索引号 | 115002280086523530/2025-00011 | 发文字号 | |
主题分类 | 交通 | 体裁分类 | 财政预算、决算 |
发布机构 | 梁平区交通运输委 | 有效性 | |
标题 | 重庆市梁平区交通运输委员会(本级) 2025年单位预算情况说明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 发布日期 | 2025-02-25 |
索引号 | 115002280086523530/2025-00011 |
发文字号 | |
主题分类 | 交通 |
体裁分类 | 财政预算、决算 |
发布机构 | 梁平区交通运输委 |
有效性 | |
标题 | 重庆市梁平区交通运输委员会(本级) 2025年单位预算情况说明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
发布日期 | 2025-02-25 |
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市梁平区交通运输委员会是梁平区人民政府的组成部门,其主要职责是贯彻执行国家交通行业的方针、政策和法律、法规,负责编制全区交通行业的发展规划、中长期计划、年度计划、交通枢纽发展规划,负责交通基础设施建设,负责管理交通运输行业。
(二)单位构成
经梁平区机构编制委员会核定,重庆市梁平区交通运输委员会本级内设11个职能科室,分别是:办公室、规划计划科、建设管理科、养护管理科、综合运输科、民航铁路科、政策法规科(信访科)、安全监管科、行政审批科、信息宣教科、财务审计科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数43238.76万元,其中:一般公共预算拨款34459.23万元,政府性基金预算拨款8779.53 万元;收入比2024年增加14361.07万元,主要是一般公共预算拨款增加7304.66万元,政府性基金预算拨款增加7056.41 万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数43238.76万元,其中:社会保障和就业支出90.08万元,卫生健康支出29.51万元,城乡社区支出8779.53万元,交通运输支出34305.56万元,住房保障支出34.08万元;支出比2024年增加14361.07万元,主要是基本支出减少45.73万元,项目支出增加14406.8万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入34459.23万元,一般公共预算财政拨款支出34459.23万元,比2024年增加7304.66万元。其中:基本支出507.16万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出,比2024年减少45.73万元,主要原因是编制2025年年初预算时,在职人员比上年少2人,导致人员经费及日常公用经费比上年减少;项目支出33952.07万元,主要用于国省道和农村公路建设、农村公路安防、公路养护等交通专项项目重点工作,比2024年增加7350.39万元,主要原因是一般公共预算财政拨款安排交通专项项目比上年增加。
2025年政府性基金预算财政拨款收入8779.53万元,政府性基金预算支出8779.53万元,主要用于交通专项项目,比2024年增加7056.41万元,主要原因是政府性基金预算安排交通专项项目比上年增加。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算8万元,与2024年持平。其中:公务接待费3万元,与2024年持平,主要原因是持续从严控制公务接待费;公务用车运行维护费5万元,与2024年持平,主要原因是持续从严控制公务用车运行维护费。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费68.74万元,比2024年减少6.83万元,主要原因是编制2025年年初预算时,在职人员比上年少2人,导致运行经费比上年减少;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位2025年政府采购预算总额5万元:政府采购货物预算5万元;其中一般公共预算拨款政府采购5万元:政府采购货物预算5万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款33952.07万元、政府性基金预算财政拨款8779.53万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆2辆,全部为应急保障用车。2025年一般公共预算未安排购置车辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
单位预算公开联系人:刘兰英;联系方式:023-53230871