一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市梁平区民政局婚姻登记处宣传贯彻国家婚姻法律法规,倡导文明婚俗;负责全区婚姻登记注册工作;负责建立和管理婚姻登记档案;承办上级交办的其他工作。
(二)机构设置
本单位未设内设机构。
(三)单位构成
重庆市梁平区民政局婚姻登记处为重庆市梁平区民政局下属二级全额拨款参公事业单位。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计78.13万元,支出总计78.13万元。收支较上年决算数减少30.21万元、下降27.9%,主要原因是2020年区婚姻登记系统升级,购买了相关的办公设备以及对2010年至2019年婚姻档案进行了电子化处理。
2.收入情况。2021年度收入合计78.13万元,较上年决算数减少30.21万元,下降27.9%,主要原因是2020年区婚姻登记系统升级,购买了相关的办公设备以及对2010年至2019年婚姻档案进行了电子化处理。其中:财政拨款收入78.13万元,占100.0%。
3.支出情况。2021年度支出合计78.13万元,较上年决算数减少30.21万元,下降27.9%,主要原因是2020年区婚姻登记系统升级,购买了相关的办公设备以及对2010年至2019年婚姻档案进行了电子化处理。其中:基本支出62.29万元,占79.7%;项目支出15.85万元,占20.3%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是财政收回资金实行零结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计78.13万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少30.21万元,下降27.9%。主要原因是2020年区婚姻登记系统升级,购买了相关的办公设备以及对2010年至2019年婚姻档案进行了电子化处理。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入78.13万元,较上年决算数减少30.21万元,下降27.9%。主要原因是2020年区婚姻登记系统升级,购买了相关的办公设备以及对2010年至2019年婚姻档案进行了电子化处理。较年初预算数减少4.4万元,下降5.3%。主要原因是2020年婚姻档案整理及电子化劳务费未支付。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出78.13万元,较上年决算数减少30.21万元,下降27.9%。主要原因是2020年区婚姻登记系统升级,购买了相关的办公设备以及对2010年至2019年婚姻档案进行了电子化处理。较年初预算数减少4.4万元,下降5.3%。主要原因是2020年婚姻档案整理及电子化劳务费未支付。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是财政收回资金实行零结转。
4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出72.56万元,占92.9%,较年初预算数减少4.96万元,下降6.4%,主要原因是2020年婚姻档案整理及电子化劳务费未支付。
(2)卫生健康支出2.82万元,占3.6%,较年初预算数增加0.24万元,增长9.3%,主要原因是本年度有新进职工。
(3)住房保障支出2.75万元,占3.5%,较年初预算数增加0.31万元,增长12.7%,主要原因是本年度有新进职工。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出62.29万元。其中:人员经费50.83万元,较上年决算数增加13.07万元,增长34.6%,主要原因是本年度新进一名职工。人员经费用途主要包括人员基本工资、保留津补贴、生活性补贴、工作性津贴等。公用经费11.46万元,较上年决算数减少0.09万元,下降0.8%,主要原因是节约支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、工会经费、劳务费、其他交通费、税金及附加费和其他商品服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位没有安排“三公”经费事项,与上年持平。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位没有安排“三公”经费事项,与上年持平。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本单位因公出国(境)费用0万元,主要是单位没有安排因公出国(境)事项。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是单位没有安排因公出国(境)事项,与上年持平。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是单位没有安排因公出国(境)事项,与上年持平。
公务车购置费0万元,主要是单位未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是单位未购置公务车,与上年持平。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是单位未购置公务车,与上年持平。
公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是单位没有公务车。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是单位没有公务车,与上年持平。
公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是单位未发生公务接待事项,与上年持平。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是单位未发生公务接待事项,与上年持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0 人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本年度无会议支出。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,主要原因是2021年无培训费用支出。
(二)机关运行经费情况说明
2021年度本单位机关运行经费支出11.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数减少0.09万元,下降0.8%,主要原因是严格控制办公经费支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金15.85万元;从评价情况来看,婚姻登记专项性办公经费专项资金绩效自评情况较好,资金使用和效果达到了预期目标和社会效益。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
一级项目绩效自评表
项目
名称 |
民政管理事务 |
项目
编码 |
|
自评
总分
(分) |
100 |
主管
单位 |
区民政局 |
财务
科室 |
社保科 |
项目
联系人 |
陈韦 |
联系电话 |
53257199 |
项目资金(万元) |
年度
总金额 |
年初
预算数 |
全年
(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率
(%) |
执行率
权重 |
执行率
得分
(分) |
30 |
15.85 |
15.85 |
100.0 |
10 |
10 |
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
用于婚姻登记日常办公需要,如整理档案,打印资料等 |
婚姻登记专项性办公经费完成了项目实施计划的数量目标,项目实施的质量超过预期,完成15953余人,完成率100%。婚姻登记为办事群众免费提供资料复印及婚姻登记档案打印等,让群众得到实惠,减轻了群众的经济负担,群众满意度提高。 |
绩效指标 |
指标
名称 |
计量
单位 |
指标
性质 |
年初
指标
值 |
调整
指标
值 |
全年
完成值 |
得分
系数
(%) |
指标
权重
(分) |
指标得分
(分) |
是否核心
指标 |
办证人数 |
人 |
≥ |
10000 |
|
15953 |
100.0 |
30 |
30 |
是 |
婚姻登记及时办结率 |
% |
= |
100.0 |
|
100.0 |
100.0 |
25 |
25 |
是 |
登记工作满意度 |
% |
≥ |
95.0 |
|
95.0 |
100.0 |
25 |
25 |
是 |
窗口总体满意度 |
% |
≥ |
95.0 |
|
95.0 |
100.0 |
10 |
10 |
否 |
说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二级项目绩效自评表
项目
名称 |
婚姻登记专项性办公经费 |
项目
编码 |
|
自评
总分
(分) |
100 |
主管
单位 |
区民政局 |
财务
科室 |
社保科 |
项目
联系人 |
陈韦 |
联系电话 |
53257199 |
项目资金(万元) |
年度
总金额 |
年初
预算数 |
全年
(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率
(%) |
执行率
权重 |
执行率
得分
(分) |
30 |
15.85 |
15.85 |
100% |
10 |
10 |
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
用于婚姻登记日常办公需要,如整理档案,打印资料等 |
用于婚姻登记日常办公需要,如整理档案,打印资料等 |
婚姻登记专项性办公经费完成了项目实施计划的数量目标,项目实施的质量超过预期,完成15953余人,完成率100%。婚姻登记为办事群众免费提供资料复印及婚姻登记档案打印等,让群众得到实惠,减轻了群众的经济负担,群众满意度提高。 |
绩效指标 |
指标
名称 |
计量
单位 |
指标
性质 |
年初
指标
值 |
调整
指标
值 |
全年
完成值 |
得分
系数
(%) |
指标
权重
(分) |
指标得分
(分) |
是否核心
指标 |
办证人数 |
人 |
≧ |
10000 |
|
15953 |
100.0 |
30 |
30 |
是 |
婚姻登记及时办结率 |
% |
= |
100 |
|
100 |
100.0 |
25 |
25 |
是 |
登记工作满意度 |
% |
≧ |
95% |
|
90% |
100.0 |
25 |
25 |
是 |
窗口总体满意度 |
% |
≧ |
95% |
|
90% |
100.0 |
10 |
10 |
否 |
说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2.绩效自评报告或案例
《重庆市梁平区民政局婚姻登记处关于2021年度婚姻登记专项资金绩效自评报告》见附件
(三)重点绩效评价结果
我单位2021年未委托第三方对单位政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:陈韦023-53233011。
附件:重庆市梁平区民政局婚姻登记处关于2021年度婚姻登记专项资金绩效自评报告