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[ 索引号 ] 115002287365799160/2024-00026 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 梁平区石安镇政府
[ 成文日期 ] 2024-10-25 [ 发布日期 ] 2024-10-25

重庆市梁平区石安镇人民政府2023 年度决算公开说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

依法对辖区内的政治、经济和社会公共事务等进行管理。通过政府活动,推进国家政权完善和民主的发展,为人民群众提供公共服务。对市场进行监管,维护企业合法权益和人民群众的合法利益。同时承担社会主义精神文明的宣传工作和普法活动,向群众传达党中央精神及文件,保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。具体有以下职能职责:

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作, 抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。



4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

(二)机构设置

我镇设置行政单位1个(石安镇人民政府,设综合办事机构9),事业单位5个(农业服务中心、文化服务中心、 劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2,678.85万元,支出总 计 2,678.85万元。收支较上年决算数减少 83.18 万元,下 降3.01%,主要原因是雨污分流改造工程等项目支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2,468.44万元,较上年决算数减少 104.80 万元,下降4.07%,主要原因是雨污分流改造工程等项目支出减少。其中:财政拨款收入2,468.44万元,100.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余210.41万元。



3.支出情况。2023年度支出合计2,678.85 万元,较上年决算数减少83.18万元,下降3.01%,主要原因是雨污分流改造工程等项目支出减少。其中:基本支出871.07万元,占32.52%;项目支出1,807.79万元,67.48%。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2,678.85万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少83.18万元,下降3.01%主要原因是雨污分流改造工程等项目支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2,514.74 万元,较上年决算数减少58.10万元,下降2.26%。主要原因是雨污分流改造工程项目资金减少。较年初预算数增加818.64 万元,增长55.10%。主要原因是年中安排巩固脱贫攻坚成果衔接项目支出、第五次全国经济普查工作经费、死亡抚恤、对村级公益事业建设补助等。此外,年初财政拨款结转和结余210.41万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2,514.74 万元,较上年决算数减少58.10万元,下降2.26%。主要原因是乡村振兴示范村小型基础设施建设等项目资金减少。较年初预算数增加818.64 万元,增长55.10%。主要原因是年中安排巩固脱贫攻坚成果衔接项目支出、第五次全国经济普查工作经费、死亡抚恤、对村级公益事业建设补助等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年持平,主要原因是年末资金零结转财政统筹收回。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出688.79 万元,25.71%,较年初预算数增加52.17 万元,增加8.19%,主要原因是在编人员增加,政府其他事务性支出增加。

(2)国防支出 0.70 万元,占 0.03%,较年初预算数增加0.7万元,增长100%,主要原因是增加征兵工作经费。

(3)公共安全支出21.71万元,0.81%,较年初预算数  无变化。

(4)文化旅游体育与传媒支出41.45万元,占1.55%,较年初预算数增加5.70 万元,增长15.95%,主要原因是文化宣传活动增加。

(5)社会保障与就业支出396.71万元,14.81%,较年初预算数增加147.33 万元,增长59.08%,主要原因是单位职工社保缴费增加,死亡抚恤金和公益性岗位人员补助增加。

(6)卫生健康支出39.03万元,1.46%,较年初预算数增加4.60 万元,增长13.35%主要原因是增加基本公共服务等专项支出。



(7)节能环保支出64.99万元,占 2.43%,较年初预算数增加14.99 万元,增长29.98%,主要原因是乡镇环境整治经费增加。

(8)城乡社区支出160.51万元,5.99%,较年初预算数增加160.51 万元,增长 100%,主要原因是追加地灾搬迁金土工程项目等。

(9)农林水支出929.21万元,占34.69%,较年初预算数增加522.30 万元,增长128.36%,主要原因是追加其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、动物防疫资金、农村户厕改造项目等。

(10)交通运输支出101.96万元,3.81%,较年初预算数增加101.96 万元,增长100%,主要原因是年中追加公路建设资金。

(11)商业服务业等支出0.24 万元,0.01%,较年初预算数增加0.24 万元,增长100.0%,主要原因是年中安排限上商贸统计员经费。

(12)住房保障支出25.58万元,占 0.95%,较年初预算数减少25.31万元,下降49.73%,主要原因是职工住房公积金缴存基数下调。

(13)灾害防治及应急管理支出47.25万元,1.76%,较年初预算数增加47.25 万元,增长100.0%,主要原因是年中安排地质灾害资金。



(14)其他支出160.71万元,占6.00%,较年初预算数增160.71万元,增长100.0%,主要原因是年中安排公路养护资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    2023年度一般公共财政拨款基本支出871.07万元。其

中:人员经费773.8万元,较上年决算数增加48.21万元,增长8.0%,主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费以及其他工资福利支出等。公用经97.27万元,较上年决算数减少15.88 万元,下降14.03%主要原因是过紧日子,压减办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0元,年末结转结余0 万元。本年收入164.11 万元,较上年决算数增加 163.71万元,增加40927.50%,主要原因是增加地质灾害项目金土工程。本年支出 164.11万元,较上年决算数增加 163.71万元,增加40927.50%,主要原因是增加地质灾害项目金土工程

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.98万元,较年初预算数减少0.02万元,主要原因是从严控制三公经费,严格公车运行管理。较上年支出数增加0.84万元,增加20.29%,主要原因是公车年限过长,增加维修费用

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算无增减,较上年支出无增减,主要原因是本部门本年度无因公出国(境)费用,与上年持平。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算无增减,较上年支出无增减,主要原因是本部门本年度无公务车购置费用,与上年持平。

公务车运行维护费4.98 万元,主要用于公务车油料费、维修维护费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.02万元,主要原因是从严控制三公经费,严格公车运行管理。较上年支出数增加0.84万元,增加20.29%,主要原因是公车年限过长,增加维修费用

公务接待费0万元,费用支出较年初预算无增减,较上年支出无增减,主要原因是本部门本年度无公务接待费用,与上年持平。

(三)“三公”经费实物量情况



2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0 辆,公务车保有量为2 辆;国内公务接待0批次0 人,其中:国内外事接待 0 批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.49万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1.69万元,较上年决算数减少0.99万元,下降36.94%,主要原因是树立过紧日子思想,缩减会 议费。本年度培训费支出0.22万元,较上年决算数减少0.17 万元,减少43.59%,主要原因是职工转岗培训支出减少。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出75.22万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少11.51 万元,下降13.27%主要原因是树立过紧日子思想,严控机关运行经费。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100 万元(含)以上专用设备0 台(套)。



(四)政府采购支出情况说明

2023年度本部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和59个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1,643.68万元。

整体绩效自评表

(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)  商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):   反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、  战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式:金灿023-53330000



收入支出决算总表

公开01

公开部门:重庆市梁平区石安镇人民政府                                                                                                                单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,304.33

一、一般公共服务支出

688.79

二、政府性基金预算财政拨款收入

164.11

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

0.70

四、上级补助收入

四、公共安全支出

21.71

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

41.45

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

396.71

九、卫生健康支出

39.03

十、节能环保支出

64.99

十一、城乡社区支出

160.51

十二、农林水支出

929.21

十三、交通运输支出

101.96

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

0.24

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

25.58

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

47.25

二十三、其他支出

160.71

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,468.44

本年支出合计

2,678.85

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

210.41

年末结转和结余

总计

2,678.85

总计

2,678.85

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表



公开部门:重庆市梁平区石安镇人民政府


公开02单位:万元


项目

本年收入合

财政拨款收

上级补助收

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,468.44

2,468.44

201

一般公共服务支出

688.79

688.79

20101

人大事务

5.34

5.34

2010199

其他人大事务支出

5.34

5.34

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

624.97

624.97

2010301

行政运行

401.62

401.62

2010302

一般行政管理事务

4.46

4.46

2010350

事业运行

40.46

40.46

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

178.44

178.44

20104

发展与改革事务

11.91

11.91

2010499

其他发展与改革事务支出

11.91

11.91

20129

群众团体事务

2.58

2.58

2012999

其他群众团体事务支出

2.58

2.58

20132

组织事务

40.40

40.40

2013202

一般行政管理事务

23.62

23.62

2013299

其他组织事务支出

16.78

16.78

20138

市场监督管理事务

3.60

3.60

2013816

食品安全监管

3.60

3.60

203

国防支出

0.70

0.70

20306

国防动员

0.70

0.70

2030607

民兵

0.70

0.70

204

公共安全支出

21.71

21.71

20499

其他公共安全支出

21.71

21.71

2049999

其他公共安全支出

21.71

21.71

207

文化旅游体育与传媒支出

41.45

41.45

20701

文化和旅游

41.45

41.45

2070109

群众文化

38.48

38.48

2070199

其他文化和旅游支出

2.97

2.97

208

社会保障和就业支出

396.71

396.71

20801

人力资源和社会保障管理事务

52.94

52.94

2080109

社会保险经办机构

37.24

37.24

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

15.70

15.70

20802

民政管理事务

43.71

43.71

2080208

基层政权建设和社区治理

43.71

43.71

20805

行政事业单位养老支出

158.39

158.39

2080501

行政单位离退休

24.89

24.89

2080502

事业单位离退休

15.82

15.82

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.48

63.48

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

54.20

54.20

20807

就业补助

50.68

50.68

2080704

社会保险补贴

4.53

4.53

2080705

公益性岗位补贴

46.15

46.15

20808

抚恤

0.63

0.63

2080801

死亡抚恤

0.36

0.36

2080899

其他优抚支出

0.27

0.27

20810

社会福利

19.62

19.62

2081002

老年福利

7.83

7.83

2081006

养老服务

11.79

11.79

20811

残疾人事业

2.80

2.80

2081199

其他残疾人事业支出

2.80

2.80

20819

最低生活保障

2.13

2.13

2081902

农村最低生活保障金支出

2.13

2.13

20821

特困人员救助供养

26.43

26.43

2082101

城市特困人员救助供养支出

14.50

14.50

2082102

农村特困人员救助供养支出

11.93

11.93

20825

其他生活救助

0.13

0.13

2082502

其他农村生活救助

0.13

0.13

20828

退役军人管理事务

34.26

34.26

2082804

拥军优属

0.12

0.12

2082850

事业运行

32.63

32.63

2082899

其他退役军人事务管理支出

1.51

1.51

20899

其他社会保障和就业支出

5.00

5.00

2089999

其他社会保障和就业支出

5.00

5.00

210

卫生健康支出

39.03

39.03

21001

卫生健康管理事务

2.00

2.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

2.00

2.00

21004

公共卫生

0.73

0.73

2100408

基本公共卫生服务

0.73

0.73

21011

行政事业单位医疗

36.30

36.30

2101101

行政单位医疗

16.68

16.68

2101102

事业单位医疗

11.35

11.35

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.28

8.28

211

节能环保支出

64.99

64.99

21103

污染防治

14.99

14.99

2110302

水体

14.99

14.99

21104

自然生态保护

50.00

50.00

2110402

农村环境保护

50.00

50.00

212

城乡社区支出

160.51

160.51

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

160.51

160.51

2120804

农村基础设施建设支出

142.51

142.51

2120814

农业生产发展支出

18.00

18.00

213

农林水支出

884.21

884.21

21301

农业农村

123.80

123.80

2130104

事业运行

100.37

100.37

2130108

病虫害控制

4.00

4.00

2130122

农业生产发展

1.72

1.72

2130135

农业资源保护修复与利用

17.72

17.72

21302

林业和草原

17.50

17.50

2130234

林业草原防灾减灾

3.00

3.00

2130299

其他林业和草原支出

14.50

14.50

21303

水利

9.50

9.50

2130315

抗旱

4.00

4.00

2130335

农村供水

5.50

5.50

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

223.83

223.83

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

223.83

223.83

21307

农村综合改革

509.58

509.58

2130701

对村级公益事业建设的补助

147.89

147.89

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

361.69

361.69

214

交通运输支出

96.46

96.46

21401

公路水路运输

96.46

96.46

2140106

公路养护

33.40

33.40

2140199

其他公路水路运输支出

63.06

63.06

216

商业服务业等支出

0.24

0.24

21602

商业流通事务

0.24

0.24

2160299

其他商业流通事务支出

0.24

0.24

221

住房保障支出

25.58

25.58

22102

住房改革支出

25.58

25.58

2210201

住房公积金

25.58

25.58

224

灾害防治及应急管理支出

44.45

44.45

22406

自然灾害防治

44.45

44.45

2240601

地质灾害防治

44.45

44.45

229

其他支出

3.60

3.60

22960

彩票公益金安排的支出

3.60

3.60

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

3.60

3.60

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表



公开部门: 重庆市梁平区石安镇人民政府


公开03单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,678.85

871.07

1,807.79

201

一般公共服务支出

688.79

442.07

246.72

20101

人大事务

5.34

5.34

2010199

其他人大事务支出

5.34

5.34

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

624.97

442.07

182.90

2010301

行政运行

401.62

401.62

2010302

一般行政管理事务

4.46

4.46

2010350

事业运行

40.46

40.46

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

178.44

178.44

20104

发展与改革事务

11.91

11.91

2010499

其他发展与改革事务支出

11.91

11.91

20129

群众团体事务

2.58

2.58

2012999

其他群众团体事务支出

2.58

2.58

20132

组织事务

40.40

40.40

2013202

一般行政管理事务

23.62

23.62

2013299

其他组织事务支出

16.78

16.78

20138

市场监督管理事务

3.60

3.60

2013816

食品安全监管

3.60

3.60

203

国防支出

0.70

0.70

20306

国防动员

0.70

0.70

2030607

民兵

0.70

0.70

204

公共安全支出

21.71

21.71

20499

其他公共安全支出

21.71

21.71

2049999

其他公共安全支出

21.71

21.71

207

文化旅游体育与传媒支出

41.45

38.48

2.97

20701

文化和旅游

41.45

38.48

2.97

2070109

群众文化

38.48

38.48

2070199

其他文化和旅游支出

2.97

2.97

208

社会保障和就业支出

396.71

228.26

168.46

20801

人力资源和社会保障管理事务

52.94

37.24

15.70

2080109

社会保险经办机构

37.24

37.24

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

15.70

15.70

20802

民政管理事务

43.71

43.71

2080208

基层政权建设和社区治理

43.71

43.71

20805

行政事业单位养老支出

158.39

158.39

2080501

行政单位离退休

24.89

24.89

2080502

事业单位离退休

15.82

15.82

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.48

63.48

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

54.20

54.20

20807

就业补助

50.68

50.68

2080704

社会保险补贴

4.53

4.53

2080705

公益性岗位补贴

46.15

46.15

20808

抚恤

0.63

0.63

2080801

死亡抚恤

0.36

0.36

2080899

其他优抚支出

0.27

0.27

20810

社会福利

19.62

19.62

2081002

老年福利

7.83

7.83

2081006

养老服务

11.79

11.79

20811

残疾人事业

2.80

2.80

2081199

其他残疾人事业支出

2.80

2.80

20819

最低生活保障

2.13

2.13

2081902

农村最低生活保障金支出

2.13

2.13

20821

特困人员救助供养

26.43

26.43

2082101

城市特困人员救助供养支出

14.50

14.50

2082102

农村特困人员救助供养支出

11.93

11.93

20825

其他生活救助

0.13

0.13

2082502

其他农村生活救助

0.13

0.13

20828

退役军人管理事务

34.26

32.63

1.63

2082804

拥军优属

0.12

0.12

2082850

事业运行

32.63

32.63

2082899

其他退役军人事务管理支出

1.51

1.51

20899

其他社会保障和就业支出

5.00

5.00

2089999

其他社会保障和就业支出

5.00

5.00

210

卫生健康支出

39.03

36.30

2.73

21001

卫生健康管理事务

2.00

2.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

2.00

2.00

21004

公共卫生

0.73

0.73

2100408

基本公共卫生服务

0.73

0.73

21011

行政事业单位医疗

36.30

36.30

2101101

行政单位医疗

16.68

16.68

2101102

事业单位医疗

11.35

11.35

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.28

8.28

211

节能环保支出

64.99

64.99

21103

污染防治

14.99

14.99

2110302

水体

14.99

14.99

21104

自然生态保护

50.00

50.00

2110402

农村环境保护

50.00

50.00

212

城乡社区支出

160.51

160.51

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

160.51

160.51

2120804

农村基础设施建设支出

142.51

142.51

2120814

农业生产发展支出

18.00

18.00

213

农林水支出

929.21

100.37

828.84

21301

农业农村

123.80

100.37

23.43

2130104

事业运行

100.37

100.37

2130108

病虫害控制

4.00

4.00

2130122

农业生产发展

1.72

1.72

2130135

农业资源保护修复与利用

17.72

17.72

21302

林业和草原

17.50

17.50

2130234

林业草原防灾减灾

3.00

3.00

2130299

其他林业和草原支出

14.50

14.50

21303

水利

54.50

54.50

2130315

抗旱

4.00

4.00

2130335

农村供水

50.50

50.50

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

223.83

223.83

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

223.83

223.83

21307

农村综合改革

509.58

509.58

2130701

对村级公益事业建设的补助

147.89

147.89

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

361.69

361.69

214

交通运输支出

101.96

101.96

21401

公路水路运输

101.96

101.96

2140106

公路养护

38.90

38.90

2140199

其他公路水路运输支出

63.06

63.06

216

商业服务业等支出

0.24

0.24

21602

商业流通事务

0.24

0.24

2160299

其他商业流通事务支出

0.24

0.24

221

住房保障支出

25.58

25.58

22102

住房改革支出

25.58

25.58

2210201

住房公积金

25.58

25.58

224

灾害防治及应急管理支出

47.25

47.25

22401

应急管理事务

2.80

2.80

2240199

其他应急管理支出

2.80

2.80

22406

自然灾害防治

44.45

44.45

2240601

地质灾害防治

44.45

44.45

229

其他支出

160.71

160.71

22960

彩票公益金安排的支出

3.60

3.60

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

3.60

3.60

22999

其他支出

157.11

157.11

2299999

其他支出

157.11

157.11

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。





财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 重庆市梁平区石安镇人民政府


公开04单位:万元


项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,304.33

一、一般公共服务支出

688.79

688.79

二、政府性基金预算财政拨款

164.11

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

0.70

0.70

四、公共安全支出

21.71

21.71

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

41.45

41.45

八、社会保障和就业支出

396.71

396.71

九、卫生健康支出

39.03

39.03

十、节能环保支出

64.99

64.99

十一、城乡社区支出

160.51

160.51

十二、农林水支出

929.21

929.21

十三、交通运输支出

101.96

101.96

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

0.24

0.24

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

25.58

25.58

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

47.25

47.25

二十三、其他支出

160.71

157.11

3.60

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,468.44

本年支出合计

2,678.85

2,514.74

164.11

年初财政拨款结转和结余

210.41

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

210.41

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

2,678.85

总计

2,678.85

2,514.74

164.11

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表



公开部门: 重庆市梁平区石安镇人民政府


公开05单位:万元


项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,514.74

871.07

1,643.68

201

一般公共服务支出

688.79

442.07

246.72

20101

人大事务

5.34

5.34

2010199

其他人大事务支出

5.34

5.34

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

624.97

442.07

182.90

2010301

行政运行

401.62

401.62

2010302

一般行政管理事务

4.46

4.46

2010350

事业运行

40.46

40.46

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

178.44

178.44

20104

发展与改革事务

11.91

11.91

2010499

其他发展与改革事务支出

11.91

11.91

20129

群众团体事务

2.58

2.58

2012999

其他群众团体事务支出

2.58

2.58

20132

组织事务

40.40

40.40

2013202

一般行政管理事务

23.62

23.62

2013299

其他组织事务支出

16.78

16.78

20138

市场监督管理事务

3.60

3.60

2013816

食品安全监管

3.60

3.60

203

国防支出

0.70

0.70

20306

国防动员

0.70

0.70

2030607

民兵

0.70

0.70

204

公共安全支出

21.71

21.71

20499

其他公共安全支出

21.71

21.71

2049999

其他公共安全支出

21.71

21.71

207

文化旅游体育与传媒支出

41.45

38.48

2.97

20701

文化和旅游

41.45

38.48

2.97

2070109

群众文化

38.48

38.48

2070199

其他文化和旅游支出

2.97

2.97

208

社会保障和就业支出

396.71

228.26

168.46

20801

人力资源和社会保障管理事务

52.94

37.24

15.70

2080109

社会保险经办机构

37.24

37.24

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

15.70

15.70

20802

民政管理事务

43.71

43.71

2080208

基层政权建设和社区治理

43.71

43.71

20805

行政事业单位养老支出

158.39

158.39

2080501

行政单位离退休

24.89

24.89

2080502

事业单位离退休

15.82

15.82

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.48

63.48

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

54.20

54.20

20807

就业补助

50.68

50.68

2080704

社会保险补贴

4.53

4.53

2080705

公益性岗位补贴

46.15

46.15

20808

抚恤

0.63

0.63

2080801

死亡抚恤

0.36

0.36

2080899

其他优抚支出

0.27

0.27

20810

社会福利

19.62

19.62

2081002

老年福利

7.83

7.83

2081006

养老服务

11.79

11.79

20811

残疾人事业

2.80

2.80

2081199

其他残疾人事业支出

2.80

2.80

20819

最低生活保障

2.13

2.13

2081902

农村最低生活保障金支出

2.13

2.13

20821

特困人员救助供养

26.43

26.43

2082101

城市特困人员救助供养支出

14.50

14.50

2082102

农村特困人员救助供养支出

11.93

11.93

20825

其他生活救助

0.13

0.13

2082502

其他农村生活救助

0.13

0.13

20828

退役军人管理事务

34.26

32.63

1.63

2082804

拥军优属

0.12

0.12

2082850

事业运行

32.63

32.63

2082899

其他退役军人事务管理支出

1.51

1.51

20899

其他社会保障和就业支出

5.00

5.00

2089999

其他社会保障和就业支出

5.00

5.00

210

卫生健康支出

39.03

36.30

2.73

21001

卫生健康管理事务

2.00

2.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

2.00

2.00

21004

公共卫生

0.73

0.73

2100408

基本公共卫生服务

0.73

0.73

21011

行政事业单位医疗

36.30

36.30

2101101

行政单位医疗

16.68

16.68

2101102

事业单位医疗

11.35

11.35

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.28

8.28

211

节能环保支出

64.99

64.99

21103

污染防治

14.99

14.99

2110302

水体

14.99

14.99

21104

自然生态保护

50.00

50.00

2110402

农村环境保护

50.00

50.00

213

农林水支出

929.21

100.37

828.84

21301

农业农村

123.80

100.37

23.43

2130104

事业运行

100.37

100.37

2130108

病虫害控制

4.00

4.00

2130122

农业生产发展

1.72

1.72

2130135

农业资源保护修复与利用

17.72

17.72

21302

林业和草原

17.50

17.50

2130234

林业草原防灾减灾

3.00

3.00

2130299

其他林业和草原支出

14.50

14.50

21303

水利

54.50

54.50

2130315

抗旱

4.00

4.00

2130335

农村供水

50.50

50.50

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

223.83

223.83

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

223.83

223.83

21307

农村综合改革

509.58

509.58

2130701

对村级公益事业建设的补助

147.89

147.89

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

361.69

361.69

214

交通运输支出

101.96

101.96

21401

公路水路运输

101.96

101.96

2140106

公路养护

38.90

38.90

2140199

其他公路水路运输支出

63.06

63.06

216

商业服务业等支出

0.24

0.24

21602

商业流通事务

0.24

0.24

2160299

其他商业流通事务支出

0.24

0.24

221

住房保障支出

25.58

25.58

22102

住房改革支出

25.58

25.58

2210201

住房公积金

25.58

25.58

224

灾害防治及应急管理支出

47.25

47.25

22401

应急管理事务

2.80

2.80

2240199

其他应急管理支出

2.80

2.80

22406

自然灾害防治

44.45

44.45

2240601

地质灾害防治

44.45

44.45

229

其他支出

157.11

157.11

22999

其他支出

157.11

157.11

2299999

其他支出

157.11

157.11

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开部门: 重庆市梁平区石安镇人民政府


公开06单位:万元


人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

730.09

302

商品和服务支出

97.27

310

资本性支出

30101

基本工资

163.42

30201

办公费

4.96

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

90.96

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

145.48

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

150.74

30205

水费

0.15

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

63.48

30206

电费

2.08

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

54.20

30207

邮电费

7.96

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

28.02

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.42

30211

差旅费

32.95

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

25.58

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

5.28

30213

维修(护)费

0.37

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

1.51

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

43.71

30215

会议费

0.48

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.22

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

40.71

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

3.00

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

21.78

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

4.98

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

21.32

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

773.8

公用经费合计

97.27

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



公开部门: 重庆市梁平区石安镇人民政府


公开07单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

164.11

164.11

164.11

212

城乡社区支出

160.51

160.51

160.51

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

160.51

160.51

160.51

2120804

农村基础设施建设支出

142.51

142.51

142.51

2120814

农业生产发展支出

18.00

18.00

18.00

229

其他支出

3.60

3.60

3.60

22960

彩票公益金安排的支出

3.60

3.60

3.60

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

3.60

3.60

3.60

合计

164.11

164.11

164.11

212

城乡社区支出

160.51

160.51

160.51

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

160.51

160.51

160.51

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

-36-


公开部门: 重庆市梁平区石安镇人民政府


公开08单位:万元


项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

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公开部门: 重庆市梁平区石安镇人民政府                                                                                                               单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

75.22

(一)支出合计

4.98

4.98

(一)行政单位

75.22

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

4.98

4.98

五、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

4.98

4.98

1.副部(省)级及以上领导用车

0

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

0

(1)国内接待费

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费

4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

0

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

0

1.因公出国(境)团组数(个)

0

7.离退休干部用车

0

2.因公出国(境)人次数(人)

0

8.其他用车

0

3.公务用车购置数(辆)

0

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

0

4.公务用车保有量(辆)

2

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

0

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

0

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

0

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

0

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

0

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

0

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

1.69

三、培训费

0.22

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


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