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索引号 11500228008653209Y/2025-00007 发文字号
主题分类 财政、金融、审计 体裁分类 财政
发布机构 梁平区回龙镇政府 有效性
标题 重庆市梁平区回龙镇人民政府(本级)2023年度部门决算情况说明
成文日期 2025-01-14 发布日期 2025-01-14
索引号 11500228008653209Y/2025-00007
发文字号
主题分类 财政、金融、审计
体裁分类 财政
发布机构 梁平区回龙镇政府
有效性
标题 重庆市梁平区回龙镇人民政府(本级)2023年度部门决算情况说明
成文日期 2025-01-14
发布日期 2025-01-14

重庆市梁平区回龙镇人民政府(本级)

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

镇人民政府的主要职责是:党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

1、党委职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

重庆市梁平区回龙镇人民政府(本级)内设党政办、党建办、经济发展办公室、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办、综合行政执法管理办公室共9个综合办事机构。2023年末编制数31人,实有人数26, 比上年减少3人。原因为本年退休1人,调离6人,调入2人,新进3人。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3507.50万元,支出总计3507.50万元。收支较上年决算数增加709.37万元,增长25.4%,主要原因是主要原因是年中追加2023年耕地恢复补足资金、生猪良种补贴项目资金、场镇河段水毁修复工程项目资金、产业道路扩宽及预制菜原材料保供基地配套设施建设等项目资金。

2.收入情况。2023年度收入合计3203.43万元,较上年决算数增加616.58万元,增长23.8%,主要原因是主要原因是年中追加2023年耕地恢复补足资金、生猪良种补贴项目资金、场镇河段水毁修复工程项目资金、产业道路扩宽及预制菜原材料保供基地配套设施建设等项目资金。其中:财政拨款收入3203.43万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余304.07万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3507.50万元,较上年决算数增加709.37万元,增长25.4%,主要原因是主要原因是年中追加2023年耕地恢复补足资金、生猪良种补贴项目资金、场镇河段水毁修复工程项目资金、产业道路扩宽及预制菜原材料保供基地配套设施建设等项目资金。其中:基本支出795.43万元,占22.7%;项目支出2712.07万元,占77.3%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3507.50万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加709.37万元,增长25.4%。主要原因是年中追加2023年耕地恢复补足资金、生猪良种补贴项目资金、场镇河段水毁修复工程项目资金、产业道路扩宽及预制菜原材料保供基地配套设施建设等项目资金。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3016.36万元,较上年决算数增加437.71万元,增长17.0%。主要原因是年中追加2023年耕地恢复补足资金、生猪良种补贴项目资金、场镇河段水毁修复工程项目资金、产业道路扩宽及预制菜原材料保供基地配套设施建设等项目资金。较年初预算数增加1083.55万元,增长56.1%。主要原因是年中追加2023年耕地恢复补足资金、生猪良种补贴项目资金、场镇河段水毁修复工程项目资金、产业道路扩宽及预制菜原材料保供基地配套设施建设等项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余237.43万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3253.79万元,较上年决算数增加463.86万元,增长16.6%。主要原因是主要原因是年中增加2023年耕地恢复补足资金、生猪良种补贴项目资金、场镇河段水毁修复工程项目资金、产业道路扩宽及预制菜原材料保供基地配套设施建设等项目支出。较年初预算数增加1320.98万元,增长68.3%。主要原因是主要原因是年中追加特困人员救助、农村综合改革、巩固脱贫衔接乡村振兴、2023年耕地恢复补足资金等项目支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年决算数一致。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出918.14万元,占28.2%,较年初预算数减少49.23万元,下降5.1%主要原因是人员退休及经费压减。

2)国防支出6.60万元,占0.2%,较年初预算数增加1.60万元,增长32.0%,主要原因是主要原因是增加民兵项目支出。

3)公共安全支出62.34万元,占1.9%,较年初预算数增加18.00万元,增长40.6%,主要原因是增加基层治理示范点建设和治安巡逻员及网格工作项目。

4)文化旅游体育与传媒支出40.03万元,占1.2%,较年初预算数增加20.03万元,增长100.2%,主要原因是主要原因是年中追加文化免费开发项目。

5)社会保障与就业支出548.85万元,占16.9%,较年初预算数增加266.86万元,增长94.6%,主要原因是年中追加老年、残疾人、就业、特困人员救助项目。

6)卫生健康支出41.91万元,占1.3%,较年初预算数增加10.90万元,增长35.1%主要原因是年中追加新冠疫情专项经费、16个村社区人口信息监测经费等。

7)节能环保支出77.30万元,占2.4%,较年初预算数增加27.30万元,增长54.6%,主要原因是年中追加乡镇污水处理运行经费。

8)农林水支出1196.41万元,占36.7%,较年初预算数增加717.32万元,增长149.7%,主要原因是年中追加的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、对村级一事一议的补助、场镇河段水毁修复工程费、动物防疫、户厕改造、2023年耕地恢复补足、公益性岗位等增加的专项预算支出。

9)交通运输支出83.99万元,占2.6%,较年初预算数增加83.99万元,增长100.0%,主要原因是年中追加公路建设、公路养护项目等支出。

10)资源勘探信息等支出15.80万元,占0.5%,较年初预算数增加15.80万元,增长100.0%,主要原因是年中追加房屋拆迁补偿支出。

11)商业服务业等支出50.90万元,占1.6%,较年初预算数增加50.90万元,增长100.0%,主要原因是年中追加2022年度限上商贸联网直报统计员补助资金及回龙镇农贸市场改造提升项目补助资金支出。

12自然资源海洋气象等支出61.18万元,占1.9%,较年初预算数增加61.18万元,增长100.0%,主要原因是年中追加回龙镇耕地非粮化整改支出。

13住房保障支出25.31万元,占0.8%,较年初预算数减少28.71万元,下降53.1%,主要原因是主要原因是人员退休减少支出。

14灾害防治及应急管理支出43.40万元,占1.3%,较年初预算数增加43.40万元,增长100.0%,主要原因是年中追加地质灾害防治金土工程搬迁重建支出。

15其他支出81.63万元,占2.5%,较年初预算数增加81.63万元,增长100.0%,主要原因是年中追加公路建设、安防工程、农村生活垃圾治理项目。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出795.43万元。其中:人员经费687.48万元,较上年决算数减少24.88万元,下降3.5%,主要原因是人员工资及社会保险、公积金基数调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保及公积金缴费等。公用经费107.95万元,较上年决算数减少72.46万元,下降40.2%,主要原因是我单位严格落实政府过紧日子的要求,严把支出关。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余66.64万元,年末结转结余0万元。本年收入187.07万元,较上年决算数增加178.87万元,增长2181.3%,主要原因是年中追加农作物种植补足、第二批耕地恢复补足、杨柳社区街道供水管道维修迁改等项目收入。本年支出253.71万元,较上年决算数增加245.51万元,增长2994.0%,主要原因是增加项目农作物种植补足、第二批耕地恢复补足、杨柳社区街道供水管道维修迁改等项目支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计4.74万元,较年初预算数减少4.25万元,下降47.3%,主要原因是我单位不断加强公务接待管理,严格公务接待审批制度,厉行勤俭节约,严把支出控制关;同时加强公务用车管理,规范公务用车,减少不必要的开支。较上年支出数无增减。

(二)三公经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国(境)费用,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与年初预算数和上年支出数持平。

2023年度本单位未发生公务车购置费,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费4.74万元,主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少3.75万元,下降44.2%,主要原因是厉行节俭,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本小幅下降。较上年支出数无增减。

2023年度本单位未发生公务接待费,费用支出较年初预算数减少0.50万元,下降100.0%,主要原因是我单位严格遵守中央八项规定。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年支出数持平。

(三)三公经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.58万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.86万元,较上年决算数减少0.53万元,减少22.2%,主要原因是本年线下会议较上年有所减少。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0.18万元,减少100.0%,主要原因是厉行节俭,结合工作实际情况,通过技术进步、视频会议等方式削减成本。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出107.95万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、电话费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少72.45万元,下降40.2%,主要原因是厉行节俭,实行精细化管理。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和67个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2712.08万元。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-53518175


收入支出决算总表

公开01

公开单位:重庆市梁平区回龙镇人民政府(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,016.36

一、一般公共服务支出

918.14

二、政府性基金预算财政拨款收入

187.07

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

6.60

四、上级补助收入

四、公共安全支出

62.34

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

40.03

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

548.85

九、卫生健康支出

41.91

十、节能环保支出

77.30

十一、城乡社区支出

246.71

十二、农林水支出

1,203.41

十三、交通运输支出

83.99

十四、资源勘探工业信息等支出

15.80

十五、商业服务业等支出

50.90

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

61.18

十九、住房保障支出

25.31

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

43.40

二十三、其他支出

81.63

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,203.43

本年支出合计

3,507.50

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

304.07

年末结转和结余

总计

3,507.50

总计

3,507.50

备注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开单位:重庆市梁平区回龙镇人民政府(本级)

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,203.43

3,203.43

201

一般公共服务支出

915.11

915.11

20101

人大事务

9.70

9.70

2010106

人大监督

1.00

1.00

2010108

代表工作

8.70

8.70

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

797.31

797.31

2010301

行政运行

580.22

580.22

2010302

一般行政管理事务

9.73

9.73

2010308

信访事务

5.00

5.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

202.36

202.36

20104

发展与改革事务

33.07

33.07

2010499

其他发展与改革事务支出

33.07

33.07

20129

群众团体事务

2.31

2.31

2012999

其他群众团体事务支出

2.31

2.31

20132

组织事务

66.96

66.96

2013202

一般行政管理事务

57.74

57.74

2013299

其他组织事务支出

9.22

9.22

20138

市场监督管理事务

5.76

5.76

2013816

食品安全监管

5.76

5.76

203

国防支出

6.60

6.60

20306

国防动员

6.60

6.60

2030607

民兵

6.60

6.60

204

公共安全支出

62.34

62.34

20402

公安

18.00

18.00

2040299

其他公安支出

18.00

18.00

20499

其他公共安全支出

44.34

44.34

2049999

其他公共安全支出

44.34

44.34

207

文化旅游体育与传媒支出

40.03

40.03

20701

文化和旅游

39.23

39.23

2070109

群众文化

13.23

13.23

2070199

其他文化和旅游支出

26.00

26.00

20702

文物

0.80

0.80

2070204

文物保护

0.80

0.80

208

社会保障和就业支出

525.83

525.83

20801

人力资源和社会保障管理事务

15.42

15.42

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

15.42

15.42

20802

民政管理事务

124.69

124.69

2080208

基层政权建设和社区治理

124.69

124.69

20805

行政事业单位养老支出

155.29

155.29

2080501

行政单位离退休

33.31

33.31

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.35

62.35

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

57.54

57.54

2080599

其他行政事业单位养老支出

2.09

2.09

20807

就业补助

97.02

97.02

2080704

社会保险补贴

11.80

11.80

2080705

公益性岗位补贴

83.96

83.96

2080799

其他就业补助支出

1.26

1.26

20808

抚恤

3.71

3.71

2080801

死亡抚恤

3.25

3.25

2080899

其他优抚支出

0.46

0.46

20810

社会福利

31.62

31.62

2081002

老年福利

8.02

8.02

2081006

养老服务

23.60

23.60

20811

残疾人事业

5.59

5.59

2081199

其他残疾人事业支出

5.59

5.59

20819

最低生活保障

3.80

3.80

2081902

农村最低生活保障金支出

3.80

3.80

20821

特困人员救助供养

42.23

42.23

2082101

城市特困人员救助供养支出

23.60

23.60

2082102

农村特困人员救助供养支出

18.63

18.63

20825

其他生活救助

0.14

0.14

2082502

其他农村生活救助

0.14

0.14

20828

退役军人管理事务

6.32

6.32

2082804

拥军优属

0.16

0.16

2082899

其他退役军人事务管理支出

6.16

6.16

20899

其他社会保障和就业支出

40.00

40.00

2089999

其他社会保障和就业支出

40.00

40.00

210

卫生健康支出

41.91

41.91

21001

卫生健康管理事务

5.50

5.50

2100199

其他卫生健康管理事务支出

5.50

5.50

21004

公共卫生

1.80

1.80

2100408

基本公共卫生服务

1.80

1.80

21011

行政事业单位医疗

34.61

34.61

2101101

行政单位医疗

27.37

27.37

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.24

7.24

211

节能环保支出

77.30

77.30

21103

污染防治

27.30

27.30

2110302

水体

27.30

27.30

21104

自然生态保护

50.00

50.00

2110402

农村环境保护

50.00

50.00

212

城乡社区支出

180.07

180.07

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

180.07

180.07

2120804

农村基础设施建设支出

166.07

166.07

2120814

农业生产发展支出

14.00

14.00

213

农林水支出

1,080.36

1,080.36

21301

农业农村

94.69

94.69

2130108

病虫害控制

21.82

21.82

2130122

农业生产发展

18.33

18.33

2130135

农业资源保护修复与利用

54.54

54.54

21302

林业和草原

36.00

36.00

2130205

森林资源培育

19.00

19.00

2130234

林业草原防灾减灾

17.00

17.00

21303

水利

1.00

1.00

2130335

农村供水

1.00

1.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

334.39

334.39

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

334.39

334.39

21307

农村综合改革

607.28

607.28

2130701

对村级公益事业建设的补助

124.08

124.08

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

483.20

483.20

21367

三峡水库库区基金支出

4.20

4.20

2136701

基础设施建设和经济发展

4.20

4.20

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

2.80

2.80

2136902

三峡后续工作

2.80

2.80

214

交通运输支出

77.29

77.29

21401

公路水路运输

77.29

77.29

2140106

公路养护

40.53

40.53

2140199

其他公路水路运输支出

36.76

36.76

215

资源勘探工业信息等支出

15.80

15.80

21508

支持中小企业发展和管理支出

15.80

15.80

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

15.80

15.80

216

商业服务业等支出

50.90

50.90

21602

商业流通事务

50.90

50.90

2160299

其他商业流通事务支出

50.90

50.90

220

自然资源海洋气象等支出

61.18

61.18

22001

自然资源事务

61.18

61.18

2200106

自然资源利用与保护

61.18

61.18

221

住房保障支出

25.31

25.31

22102

住房改革支出

25.31

25.31

2210201

住房公积金

25.31

25.31

224

灾害防治及应急管理支出

43.40

43.40

22406

自然灾害防治

40.40

40.40

2240601

地质灾害防治

40.40

40.40

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3.00

3.00

2240703

自然灾害救灾补助

3.00

3.00

备注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开单位: 重庆市梁平区回龙镇人民政府(本级)

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

3,507.50

795.43

2,712.07

201

一般公共服务支出

918.14

580.22

337.92

20101

人大事务

9.70

9.70

2010106

人大监督

1.00

1.00

2010108

代表工作

8.70

8.70

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

797.31

580.22

217.09

2010301

行政运行

580.22

580.22

2010302

一般行政管理事务

9.73

9.73

2010308

信访事务

5.00

5.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

202.36

202.36

20104

发展与改革事务

33.07

33.07

2010499

其他发展与改革事务支出

33.07

33.07

20129

群众团体事务

2.31

2.31

2012999

其他群众团体事务支出

2.31

2.31

20132

组织事务

69.99

69.99

2013202

一般行政管理事务

60.77

60.77

2013299

其他组织事务支出

9.22

9.22

20138

市场监督管理事务

5.76

5.76

2013816

食品安全监管

5.76

5.76

203

国防支出

6.60

6.60

20306

国防动员

6.60

6.60

2030607

民兵

6.60

6.60

204

公共安全支出

62.34

62.34

20402

公安

18.00

18.00

2040299

其他公安支出

18.00

18.00

20499

其他公共安全支出

44.34

44.34

2049999

其他公共安全支出

44.34

44.34

207

文化旅游体育与传媒支出

40.03

40.03

20701

文化和旅游

39.23

39.23

2070109

群众文化

13.23

13.23

2070199

其他文化和旅游支出

26.00

26.00

20702

文物

0.80

0.80

2070204

文物保护

0.80

0.80

208

社会保障和就业支出

548.85

155.29

393.56

20801

人力资源和社会保障管理事务

15.42

15.42

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

15.42

15.42

20802

民政管理事务

147.71

147.71

2080208

基层政权建设和社区治理

147.71

147.71

20805

行政事业单位养老支出

155.29

155.29

2080501

行政单位离退休

33.31

33.31

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.35

62.35

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

57.54

57.54

2080599

其他行政事业单位养老支出

2.09

2.09

20807

就业补助

97.02

97.02

2080704

社会保险补贴

11.80

11.80

2080705

公益性岗位补贴

83.96

83.96

2080799

其他就业补助支出

1.26

1.26

20808

抚恤

3.71

3.71

2080801

死亡抚恤

3.25

3.25

2080899

其他优抚支出

0.46

0.46

20810

社会福利

31.62

31.62

2081002

老年福利

8.02

8.02

2081006

养老服务

23.60

23.60

20811

残疾人事业

5.59

5.59

2081199

其他残疾人事业支出

5.59

5.59

20819

最低生活保障

3.80

3.80

2081902

农村最低生活保障金支出

3.80

3.80

20821

特困人员救助供养

42.23

42.23

2082101

城市特困人员救助供养支出

23.60

23.60

2082102

农村特困人员救助供养支出

18.63

18.63

20825

其他生活救助

0.14

0.14

2082502

其他农村生活救助

0.14

0.14

20828

退役军人管理事务

6.32

6.32

2082804

拥军优属

0.16

0.16

2082899

其他退役军人事务管理支出

6.16

6.16

20899

其他社会保障和就业支出

40.00

40.00

2089999

其他社会保障和就业支出

40.00

40.00

210

卫生健康支出

41.91

34.61

7.30

21001

卫生健康管理事务

5.50

5.50

2100199

其他卫生健康管理事务支出

5.50

5.50

21004

公共卫生

1.80

1.80

2100408

基本公共卫生服务

1.80

1.80

21011

行政事业单位医疗

34.61

34.61

2101101

行政单位医疗

27.37

27.37

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.24

7.24

211

节能环保支出

77.30

77.30

21103

污染防治

27.30

27.30

2110302

水体

27.30

27.30

21104

自然生态保护

50.00

50.00

2110402

农村环境保护

50.00

50.00

212

城乡社区支出

246.71

246.71

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

246.71

246.71

2120801

征地和拆迁补偿支出

66.64

66.64

2120804

农村基础设施建设支出

166.07

166.07

2120814

农业生产发展支出

14.00

14.00

213

农林水支出

1,203.41

1,203.41

21301

农业农村

94.69

94.69

2130108

病虫害控制

21.82

21.82

2130122

农业生产发展

18.33

18.33

2130135

农业资源保护修复与利用

54.54

54.54

21302

林业和草原

45.48

45.48

2130205

森林资源培育

19.00

19.00

2130207

森林资源管理

9.48

9.48

2130234

林业草原防灾减灾

17.00

17.00

21303

水利

108.09

108.09

2130314

防汛

107.09

107.09

2130335

农村供水

1.00

1.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

334.39

334.39

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

334.39

334.39

21307

农村综合改革

613.76

613.76

2130701

对村级公益事业建设的补助

124.08

124.08

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

489.68

489.68

21367

三峡水库库区基金支出

4.20

4.20

2136701

基础设施建设和经济发展

4.20

4.20

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

2.80

2.80

2136902

三峡后续工作

2.80

2.80

214

交通运输支出

83.99

83.99

21401

公路水路运输

83.99

83.99

2140106

公路养护

47.23

47.23

2140199

其他公路水路运输支出

36.76

36.76

215

资源勘探工业信息等支出

15.80

15.80

21508

支持中小企业发展和管理支出

15.80

15.80

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

15.80

15.80

216

商业服务业等支出

50.90

50.90

21602

商业流通事务

50.90

50.90

2160299

其他商业流通事务支出

50.90

50.90

220

自然资源海洋气象等支出

61.18

61.18

22001

自然资源事务

61.18

61.18

2200106

自然资源利用与保护

61.18

61.18

221

住房保障支出

25.31

25.31

22102

住房改革支出

25.31

25.31

2210201

住房公积金

25.31

25.31

224

灾害防治及应急管理支出

43.40

43.40

22406

自然灾害防治

40.40

40.40

2240601

地质灾害防治

40.40

40.40

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3.00

3.00

2240703

自然灾害救灾补助

3.00

3.00

229

其他支出

81.63

81.63

22999

其他支出

81.63

81.63

2299999

其他支出

81.63

81.63

备注:本表反映单位本年度各项支出情况。
     


财政拨款收入支出决算总表

公开单位: 重庆市梁平区回龙镇人民政府(本级)

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,016.36

一、一般公共服务支出

918.14

918.14

二、政府性基金预算财政拨款

187.07

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

6.60

6.60

四、公共安全支出

62.34

62.34

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

40.03

40.03

八、社会保障和就业支出

548.85

548.85

九、卫生健康支出

41.91

41.91

十、节能环保支出

77.30

77.30

十一、城乡社区支出

246.71

246.71

十二、农林水支出

1,203.41

1,196.41

7.00

十三、交通运输支出

83.99

83.99

十四、资源勘探工业信息等支出

15.80

15.80

十五、商业服务业等支出

50.90

50.90

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

61.18

61.18

十九、住房保障支出

25.31

25.31

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

43.40

43.40

二十三、其他支出

81.63

81.63

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,203.43

本年支出合计

3,507.50

3,253.79

253.71

年初财政拨款结转和结余

304.07

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

237.43

政府性基金预算财政拨款

66.64

国有资本经营预算财政拨款

总计

3,507.50

总计

3,507.50

3,253.79

253.71

备注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市梁平区回龙镇人民政府(本级)

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,253.79

795.43

2,458.36

201

一般公共服务支出

918.14

580.22

337.92

20101

人大事务

9.70

9.70

2010106

人大监督

1.00

1.00

2010108

代表工作

8.70

8.70

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

797.31

580.22

217.09

2010301

行政运行

580.22

580.22

2010302

一般行政管理事务

9.73

9.73

2010308

信访事务

5.00

5.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

202.36

202.36

20104

发展与改革事务

33.07

33.07

2010499

其他发展与改革事务支出

33.07

33.07

20129

群众团体事务

2.31

2.31

2012999

其他群众团体事务支出

2.31

2.31

20132

组织事务

69.99

69.99

2013202

一般行政管理事务

60.77

60.77

2013299

其他组织事务支出

9.22

9.22

20138

市场监督管理事务

5.76

5.76

2013816

食品安全监管

5.76

5.76

203

国防支出

6.60

6.60

20306

国防动员

6.60

6.60

2030607

民兵

6.60

6.60

204

公共安全支出

62.34

62.34

20402

公安

18.00

18.00

2040299

其他公安支出

18.00

18.00

20499

其他公共安全支出

44.34

44.34

2049999

其他公共安全支出

44.34

44.34

207

文化旅游体育与传媒支出

40.03

40.03

20701

文化和旅游

39.23

39.23

2070109

群众文化

13.23

13.23

2070199

其他文化和旅游支出

26.00

26.00

20702

文物

0.80

0.80

2070204

文物保护

0.80

0.80

208

社会保障和就业支出

548.85

155.29

393.56

20801

人力资源和社会保障管理事务

15.42

15.42

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

15.42

15.42

20802

民政管理事务

147.71

147.71

2080208

基层政权建设和社区治理

147.71

147.71

20805

行政事业单位养老支出

155.29

155.29

2080501

行政单位离退休

33.31

33.31

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.35

62.35

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

57.54

57.54

2080599

其他行政事业单位养老支出

2.09

2.09

20807

就业补助

97.02

97.02

2080704

社会保险补贴

11.80

11.80

2080705

公益性岗位补贴

83.96

83.96

2080799

其他就业补助支出

1.26

1.26

20808

抚恤

3.71

3.71

2080801

死亡抚恤

3.25

3.25

2080899

其他优抚支出

0.46

0.46

20810

社会福利

31.62

31.62

2081002

老年福利

8.02

8.02

2081006

养老服务

23.60

23.60

20811

残疾人事业

5.59

5.59

2081199

其他残疾人事业支出

5.59

5.59

20819

最低生活保障

3.80

3.80

2081902

农村最低生活保障金支出

3.80

3.80

20821

特困人员救助供养

42.23

42.23

2082101

城市特困人员救助供养支出

23.60

23.60

2082102

农村特困人员救助供养支出

18.63

18.63

20825

其他生活救助

0.14

0.14

2082502

其他农村生活救助

0.14

0.14

20828

退役军人管理事务

6.32

6.32

2082804

拥军优属

0.16

0.16

2082899

其他退役军人事务管理支出

6.16

6.16

20899

其他社会保障和就业支出

40.00

40.00

2089999

其他社会保障和就业支出

40.00

40.00

210

卫生健康支出

41.91

34.61

7.30

21001

卫生健康管理事务

5.50

5.50

2100199

其他卫生健康管理事务支出

5.50

5.50

21004

公共卫生

1.80

1.80

2100408

基本公共卫生服务

1.80

1.80

21011

行政事业单位医疗

34.61

34.61

2101101

行政单位医疗

27.37

27.37

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.24

7.24

211

节能环保支出

77.30

77.30

21103

污染防治

27.30

27.30

2110302

水体

27.30

27.30

21104

自然生态保护

50.00

50.00

2110402

农村环境保护

50.00

50.00

213

农林水支出

1,196.41

1,196.41

21301

农业农村

94.69

94.69

2130108

病虫害控制

21.82

21.82

2130122

农业生产发展

18.33

18.33

2130135

农业资源保护修复与利用

54.54

54.54

21302

林业和草原

45.48

45.48

2130205

森林资源培育

19.00

19.00

2130207

森林资源管理

9.48

9.48

2130234

林业草原防灾减灾

17.00

17.00

21303

水利

108.09

108.09

2130314

防汛

107.09

107.09

2130335

农村供水

1.00

1.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

334.39

334.39

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

334.39

334.39

21307

农村综合改革

613.76

613.76

2130701

对村级公益事业建设的补助

124.08

124.08

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

489.68

489.68

214

交通运输支出

83.99

83.99

21401

公路水路运输

83.99

83.99

2140106

公路养护

47.23

47.23

2140199

其他公路水路运输支出

36.76

36.76

215

资源勘探工业信息等支出

15.80

15.80

21508

支持中小企业发展和管理支出

15.80

15.80

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

15.80

15.80

216

商业服务业等支出

50.90

50.90

21602

商业流通事务

50.90

50.90

2160299

其他商业流通事务支出

50.90

50.90

220

自然资源海洋气象等支出

61.18

61.18

22001

自然资源事务

61.18

61.18

2200106

自然资源利用与保护

61.18

61.18

221

住房保障支出

25.31

25.31

22102

住房改革支出

25.31

25.31

2210201

住房公积金

25.31

25.31

224

灾害防治及应急管理支出

43.40

43.40

22406

自然灾害防治

40.40

40.40

2240601

地质灾害防治

40.40

40.40

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3.00

3.00

2240703

自然灾害救灾补助

3.00

3.00

229

其他支出

81.63

81.63

22999

其他支出

81.63

81.63

2299999

其他支出

81.63

81.63

备注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
  


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位: 重庆市梁平区回龙镇人民政府(本级)

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

649.48

302

商品和服务支出

105.96

310

资本性支出

1.99

30101

基本工资

131.71

30201

办公费

21.83

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

112.59

30202

印刷费

31002

办公设备购置

1.99

30103

奖金

219.65

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

1.13

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

62.35

30206

电费

6.97

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

57.54

30207

邮电费

21.02

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

27.37

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.82

30211

差旅费

0.31

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

25.31

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

4.64

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

6.50

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

38.00

30215

会议费

1.86

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

33.31

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

0.24

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

2.60

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

2.98

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

2.09

30229

福利费

6.71

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

4.74

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

26.86

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

11.31

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

687.48

公用经费合计

107.95

备注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位: 重庆市梁平区回龙镇人民政府(本级)

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

66.64

187.07

253.71

253.71

212

城乡社区支出

66.64

180.07

246.71

246.71

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

66.64

180.07

246.71

246.71

2120801

征地和拆迁补偿支出

66.64

66.64

66.64

2120804

农村基础设施建设支出

166.07

166.07

166.07

2120814

农业生产发展支出

14.00

14.00

14.00

213

农林水支出

7.00

7.00

7.00

21367

三峡水库库区基金支出

4.20

4.20

4.20

2136701

基础设施建设和经济发展

4.20

4.20

4.20

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

2.80

2.80

2.80

2136902

三峡后续工作

2.80

2.80

2.80

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
  


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市梁平区回龙镇人民政府(本级)

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

公开单位: 重庆市梁平区回龙镇人民政府(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

四、机关运行经费

107.95

(一)支出合计

4.74

4.74

(一)行政单位

107.95

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

4.74

4.74

五、资产信息

1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

3

2)公务用车运行维护费

4.74

4.74

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

1)国内接待费

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

3

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

1.86

三、培训费

0

备注:本表反映单位本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
  


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