[ 索引号 ] | 1150022873397104X5/2023-00069 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 梁平区梁山街道办事处 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-09-28 | [ 发布日期 ] | 2023-09-28 |
重庆市梁平区梁山街道办事处2022年度区级部门决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作的指示要求,制订具体的管理办法并组织实施;二是指导辖区内村(居)委会的工作,支持、帮助村(居)民委员会加强基层政权建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求;三是抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动;四是协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作,积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作;五是会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及卫生健康工作;六是协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作;七是负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作;八是负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、生态环境保护工作;九是负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序;十是负责研究辖区经济发展规划,协助有关部门抓好安全生产工作;十一是配合有关部门做好辖区内三防、抢险、救灾、安全生产监管等工作;十二是承办上级交办的其他工作。
(二)机构设置。梁山街道党工委、办事处是梁平区委、区政府的派出机构,设置行政单位1个(综合办事机构)、事业单位6个(社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队)。
综合办事机构的主要职责:
1.党政办公室(挂人大工委办公室牌子)。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。
2.党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。
3.经济发展办公室(挂统计办公室牌子)。统筹负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理等职责。
4.民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)。统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设、物业管理等职责。
5.平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
6.规划建设环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
7.财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责。
8.应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。
9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。
事业单位主要职责
1.社区事务服务中心。负责做好社区日常事务服务工作,公共服务平台建设和管理,组织开展公益服务及便民利民惠民服务,培育和壮大社区公益性服务组织等工作。
2.社区文化服务中心。承担辖区内时政宣传、文化体育、广播电视、旅游、文物保护、科普培训等方面服务工作。
3.劳动就业和社会保障服务所。承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作;养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。
4.农业服务中心。承担农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、动物防疫的服务保障工作。
5.退役军人服务站。负责辖区内退役军人保障服务工作,做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。
6.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制,集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。
(三)单位构成。梁山街道党工委、办事处是梁平区委、区政府的派出机构,由行政单位1个(综合办事机构)、事业单位6个(农业服务中心、社区文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心、劳动就业和社会保障所)构成。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入6490.84万元,年初结转和结余3549.88万元,总计10040.72万元。支出总计10040.72万元。收支较上年决算数减少3027.67万元、下降23.17%,主要原因是老旧小区等项目专项资金减少,相应的费用也减少。
2.收入情况。2022年度收入合计6490.84万元,较上年决算数减少6037.58万元、下降48.19%,主要原因是老旧小区等项目专项资金减少。其中:财政拨款收入6490.84万元,占100%;年初结转和结余3549.887万元。
3.支出情况。2022年度支出合计10040.72万元,较上年决算数减少3027.67万元、下降23.17%,主要原因是老旧小区等项目专项资金减少,相应的费用也减少。其中:基本支出1845.77万元,占18.38%;项目支出8194.95万元,占81.62%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计10040.72万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少3027.67万元、下降23.17%。主要原因是老旧小区等项目专项资金减少,相应的费用也减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6490.84万元,较上年决算数减少6037.58万元、下降48.19%。较年初预算数增加2280.47万元,增长54.4%。主要原因是老旧小区等项目专项资金减少。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出9967.22万元,较上年决算数减少863.24万元,下降7.94%。主要原因是老旧小区等项目专项资金减少,相应的费用也减少。较年初预算数增加5777.65万元,增长137.9%。主要原因是主要原因是年初专项资金未预算及年中上级财政追加项目资金。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1362.66万元,占13.7%,较年初预算数增加162.33万元,增长13.5%,主要原因是在职人员调资、办公费、差旅费、临聘人员及公益性岗位人员补助增加支出。
(2)国防支出5万元,占0.1%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(3)公共安全支出352.71万元,占3.5%,较年初预算数增加82.22万元,增长30.4%,,主要原因是年初未预算,年中追加。
(4)教育支出0.98万元,占0%,较年初预算数增加0.98万元,增长100%,主要原因是年初未预算,年中追加。
(5)文化旅游体育与传媒支出78.74万元,占0.8%,较年初预算数增加29.15万元,增长58.8%,主要原因是对2021年为支付送文化下乡演出活动费等部分专项资金进行追加预算。
(6)社会保障与就业支出1944.1万元,占19.5%,较年初预算数增加761.74万元,增长64.4%,主要原因是公益性岗位人员补助等资金预算追加。
(7)卫生健康支出173.12万元,占1.7%,较年初预算数增加88.22万元,增长103.9%,主要原因是疫情期间购买防疫物资支出。
(8)节能环保支出125.52万元,占1.3%,较年初预算数减少111.43万元,下降47%,主要原因是年初预算节能环保支出,部分专项资金年终未支付。
(9)城乡社区支出895.8万元,占9%,较年初预算数增加504.78万元,增长129.1%,主要原因是对2021年年终未支付部分专项资金进行追加预算。
(10)农林水支出1462.13万元,占14.7%,较年初预算数增加766.22万元,增长110.1%,主要原因是扶贫专项经费、科技推广服务、森林防灾减灾等资金增加。
(11)交通运输支出845.31万元,占8.5%,较年初预算数增加845.31万元,增长100.0%,主要原因是年初未预算,年中追加。
(12)资源勘探信息等支出0.72万元,占0%,较年初预算数增加0.72万元,增长100%。主要原因是年初未预算,年中追加。
(13)商业服务业等支出74.08万元,占0.7%,较年初预算数增加74.08万元,增长100.0%,主要原因是年初未预算,年中增加支出。
(14)住房保障支出2617.48万元,占26.3%,较年初预算数增加2544.48万元,增长3485.6%,主要原因是年初只预算了职工单位部分住房公积金,年中追加老旧小区改造专项资金。
(15)灾害防治及应急管理支出17.26万元,占0.2%,较年初预算数增加17.26万元,增长100.0%,主要原因是年初未预算,年中追加。
(16)其他支出11.61万元,占0.1%,较年初预算数增加11.61万元,增长100.0%,主要原因是年初未预算,年中追加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出1845.77万元。其中:人员经费1626.85万元,较上年决算数减少1124.84万元,减少40.88%,主要原因是2021年在职人员及村社区干部补助补助投资,存在补发增发情况。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、生活补助、医疗费、养老金、职业年金及住房公积金等。公用经费218.92万元,较上年决算数减少230.17万元,下降51.25%,主要原因是厉行节约、严控支出,压缩办公费和三公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余52.7万元,年末结转结余0万元。本年收入20.8万元,较上年决算数减少2217.13万元,下降99.1%,主要原因是上级拨款指标减少。本年支出73.5万元,较上年决算数减少2164.43万元,下降96.7%,主要原因是上级拨款指标减少,从而支出减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计4.57万元,较年初预算数减少0万元,减少0%。“三公”经费支出较上年支出数增加1.71万元,下降0.6%,主要原因是公务用车的使用频率增加,导致车辆损耗大,从而车辆维护维修费用增加。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是本年度未有人员因公出国(境)。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是本年度无因公出国(境)费用。较2021年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本年度无因公出国(境)费用,与上年持平。
公务车购置费0万元,主要是本单位2022年未购置公务车。。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位2022年未购置公务车。较2021年支出数增加0万元,增长0%,主要原因是本年度未购置公务车,与上年持平。
公务车运行维护费4.26万元,主要用于除县城规划区外的农村社区及村开展各项工作用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较2021年支出数增加1.51万元,增加54.91%,主要原因是主要原因是公务用车的使用频率增加,导致车辆损耗大,从而车辆维护维修费用增加。
公务接待费0.31万元,主要用于接待上级来我单位调研和检查工作开支。费用支出较年初预算数增加0万元,增加0%,主要原因是严格公务接待要求,同城不接待。较2021年支出数增加0.20万元,增加181.81%,主要原因是本单位与企业招待活动增加。
(三)“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待8批次70人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费44.29元,车均购置费0万元,车均维护费1.07万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。
2022年本年度会议费支出8.04万元,较上年决算数减少1.33万元,下降14.2%,主要原因是疫情原因,减少会议,减少会议费支出。本年度培训费支出1.21万元,较上年决算数减少1万元,下降45.2%,主要原因是疫情原因,减少聚集培训,从而减少培训费支出。
(二)机关运行经费情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出170.7万元,比上年度减少89.21万元,降低34.32%,主要原因是厉行节约、严控支出,压缩办公费等支出。机关运行经费主要用于开支办公经费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、公务接待费、会议费、维修费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对1个整体绩效和73个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出8194.95万元。
整体绩效自评表:
重庆市梁平区梁山街道办事处 2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||
主管部门 |
梁山街道办事处 |
部门 |
谭世文 |
联系电话 |
023-53224817 |
自评总分 |
100 | ||||||
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策,完成街道党工委、办事处交办的各项工作任务,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神,积极贯彻落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署,坚持新发展理念,推动高质量发展,突出抓好“疫情防控、产业发展、城市管理、民计民生、平安稳定、党的建设”六大方面工作,推动全街经济社会持续健康发展。一是有效落实疫情防控常态化管理政策,确保人民健康安全,经济稳定发展;二是优化产业结构,服务企业发展,加强财政管理;三是大力推进生态文明建设,持续做好建文建卫工作,着力推动项目建设;四是全面提供民生服务,提升社会保障水平,持续推进文旅发展;五是强化安全监管、综治维稳、物业管理;六是强化思想政治建设,强化基层党组织建设,强化干部队伍,深化党风廉政建设,确保其他工作平稳有序推进。 |
全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策,完成街道党工委、办事处交办的各项工作任务,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神,积极贯彻落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署,坚持新发展理念,推动高质量发展,突出抓好“疫情防控、产业发展、城市管理、民计民生、平安稳定、党的建设”六大方面工作,推动全街经济社会持续健康发展。一是有效落实疫情防控常态化管理政策,确保人民健康安全,经济稳定发展;二是优化产业结构,服务企业发展,加强财政管理;三是大力推进生态文明建设,持续做好建文建卫工作,着力推动项目建设;四是全面提供民生服务,提升社会保障水平,持续推进文旅发展;五是强化安全监管、综治维稳、物业管理;六是强化思想政治建设,强化基层党组织建设,强化干部队伍,深化党风廉政建设,确保其他工作平稳有序推进。 |
全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策,完成街道党工委、办事处交办的各项工作任务,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神,积极贯彻落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署,坚持新发展理念,推动高质量发展,突出抓好“疫情防控、产业发展、城市管理、民计民生、平安稳定、党的建设”六大方面工作,推动全街经济社会持续健康发展。一是有效落实疫情防控常态化管理政策,确保人民健康安全,经济稳定发展;二是优化产业结构,服务企业发展,加强财政管理;三是大力推进生态文明建设,持续做好建文建卫工作,着力推动项目建设;四是全面提供民生服务,提升社会保障水平,持续推进文旅发展;五是强化安全监管、综治维稳、物业管理;六是强化思想政治建设,强化基层党组织建设,强化干部队伍,深化党风廉政建设,确保其他工作平稳有序推进。 | |||||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |||||
“限上商贸”升限家数 |
家 |
≥ |
8 |
10 |
8 |
10 |
|||||||
管控重点人员 |
人 |
≥ |
197 |
10 |
197 |
10 |
|||||||
举办文化体育群众活动次 |
次/年 |
≥ |
56 |
10 |
56 |
10 |
|||||||
主题党日活动次数 |
次/年 |
≥ |
360 |
10 |
360 |
10 |
|||||||
招商引资任务完成率 |
% |
≥ |
80 |
10 |
80 |
10 |
|||||||
打击非法集资和金融诈骗宣传知晓率 |
% |
≥ |
85 |
10 |
85 |
10 |
|||||||
法制宣传知晓率 |
% |
≥ |
80 |
5 |
80 |
5 |
|||||||
垃圾分类知晓率 |
% |
≥ |
70 |
5 |
70 |
5 |
|||||||
城市人居环境居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
5 |
|||||||
服务辖区企业满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
|||||||
社会治安群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
5 |
|||||||
指标执行率 |
% |
≥ |
100 |
10 |
100 |
10 |
项目自评表:
重庆市梁平区梁山街道办事处 2022年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
1 |
社区组织经费 |
发放人数 |
≥ |
220 |
人 |
15 |
220 |
15 |
100 | |
影响时效 |
≥ |
365 |
天 |
20 |
365 |
20 |
||||
社区运转 |
定性 |
优 |
20 |
优 |
20 |
|||||
对社区影响 |
定性 |
优 |
15 |
优 |
15 |
|||||
社区群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
||||
指标执行率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
(二)部门绩效评价情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评2项,涉及资金8194.95万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看:2022年,我街道办事处积极履行职责,强化管理,较好的完成年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出水平得到提升。
(三)重点绩效评价结果
我单位2022年未开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的 财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
部门决算公开联系人:谭世文 联系方式: 023-53224817。