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索引号 1150022873397104X5/2025-00043 发文字号
主题分类 财政 体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区梁山街道办事处 有效性
标题 重庆市梁平区梁山街道办事处2025年部门预算情况说明
成文日期 2025-02-25 发布日期 2025-02-25
索引号 1150022873397104X5/2025-00043
发文字号
主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区梁山街道办事处
有效性
标题 重庆市梁平区梁山街道办事处2025年部门预算情况说明
成文日期 2025-02-25
发布日期 2025-02-25

一、单位基本情况

(一)职能职责

梁山街道办事处是区政府的派出机构,依据法律法规和区政府授权,行使街道行政管理职能。其主要职责:  

1.在区委、区政府的领导下,贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。  

2.负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民素质为目的的活动,树立文明新风。  

3.按照职责范围,做好辖区范围内的建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。  

4.负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作,依照有关政策规定做好出租屋和外来人口的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。  

5.负责社区建设和管理,指导开展社区服务工作,大力兴办社会福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游等工作。

 6.发展街道和村级经济,管理街道国有资产和集体资产,为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务,以经济、法律和必要的行政手段,推动街道、村级经济发展和维护市场秩序。  

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、侨务和婚姻登记、调解等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。  

8.指导和帮助居(村)民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居(村)民委员会的群众自治作用。  

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。  

10.向区人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访事项。  

11.承办区政府交办的其他工作。

(二)单位构成

本部门本级内设机构5个,各机构规范简称依次为:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设二级预算单位5个,分别是:便民服务中心(退役军人服务站)、 综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、社区事务服务中心

人大工委、街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联 等群团组织按章程设置。街道办明确相关职能和从事具体工作的人员。街道不设政协机构,可明确兼职人员负责政协有关工作。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数5065.03万元,其中:一般公共预算拨款5065.03万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2024年增加464.41万元,主要是一般公共预算拨款增加478.48万元,政府性基金预算拨款减少14.07万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数5065.03万元,其中:一般公共服务支出2407.33万元,国防支出5万元,公共安全支出402.76万元,文化旅游体育与传媒支出71.35万元,社会保障和就业支出624.55万元,卫生健康支出111.16万元,节能环保支出94万元,城乡社区支出52.51万元,农林水支出983.17万元,住房保障支出310.12万元,灾害防治及应急管理支出3.08万元;支出比2024年增加464.41万元,主要是基本支出增加46.3万元,项目支出增加432.18万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5065.03万元,一般公共预算财政拨款支出5065.03万元,比2024年增加464.41万元。其中:基本支出2017.47万元,主要用于保障梁山街道办事处在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年增加46.3万元,主要原因是职工工资调整,导致社保等基数增加,预算增加;项目支出3047.56万元,主要用于重点项目建设工作,比2024年增加432.18万元,主要原因是2025年棚户区改造等专项资金增加。

2025年政府性基金预算财政拨款收入 0万元,政府性基金预算支出0万元,比2024年减少14.07万元,主要原因是梁山街道政府性基金预算资金的项目减少。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算6万元,比2024年增加2.7万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费1万元,比2024年增加0.2万元,主要原因是公务接待安排增加;公务用车运行维护费5万元,比2024年增加2.5万元,主要原因是2024年仅预算公务车1台,2025年预算2台;公务用车购置费0万元,与上年持平,近几年未安排公务车购置。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。22025年一般公共预算财政拨款运行经费225.87万元,比2024年增加3.26万元,主要原因为公务用车运行维护费增加;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额5万元:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购5万元:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款3047.56万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开联系人:阿珍      联系方式:023-53222188


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