【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
索引号 11500228008652206E/2025-00100 发文字号
主题分类 教育 体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区教委 有效性 有效
标题 重庆市梁平红旗中学校2025年单位预算情况说明
成文日期 2025-02-25 发布日期 2025-02-25
索引号 11500228008652206E/2025-00100
发文字号
主题分类 教育
体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区教委
有效性 有效
标题 重庆市梁平红旗中学校2025年单位预算情况说明
成文日期 2025-02-25
发布日期 2025-02-25

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市梁平红旗中学校现行的职能职责:实施高中学历教育、促进基础教育发展。完成辖区内高中学历教育、推进课程改革和教法学法改革、加强德育工作、开展社区服务等社会实践活动、实施高中学业水平考试和综合素质评价、全面实施素质教育。

(二)单位构成

重庆市梁平红旗中学校内设7个机构科室,分别是办公室、教务处、德育处、教科室、总务处、信息技术处、体艺卫处。下属0个二级预算单位。

下属办公室、教务处、德育处、教科室、总务处、信息技术处、体艺卫处等7个预算单位未独立核算,纳入本单位预算一并公开。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数15165.29万元,其中:一般公共预算拨款8888.84万元,政府性基金预算拨款4796.9万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,财政专户管理资金1479.55万元,事业收入资金0.00万元,上级补助收入资金0.00万元,附属单位上缴收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,其他收入资金0.00万元;收入2024增加5787.27万元,主要是一般公共预算拨款增加760.11万元政府性基金预算拨款增加4796.9万元,财政专户管理资金拨款增加230.26万元

(二)支出预算2025年年初预算数15165.29万元,其中:一般公共服务支出0.00万元,教育支出8475.14万元,社会保障和就业支出1113.46万元,卫生健康支出398.85万元,住房保障支出380.94万元,其他支出4796.9万元;支出2024增加5787.27万元,主要是基本支出增加627.11万元,项目支出增加5160.16万元。

单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入8888.84万元,一般公共预算财政拨款支出8888.84万元,比2024年增加760.11万元。其中:基本支出7859.62万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年增加459.82万元,主要原因是人员经费增加;项目支出1029.22万元,主要用于遗属补助、助学金和改善办学条件等重点工作,比2024年增加300.29万元,主要原因是改善办学条件资金增加。

2025年政府性基金预算财政拨款收入4796.9万元,政府性基金预算支出4796.9万元,主要用于红旗中学体艺中心修建重点工作,比2024年增加4796.9万元,主要原因是新建红旗中学体艺中

三公经费情况说明

2025三公经费预算0.00万元,比2024年减少0.00万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,比2024年减少0.00万元,主要原因是本单位无因公出国(境)安排;公务接待费0.00万元,比2024年减少0.00万元,主要原因是本单位无公务接待计划;公务用车运行维护费0.00万元,比2024年减少0.00万元,主要原因是因公务车车况较差没有使用,所以没有预算公务用车运行维护费;公务用车购置费0.00万元,比2024年减少0.00万元;主要原因是本单位无公务用车购置计划

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额166.62万元:政府采购货物预算166.62万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购116.72万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1029.22万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释(纳入向社会公开范围的单位必须填写)

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开联系人:魏发坤联系方式:023-53225887

扫一扫在手机打开当前页