索引号 | 115002280086522817/2025-00048 | 发文字号 | |
主题分类 | 其他 | 体裁分类 | 财政预算、决算 |
发布机构 | 梁平区民政局 | 有效性 | |
标题 | 重庆市梁平区救助管理站2025年单位预算情况说明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 发布日期 | 2025-02-25 |
索引号 | 115002280086522817/2025-00048 |
发文字号 | |
主题分类 | 其他 |
体裁分类 | 财政预算、决算 |
发布机构 | 梁平区民政局 |
有效性 | |
标题 | 重庆市梁平区救助管理站2025年单位预算情况说明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
发布日期 | 2025-02-25 |
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市梁平区救助管理站负责为流浪人员(未成年人)提供救助和保护。对城市生活无着的流浪乞讨人员实施救助,对流浪未成年人员进行保护。
(二)单位构成
重庆市梁平区救助管理站无内设科室。人员编制4人,实有人数4人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数149.99万元,其中:一般公共预算拨款149.99万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,事业收入资金0.00万元,上级补助收入资金0.00万元,附属单位上缴收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,其他收入资金0.00万元;收入比2024年增加23.67万元,主要是一般公共预算拨款增加23.67万元,政府性基金预算拨款增加0.00万元,主要是因为本年度人员增加,且救助人次增加。
(二)支出预算:2025年年初预算数149.99万元,其中:社会保障和就业137.26万元,卫生健康支出5.63万元,住房保障7.10万元。支出较去年增加23.67万元,主要是基本支出增加18.67万元,项目支出增加5.00万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入149.99万元,一般公共预算财政拨款支出149.99万元,比2024年增加23.67万元。其中:基本支出99.99万元,主要用于保障4名在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年增加18.67万元,主要原因是人员增加1人;项目支出50.00万元,主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出等,比2024年增加5.00万元,主要原因是救助人次增加。
2025年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,比2024年增加0.00万元,本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算2.60万元,比2024年减少0.00万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,比2024年减少0.00万元,主要原因是单位未发生因公出国(境)费用;公务接待费0.10万元,比2024年减少0.00万元,主要是用于接待市局领导来本单位检查指导流浪乞讨人员工作;公务用车运行维护费2.50万元,比2024年减少0.00万元;公务用车购置费 0.00万元,比2024年减少0.00万元,主要原因是单位未预算购置公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费15.98万元,比2024年增加3.12万元,主要原因为人员增加1人;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.00万元:政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购2.00万元:政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款50.00万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
单位预算公开联系人:陈韦 联系方式:023-53222159