一、单位基本情况
重庆市梁平区人力资源和社会保障服务中心于2022年12月由原重庆市梁平区人事档案管理服务中心和原重庆市梁平区退休干部活动中心整合组建,为隶属于重庆市梁平区人力资源和社会保障局的公益一类财政全额拨款事业单位。
(一)职能职责
重庆市梁平区人力资源和社会保障服务中心承担相关人才服务和人力资源开发服务工作,承担相关事业单位干部人事档案资料收集及档案整理、管理,查询等工作,承担退休干部的管理和服务工作。
1.负责人才服务工作,配合做好知识更新、能力提升、人力资源配置咨询等人力资源开发服务工作。
2.按照《中华人民共和国档案法》《干部档案工作条例》等法律法规规定,依法管理干部人事档案。
3.承担全区政府序列事业单位(领导干部除外)及乡镇(街道)事业单位干部人事档案资料收集及档案整理、管理工作。接受档案管理主管部门的检查和指导,指导区教委、区卫生健康委等单位的干部人事档案管理工作。
4.负责干部人事档案的安全、保密、保管与保护工作,依法向有关单位提供干部人事档案查询服务。建立完善干部人事档案信息库,大力推广应用干部人事档案现代管理方法和技术,逐步实现干部人事档案管理现代化。
5.宣传、贯彻执行党和国家退休工作的方针、政策,落实退休干部政治生活待遇。
6.承担退休干部管理、服务工作,加强退休干部活动场地管理,组织退休干部开展形式多样的文化、体育、健身等娱乐活动,发挥退休干部余热作用。
(二)单位构成
本单位无内设机构。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数60.18万元,其中:一般公共预算拨款60.18万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2023年增加1.46万元,主要是一般公共预算拨款增加1.46万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数60.18万元,其中:社会保障和就业支出54.61万元,卫生健康支出2.84万元,住房保障支出2.73万元;支出比2023年增加1.46万元,主要是基本支出增加1.46万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入60.18万元,一般公共预算财政拨款支出60.18万元,比2023年增加1.46万元。其中:基本支出60.18万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2023年增加1.46 万元,主要原因是工作人员正常晋升薪级工资等增加人员经费;项目支出0万元,比2023年减少0万元,主要原因是本单位未预算项目支出。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元,比2023年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0万元,主要原因是本单位未预算此费用;公务接待费0万元,比2023年减少0万元,主要原因是本单位未预算此费用;公务用车运行维护费0万元,比2023年减少0万元,主要原因是本单位未预算此费用;公务用车购置费0万元,比2023年减少0万元,主要原因是本单位未预算此费用。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。
(三)绩效目标设置情况。2024年无项目支出预算,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:刘玥
联系方式:023-53888135
附件:重庆市梁平区人力资源和社会保障服务中心2024年单位预算公开表
表一 |
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重庆市梁平区人力资源和社会保障服务中心财政拨款收支总表 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
60.18 |
一、本年支出 |
60.18 |
60.18 |
|
|
一般公共预算资金 |
60.18 |
社会保障和就业支出 |
54.61 |
54.61 |
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
2.84 |
2.84 |
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|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
2.73 |
2.73 |
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
60.18 |
支出合计 |
60.18 |
60.18 |
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表二 |
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重庆市梁平区人力资源和社会保障服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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单位:万元 |
功能分类科目 |
2024年预算数 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
60.18 |
60.18 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.61 |
54.61 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
46.47 |
46.47 |
|
2080150 |
事业运行 |
46.47 |
46.47 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.14 |
8.14 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.66 |
3.66 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.82 |
1.82 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.66 |
2.66 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.84 |
2.84 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.84 |
2.84 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.16 |
2.16 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.68 |
0.68 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.73 |
2.73 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.73 |
2.73 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.73 |
2.73 |
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表三 |
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重庆市梁平区人力资源和社会保障服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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单位:万元 |
经济分类科目 |
2024年基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
60.18 |
54.09 |
6.09 |
301 |
工资福利支出 |
51.23 |
51.23 |
|
30101 |
基本工资 |
11.54 |
11.54 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.47 |
0.47 |
|
30107 |
绩效工资 |
28.19 |
28.19 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.66 |
3.66 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.82 |
1.82 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.16 |
2.16 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.18 |
0.18 |
|
30113 |
住房公积金 |
2.73 |
2.73 |
|
30114 |
医疗费 |
0.48 |
0.48 |
|
302 |
商品和服务支出 |
6.09 |
|
6.09 |
30201 |
办公费 |
1 |
|
1 |
30205 |
水费 |
0.5 |
|
0.5 |
30206 |
电费 |
0.5 |
|
0.5 |
30211 |
差旅费 |
1 |
|
1 |
30213 |
维修(护)费 |
0.5 |
|
0.5 |
30215 |
会议费 |
0.3 |
|
0.3 |
30216 |
培训费 |
0.34 |
|
0.34 |
30228 |
工会经费 |
1.27 |
|
1.27 |
30229 |
福利费 |
0.68 |
|
0.68 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.86 |
2.86 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.2 |
0.2 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.66 |
2.66 |
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表四 |
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重庆市梁平区人力资源和社会保障服务中心一般公共预算“三公”经费支出表 |
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单位:万元 |
2024年预算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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|
|
(备注:本单位无该项收支,故此表无数据。) |
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表五 |
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重庆市梁平区人力资源和社会保障服务中心政府性基金预算支出表 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
|
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|
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|
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 |
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重庆市梁平区人力资源和社会保障服务中心单位收支总表 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
合计 |
60.18 |
合计 |
60.18 |
一般公共预算资金 |
60.18 |
社会保障和就业支出 |
54.61 |
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
2.84 |
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
2.73 |
财政专户管理资金 |
|
|
|
事业收入资金 |
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
其他收入资金 |
|
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表七 |
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重庆市梁平区人力资源和社会保障服务中心单位收入总表 |
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|
单位:万元 |
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
60.18 |
60.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.6 |
54.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
46.47 |
46.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
46.47 |
46.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.14 |
8.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.66 |
3.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.82 |
1.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.66 |
2.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
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|
重庆市梁平区人力资源和社会保障服务中心单位支出总表 |
|
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|
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|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
60.18 |
60.18 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.61 |
54.61 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
46.47 |
46.47 |
|
2080150 |
事业运行 |
46.47 |
46.47 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.14 |
8.14 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.66 |
3.66 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.82 |
1.82 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.66 |
2.66 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.84 |
2.84 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.84 |
2.84 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.16 |
2.16 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.68 |
0.68 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.73 |
2.73 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.73 |
2.73 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.73 |
2.73 |
|
表九 |
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|
重庆市梁平区人力资源和社会保障服务中心政府采购预算明细表 |
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|
|
|
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|
单位:万元 |
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(备注:本单位无该项收支,故此表无数据。) |
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|
表十 |
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2024年项目支出绩效目标表 |
编制单位: |
|
单位:万元 |
项目名称 |
|
业务主管部门 |
|
预算执行率权重 |
|
项目分类 |
|
当年预算(万元) |
|
本级安排(万元) |
|
上级补助(万元) |
|
项目概述 |
|
立项依据 |
|
当年绩效目标 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(备注:本单位2024年无项目支出预算,故此表无数据。) |
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