[ 索引号 ] | 115002280086521773/2021-00051 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 行政事务 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 梁平区经济信息委 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-09-30 | [ 发布日期 ] | 2021-09-30 |
重庆市梁平区经济和信息化委员会(本级)2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.重庆市梁平区经济和信息化委员会职能职责
(1)贯彻执行有关工业、生产性服务业、信息服务业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策;根据本区国民经济和社会发展总体规划,制定工业、生产性服务业、信息服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施;研究工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施,引导扶持工业和信息产业的发展。
(2)负责提出本区工业和信息化固定资产投资规模和方向;负责本区工业技术改造项目审批、核准和备案,负责各类工业和信息化财政专项资金的使用安排;定期公布工业投资引导目录,规划本区重大工业和信息化建设项目并组织实施;对重大技术改造项目实施监督管理;负责组织协调推进军民融合各项工作,推进统筹军民产业深度融合;负责本区工业系统协(学、商)会管理。
(3)推动本区工业技术进步和高新技术产业发展;指导本区工业企业技术创新、技术引进和技术改造,组织新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用和实施重大示范工程;用高新技术及先进适用技术提升传统产业;负责工业行业质量管理和品牌战略的推进;指导和推进以企业为主体的技术创新体系建设;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展,促进信息化和产业化融合。
(4)研究拟订本区工业和信息业利用内外资有关政策,指导工业和信息业企业利用内外资;参与管理本区工业和信息业对外贸易工作,协调工业和信息业出口政策;组织协调利用区外及境外资金改造工业和信息业企业工作。
(5)监测分析工业和信息产业经济运行态势,统计并在一定范围内发布相关信息;负责年度工业调控目标制定及落实;协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议;协助推进工业经济运行中的财政、金融政策落实。
(6)研究和指导工业品、生产资料等市场体系的培育建设和发展,监测分析市场运行和重要工业品的供求状况并组织调控;指导工业企业开拓国内外市场,推进工业品的销售工作;组织实施本区工业企业的协作配套工作;推进生产性服务业发展,促进服务业与制造业融合发展。
(7)指导协调和促进本区工业经济发展、工业经济结构调整和产业企业布局调整;推进工业项目向园区集中,促进本区特色工业的发展;宏观管理和指导各种经济成份的工业企业,指导企业加强现代管理,规范企业行为;指导和推进企业联合重组,建立现代企业制度;统筹全区微型企业培育发展。
(8)贯彻执行有关电力、城镇天然气、液化石油气等行业的法律、法规、规章和方针政策;协调相关部门做好电力、城镇天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理。负责对全区民用爆破器材生产、流通企事业单位的安全生产工作进行监督检查;承担城镇天然气(含汽车加气站、压缩天然气)经营、输配、安全生产监督管理,承担城市门站以内城镇天然气管道安全保护监督管理工作;承担液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料的行业管理和安全监管工作;承担本区盐行业管理和储备盐管理工作,保障食盐市场供应和盐行业发展稳定,承担盐业统计分析工作;协调中石油、中石化采输气作业管理;负责压缩天然气汽车加气站、城市燃气企业、民用爆炸物品销售许可证的初审上报;负责乡镇燃气企业、天然气设施建设(新建、改动)、工业投资(技术改造)项目的行政审批和服务工作;负责本行业工程建设项目合同签订后的监督管理。
(9)负责拟订智能化相关规划、政策,协调智能化发展中的重大问题。负责推进工业领域信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责本区软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责;协调通信行业的发展规划和基础设施建设,协调通信行业涉及社会公共利益的重大事宜。推进信息技术改造提升传统产业,大力发展数字经济;负责信息产业发展预期目标拟订及监督落实;配合相关单位监督和管理无线电台(站);配合完成无线电监测、检测、干扰查处。
(10)负责指导拟订本区工业、信息化领域专业人才、经营管理人员的发展规划并组织实施;负责工业企业培训体系的建设和管理;协同有关部门做好人才引进和人才培训工作。
(11)贯彻执行工业和信息产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展有关政策;承担工业节能监察及重点用能企业节能监督管理;依法承担实施工业节能监察执法;指导和推进工业和信息产业绿色制造体系建设;参与组织协调工业环境保护,促进生态文明建设。
(12)负责机关、所属企事业单位的党建工作。
(13)完成区委、区政府交办的其他任务。
(14)关于能源行业管理职责分工。区经济信息委负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理。区发展改革委负责拟订电力、天然气、煤炭等能源发展战略、规划、产业政策、体制改革方案并组织实施,协调能源发展和改革中的重大问题,统筹协调中长期能源生产建设,统筹能源供需总量平衡,负责跨区域能源资源的协调平衡与合作工作。区住房城乡建委配合做好与市住房城乡建设委关于城镇燃气工作的衔接。
(二)机构设置
(1)综合科。负责机关党政日常工作的协调和督查;负责机关文电、档案、机要、保密、信息、新闻宣传、政务公开等工作;负责领导批示、重大决策、重要任务以及人大建议和政协提案等交办督办;负责机关内部安全、公务及商务接待、固定资产管理等后勤服务保障工作;承担办文、办会工作;负责党建、政法(综治、禁毒、防邪)、人才、人事、财务(审计)和工会等工作;负责推进本机关依法行政工作;负责接待、受理、承办、督办信访稳定工作;负责配合做好全面深化改革有关工作;负责综合协调委内各科室工作。
(2)产业发展科。负责规划投资、产业政策、科学技术、生产性服务业、汽车、装备、材料、消费品工业等相关工作。负责拟订工业发展战略、发展规划、产业政策及建议并组织实施;负责工业投资工作,搞好改、扩建项目建设;统筹推进淘汰落后产能、化解过剩产能工作;推进产业结构调整及产业转移工作;推进工业企业设备管理、质量管理;指导企业开展“增品种、提品质、创品牌”行动;负责工业企业创新创业工作,利用大数据智能化引导工业企业转型升级;组织申报各类专项资金(基金)并促进项目实施;研究拟订本区工业利用内外资有关政策并组织实施;参与本区工业对外贸易工作;负责组织协调推进军民融合各项工作。
(3)经济运行科。负责工业经济运行与调度,编制工业生产年度指导计划和近期经济运行调控目标并组织实施,对全区非公经济、中小企业经济运行情况及发展趋势进行预测和监控,负责协调解决工业经济运行中的重大问题,统筹本区工业经济运行综合考核评价,协调工业经济运行中的财政、金融问题,负责工业企业信息收集,对全区工业、中小企业、非公有制经济和乡镇工业经济的运行分析;负责工业企业融资服务;负责企业减负工作;负责本区工业领域重点企业、成长型企业和单项冠军企业培育、监测工作;负责数字经济相关工作;负责推进本区楼宇产业园发展和小企业创业基地建设工作;负责中小企业发展服务体系建设工作,指导行业协会及社会中介组织工作,推动服务机构为中小企业发展提供服务;指导乡镇工业发展工作,负责中小企业发展促进,培育民营市场主体,工业企业升规培育工作;承担中小企业维权投诉工作;负责微型企业发展规划及创业投资促进计划,指导微型企业创业扶持工作,开展创业培训及微型企业孵化工作。
(4)应急管理科。综合协调行业安全生产和应急工作;牵头拟订安全生产年度监督检查计划并组织实施;指导行业安全生产应急救援体系建设,指导安全生产应急救援预案编制和演练;指导相关行业加强安全生产管理,指导重点行业排查治理隐患;指导、协调电力行业安全生产、通讯线缆设施安全工作;负责城镇天然气(含汽车加气站、压缩天然气)、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料等的日常安全监督管理;负责对全区民用爆破器材生产、流通企事业单位的安全生产工作进行监督检查。指导协调安全生产防灾减灾、应急救援和灾后援助工作;负责发布职责范围内安全生产和应急信息。
(5)能源保障科(行政审批服务科)。负责电力、城镇天然气(含汽车加气站、压缩天然气)、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料的行业管理工作;协调相关部门做好电力、城镇天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理和能源行业基础设施建设工作;协调指导电力部门做好大面积停电应急处置、监测调控电力运行和需求侧管理工作;指导电力行业协会工作;协调中石油、中石化天然气勘探开发及利用工作;负责压缩天然气汽车加气站、城市燃气企业、民用爆炸物品销售许可证的初审上报;负责乡镇燃气企业、天然气设施建设(新建、改动)、工业投资(技术改造)项目的行政审批工作;牵头负责放管服改革和本行业工程建设项目合同签订后的监督管理,督促相关科室做好相关行政审批事项的事中事后监管工作。
(6)食品工业科(盐业管理科)。负责食品工业管理工作;贯彻国家、市有关食品工业(含盐业)法律法规和方针政策,拟订并组织实施食品工业(含盐业)发展规划和产业政策;负责本区盐行业管理和储备盐管理工作,管理全区食盐专营工作,保障食盐市场供应和盐行业发展稳定;负责盐业统计分析。
(7)智能与信息科。负责拟订智能化相关规划、政策,协调智能化发展中的重大问题;推进工业领域信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全,全区软件和信息服务业产业发展和行业管理;负责电子信息和智能产业发展,协助智能产业招商引资;推进智能技术改造提升传统产业;指导协调工业领域信息资源的开发利用、企业信息化和电子商务推广等信息化推进工作;负责本区通信行业的行业管理,指导通信行业的发展规划和基础设施建设;配合相关单位监督和管理无线电台(站);配合完成无线电监测、检测、干扰查处。
(8)工业节能监察科。贯彻执行工业和信息产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展有关政策;承担工业节能监察及重点用能企业节能监督管理;依法承担实施工业节能监察执法;指导和推进工业和信息产业绿色制造体系建设;组织协调工业和信息产业绿色改造重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;参与协调工业环境保护,促进生态文明建设。
(9)人员编制和领导职数
重庆市梁平区经济和信息化委员会机关行政编制为18名。设主任1名,副主任3名, 科级领导职数9名。
机关后勤服务人员事业编制1名。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位是重庆市梁平区经济和信息化委员会(本级)。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计4387.61万元,支出总计4387.61万元。收支较上年决算数增加1284.96万元、增长41.4%,主要原因是科学技术支出增加743.3万元,粮油物资储备支出增加40万元,抗疫特别国债安排的支出增加596.17万元。
2.收入情况。2020年度收入合计4387.61万元,较上年决算数增加1284.96万元,增长41.4%,主要原因是科学技术支出增加743.3万元,粮油物资储备支出增加40万元,抗疫特别国债安排的支出增加596.17万元。其中:财政拨款收入4387.61万元,占100% 。
3.支出情况。2020年度支出合计4387.61万元,较上年决算数增加1284.96万元,增长41.4%,主要原因是商品和服务支出增加604.41万元,用于采购全区新冠肺炎疫情防控物资及疫情防控储备物资 , 对企业补助支出增加631.94万元,用于平伟实业等11个智能数字化车间财政专项补助资金。其中:基本支出 667.94万元,占15.2%;项目支出3719.67万元,占84.8%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,与上年决算数一致。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4387.61万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1284.96万 元,增长41.4%。 主要原因是科学技术支出增加743.3万元,粮油物资储备支出增加40万元,抗疫特别国债安排的支出增加596.17万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3791.44万元,较上年决算数增加688.79万元,增长22.2%。主要原因是科学技术支出增加743.3万元。较年初预算数增加410.16万元,增长12.1%。主要原因是科学技术支出增加873.3万元。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3791.44万元,较上年决算数增加688.79万元,增长22.2%。主要原因是对企业补助支出增加631.94万元。较年初预算数增加410.16万 元,增长12.1%。主要原因是对企业补助支出增加873.3万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年决算数一致。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出0.75万元,占0%,较年初预算数增加0.75万元,增长100%,主要原因是安排区党代表工作经费。
(2)科学技术支出873.3万元,占23%,较年初预算数增加873.3万元,增长100%,主要原因是安排2019年度创新驱动奖扶资金242万元,平伟实业等11个智能数字化车间财政专项补助资金499万元,2020年重庆市军民融合发展专项资金90万元。
(3)社会保障与就业支出233.76万元,占6.2%,较年初预算数增加84.26万元,增长56.4%,主要原因是安排退休人员死亡抚恤42.18万元,离退休人员健康修养费36.48万元。
(4)卫生健康支出26.66万元,占0.7%,决算数和年初预算数一致。
(5)农林水支出80万元,占2.1%,较年初预算数增加80万元,增长100%,主要原因是安排节水型社会建设(节水载体建设)资金80万元。
(6)资源勘探信息等支出2396.97万元,占63.2%,较年初预算数减少789.98万元,下降24.8%,主要原因是平伟实业智能化工厂项目资金分批拨付,剩余700万元需要待项目验收合格后再拨付。
(7)金融支出121.82万元,占3.2%,较年初预算数增加121.82万元,增长100%,主要原因是安排疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金121.82万元。
(8)住房保障支出18.17万元,占0.5%,决算数和年初预算数一致。
(9)粮油物资储备支出40万元,占1.1%,较年初预算数增加40万元,增长100%,主要原因是安排应急物资保障体系建设补助资金40万元。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出667.94万元。其中:人员经费568.89万元,较上年决算数减少17.77万 元,下降3%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。公用经费99.05万元,较上年决算数增加2.72万元,增长2.8%,主要原因是2020年我委坚持高质量发展这一主题,大力实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略,工作成效明显,办公费、差旅费略有增加。公用经费用途主要包括办公费 、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余和年末结转结余 。本年收入596.17万元,较上年决算数增加596.17万元,增长100%,主要原因是安排其他抗疫相关支出596.17万元。本年支出596.17万元,较上年决算数增加596.17万元,增长100%,主要原因是安排防疫物资采购经费,用于采购全区新冠肺炎疫情防控物资。
(六)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支 。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计13.58万元,较年初预算数减少7.42万元,下降35.3%;较上年支出数减少0.86万元,下降6%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位 2020年度未发生因公出国(境)费用支出 , 与上年持平。
本单位2020年度未发生公务车购置费支出 , 与上年持平。
公务车运行维护费4.4万元,主要用于市内因公出行、安全检查、经济运行调研、服务企业、脱贫攻坚等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.6万元,下降26.7%;较上年支出数减少0.83万元,下降15.9%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定,强化公车管理,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。
公务接待费9.18万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待和招商接待支出。费用支出较年初预算数减少5.82万元,下降38.8%;较上年支出数减少0.03万元,下降0.3%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人,与上年持平;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆,与上年持平;国内公务接待96批次978人,其中:国内外事接待0批次,0人, 与上年持平;国(境)外公务接待0批次,0人, 与上年持平;2020年本部门人均接待费93.82元,车均购置费0万元,与上年持平;车均维护费4.4万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出99.05万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等 。机关运行经费较上年决算数增加2.72万元,增长2.8%, 主要原因是2020年我委坚持高质量发展这一主题,大力实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略,工作成效明显,办公费、差旅费略有增加。本年度会议费支出4.37万元,较上年决算数减少2.15万元,下降33%,主要原因是严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和会议费制度有关规定,坚持勤俭办事 ,有效控制会议数量和规模 ,规范和加强会议费支出管理。本年度培训费支出 0.06万元,较上年决算数增加0.06万元,增长100%,主要原因是2020年在职人员参加节能培训。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆 。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额104.42万元,其中:政府采购货物支出7.95万元、政府采购工程支出4.96万元、政府采购服务支出91.52万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购台式计算机、2020年应急物资保障体系防护物资储备、消费品工业发展规划、“十四五”梁平区高新区创建及产业集群发展路径研究、“十四五”现代制造业发展规划、应急预案。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对7个项目开展了绩效自评,其中以填报目标自评表形式开展自评7项,涉及资金3043.5万元。从评价情况来看整体情况良好,我单位将2020年项目工作分配到经济运行科、产业发展科、工业节能监察科三个科室具体负责落实,项目实施组织机构健全,责任分配明确。资金使用及时,不存在截留、挪用专项资金的情况,资金使用支出核算规范。项目申报严格履行公示制度,执行真实性审核,专项资金拨付到企业后,及时了解项目资金情况,企业热情度较高,认为项目资金对于提升企业效益、创造就业机会、提升企业的产品创新能力等方面都起到了重要作用,较好地完成了绩效目标,达到了预期的经济效益、预期的社会效益、预期的环境效益,并能够在较长时间内为企业带来效益,推进了我区工业经济高质量发展进程。
绩效自评表
部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
主管部门 |
重庆市梁平区经济和信息化委员会 |
财务科室 |
自评总分(分) |
100 | |||||||||||||||||||
部门联系人 |
王玲 |
联系电话 |
1522356719275 | ||||||||||||||||||||
部门预算执行情况 |
预算资金(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) | ||||||||||||||||
576.83 |
667.94 |
667.94 |
100% |
10 |
10 | ||||||||||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
一、统筹推进全区经济社会发展,抓好经济运行调度。工业投资同比增长10%、工业投资达到50亿元。 |
一是统筹推进全区疫情防控和经济社会发展,全年规上工业增加值同比增长3.4%、工业投资50.2亿元。 | ||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 | |||||||||||||
工业投资 |
亿元 |
50 |
50 |
100% |
10 |
10 |
是 | ||||||||||||||||
智能化改造项目 |
个 |
23 |
23 |
100% |
10 |
10 |
是 | ||||||||||||||||
5G基站 |
个 |
590 |
590 |
100% |
10 |
10 |
是 | ||||||||||||||||
市绿色工厂 |
家 |
1 |
2 |
100% |
10 |
10 |
是 | ||||||||||||||||
节水型企业 |
家 |
2 |
6 |
100% |
10 |
10 |
是 | ||||||||||||||||
为企业争取资金 |
万元 |
1000 |
2906 |
100% |
10 |
10 |
是 | ||||||||||||||||
绿色食品产业组签约项目 |
个 |
15 |
15 |
100% |
10 |
10 |
是 | ||||||||||||||||
绿色食品产业组合同引资 |
亿元 |
60 |
72 |
100% |
20 |
20 |
是 | ||||||||||||||||
说明 |
|||||||||||||||||||||||
项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 |
工业和信息发展专项资金(市级) |
项目编码 |
自评总分(分) |
100 | |||||||||||||||||||
主管部门 |
重庆市梁平区经济和信息化委员会 |
财务科室 |
项目联系人 |
秦茂松 |
联系电话 |
15723574714 | |||||||||||||||||
项目资金(万元) |
年度总金额 |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) | ||||||||||||||||
1800 |
1189 |
1189 |
100% |
10 |
10 | ||||||||||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
新增智能化工厂1个、新增数字化车间5个,智能改造项目23个,8家企业成功创建节水型企业,3家企业已成功创建市级绿色工。 |
海螺水泥获得市级能效领跑者 |
新增智能化工厂1个、新增数字化车间5个,利财管道、上口佳等企业等企业共实施了智能改造项目23个,智能化发展步伐进一步加快;海螺水泥获得市级能效领跑者,8家企业成功创建节水型企业,3家企业已成功创建市级绿色工厂,绿色发展水平持续提升。 | |||||||||||||||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 | |||||||||||||
智能工厂 |
个 |
1 |
1 |
100% |
18 |
18 |
是 | ||||||||||||||||
数字化车间 |
个 |
5 |
5 |
100% |
18 |
18 |
是 | ||||||||||||||||
市级能效领跑者 |
个 |
1 |
1 |
100% |
18 |
18 |
是 | ||||||||||||||||
智能改造项目 |
个 |
23 |
23 |
100% |
18 |
18 |
是 | ||||||||||||||||
节水型企业 |
个 |
8 |
8 |
100% |
18 |
18 |
是 | ||||||||||||||||
说明 |
2.绩效自评报告或案例
2020年工业和信息化专项资金绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
2020年我委在前期组织相关企业申报的基础上,经市经济信息委最终认定,梁平区共有20个项目获得共计1189万元资金支持。经向区财政局提出申请,拨付2020年度工业和信息化专项资金共计1189万元,经费已落实到位,情况良好。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
2020年工业和信息化专项资金到位资金总共1189万元,全部为上级财政资金,已全部到位,并全部拨付至相关企业。
2.项目资金执行情况分析。
2020年工业和信息化专项资金按照相关财务管理制度实行,经组织与区财政局初审和委党组会研究后上报市经济信息委。市经济信息委下达财政资金计划后我委按照财政资金拨付程序审签并经党组会研究后执行,并已全部拨付到位。
3.项目资金管理情况分析。
2020年工业和信息化专项资金的拨付有完整的审批程序和手续;做到专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(二)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
该专项资金类别中,共有两个大类,分别为工业和信息化专项资金和研发准备金补助资金。其中工业和信息化专项资金共有12个项目获得共计999万元资金支持,分别是重庆平伟实业股份有限公司智能工厂和数字化车间建设补助I类项目资金169万元、梁平海螺水泥有限责任公司水泥熟料数字化车间项目资金50万元、重庆利财管道有限公司双壁波纹管生产线自动化设备改造 项目资金17万元、重庆上口佳农业开发有限公司机器换人项目资金13万元、重庆市梁平区奇爽食品有限公司豆干系列全自动生产包装车间项目资金50万元,重庆融康彩印包装有限公司综合智能包装制造数字化车间项目资金50万元、重庆东创机械有限责任公司液压油缸及精冲数字化车间项目资金50万元、梁平海螺水泥有限责任公司市级能效领跑者项目资金16万元、重庆市梁平区海创环保科技有限责任公司梁平海创水泥窑综合利用固废项目资金47万元、重庆平伟实业股份有限公司采购本地集成电路企业自主研发设计和生产的芯片项目资金85万元、重庆平伟伏特集成电路封测应用产业研究院有限公司集成电路企业封装和测试代工项目资金152万元、重庆平伟实业股份有限公司 自主可控功率半导体创新示范智能工厂 项目资金300万元。其中研发准备金补助资金共计190万元,分别是重庆平伟实业股份有限公司54万元、重庆巨源不锈钢制品有限公司52万元、重庆捷尔士显示技术有限公司47万元、重庆生搏饲料有限公司9万元、重庆市蜀达饲料有限公司9万元、重庆上口佳农业开发有限公司8万元、重庆今天饲料有限公司6万元、重庆真本味食品有限公司5万元。
2.效益指标完成情况分析。
通过共计1189万元工业和信息化专项资金支持,梁平区工业经济得到进一步发展,其中新增智能化工厂1个、新增数字化车间5个,利财管道、上口佳等企业等企业共实施了智能改造项目23个,智能化发展步伐进一步加快;海螺水泥获得市级能效领跑者,8家企业成功创建节水型企业,3家企业已成功创建市级绿色工厂,绿色发展水平持续提升。
3.满意度指标完成情况分析。
本预算项目具有明确的目标,资金到位及时,并制定了科学的实施计划,项目实施过程中严格按照重庆市有关项目管理和经费管理规定执行。目前项目已实施完毕,该项目的实施大大推进了我区工业经济高质量发展进程,提升了区经济信息委的形象,综合评定结论为:十分满意。
(三)重点绩效评价结果
本单位本年重点绩效评价项目1个, 具体绩效评价指标表和绩效评价报告见附件1和附件2。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五 )项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
决算公开单位联系人: 王 玲,联系电话: 53222455