主要用于公务车油料费、维修维护费。费用支出较年初预算数增加2.4万元,增长96.0%,主要原因是按要求年初只预算1辆公务用车费用,实际双桂街道车辆保有量为2辆,故以出较年初预算增加。较上年支出数增加1.16万元,增长31%,主要原因是机要文件交换、市内因公出行、到辖区内各村(社)检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。
公务接待费0.38万元,主要用于接待上级及其它部门指导交流工作用餐。费用支出较年初预算数减少4.12万元,下降91.6%,主要原因是执行中央八项规定严格控制陪餐人数和用餐标准。较上年支出数增加0.27万元,增长245.5%,主要原因是上级指导交流工作用餐。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待7批次83 人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费45.19元,车均购置费0万元,车均维护费 2.45万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.67万元,无上年对比数,主要原因是2022年度因一体化预算管理要求,新增为二级预算单位。 本年度培训费支出0.34万元,无上年对比数,主要原因是2022年度因一体化预算管理要求,新增为二级预算单位。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出141.46万元,主要用于支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用开支等。机关运行经费较上年决算数减少376.63万元,下降72.7%,主要原因是2021年其它政府办公厅相关支出应在项目支出反应的基础设施维护及劳务费、委托业务费用列在机关运行经费中,故减少机关运行经费。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位2022年对66个重点项目开展了绩效自评,涉及资金3734.69万元;从评价情况来看,我单位2022年完成年初设定的工作任务,各项工作得到有序开展,群众满意度明显上升。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
双桂街道办事处(本级)2022年度
项目支出绩效自评表
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
1 |
2021年中央财政森林抚育补贴 |
完成森林抚育 |
≥ |
3650 |
亩 |
40 |
3650 |
40 |
40 | |
森林覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
40 |
95 |
40 |
40 | |||
辖区居民满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
2 |
梁平区惠民惠农一卡通工作经费 |
办理一卡通人数 |
≥ |
12000 |
人 |
20 |
12000 |
20 |
20 | |
制作成本 |
≥ |
160000 |
元 |
10 |
160000 |
10 |
10 | |||
参会人次 |
≥ |
300 |
人 |
10 |
300 |
10 |
10 | |||
宣传政策知晓率 |
≥ |
95 |
% |
40 |
95 |
40 |
40 | |||
使用者满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
3 |
城乡特困人员基本生活费 |
发放及时率 |
= |
12 |
月 |
40 |
12 |
40 |
40 | |
受益人数 |
= |
54 |
人 |
40 |
54 |
40 |
40 | |||
使用者满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
4 |
非公有制经济组织和社会组织工委工作经费 |
非公党组织数量 |
≥ |
3 |
个 |
20 |
3 |
20 |
20 | |
宣传贯彻政策知晓率 |
≥ |
98 |
≥ |
20 |
98 |
20 |
20 | |||
补助资金及时到位率 |
≥ |
98 |
≥ |
40 |
98 |
40 |
40 | |||
群众满意度 |
≥ |
98 |
≥ |
10 |
98 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
5 |
大中型水库移民后扶项目资金 |
移民困难补助 |
≥ |
10 |
人 |
40 |
10 |
40 |
10 | |
解决移民困难 |
≥ |
10 |
人 |
40 |
10 |
40 |
10 | |||
移民满意 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
98 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
6 |
人大会议 |
上报建议意见数量 |
= |
8 |
次 |
20 |
8 |
20 |
20 | |
视察活动次数 |
= |
4 |
次 |
20 |
4 |
20 |
20 | |||
宣贯政策知晓率 |
≥ |
95 |
% |
40 |
95 |
40 |
40 | |||
受益人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
7 |
信访稳定工作经费 |
购买巡逻车辆数 |
= |
2 |
辆 |
40 |
2 |
40 |
40 | |
服务覆盖人数 |
≥ |
4500 |
人 |
40 |
4500 |
40 |
40 | |||
受益群体满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
8 |
规模以上服务企业培育、限额以上商贸企业和商贸个体奖励财政扶持资金 |
奖励限上商贸企业和限上个体 |
= |
35 |
家 |
40 |
35 |
40 |
40 | |
补助政策知晓率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
20 | |||
受益群体满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
10 | |||
平均补助标准 |
≥ |
30000 |
元 |
20 |
30000 |
20 |
20 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
9 |
区党代表工作经费 |
订阅学习资料 |
≥ |
780 |
册 |
780 |
780 |
40 |
40 | |
宣传政策知晓率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
98 |
40 |
40 | |||
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
98 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
10 |
松材线虫防控考核项目 |
除治病虫害植株 |
≥ |
130000 |
株 |
30 |
130000 |
30 |
30 | |
松材线虫疫病防控率 |
≥ |
80 |
% |
30 |
80 |
30 |
30 | |||
森林保护提高率 |
≥ |
80 |
% |
20 |
80 |
20 |
20 | |||
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
11 |
扶贫产业发展项目 |
新建生产便道 |
≥ |
2.6 |
公里 |
40 |
2.6 |
40 |
40 | |
受益人数 |
≥ |
320 |
人 |
20 |
320 |
20 |
20 | |||
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
10 | |||
平均成本 |
= |
192 |
元/公里 |
20 |
192 |
20 |
20 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
12 |
乡镇退役军人服务站工作专项经费及村(社区)兼职工作人员误工补助 |
接待人次 |
≥ |
1689 |
人/年 |
40 |
1689 |
40 |
40 | |
宣传政策知晓率 |
≥ |
95 |
% |
40 |
95 |
40 |
40 | |||
居民满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
13 |
乡村治理项目 |
乡村治理积分制村 |
= |
5 |
个 |
40 |
5 |
40 |
40 | |
人居环境提高率 |
≥ |
85 |
% |
30 |
85 |
30 |
30 | |||
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
10 | |||
资金分配 |
≥ |
3000 |
元/个 |
10 |
3000 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
14 |
生育关怀基金 |
困难家庭 |
≥ |
16 |
户 |
40 |
16 |
40 |
40 | |
幸福指数提升率 |
≥ |
80 |
% |
40 |
80 |
40 |
40 | |||
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
15 |
造林补贴 |
网格护林员人数 |
≥ |
12 |
人数 |
12 |
12 |
12 |
12 | |
生态环境保护率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
90 |
90 |
90 | |||
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
90 |
90 |
90 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
16 |
扫黑除恶工作经费 |
基层治理试点和社会治安整治社区 |
= |
3 |
个 |
40 |
3 |
40 |
40 | |
服务覆盖人口 |
≥ |
10000 |
人 |
40 |
10000 |
40 |
40 | |||
受益群体满意度 |
= |
99 |
% |
10 |
99 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
17 |
2022年抗旱救灾资金 |
拨付各村社区抗旱工作经费 |
= |
17 |
万元/个 |
20 |
17 |
20 |
20 | |
购买抗旱救灾物资数量 |
≥ |
500 |
套 |
20 |
500 |
20 |
20 | |||
项目受益人数 |
≥ |
5000 |
人数 |
40 |
5000 |
40 |
40 | |||
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
18 |
农村公路日常养护 |
维修养护公路 |
≥ |
4.7 |
公里 |
40 |
4.7 |
40 |
40 | |
减少事故发生率 |
< |
99.9 |
% |
40 |
99.9 |
40 |
40 | |||
受益群众 |
≥ |
260 |
人 |
10 |
260 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
19 |
市级及以上干部工作经费 |
选调生人数 |
= |
2 |
人 |
40 |
2 |
40 |
40 | |
群众政策知晓率 |
≥ |
80 |
% |
40 |
80 |
40 |
40 | |||
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
20 |
农业生产救灾资金项目 |
支持发展马铃薯和油菜种植581.43亩 |
= |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
20 | |
生产绿色马铃薯107吨,油菜籽51吨 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
20 | |||
实现产值70余万元 |
≥ |
95 |
% |
40 |
95 |
40 |
40 | |||
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
21 |
社区组织经费 |
保障基层组织正常运转及公共服务建设 |
定性 |
优 |
30 |
全部完成 |
30 |
30 | ||
完善基层组织建设及公共服务的提高 |
定性 |
优 |
30 |
全部完成 |
30 |
30 | ||||
社区事务服务满意度 |
≥ |
90 |
% |
30 |
30 |
30 |
30 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
22 |
民兵事业费 |
提高民兵、预备役干部素质 |
定性 |
优 |
30 |
全部完成 |
30 |
30 | ||
保证基层国防力量 |
定性 |
优 |
30 |
全部完成 |
30 |
30 | ||||
满意度达到90% |
≥ |
90 |
% |
30 |
90 |
30 |
30 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
23 |
文化专项经费 |
提高文化产业质量 |
定性 |
好 |
30 |
全部完成 |
30 |
30 | ||
丰富群众文化生活 |
定性 |
优 |
30 |
全部完成 |
30 |
30 | ||||
满意度达到90% |
≥ |
90 |
% |
30 |
90 |
30 |
30 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
24 |
普通省道和农村公路“以奖代补” |
硬化安宁、响水、黄泥、凉水公路4.5公里;扩宽道路11公里 |
≥ |
15.5 |
公里 |
40 |
15.5 |
40 |
40 | |
项目受益人数 |
≥ |
5280 |
人 |
20 |
5280 |
20 |
20 | |||
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
10 | |||
平均成本 |
≥ |
250000 |
元/公里 |
20 |
250000 |
20 |
20 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
25 |
生猪调出大县奖励资金 |
补助人数 |
= |
8 |
人 |
20 |
8 |
20 |
20 | |
补助发放及时率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
20 | |||
畜禽健康保障率 |
≥ |
80 |
% |
40 |
80 |
40 |
40 | |||
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
26 |
表活动经费 |
表监督到位 |
定性 |
好 |
30 |
全部完成 |
30 |
30 | ||
密切人大代表同人民群众的联系 |
定性 |
优 |
30 |
全部完成 |
30 |
30 | ||||
满意度达到90% |
≥ |
90 |
% |
30 |
90 |
30 |
30 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
27 |
动物防疫等补助经费 |
购买防疫物资 |
= |
10000 |
元/年 |
40 |
10000 |
40 |
40 | |
畜禽健康保障率 |
≥ |
80 |
% |
40 |
80 |
40 |
40 | |||
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
28 |
农民工统计监测工作经费 |
协调人数 |
≥ |
17 |
人 |
40 |
17 |
40 |
40 | |
完成目标任务 |
≥ |
90 |
% |
40 |
90 |
40 |
40 | |||
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
29 |
农村饮水工程维修养护 |
修建蓄水池 |
= |
2 |
个 |
40 |
2 |
40 |
40 | |
项目受益人数 |
≥ |
180 |
人 |
40 |
180 |
40 |
40 | |||
受益人满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
30 |
就业创业服务补贴 |
补贴人数 |
≥ |
17 |
人 |
40 |
17 |
40 |
40 | |
补贴按时到位率 |
≥ |
90 |
% |
40 |
90 |
40 |
40 | |||
受益人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
31 |
公益性岗位补贴 |
公益性岗位人数 |
≥ |
37 |
人 |
40 |
37 |
40 |
40 | |
提升就业率 |
≥ |
95 |
% |
40 |
95 |
40 |
40 | |||
受益人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
32 |
存量资金 |
累计偿还金额 |
= |
8509429 |
元 |
20 |
8509429 |
20 |
20 | |
咨询问题按时办结率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
20 | |||
补助资金及时到位率 |
≥ |
98 |
% |
40 |
98 |
40 |
40 | |||
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
33 |
乡镇环境整治经费 |
完善污水治理及垃圾分类处理 |
定性 |
优 |
30 |
全部完成 |
30 |
30 | ||
环境卫生持续保持 |
定性 |
优 |
30 |
全部完成 |
30 |
30 | ||||
满意度达到90% |
≥ |
90 |
% |
30 |
90 |
30 |
30 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
34 |
农村危旧房改造 |
改造、修缮数量 |
= |
1 |
户 |
20 |
1 |
20 |
20 | |
项目按计划完工率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
20 | |||
项目受益人数 |
= |
1 |
人 |
40 |
1 |
40 |
40 | |||
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
35 |
2021年“四上”企业联网直报统计员 |
补助资金及时到位率 |
≥ |
98 |
% |
40 |
98 |
40 |
40 | |
补助政策知晓率 |
≥ |
90 |
% |
40 |
90 |
40 |
40 | |||
受益人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
36 |
社区居家养老服务设施建设补助 |
运营维护按计划完工率 |
≥ |
99 |
% |
40 |
99 |
40 |
40 | |
养老受益人数 |
≥ |
30000 |
人 |
40 |
30000 |
40 |
40 | |||
使用者满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
37 |
社会保险补贴 |
补贴人数 |
≥ |
30 |
人 |
20 |
30 |
20 |
20 | |
补贴按时到位率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
20 | |||
灵活就业率 |
≥ |
80 |
% |
40 |
80 |
40 |
40 | |||
受益人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
38 |
城市综合治理项目 |
整治违法建筑面积 |
≥ |
47918.16 |
平方米 |
20 |
47918.16 |
20 |
20 | |
人员补助发放及时率 |
= |
10 |
% |
20 |
10 |
20 |
20 | |||
城市综合治理有效率 |
≥ |
80 |
% |
40 |
80 |
40 |
40 | |||
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
39 |
交通劝导员、巡逻员、禁毒社工及网格工作经费 |
加强治安巡逻,保障人民安全 |
定性 |
优 |
30 |
全部完成 |
30 |
30 | ||
提升群众安全感 |
定性 |
明显改善 |
30 |
全部完成 |
30 |
30 | ||||
满意度达到90% |
≥ |
1735924 |
% |
30 |
1135924 |
0 |
0 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
40 |
其他残疾人事业支出 |
发放月数 |
= |
12 |
月 |
40 |
12 |
40 |
40 | |
受益人数 |
= |
438 |
人 |
40 |
438 |
40 |
40 | |||
使用者满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
41 |
铁路护路工作经费 |
聘请护路队员数量 |
= |
4 |
人 |
40 |
4 |
40 |
40 | |
高铁沿线事故未发生率 |
= |
100 |
% |
40 |
100 |
40 |
40 | |||
受益群体满意度 |
= |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
42 |
自然灾害救灾资金 |
地质降险竣工验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
20 | |
冬春救助发放及时率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
20 | |||
项目综合利用率 |
= |
90 |
% |
40 |
90 |
40 |
40 | |||
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
43 |
乡镇财力补助 |
加强基础设施建设和公共服务工作 |
≥ |
4526855 |
元/个/年 |
30 |
4383170 |
20.49 |
20.49 | |
保民生、保机构正常运转 |
定性 |
优 |
30 |
全部完成 |
30 |
30 | ||||
满意度达到90以上 |
≥ |
90 |
% |
30 |
90 |
30 |
30 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
44 |
基本公共卫生(重大公卫平移)项目 |
发放及时率 |
≥ |
99 |
% |
40 |
99 |
40 |
40 | |
受益人数 |
= |
106000 |
人 |
40 |
106000 |
40 |
40 | |||
使用者满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
45 |
退役军人服务站高质量建设 |
项目按计划完工率 |
≥ |
98 |
% |
40 |
98 |
40 |
40 | |
建筑综合利用率 |
≥ |
95 |
% |
40 |
95 |
40 |
40 | |||
职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
46 |
高速公路、云复路景观林带等土地流转租金 |
土地流转租金 |
= |
293330.7 |
元 |
30 |
293330.7 |
30 |
30 | |
提升生态环境 |
定性 |
优 |
30 |
全部完成 |
30 |
30 | ||||
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
30 |
95 |
30 |
30 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
47 |
城镇老旧小区改造 |
改造道路、人行道、管网 |
≥ |
420 |
米 |
10 |
420 |
10 |
10 | |
维修更换管网 |
≥ |
1236 |
米 |
10 |
1236 |
10 |
10 | |||
竣工验收合格率 |
= |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
10 | |||
项目按计划开工率 |
= |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
10 | |||
项目受益人数 |
≥ |
8000 |
人 |
20 |
8000 |
20 |
20 | |||
消防设施正常运转率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
20 | |||
受益群体满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
48 |
驻乡驻村第一书记和工作队工作经费 |
培训(会议)天数 |
≥ |
10 |
天 |
40 |
10 |
40 |
40 | |
培训计划按时完成率 |
≥ |
98 |
% |
40 |
98 |
40 |
40 | |||
参训人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
49 |
三峡移民信访维稳经费 |
化解信访矛盾 |
≥ |
4 |
次 |
40 |
4 |
40 |
40 | |
维护社会稳定 |
≥ |
98 |
% |
40 |
98 |
40 |
40 | |||
服务群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
50 |
农民工进城务工工作经费 |
服务人数 |
≥ |
68 |
人次 |
40 |
68 |
40 |
40 | |
务工人员增长率 |
≥ |
80 |
% |
40 |
80 |
40 |
40 | |||
社会满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
51 |
基层林业站建设 |
完成林业站建设 |
≥ |
1 |
个 |
20 |
1 |
20 |
20 | |
项目按计划开工率 |
≥ |
99 |
% |
20 |
99 |
20 |
20 | |||
林业站正常运转 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
20 | |||
居民满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
10 | |||
超概算项目比例 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
20 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
52 |
梁平区农村户厕改造项目 |
补助户数 |
≥ |
20 |
户(套) |
40 |
20 |
40 |
40 | |
补助政策知晓率 |
≥ |
95 |
% |
40 |
95 |
40 |
40 | |||
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
53 |
2022年水利救灾资金(油、电)补助资金 |
双桂街道2022年中央水利救灾资金抗旱送水用油、用电补助资金30000 |
= |
30000 |
元/年 |
10 |
13360 |
0 |
0 | |
2022年水利救灾资金(油、电)补助资金正常使用率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
资金下达到街道1个月内预算执行率大于等于80% |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
20 | |||
保障居民社会生活平稳,保障旱区农村群众基本生活用水 |
≥ |
99 |
% |
40 |
99 |
40 |
40 | |||
上级主管单位和服务群众均满意 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
54 |
中央公共文化服务体系建设专项资金 |
举办活动场次 |
≥ |
12 |
场次 |
40 |
12 |
40 |
40 | |
观展人次 |
≥ |
50 |
人/次 |
40 |
50 |
40 |
40 | |||
受益人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
55 |
国家生态园林城市创建、垃圾分类项目资金 |
举办宣传活动次数 |
≥ |
336 |
次 |
40 |
336 |
40 |
40 | |
宣传政策知晓率 |
≥ |
95 |
% |
40 |
95 |
40 |
40 | |||
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
56 |
妇女儿童发展基金 |
举办活动场次 |
≥ |
12 |
场 |
40 |
12 |
40 |
40 | |
观众人次 |
≥ |
600 |
人次 |
40 |
600 |
40 |
40 | |||
受益人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
57 |
村级组织经费 |
完善农村公共服务运行维护支出 |
≥ |
3044240 |
元 |
30 |
3880761.71 |
30 |
30 | |
夯实党在农村执政根基提供保障 |
定性 |
优 |
30 |
全部完成 |
30 |
30 | ||||
满意度达到90% |
≥ |
90 |
% |
30 |
90 |
30 |
30 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
58 |
脱贫村及乡村振兴示范村小型基础设施建设项目 |
视频监控安装量 |
≥ |
90 |
个(套) |
40 |
90 |
40 |
40 | |
设施正常运转率 |
≥ |
100 |
% |
40 |
100 |
40 |
40 | |||
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
59 |
2022年公共图书馆、文化馆(站)免费开放 |
举办活动场次 |
≥ |
12 |
场次 |
40 |
12 |
40 |
40 | |
观众人次 |
≥ |
50 |
人/次 |
40 |
50 |
40 |
40 | |||
受益人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
60 |
城乡居民医疗保险事后资助 |
发放及时率 |
= |
12 |
月 |
40 |
12 |
40 |
40 | |
受益人数 |
= |
55 |
人 |
40 |
55 |
40 |
40 | |||
使用者满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
61 |
80周岁以上老年人高龄津贴 |
发放及时率 |
≥ |
100 |
% |
40 |
100 |
40 |
40 | |
受益人数 |
≥ |
1210 |
人 |
40 |
1210 |
40 |
40 | |||
受益人满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
10 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
62 |
党龄40年以上老党员生活补贴 |
基层党组织建设开支 |
= |
166560 |
30 |
208720 |
30 |
30 | ||
做到公平、公正、公开 |
≥ |
100 |
30 |
100 |
30 |
30 | ||||
满意度达到90% |
≥ |
90 |
30 |
90 |
30 |
30 | ||||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
63 |
农村综合改革转移支付 |
硬化道路1公里、扩宽5公里 |
≥ |
6 |
公里 |
20 |
6 |
20 |
20 | |
租用土地面积、栽种果树 |
≥ |
270 |
亩 |
20 |
270 |
20 |
20 | |||
项目受益人数 |
≥ |
520 |
人 |
20 |
520 |
20 |
20 | |||
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
10 | |||
平均成本 |
≥ |
160000 |
元 |
20 |
160000 |
20 |
20 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
64 |
重庆市梁平区基层公共卫生能力建设项目资金 |
发放及时率 |
≥ |
98 |
% |
40 |
98 |
40 |
40 | |
受益人数 |
≥ |
1497 |
人 |
20 |
1497 |
20 |
20 | |||
使用者满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
10 | |||
社会效益达标率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
20 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
65 |
大气污染防治项目 |
项目完成时间 |
≥ |
2022 |
年 |
40 |
2022 |
40 |
40 | |
公众认知度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
10 | |||
辖区内空气质量优良天数 |
= |
347 |
天 |
10 |
347 |
10 |
10 | |||
公众满意度 |
> |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
10 | |||
控制项目总投入 |
= |
100000 |
元/年 |
20 |
100000 |
20 |
20 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||
66 |
防止脱贫人口返贫突出困难项目 |
补助人数 |
≥ |
191 |
人 |
40 |
191 |
40 |
40 | |
脱贫户生活质量提高率 |
≥ |
80 |
% |
20 |
80 |
20 |
20 | |||
受益满意度 |
≥ |
96 |
% |
10 |
96 |
10 |
10 | |||
平均补助成本 |
≥ |
550 |
元/人 |
20 |
550 |
20 |
20 | |||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 |
2.关于绩效自评结果的说明。
从评价情况来看,我单位2022年完成年初设定的工作任务,各项工作得到有序开展,群众满意度明显上升。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
刘怡 023-53225888
附件下载: