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索引号 11500228008652396D/2025-00013 发文字号
主题分类 林业 体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区林业局 有效性
标题 重庆市梁平区竹海林场 2025年单位预算情况说明
成文日期 2025-02-25 发布日期 2025-02-25
索引号 11500228008652396D/2025-00013
发文字号
主题分类 林业
体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区林业局
有效性
标题 重庆市梁平区竹海林场 2025年单位预算情况说明
成文日期 2025-02-25
发布日期 2025-02-25

一、单位基本情况

(一)职能职责

宗旨保护、管理森林资源,维护生态安全主要职责任务培育、保护和管理辖区内森林资源;开展技术创新、推广负责履行百里竹海自然保护地管理服务职责。具体职责任务负责林地保护,森林培育,实施造林、营林、采伐工作负责林区护林、防火、防盗负责林区森林病虫害预测预报工作开展林业科学实验和技术创新、宣传、推广,提高森林资源质量负责保护林区生态文化资源、促进人与自然和谐发展拓展和经营林下种、养殖等相关经济产业承办上级交办的其他工作。

(二)单位构成

重庆市梁平区竹海林场为隶属于重庆市梁平区林业局的公益一类财政全额拨款事业单位,按正科级管理。核定事业编制51名。设场长1名,副场长3名;内设机构(派出机构)领导职数12名。

重庆市梁平区竹海林场设4个内设机构,分别是:综合科、森林资源管理科、产业科、基建科。

4个派出机构分别是:猎神管护站(驻竹山镇竹丰社区1组)、天生桥管护站(驻屏锦镇明月路139号)、大垭口管护站(驻七星镇仁安村4组)、回龙管护站(驻回龙镇云阳村5组)

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数1,266.02万元,其中:一般公共预算拨款1,266.02万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入2024减少76.68万元,主要是一般公共预算拨款减少76.68万元

2025我单位无使用政府性基金预算拨款安排的收入,与上年保持一致

(二)支出预算2025年年初预算数1,266.02万元,其中:教育支出5.82万元,社会保障和就业支出266.42万元卫生健康支出55.71万元,农林水支出887.92万元,住房保障支出50.15万元;支出2024减少76.68万元,主要是基本支出增加10.78万元,项目支出减少87.46万元。

单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1,266.02万元,一般公共预算财政拨款支出1,266.02万元,比2024年减少76.68万元。其中:基本支出1,159.59万元,主要用于保障区竹海林场在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出,比2024增加10.78万元,主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出增加;项目支出106.43万元,主要用于非税收入征管成本及遗属补助发放工作,比2024减少87.46万元,主要原因是我单位非税收入征管成本较2024年减少87.5万元,遗属补助较2024年增加0.04万元

2025我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致

三公经费情况说明

2025三公经费预算6.84万元,比2024增加6.04万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元,主要原因是我单位无因公出国(境)费用与上年保持一致;公务接待费0.78万元,比2024年减少0.02万元,主要原因是我单位厉行节约,严格遵守中央八项规定精神,严格控制公务接待支出;公务用车运行维护费6.06万元,比2024增加6.06万元,主要原因是2024公务车运行维护费用未纳入年初预算;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元;主要原因是我单位本年度未安排公务用车购置费预算

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况我单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款106.43万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,我单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释(纳入向社会公开范围的单位必须填写)

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开联系人:陈政娟  联系方式:023-53512492


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