[ 索引号 ] | 115002287365799160/2024-00026 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 梁平区石安镇政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-10-25 | [ 发布日期 ] | 2024-10-25 |
重庆市梁平区石安镇人民政府2023 年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
依法对辖区内的政治、经济和社会公共事务等进行管理。通过政府活动,推进国家政权完善和民主的发展,为人民群众提供公共服务。对市场进行监管,维护企业合法权益和人民群众的合法利益。同时承担社会主义精神文明的宣传工作和普法活动,向群众传达党中央精神及文件,保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。具体有以下职能职责:
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作, 抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。
(二)机构设置
我镇设置行政单位1个(石安镇人民政府,设综合办事 机构9个),事业单位5个(农业服务中心、文化服务中心、 劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执 法大队)。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计2,678.85万元,支出总 计 2,678.85万元。收支较上年决算数减少 83.18 万元,下 降3.01%,主要原因是雨污分流改造工程等项目支出减少。
2.收入情况。2023年度收入合计2,468.44万元,较上年决算数减少 104.80 万元,下降4.07%,主要原因是雨污分流改造工程等项目支出减少。其中:财政拨款收入2,468.44万元,占100.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余210.41万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2,678.85 万元,较上年决算数减少83.18万元,下降3.01%,主要原因是雨污分流改造工程等项目支出减少。其中:基本支出871.07万元,占32.52%;项目支出1,807.79万元,占67.48%。
4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年度财政拨款收、支总计 2,678.85万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少83.18万元,下降3.01%。主要原因是雨污分流改造工程等项目支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入 2,514.74 万元,较上年决算数减少58.10万元,下降2.26%。主要原因是雨污分流改造工程等项目资金减少。较年初预算数增加818.64 万元,增长55.10%。主要原因是年中安排巩固脱贫攻坚成果衔接项目支出、第五次全国经济普查工作经费、死亡抚恤、对村级公益事业建设补助等。此外,年初财政拨款结转和结余210.41万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 2,514.74 万元,较上年决算数减少58.10万元,下降2.26%。主要原因是乡村振兴示范村小型基础设施建设等项目资金 减少。较年初预算数增加818.64 万元,增长55.10%。主要原因是年中安排巩固脱贫攻坚成果衔接项目支出、第五次全国经济普查工作经费、死亡抚恤、对村级公益事业建设补助等。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年持平,主要原因是年末资金零结转财政统筹收回。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出688.79 万元,占25.71%,较年初预算数增加52.17 万元,增加8.19%,主要原因是在编人员增加,政府其他事务性支出增加。
(2)国防支出 0.70 万元,占 0.03%,较年初预算数增加0.7万元,增长100%,主要原因是增加征兵工作经费。
(3)公共安全支出21.71万元,占0.81%,较年初预算数 无变化。
(4)文化旅游体育与传媒支出41.45万元,占1.55%,较年初预算数增加5.70 万元,增长15.95%,主要原因是文化宣传活动增加。
(5)社会保障与就业支出396.71万元,占14.81%,较年初预算数增加147.33 万元,增长59.08%,主要原因是单位职工社保缴费增加,死亡抚恤金和公益性岗位人员补助增加。
(6)卫生健康支出39.03万元,占1.46%,较年初预算数增加4.60 万元,增长13.35%,主要原因是增加基本公共服务等专项支出。
(7)节能环保支出64.99万元,占 2.43%,较年初预算数增加14.99 万元,增长29.98%,主要原因是乡镇环境整治经费增加。
(8)城乡社区支出160.51万元,占5.99%,较年初预算数增加160.51 万元,增长 100%,主要原因是追加地灾搬迁金土工程项目等。
(9)农林水支出929.21万元,占34.69%,较年初预算数增加522.30 万元,增长128.36%,主要原因是追加其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、动物防疫资金、农村户厕改造项目等。
(10)交通运输支出101.96万元,占3.81%,较年初预算数增加101.96 万元,增长100%,主要原因是年中追加公路建设资金。
(11)商业服务业等支出0.24 万元,占0.01%,较年初预算数增加0.24 万元,增长100.0%,主要原因是年中安排限上商贸统计员经费。
(12)住房保障支出25.58万元,占 0.95%,较年初预算数减少25.31万元,下降49.73%,主要原因是职工住房公积金缴存基数下调。
(13)灾害防治及应急管理支出47.25万元,占1.76%,较年初预算数增加47.25 万元,增长100.0%,主要原因是年中安排地质灾害资金。
(14)其他支出160.71万元,占6.00%,较年初预算数增加160.71万元,增长100.0%,主要原因是年中安排公路养护资金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共财政拨款基本支出871.07万元。其
中:人员经费773.8万元,较上年决算数增加48.21万元, 增长8.0%,主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费以及其他工资福利支出等。公用经费97.27万元,较上年决算数减少15.88 万元,下降14.03%,主要原因是过紧日子,压减办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0 万元。本年收入164.11 万元,较上年决算数增加 163.71万元,增加40927.50%,主要原因是增加地质灾害项目金土工程。本年支出 164.11万元,较上年决算数增加 163.71万元,增加40927.50%,主要原因是增加地质灾害项目金土工程。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计 4.98万元,较年初预算数减少0.02万元,主要原因是从严控制三公经费,严格公车运行管理。较上年支出数增加0.84万元,增加20.29%,主要原因是公车年限过长,增加维修费用。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算无增减,较上年支出无增减,主要原因是本部门本年度无因公出国(境)费用,与上年持平。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算无增减,较上年支出无增减,主要原因是本部门本年度无公务车购置费用,与上年持平。
公务车运行维护费4.98 万元,主要用于公务车油料费、维修维护费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.02万元,主要原因是从严控制三公经费,严格公车运行管理。较上年支出数增加0.84万元,增加20.29%,主要原因是公车年限过长,增加维修费用。
公务接待费0万元,费用支出较年初预算无增减,较上年支出无增减,主要原因是本部门本年度无公务接待费用,与上年持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0 辆,公务车保有量为2 辆;国内公务接待0批次0 人,其中:国内外事接待 0 批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.49万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出 1.69万元,较上年决算数减少0.99万元,下降36.94%,主要原因是树立过紧日子思想,缩减会 议费。本年度培训费支出0.22万元,较上年决算数减少0.17 万元,减少43.59%,主要原因是职工转岗培训支出减少。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出75.22万元,机关运 行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少11.51 万元,下降13.27%,主要原因是树立过紧日子思想,严控机关运行经费。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、 机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100 万元(含)以上专用设备0 台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和59个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1,643.68万元。
整体绩效自评表
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三) 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、 战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式:金灿 023-53330000
收入支出决算总表
公开01表
公开部门:重庆市梁平区石安镇人民政府 单位:万元
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,304.33 |
一、一般公共服务支出 |
688.79 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
164.11 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
0.70 |
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
21.71 |
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
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六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41.45 |
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
396.71 |
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|
九、卫生健康支出 |
39.03 |
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十、节能环保支出 |
64.99 |
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十一、城乡社区支出 |
160.51 |
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十二、农林水支出 |
929.21 |
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十三、交通运输支出 |
101.96 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
0.24 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
25.58 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
47.25 |
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二十三、其他支出 |
160.71 |
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二十四、债务还本支出 |
|
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
2,468.44 |
本年支出合计 |
2,678.85 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
210.41 |
年末结转和结余 |
|
总计 |
2,678.85 |
总计 |
2,678.85 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开部门:重庆市梁平区石安镇人民政府
公开02表单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 |
合计 |
2,468.44 |
2,468.44 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
688.79 |
688.79 |
|
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20101 |
人大事务 |
5.34 |
5.34 |
|
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2010199 |
其他人大事务支出 |
5.34 |
5.34 |
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20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
624.97 |
624.97 |
|
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2010301 |
行政运行 |
401.62 |
401.62 |
|
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2010302 |
一般行政管理事务 |
4.46 |
4.46 |
|
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2010350 |
事业运行 |
40.46 |
40.46 |
|
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2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
178.44 |
178.44 |
|
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|
20104 |
发展与改革事务 |
11.91 |
11.91 |
|
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2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
11.91 |
11.91 |
|
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20129 |
群众团体事务 |
2.58 |
2.58 |
|
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2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.58 |
2.58 |
|
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20132 |
组织事务 |
40.40 |
40.40 |
|
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2013202 |
一般行政管理事务 |
23.62 |
23.62 |
|
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|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
16.78 |
16.78 |
|
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|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3.60 |
3.60 |
|
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|
2013816 |
食品安全监管 |
3.60 |
3.60 |
|
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203 |
国防支出 |
0.70 |
0.70 |
|
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20306 |
国防动员 |
0.70 |
0.70 |
|
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2030607 |
民兵 |
0.70 |
0.70 |
|
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|
204 |
公共安全支出 |
21.71 |
21.71 |
|
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|
20499 |
其他公共安全支出 |
21.71 |
21.71 |
|
|
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|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
21.71 |
21.71 |
|
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
41.45 |
41.45 |
|
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|
20701 |
文化和旅游 |
41.45 |
41.45 |
|
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2070109 |
群众文化 |
38.48 |
38.48 |
|
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|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.97 |
2.97 |
|
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|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
396.71 |
396.71 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
52.94 |
52.94 |
|
|
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2080109 |
社会保险经办机构 |
37.24 |
37.24 |
|
|
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|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
15.70 |
15.70 |
|
|
|
|
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|
20802 |
民政管理事务 |
43.71 |
43.71 |
|
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|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
43.71 |
43.71 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
158.39 |
158.39 |
|
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2080501 |
行政单位离退休 |
24.89 |
24.89 |
|
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|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.82 |
15.82 |
|
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|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.48 |
63.48 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.20 |
54.20 |
|
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|
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|
|
20807 |
就业补助 |
50.68 |
50.68 |
|
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|
2080704 |
社会保险补贴 |
4.53 |
4.53 |
|
|
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|
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
46.15 |
46.15 |
|
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|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.63 |
0.63 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
19.62 |
19.62 |
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
7.83 |
7.83 |
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
11.79 |
11.79 |
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
2.13 |
2.13 |
|
|
|
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
2.13 |
2.13 |
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
26.43 |
26.43 |
|
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
14.50 |
14.50 |
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
11.93 |
11.93 |
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
34.26 |
34.26 |
|
|
|
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
32.63 |
32.63 |
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.51 |
1.51 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
39.03 |
39.03 |
|
|
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.30 |
36.30 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.68 |
16.68 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.35 |
11.35 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.28 |
8.28 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
64.99 |
64.99 |
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
14.99 |
14.99 |
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
14.99 |
14.99 |
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
160.51 |
160.51 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
160.51 |
160.51 |
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
142.51 |
142.51 |
|
|
|
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
884.21 |
884.21 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
123.80 |
123.80 |
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
100.37 |
100.37 |
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
1.72 |
1.72 |
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
17.72 |
17.72 |
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
17.50 |
17.50 |
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
14.50 |
14.50 |
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
9.50 |
9.50 |
|
|
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
2130335 |
农村供水 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
223.83 |
223.83 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
223.83 |
223.83 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
509.58 |
509.58 |
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
147.89 |
147.89 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
361.69 |
361.69 |
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
96.46 |
96.46 |
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
96.46 |
96.46 |
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
33.40 |
33.40 |
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
63.06 |
63.06 |
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.58 |
25.58 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.58 |
25.58 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.58 |
25.58 |
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
44.45 |
44.45 |
|
|
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
44.45 |
44.45 |
|
|
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
44.45 |
44.45 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开部门: 重庆市梁平区石安镇人民政府
公开03表单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
2,678.85 |
871.07 |
1,807.79 |
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
688.79 |
442.07 |
246.72 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
5.34 |
|
5.34 |
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
5.34 |
|
5.34 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
624.97 |
442.07 |
182.90 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
401.62 |
401.62 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.46 |
|
4.46 |
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
40.46 |
40.46 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
178.44 |
|
178.44 |
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
11.91 |
|
11.91 |
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
11.91 |
|
11.91 |
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
2.58 |
|
2.58 |
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.58 |
|
2.58 |
|
|
|
20132 |
组织事务 |
40.40 |
|
40.40 |
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
23.62 |
|
23.62 |
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
16.78 |
|
16.78 |
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
|
2013816 |
食品安全监管 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
|
203 |
国防支出 |
0.70 |
|
0.70 |
|
|
|
20306 |
国防动员 |
0.70 |
|
0.70 |
|
|
|
2030607 |
民兵 |
0.70 |
|
0.70 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
21.71 |
|
21.71 |
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
21.71 |
|
21.71 |
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
21.71 |
|
21.71 |
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
41.45 |
38.48 |
2.97 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
41.45 |
38.48 |
2.97 |
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
38.48 |
38.48 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.97 |
|
2.97 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
396.71 |
228.26 |
168.46 |
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
52.94 |
37.24 |
15.70 |
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
37.24 |
37.24 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
15.70 |
|
15.70 |
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
43.71 |
|
43.71 |
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
43.71 |
|
43.71 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
158.39 |
158.39 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
24.89 |
24.89 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.82 |
15.82 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.48 |
63.48 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.20 |
54.20 |
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
50.68 |
|
50.68 |
|
|
|
2080704 |
社会保险补贴 |
4.53 |
|
4.53 |
|
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
46.15 |
|
46.15 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.63 |
|
0.63 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.36 |
|
0.36 |
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.27 |
|
0.27 |
|
|
|
20810 |
社会福利 |
19.62 |
|
19.62 |
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
7.83 |
|
7.83 |
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
11.79 |
|
11.79 |
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
2.80 |
|
2.80 |
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.80 |
|
2.80 |
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
2.13 |
|
2.13 |
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
2.13 |
|
2.13 |
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
26.43 |
|
26.43 |
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
14.50 |
|
14.50 |
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
11.93 |
|
11.93 |
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
0.13 |
|
0.13 |
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.13 |
|
0.13 |
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
34.26 |
32.63 |
1.63 |
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
0.12 |
|
0.12 |
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
32.63 |
32.63 |
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.51 |
|
1.51 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
39.03 |
36.30 |
2.73 |
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
0.73 |
|
0.73 |
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.73 |
|
0.73 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.30 |
36.30 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.68 |
16.68 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.35 |
11.35 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.28 |
8.28 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
64.99 |
|
64.99 |
|
|
|
21103 |
污染防治 |
14.99 |
|
14.99 |
|
|
|
2110302 |
水体 |
14.99 |
|
14.99 |
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
160.51 |
|
160.51 |
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
160.51 |
|
160.51 |
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
142.51 |
|
142.51 |
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
929.21 |
100.37 |
828.84 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
123.80 |
100.37 |
23.43 |
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
100.37 |
100.37 |
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
1.72 |
|
1.72 |
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
17.72 |
|
17.72 |
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
17.50 |
|
17.50 |
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
14.50 |
|
14.50 |
|
|
|
21303 |
水利 |
54.50 |
|
54.50 |
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
2130335 |
农村供水 |
50.50 |
|
50.50 |
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
223.83 |
|
223.83 |
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
223.83 |
|
223.83 |
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
509.58 |
|
509.58 |
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
147.89 |
|
147.89 |
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
361.69 |
|
361.69 |
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
101.96 |
|
101.96 |
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
101.96 |
|
101.96 |
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
38.90 |
|
38.90 |
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
63.06 |
|
63.06 |
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.58 |
25.58 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.58 |
25.58 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.58 |
25.58 |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
47.25 |
|
47.25 |
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
2.80 |
|
2.80 |
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
2.80 |
|
2.80 |
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
44.45 |
|
44.45 |
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
44.45 |
|
44.45 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
160.71 |
|
160.71 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
157.11 |
|
157.11 |
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
157.11 |
|
157.11 |
|
|
|
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开部门: 重庆市梁平区石安镇人民政府
公开04表单位:万元
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
2,304.33 |
一、一般公共服务支出 |
688.79 |
688.79 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
164.11 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
21.71 |
21.71 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41.45 |
41.45 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
396.71 |
396.71 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
39.03 |
39.03 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
64.99 |
64.99 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
160.51 |
|
160.51 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
929.21 |
929.21 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
101.96 |
101.96 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
25.58 |
25.58 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
47.25 |
47.25 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
160.71 |
157.11 |
3.60 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,468.44 |
本年支出合计 |
2,678.85 |
2,514.74 |
164.11 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
210.41 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
210.41 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,678.85 |
总计 |
2,678.85 |
2,514.74 |
164.11 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门: 重庆市梁平区石安镇人民政府
公开05表单位:万元
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
2,514.74 |
871.07 |
1,643.68 | |
201 |
一般公共服务支出 |
688.79 |
442.07 |
246.72 |
20101 |
人大事务 |
5.34 |
|
5.34 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
5.34 |
|
5.34 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
624.97 |
442.07 |
182.90 |
2010301 |
行政运行 |
401.62 |
401.62 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.46 |
|
4.46 |
2010350 |
事业运行 |
40.46 |
40.46 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
178.44 |
|
178.44 |
20104 |
发展与改革事务 |
11.91 |
|
11.91 |
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
11.91 |
|
11.91 |
20129 |
群众团体事务 |
2.58 |
|
2.58 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.58 |
|
2.58 |
20132 |
组织事务 |
40.40 |
|
40.40 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
23.62 |
|
23.62 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
16.78 |
|
16.78 |
20138 |
市场监督管理事务 |
3.60 |
|
3.60 |
2013816 |
食品安全监管 |
3.60 |
|
3.60 |
203 |
国防支出 |
0.70 |
|
0.70 |
20306 |
国防动员 |
0.70 |
|
0.70 |
2030607 |
民兵 |
0.70 |
|
0.70 |
204 |
公共安全支出 |
21.71 |
|
21.71 |
20499 |
其他公共安全支出 |
21.71 |
|
21.71 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
21.71 |
|
21.71 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
41.45 |
38.48 |
2.97 |
20701 |
文化和旅游 |
41.45 |
38.48 |
2.97 |
2070109 |
群众文化 |
38.48 |
38.48 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.97 |
|
2.97 |
208 |
社会保障和就业支出 |
396.71 |
228.26 |
168.46 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
52.94 |
37.24 |
15.70 |
2080109 |
社会保险经办机构 |
37.24 |
37.24 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
15.70 |
|
15.70 |
20802 |
民政管理事务 |
43.71 |
|
43.71 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
43.71 |
|
43.71 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
158.39 |
158.39 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
24.89 |
24.89 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.82 |
15.82 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.48 |
63.48 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.20 |
54.20 |
|
20807 |
就业补助 |
50.68 |
|
50.68 |
2080704 |
社会保险补贴 |
4.53 |
|
4.53 |
2080705 |
公益性岗位补贴 |
46.15 |
|
46.15 |
20808 |
抚恤 |
0.63 |
|
0.63 |
2080801 |
死亡抚恤 |
0.36 |
|
0.36 |
2080899 |
其他优抚支出 |
0.27 |
|
0.27 |
20810 |
社会福利 |
19.62 |
|
19.62 |
2081002 |
老年福利 |
7.83 |
|
7.83 |
2081006 |
养老服务 |
11.79 |
|
11.79 |
20811 |
残疾人事业 |
2.80 |
|
2.80 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.80 |
|
2.80 |
20819 |
最低生活保障 |
2.13 |
|
2.13 |
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
2.13 |
|
2.13 |
20821 |
特困人员救助供养 |
26.43 |
|
26.43 |
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
14.50 |
|
14.50 |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
11.93 |
|
11.93 |
20825 |
其他生活救助 |
0.13 |
|
0.13 |
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.13 |
|
0.13 |
20828 |
退役军人管理事务 |
34.26 |
32.63 |
1.63 |
2082804 |
拥军优属 |
0.12 |
|
0.12 |
2082850 |
事业运行 |
32.63 |
32.63 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.51 |
|
1.51 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.00 |
|
5.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.00 |
|
5.00 |
210 |
卫生健康支出 |
39.03 |
36.30 |
2.73 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
21004 |
公共卫生 |
0.73 |
|
0.73 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.73 |
|
0.73 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.30 |
36.30 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.68 |
16.68 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.35 |
11.35 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.28 |
8.28 |
|
211 |
节能环保支出 |
64.99 |
|
64.99 |
21103 |
污染防治 |
14.99 |
|
14.99 |
2110302 |
水体 |
14.99 |
|
14.99 |
21104 |
自然生态保护 |
50.00 |
|
50.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
50.00 |
|
50.00 |
213 |
农林水支出 |
929.21 |
100.37 |
828.84 |
21301 |
农业农村 |
123.80 |
100.37 |
23.43 |
2130104 |
事业运行 |
100.37 |
100.37 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.00 |
|
4.00 |
2130122 |
农业生产发展 |
1.72 |
|
1.72 |
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
17.72 |
|
17.72 |
21302 |
林业和草原 |
17.50 |
|
17.50 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.00 |
|
3.00 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
14.50 |
|
14.50 |
21303 |
水利 |
54.50 |
|
54.50 |
2130315 |
抗旱 |
4.00 |
|
4.00 |
2130335 |
农村供水 |
50.50 |
|
50.50 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
223.83 |
|
223.83 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
223.83 |
|
223.83 |
21307 |
农村综合改革 |
509.58 |
|
509.58 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
147.89 |
|
147.89 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
361.69 |
|
361.69 |
214 |
交通运输支出 |
101.96 |
|
101.96 |
21401 |
公路水路运输 |
101.96 |
|
101.96 |
2140106 |
公路养护 |
38.90 |
|
38.90 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
63.06 |
|
63.06 |
216 |
商业服务业等支出 |
0.24 |
|
0.24 |
21602 |
商业流通事务 |
0.24 |
|
0.24 |
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
0.24 |
|
0.24 |
221 |
住房保障支出 |
25.58 |
25.58 |
|
22102 |
住房改革支出 |
25.58 |
25.58 |
|
2210201 |
住房公积金 |
25.58 |
25.58 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
47.25 |
|
47.25 |
22401 |
应急管理事务 |
2.80 |
|
2.80 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
2.80 |
|
2.80 |
22406 |
自然灾害防治 |
44.45 |
|
44.45 |
2240601 |
地质灾害防治 |
44.45 |
|
44.45 |
229 |
其他支出 |
157.11 |
|
157.11 |
22999 |
其他支出 |
157.11 |
|
157.11 |
2299999 |
其他支出 |
157.11 |
|
157.11 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门: 重庆市梁平区石安镇人民政府
公开06表单位:万元
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
730.09 |
302 |
商品和服务支出 |
97.27 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
163.42 |
30201 |
办公费 |
4.96 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
90.96 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
145.48 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
150.74 |
30205 |
水费 |
0.15 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
63.48 |
30206 |
电费 |
2.08 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
54.20 |
30207 |
邮电费 |
7.96 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.02 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.42 |
30211 |
差旅费 |
32.95 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
25.58 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
5.28 |
30213 |
维修(护)费 |
0.37 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.51 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
43.71 |
30215 |
会议费 |
0.48 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.22 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
40.71 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
3.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
21.78 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.98 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
21.32 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
773.8 |
公用经费合计 |
97.27 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门: 重庆市梁平区石安镇人民政府
公开07表单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
164.11 |
164.11 |
|
164.11 |
| |
212 |
城乡社区支出 |
|
160.51 |
160.51 |
|
160.51 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
160.51 |
160.51 |
|
160.51 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
142.51 |
142.51 |
|
142.51 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
|
18.00 |
18.00 |
|
18.00 |
|
229 |
其他支出 |
|
3.60 |
3.60 |
|
3.60 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
3.60 |
3.60 |
|
3.60 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
3.60 |
3.60 |
|
3.60 |
|
合计 |
|
164.11 |
164.11 |
|
164.11 |
| |
212 |
城乡社区支出 |
|
160.51 |
160.51 |
|
160.51 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
160.51 |
160.51 |
|
160.51 |
|
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
-36-
公开部门: 重庆市梁平区石安镇人民政府
公开08表单位:万元
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
|
|
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表
公开09表
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公开部门: 重庆市梁平区石安镇人民政府 单位:万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
75.22 |
(一)支出合计 |
4.98 |
4.98 |
(一)行政单位 |
75.22 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4.98 |
4.98 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
2 |
(2)公务用车运行维护费 |
4.98 |
4.98 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
0 |
3.公务接待费 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
0 |
(1)国内接待费 |
— |
|
3.机要通信用车 |
1 |
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
1 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
0 |
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
0 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
— |
0 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
0 |
(一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
0 |
1.政府采购货物支出 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
0 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
0 |
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
0 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
0 |
其中:授予小微企业合同金额 |
|
二、会议费 |
— |
1.69 |
|
|
三、培训费 |
— |
0.22 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。