索引号 | 11500228008652230Y/2022-00345 | 发文字号 | |
主题分类 | 劳动就业;社会保障 | 体裁分类 | 财政预算、决算 |
发布机构 | 梁平区人力社保局 | 有效性 | |
标题 | 重庆市梁平区人力资源和社会保障局2021年度部门决算情况说明 | ||
成文日期 | 2022-09-30 | 发布日期 | 2022-09-30 |
索引号 | 11500228008652230Y/2022-00345 |
发文字号 | |
主题分类 | 劳动就业;社会保障 |
体裁分类 | 财政预算、决算 |
发布机构 | 梁平区人力社保局 |
有效性 | |
标题 | 重庆市梁平区人力资源和社会保障局2021年度部门决算情况说明 |
成文日期 | 2022-09-30 |
发布日期 | 2022-09-30 |
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策以及人力资源和社会保障发展规划,并组织实施和监督检查。
2.贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动和有效配置;综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。
3.负责促进就业工作,拟订全区统筹城乡的就业发展规划,完善公共就业创业服务体系,强化职业技能培训,贯彻执行就业援助制度和高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。贯彻落实养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案,贯彻执行相关社会保障基金投资政策,会同有关部门实施全民参保计划。
5.负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导工作,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,确保全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.负责贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度,贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
7.参与拟订全区人才队伍建设的总体规划。配合做好区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查以及全区人才引进政策的拟订。
8.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作,参与拟订并贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,贯彻执行吸引留学人员来渝工作或定居政策。参与拟订并贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策,完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。
9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作,贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
10.协助管理全区表彰奖励工作,承担市级评比达标表彰和市级部门表彰、国家部委及以上层级功勋荣誉表彰的评选推荐工作。
11.牵头贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策以及企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。
12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划,协调解决重点难点问题,依法维护农民工合法权益。
13.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。
14.负责局机关和指导所属单位的党建工作。
15.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置。
重庆市梁平区人力资源和社会保障局为区政府组成部门,内设11科室,分别是:办公室(信访办公室)、政策法规科(行政审批科)、专业技术人员管理科(重庆市梁平区职称改革办公室)、人力资源管理科〔重庆市梁平区技术工人等级(岗位)考核办公室〕、就业促进与劳务开发科(重庆市梁平区国家职业技能鉴定所)、工资福利科、社会保障科(重庆市梁平区劳动能力鉴定委员会办公室)、监督监察科(调解仲裁管理科、农民工工作科)、基金监督科、计划财务科(内部审计科)、信息建设管理科。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市梁平区人力资源和社会保障局(本级)、重庆市梁平区劳动人事争议仲裁院。
下属重庆市梁平区人力资源和社会保障综合行政执法支队、重庆市梁平区人事档案管理服务中心、重庆市梁平区退休干部活动中心等3个预算单位未独立核算,纳入本部门决算一并公开。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计1,169.08万元,支出总计1,169.08万元。收支较上年决算数增加72.82万元、增长6.6%,主要原因是2021年综合行政执法支队净增3人、在职职工死亡1人,局机关退休职工死亡2人,部分工作人员职务(职级)变动、晋升薪级工资、级别工资等增加财政拨款,同时按政策财政追加职业技能鉴定等费用。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
2.收入情况。2021年度收入合计1,161.43万元,较上年决算数增加175.54万元,增长17.8%,主要原因是2021年综合行政执法支队净增3人、在职职工死亡1人,局机关退休职工死亡2人,部分工作人员职务(职级)变动、晋升薪级工资、级别工资等增加财政拨款收入,同时按政策财政追加职业技能鉴定等费用。其中:财政拨款收入1,161.42万元,占100.0%;其他收入0.01万元,占0.0%。此外,年初结转和结余7.65万元。
3.支出情况。2021年度支出合计1,168.66万元,较上年决算数增加80.05万元,增长7.4%,主要原因2021年综合行政执法支队净增3人、在职职工死亡1人,局机关退休职工死亡2人,部分工作人员职务(职级)变动、晋升薪级工资、级别工资等增加财政拨款支出,同时按政策财政追加职业技能鉴定等费用。其中:基本支出792.1万元,占67.8%;项目支出376.56万元,占32.2%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.42万元,较上年决算数减少7.23万元,下降94.5%,主要原因是2021年其他收入减少。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计1,161.42万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加204.19万元,增长21.3%。主要原因是2021年综合行政执法支队净增3人、在职职工死亡1人,局机关退休职工死亡2人,部分工作人员职务(职级)变动、晋升薪级工资、级别工资等增加财政拨款,同时按政策财政追加职业技能鉴定等费用。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,161.42万元,较上年决算数增加204.19万元,增长21.3%。主要原因是2021年综合行政执法支队净增3人、在职职工死亡1人,局机关退休职工死亡2人,部分工作人员职务(职级)变动、晋升薪级工资、级别工资等增加财政拨款收入,同时按政策财政追加职业技能鉴定等费用。较年初预算数增加89.4万元,增长8.3%。主要原因是2021年综合行政执法支队净增3人、在职职工死亡1人,局机关退休职工死亡2人等增加财政拨款收入,同时按政策财政追加职业技能鉴定费和党代表工作经费等。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,161.42万元,较上年决算数增加204.19万元,增长21.3%。主要原因是2021年综合行政执法支队净增3人、在职职工死亡1人,局机关退休职工死亡2人,部分工作人员职务(职级)变动、晋升薪级工资、级别工资等增加财政拨款支出,同时按政策财政追加职业技能鉴定等费用。较年初预算数增加89.4万元,增长8.3%。主要原因是2021年综合行政执法支队净增3人、在职职工死亡1人,局机关退休职工死亡2人等增加财政拨款支出,同时按政策财政追加职业技能鉴定费和党代表工作经费等。
3.结转结余情况。本部门2020年度和2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余均为0万元。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出6.25万元,占0.5%,较年初预算数增加6.25万元,增长100.0%,主要原因是按政策追加党代表工作经费。
(2)教育支出0.14万元,占0.0%,与年初预算数一致。
(3)社会保障与就业支出1,089.52万元,占93.8%,较年初预算数增加81.99万元,增长8.1%,主要原因是2021年综合行政执法支队净增3人、在职职工死亡1人,局机关退休职工死亡2人,部分工作人员职务(职级)变动、晋升薪级工资、级别工资等增加财政拨款支出,同时按政策财政追加职业技能鉴定等费用。
(4)卫生健康支出35.59万元,占3.1%,较年初预算数增加1.38万元,增长4.0%,主要原因是2021年综合行政执法支队净增3人。
(5)住房保障支出29.92万元,占2.6%,较年初预算数减少0.23万元,下降0.8%,主要原因是调整住房公积金缴费基数。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出792.09万元。其中:人员经费719.69万元,较上年决算数增加94.84万元,增长15.2%,主要原因是2021年综合行政执法支队净增3人、在职职工死亡1人,局机关退休职工死亡2人,部分工作人员职务(职级)变动和晋升薪级工资、级别工资等增加财政拨款基本支出,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。公用经费72.4万元,较上年决算数减少48.73万元,下降40.2%,主要原因是落实政府过紧日子政策压缩支出,同时2021年将人事考试工作经费纳入项目支出管理。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计7.91万元,较年初预算数减少7.6万元,下降49.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费支出,严格落实公车使用规定,强化公务接待支出管理,公务用车运行维护费和公务接待费均比年初预算减少;同时今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加2.66万元,增长50.8%,主要原因是2020年受疫情影响,人事考试次数、公务车辆出车次数均比2021年少,同时2021年油价上涨。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0万元,未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本部门进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排部门人员出国(境)出访。与上年决算数相比,基本持平,主要原因是本部门进一步规范因公出国(境)活动,两年均未安排部门人员出国(境)出访。
2021年度本部门公务车购置费0万元,未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本部门严格落实公车使用规定,今年未购置公务车。与上年决算数相比,基本持平,主要原因是本部门严格落实公车使用规定,两年均未购置公务车。
公务车运行维护费3.85万元,主要用于市内因公出行、人力社保业务指导、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.65万元,下降40.8%,主要原因是本部门厉行节约,严格落实公车使用规定,严禁公车私用。较上年支出数增加1.17万元,增长43.7%,主要原因是2020年受疫情影响,公务车辆出车次数比2021年少,同时2021年油价上涨。
公务接待费4.06万元,主要用于接待人事考试区外考官、工作人员、部分考生用餐和相关部门检查工作用餐。费用支出较年初预算数减少4.94万元,下降54.9%,主要原因是本部门强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数增加1.5万元,增长58.6%,主要原因是2021年人事考试次数及接待人数增加。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待14批次825人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费49.17元,车均购置费0万元,车均维护费3.85万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出2.59万元,较上年决算数增加0.25万元,增长10.7%,主要原因是2020年受疫情影响,业务会议比2021年少。本年度培训费支出6.96万元,较上年决算数增加0.86万元,增长14.1%,主要原因是2021年部门所属单位新进工作人员5人参加业务培训。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出72.4万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少48.73万元,下降40.2%,主要原因是落实政府过紧日子政策压缩支出,同时2021年将人事考试工作经费纳入项目支出管理。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额7.67万元,其中:政府采购货物支出4.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.53万元。授予中小企业合同金额7.67万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额7.67万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公设备,办公网络租用和聘请法律顾问。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和3个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评3项,涉及资金1169.08万元。
(二)绩效自评结果。
部门整体绩效自评表
主管 部门 |
重庆市梁平区人力资源和社会保障局 |
财务 科室 |
计划财务科科 |
自评总分(分) |
98.84 | ||||||||||||
部门 联系人 |
黄明瑞 |
联系电话 |
023-53888133 | ||||||||||||||
部门预算执行情况 |
预算 资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | ||||||||||
1098.95 |
1169.08 |
1169.08 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
1.就业局势总体稳定。实施就业优先战略和积极就业政策,加强就业优先导向的宏观调控,继续落实好企业稳岗减负相关政策,抓好重点群体就业,全年全区城镇新增就业7000人,城镇调查失业率控制在5.5%左右。2.健全多层次社会保障体系。深入实施全民参保计划,以灵活就业人员、新就业形态从业人员为重点推进扩面工作。落实好跨统筹地区参保信息比对查询工作,做好转移接续工作。落实好提高城乡居民养老保险基础养老金标准兑现工作。启动实施工伤预防五年行动计划,落实工伤保险基金先行支付政策。3.激发人才创新创业活力。落实人才评价政策体系和职称系列标准。实施专业技术人才知识更新工程。全面推行职业技能等级认定,推动高技能人才和专业技术人才融通。积极参加引才活动,围绕全区经济社会发展需要,大力引进高精尖缺人才,力争引进研究生30名以上。进一步规范事业单位人员招聘行为,提升选人用人公信力。积极稳妥推进人事人才改革工作,确保相关改革任务平稳有序推进。4.构建和谐劳动关系。深入实施“和谐同行”能力提升三年行动计划。健全劳动人事争议多元处理机制,提升仲裁质效,确保仲裁结案率达到90%以上、法定期限结案率达到100%。全面落实《保障农民工工资支付条例》,及时公布重大劳动保障违法行为,完善欠薪“黑名单”制度。落实行业部门主管责任、乡镇街道属地责任和企业主体责任,开展夏冬季专项行动,确保完成双清零工作目标。推进劳动保障监察书面审查系统应用,提升企业劳动保障守法诚信等级评价信息化水平。5.深化川渝人社合作。强化“一盘棋”思想、贯彻“一体化”理念,抓好《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》人力社保领域贯彻措施的落实落地,着力推动川渝六区县人社事业区域协同发展,人社合作项目取得实质性进展。6.优化人社公共服务。持续深化人社领域“放管服”改革,落实巩固完善告知承诺制事项实施清单,探索推进免申即办。全面优化营商环境,加强人力社保惠企政策宣传普及,持续开展人社政策待遇“看得懂、算得清”宣传解读,简化经办流程,加快经办效率,全面落实惠企“减、免、缓、返”政策,确保政策快速落实,减轻企业办事成本和资金压力。7.夯实基础工作。加强信息化建设,推进人社数字化发展。落实好“跨省办”事项清单和社保卡“一卡通”应用目录160项,做好电子社保卡推广应用工作。加强法治人社建设,实施人社系统“八五”普法,强化人力社保领域法律法规宣传,推动人社标准体系贯彻实施。 |
1.全力推进就业工作。全年实现城镇新增就业5000人;发放创业担保贷款1亿元;职业培训10700人,其中创业培训450人。2.严格落实社保惠民政策。不断完善统筹城乡、覆盖全民的社保体系,全区社会保险参保人数累计达55.41万人,征收社会保险费和职业年金13.63亿元。全区社会保险待遇按时足额发放。为全区符合减免社保费用的企业减免社保费用。城乡居民养老保险参保率稳定在96%。认真做好社会保险基金管理、劳动能力鉴定、工伤保险重复领待等自查核查。3.创新聚智引才载体。招聘事业单位工作人员230名以上,其中硕士研究生30名。招募10名以上“三支一扶”人员到乡镇服务。评审、确定、确认专业技术职称300人次以上。4.深化和谐创建成果。运用协商、调解、仲裁等多种手段,依法、及时、高效化解劳动争议,全年法定期限内结案率100%,调解率达到60%以上。创建“第二批重庆市创新执法优化服务试验区”。督促各在建项目通过农民工工资专用账户代发农民工10万人次以上,代发工资5亿元以上。全区无因拖欠农民工工资引发的群体性事件和个人极端事件。5.接续推进乡村振兴。成立工作领导小组,设置就业帮扶、技能帮扶、社保帮扶等5个专项组,并逐一明确责任。6.聚力提升人社公共服务。严格按照《重庆市人力社保部门政务服务事项办事指南》的要素内容,完成176项政务服务事项的领取、流程配置等工作,130项政务服务事项已进驻大厅。分类设置综合窗口,业务受理、办理、审核流程彻底分开,构建了“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的办理模式,实现了“一窗综办、全渝通办、优先网办”的经办服务。全面推行企业职工养老保险关系电子化转移接续,2021年以来,办理养老保险关系转移接续300余人,为四川籍领待人员进行资格认证350余人。 |
1.全力推进就业工作。全年实现城镇新增就业5726人,超额完成市局下达5000人的全年目标任务;发放创业担保贷款3.06亿元,带动3254人就业,完成年度目标任务1亿元的306%;职业培训15017人次,完成年度目标任务10700人的140%,发放培训补贴1823.41万元,其中创业培训完成546人,完成目标任务450人的121%。2.严格落实社保惠民政策。不断完善统筹城乡、覆盖全民的社保体系,全区社会保险参保人数累计达55.62万人,征收社会保险费和职业年金14亿元。全区社会保险待遇累计发放达217.36万人次,发放金额达22.42亿元,实现了按时足额发放率和社会化发放率100%的目标任务。为全区1600余家企业减免社保费用2.32亿元。城乡居民养老保险参保率稳定在96%。认真做好社会保险基金管理、劳动能力鉴定、工伤保险重复领待等自查核查。3.创新聚智引才载体。招聘255名事业单位工作人员,其中博士研究生1名、硕士研究生36名。招募25名“三支一扶”人员到乡镇服务。推荐选派1名专业技术人员援藏。评审、确定、确认专业技术职称661人次,其中:正高级5名,副高级115名,中级254名,初级287名。4.深化和谐创建成果。运用协商、调解、仲裁等多种手段,依法、及时、高效化解劳动争议,全年依法立案203件,法定期限内结案率100%,调解率达到61%。成功创建“第二批重庆市创新执法优化服务试验区”。共收取各在建项目农民工工资保证金3300余万元,督促各在建项目通过农民工工资专用账户代发农民工11.6万人次,代发工资达6.4亿元。全区未发生一起因拖欠农民工工资引发的群体性事件和个人极端事件,有力维护了全区社会稳定。5.接续推进乡村振兴。成立工作领导小组,设置就业帮扶、技能帮扶、社保帮扶等5个专项组,并逐一明确责任。先后出台3个方案,就2021年及未来5年全区人社乡村振兴及市级重点帮扶乡镇铁门乡的重点目标任务等进行了明确。2021年,脱贫户劳动力就业务工总人数为11434人(比去年增加3人),公益性岗位安置脱贫人口449人,脱贫人口发放外出务工交通等各类补贴89万余元。8个就业帮扶车间安置脱贫人口就业35人。开展脱贫人口技能培训1706人。低保、特困、重残等困难人员城乡居民基本养老保险参保、领待率实现100%,并按规定进行代缴。为市级重点乡镇铁门乡成功申报1个第三批专家服务团项目。选派全科教师、订单定向医学生、基层卫生专业技术人员等224名人才入乡工作。6.聚力提升人社公共服务。严格按照《重庆市人力社保部门政务服务事项办事指南》的要素内容,完成176项政务服务事项的领取、流程配置等工作,130项政务服务事项已进驻大厅。分类设置综合窗口,业务受理、办理、审核流程彻底分开,构建了“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的办理模式,实现了“一窗综办、全渝通办、优先网办”的经办服务。全面推行企业职工养老保险关系电子化转移接续,2021年以来,办理养老保险关系转移接续300余人,为四川籍领待人员进行资格认证350余人。 | |||||||||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 (%) |
指标权重 (分) |
指标 得分 (分) |
是否核心 指标 | |||||||
城镇新增就业人数 |
人 |
≥ |
5000 |
5000 |
5726 |
100 |
5 |
5 |
是 | ||||||||
发放创业担保贷款 |
亿元 |
≥ |
1 |
1 |
3.06 |
100 |
2 |
2 |
否 | ||||||||
职工养老保险参保人数 |
万人 |
≥ |
7.34 |
7.34 |
14.73 |
100 |
2 |
2 |
否 | ||||||||
居民养老保险参保人数 |
万人 |
≥ |
36.45 |
36.45 |
36.03 |
98.8 |
2 |
1.98 |
否 | ||||||||
工伤保险参保人数 |
万人 |
≥ |
10.16 |
10.16 |
9.44 |
92.9 |
2 |
1.86 |
否 | ||||||||
失业保险参保人数 |
万人 |
≥ |
3.28 |
3.28 |
3.28 |
100 |
2 |
2 |
否 | ||||||||
社保卡持卡人数 |
万人 |
≥ |
89 |
89 |
89.06 |
100 |
1 |
1 |
否 | ||||||||
人才引进开展场次 |
场 |
≥ |
1 |
1 |
1 |
100 |
2 |
2 |
否 | ||||||||
实施人事考试场次 |
项(次) |
≥ |
4 |
4 |
4 |
100 |
2 |
2 |
否 | ||||||||
招聘事业单位工作人员 |
人 |
≥ |
230 |
230 |
255 |
100 |
4 |
4 |
是 | ||||||||
招募“三支一扶”人员 |
人 |
≥ |
10 |
10 |
25 |
100 |
1 |
1 |
否 | ||||||||
职称评审确定确认人数 |
人次 |
≥ |
300 |
300 |
661 |
100 |
3 |
3 |
是 | ||||||||
开展补贴性职业技能培训人数 |
人 |
≥ |
10700 |
10700 |
15017 |
100 |
1 |
1 |
否 | ||||||||
职业技能鉴定人数 |
人 |
≥ |
4000 |
4000 |
6375 |
100 |
1 |
1 |
否 | ||||||||
新增高级工以上职业资格证书或技能等级证书人数 |
人 |
≥ |
750 |
750 |
0 |
0 |
1 |
0 |
否 | ||||||||
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 (%) |
指标权重 (分) |
指标 得分 (分) |
是否核心 指标 | ||||||||
人事档案数字化完成卷数 |
卷 |
≥ |
1612 |
1612 |
1760 |
100 |
1 |
1 |
否 | ||||||||
机关事业单位人员工资统发完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
1 |
1 |
否 | ||||||||
组织退休干部开展活动人次 |
人次 |
≥ |
3000 |
3000 |
4985 |
100 |
1 |
1 |
否 | ||||||||
劳动保障监察巡查用人单位户数 |
户 |
≥ |
200 |
200 |
398 |
100 |
2 |
2 |
否 | ||||||||
劳动保障监察数据监测维护期数 |
期 |
= |
12 |
12 |
12 |
100 |
1 |
1 |
否 | ||||||||
劳动保障专项执法检查项次 |
项(次) |
≥ |
12 |
12 |
12 |
100 |
4 |
4 |
是 | ||||||||
劳动保障法律法规及业知识务培训人数 |
人 |
≥ |
500 |
500 |
598 |
100 |
1 |
1 |
否 | ||||||||
根治欠薪工作布置会场次 |
场次 |
≥ |
6 |
6 |
8 |
100 |
1 |
1 |
否 | ||||||||
企业薪酬调查户数 |
户 |
≥ |
29 |
29 |
76 |
100 |
1 |
1 |
否 | ||||||||
人事考试重大舆情发生率 |
% |
= |
0 |
0 |
0 |
100 |
1 |
1 |
否 | ||||||||
劳动保障监察举报投诉案件结案率 |
% |
≥ |
97 |
97 |
100 |
100 |
5 |
5 |
是 | ||||||||
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 (%) |
指标权重 (分) |
指标 得分 (分) |
是否核心 指标 | ||||||||
拖欠农民工工资举报投诉案件结案率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
100 |
100 |
5 |
5 |
是 | ||||||||
劳动人事争议仲裁结案率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
99 |
100 |
4 |
4 |
是 | ||||||||
劳动人事争议调解成功率 |
% |
≥ |
60 |
60 |
61 |
100 |
3 |
3 |
是 | ||||||||
基本养老金按时足额发放比率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
4 |
4 |
是 | ||||||||
工伤认定法定时限办结率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
2 |
否 | ||||||||
劳动能力鉴定办结率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
2 |
否 | ||||||||
人事考试费用 |
万元/次 |
≤ |
8 |
8 |
7.98 |
100 |
1 |
1 |
否 | ||||||||
金保网络租用费 |
万元 |
≤ |
22 |
22 |
17 |
100 |
1 |
1 |
否 | ||||||||
劳动人事争议仲裁案件费用 |
元/件 |
≤ |
1000 |
1000 |
990 |
100 |
1 |
1 |
否 | ||||||||
考务组织失误率 |
% |
= |
0 |
0 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 | ||||||||
核定事业单位绩效工资总量完成率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
100 |
100 |
1 |
1 |
否 | ||||||||
有力维护劳动关系和谐稳定 |
定性指标 |
效益显著 |
效益显著 |
效益显著 |
100 |
1 |
1 |
否 | |||||||||
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 (%) |
指标权重 (分) |
指标 得分 (分) |
是否核心 指标 | ||||||||
安全责任事故发生率 |
% |
= |
0 |
0 |
0 |
100 |
4 |
4 |
是 | ||||||||
人事考试的考生投诉率 |
‰ |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 | ||||||||
乡村振兴任务完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
5 |
5 |
是 | ||||||||
服务对象对窗口业务经办结果满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
98 |
100 |
2 |
2 |
否 | ||||||||
说明 |
一级项目绩效自评表
项目 名称 |
人事人才服务工作经费 |
项目 编码 |
002 |
自评 总分 (分) |
99 | ||||||
主管 部门 |
重庆市梁平区人力资源和社会保障局 |
财务 科室 |
计划财务科 |
项目 联系人 |
熊启江 |
联系电话 |
023-53888131 | ||||
项目资金(万元) |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | ||||
299 |
129 |
129 |
100 |
10 |
10 | ||||||
其中: 区级支出 |
299 |
129 |
129 |
100 |
10 |
10 | |||||
补助区县 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
激发人才创新创业活力,落实人才评价政策体系和职称系列标准。实施专业技术人才知识更新工程。全面推行职业技能等级认定,推动高技能人才和专业技术人才融通。积极参加引才活动,围绕全区经济社会发展需要,大力引进高精尖缺人才,力争引进研究生30名以上。进一步规范事业单位人员招聘行为,提升选人用人公信力。积极稳妥推进人事人才改革工作,确保相关改革任务平稳有序推进。 |
激发人才创新创业活力,落实人才评价政策体系和职称系列标准。实施专业技术人才知识更新工程。全面推行职业技能等级认定,推动高技能人才和专业技术人才融通。积极参加引才活动,围绕全区经济社会发展需要,大力引进高精尖缺人才,招聘事业单位工作人员230名以上,其中硕士研究生30名。招募10名以上“三支一扶”人员到乡镇服务。评审、确定、确认专业技术职称300人次以上。积极稳妥推进人事人才改革工作,确保相关改革任务平稳有序推进。 |
创新聚智引才载体,招聘255名事业单位工作人员,其中博士研究生1名、硕士研究生36名。招募25名“三支一扶”人员到乡镇服务。推荐选派1名专业技术人员援藏。评审、确定、确认专业技术职称661人次,其中:正高级5名,副高级115名,中级254名,初级287名。职业技能等级认定680人。组织全区专业技术人员参加公需科目继续教育、新取得高中初级职称人员参加岗前培训以及新进人员参加岗前培训,共计10967人次。定期召开退休干部代表座谈会,督查各单位退休职工政治待遇和经济待遇执行情况。 | |||||||||
绩 效 指 标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 | |
人才引进开展场次 |
场 |
≥ |
1 |
1 |
1 |
100 |
5 |
5 |
是 | ||
实施人事考试场次 |
项(次) |
≥ |
4 |
4 |
4 |
100 |
5 |
5 |
是 | ||
招聘事业单位工作人员 |
人 |
≥ |
230 |
230 |
255 |
100 |
2 |
2 |
否 | ||
招募“三支一扶”人员 |
人 |
≥ |
10 |
10 |
25 |
100 |
2 |
2 |
否 | ||
职称评审确定确认人数 |
人次 |
≥ |
300 |
300 |
661 |
100 |
5 |
5 |
是 | ||
专业技术人员培训人次 |
人次 |
≥ |
8500 |
8500 |
10967 |
100 |
3 |
3 |
否 | ||
职业技能鉴定人数 |
人 |
≥ |
4000 |
4000 |
6375 |
100 |
5 |
5 |
是 | ||
新增高级工以上职业资格证书或技能等级证书人数 |
人 |
≥ |
750 |
750 |
0 |
0 |
1 |
0 |
否 | ||
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 | ||
人事档案数字化完成卷数 |
卷 |
≥ |
1612 |
1612 |
1760 |
100 |
5 |
5 |
是 | ||
机关事业单位人员工资统发完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
3 |
否 | ||
组织退休干部开展活动人次 |
人次 |
≥ |
3000 |
3000 |
4985 |
100 |
2 |
2 |
否 | ||
督促检查机关事业单位退休职工两个待遇落实情况 |
个 |
≥ |
20 |
20 |
27 |
100 |
5 |
5 |
是 | ||
区退休干部活动中心开放天数 |
天 |
≥ |
340 |
340 |
342 |
100 |
5 |
5 |
是 | ||
人事考试重大舆情发生率 |
% |
= |
0 |
0 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 | ||
专业技术人员培训合格率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
100 |
100 |
3 |
3 |
否 | ||
工资统发按时足额发放率 |
% |
= |
99 |
99 |
100 |
100 |
3 |
3 |
否 | ||
人事考试费用 |
万元/次 |
≤ |
8 |
8 |
7.98 |
100 |
3 |
3 |
否 | ||
人事档案数字化 |
元/卷 |
≤ |
200 |
200 |
142 |
100 |
3 |
3 |
否 | ||
考务组织失误率 |
% |
= |
0 |
0 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 | ||
核定事业单位绩效工资总量完成率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
100 |
100 |
3 |
3 |
否 | ||
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 | ||
安全责任事故发生率 |
% |
= |
0 |
0 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 | ||
不断推进专业技术人才队伍建设 |
定性指标 |
长期有效 |
长期有效 |
长期有效 |
100 |
5 |
5 |
是 | |||
不断推进技能人才队伍建设 |
定性指标 |
长期有效 |
长期有效 |
长期有效 |
100 |
5 |
5 |
是 | |||
人事考试的考生投诉率 |
‰ |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 | ||
工资统发服务对象满意率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
100 |
100 |
3 |
3 |
否 | ||
说明 |
二级项目绩效自评表
项目 名称 |
党代表工作经费 |
项目 编码 |
001 |
自评 总分 (分) |
100 | |||||
主管 部门 |
重庆市梁平区人力资源和社会保障局 |
财务 科室 |
计划财务科 |
项目 联系人 |
高军 |
联系电话 |
023-53222396 | |||
项目资金(万元) |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||
0 |
6.25 |
6.25 |
100 |
10 |
10 | |||||
其中: 区级支出 |
0 |
6.25 |
6.25 |
100 |
10 |
10 | ||||
补助区县 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
保障区人力社保局、区教委、区卫生健康委、区委党校、区医保局党代表正常履行职责,开展社情民意调查及专项工作。 |
为区人力社保局、区教委、区卫生健康委、区委党校、区医保局党代表正常履行职责,开展社情民意调查及专项工作提供经费保障,圆满完成工作任务。 | |||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心指标 |
开展社情民意调查次数 |
次 |
≥ |
20 |
20 |
25 |
100 |
15 |
15 |
是 | |
开展党建培训次数 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
5 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
党史教育讲课次数 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
5 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
保障党代表有序开展工作 |
% |
≥ |
99 |
99 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
党代表工作经费 |
万元/党代表·年 |
≤ |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
提高党员党性修养,增强党组织向心力 |
% |
≥ |
99 |
99 |
100 |
100 |
15 |
15 |
是 | |
密切联系广大党员、广泛听取党员意见、建议 |
% |
≥ |
99 |
99 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
党员对党代表工作满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
98 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
说明 |
(三)重点绩效评价结果。
本部门2021年度无重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-53888133。