索引号 | 11500228008653209Y/2025-00006 | 发文字号 | |
主题分类 | 财政、金融、审计 | 体裁分类 | 财政 |
发布机构 | 梁平区回龙镇政府 | 有效性 | |
标题 | 重庆市梁平区回龙镇人民政府2023年度决算公开说明 | ||
成文日期 | 2025-01-14 | 发布日期 | 2025-01-14 |
索引号 | 11500228008653209Y/2025-00006 |
发文字号 | |
主题分类 | 财政、金融、审计 |
体裁分类 | 财政 |
发布机构 | 梁平区回龙镇政府 |
有效性 | |
标题 | 重庆市梁平区回龙镇人民政府2023年度决算公开说明 |
成文日期 | 2025-01-14 |
发布日期 | 2025-01-14 |
重庆市梁平区回龙镇人民政府
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
镇人民政府的主要职责是:党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
1、党委职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成区委、区政府交给的其他工作任务。
2、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构设置
回龙镇人民政府包括1个综合办事机构及5个下属单位,其中:综合办事机构下设党政办、党建办、经发办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办、综合行政执法管理办公室,共9个办公室。下属单位详细情况如下:1、综合行政执法大队:负责提供综合执法保障,维护基层相关领域正常秩序,配合综合行政执法办公室执法,集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划、市政、环境保护、卫生健康、文化旅游等领域的行政执法权。2、社会就业保障所:负责辖区内就业再就业、劳动用工、城乡居民养老保险、医疗保险、失地农转非人员参保等业务工作。3、退役军人服务站:为退役军人提供服务,负责辖区内退役军人保障服务工作、做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。4、农业服务中心:负责推广农技、农机、林业、畜牧等方面的科学技术及信息服务,资源环境保护,灾害防治,动物防疫和强制免疫,动物及动物产品的检疫,实施动物疫情调查、监测、报告,兽药、饲料等农资产品监督管理,畜牧业生产统计等工作。5、文化服务中心:负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训、时政宣传、文物保护服务等方面的服务工作。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计4081.49万元,支出总计4081.49万元。收支较上年决算数增加817.37万元,增长25.0%,主要原因是年中追加2023年耕地恢复补足资金、生猪良种补贴项目资金、场镇河段水毁修复工程项目资金、产业道路扩宽及预制菜原材料保供基地配套设施建设等项目资金。
2.收入情况。2023年度收入合计3777.42万元,较上年决算数增加724.58万元,增长23.7%,主要原因是年中追加2023年耕地恢复补足资金、生猪良种补贴项目资金、场镇河段水毁修复工程项目资金、产业道路扩宽及预制菜原材料保供基地配套设施建设等项目资金。其中:财政拨款收入3777.42万元,占100.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余304.07万元。
3.支出情况。2023年度支出合计4081.49万元,较上年决算数增加817.37万元,增长25.0%,主要原因是年中追加2023年耕地恢复补足资金、生猪良种补贴项目资金、场镇河段水毁修复工程项目资金、产业道路扩宽及预制菜原材料保供基地配套设施建设等项目资金。其中:基本支出1369.42万元,占33.6%;项目支出2712.07万元,占66.4%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4081.49万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加817.37万元,增长25.0%。主要原因是年中追加2023年耕地恢复补足资金、生猪良种补贴项目资金、场镇河段水毁修复工程项目资金、产业道路扩宽及预制菜原材料保供基地配套设施建设等项目资金。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3590.35万元,较上年决算数增加545.71万元,增长17.9%。主要原因是年中追加2023年耕地恢复补足资金、生猪良种补贴项目资金、场镇河段水毁修复工程项目资金、产业道路扩宽及预制菜原材料保供基地配套设施建设等项目资金。较年初预算数增加1114.42万元,增长45.0%。主要原因是年中追加特困人员救助、农村综合改革、巩固脱贫衔接乡村振兴、交通运输支出、2023年耕地恢复补足资金等项目收入。此外,年初财政拨款结转和结余237.43万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3827.78万元,较上年决算数增加571.86万元,增长17.6%。主要原因是年中增加2023年耕地恢复补足资金、生猪良种补贴项目资金、场镇河段水毁修复工程项目资金、产业道路扩宽及预制菜原材料保供基地配套设施建设等项目支出。较年初预算数增加1351.85万元,增长54.6%。主要原因是年中追加特困人员救助、农村综合改革、巩固脱贫衔接乡村振兴、2023年耕地恢复补足资金等项目支出。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年决算数一致。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1031.42万元,占27.0%,较年初预算数减少43.17万元,下降4.0%,主要原因是人员退休及经费压减。
(2)国防支出6.60万元,占0.2%,较年初预算数增加1.60万元,增长32.0%,主要原因是增加民兵项目支出。
(3)公共安全支出62.34万元,占1.6%,较年初预算数增加18.00万元,增长40.6%,主要原因是增加基层治理示范点建设和治安巡逻员及网格工作项目。
(4)文化旅游体育与传媒支出90.31万元,占2.4%,较年初预算数增加22.65万元,增长33.5%,主要原因是年中追加文化免费开发项目。
(5)社会保障与就业支出748.61万元,占19.6%,较年初预算数增加288.48万元,增长62.7%,主要原因是年中追加老年、残疾人、就业、特困人员救助项目。
(6)卫生健康支出67.47万元,占1.8%,较年初预算数增加11.67万元,增长20.9%,主要原因是年中追加新冠疫情专项经费、16个村社区人口信息监测经费等。
(7)节能环保支出77.30万元,占2.0%,较年初预算数增加27.30万元,增长54.6%,主要原因是年中追加乡镇污水处理运行经费。
(8)农林水支出1363.28万元,占35.6%,较年初预算数增加722.48万元,增长112.8%,主要原因是年中追加的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、对村级一事一议的补助、场镇河段水毁修复工程费、动物防疫、户厕改造、2023年耕地恢复补足、公益性岗位等增加的专项预算支出。
(9)交通运输支出83.99万元,占2.2%,较年初预算数增加83.99万元,增长100.0%,主要原因是年中追加公路建设、公路养护项目等支出。
(10)资源勘探信息等支出15.80万元,占0.4%,较年初预算数增加15.80万元,增长100.0%,主要原因是年中追加房屋拆迁补偿支出。
(11)商业服务业等支出50.90万元,占1.3%,较年初预算数增加50.90万元,增长100.0%,主要原因是年中追加2022年度限上商贸联网直报统计员补助资金及回龙镇农贸市场改造提升项目补助资金支出。
(12)自然资源海洋气象等支出61.18万元,占1.6%,较年初预算数增加61.18万元,增长100.0%,主要原因是年中追加回龙镇耕地非粮化整改支出。
(13)住房保障支出43.55万元,占1.1%,较年初预算数减少34.06万元,下降43.9%,主要原因是下属事业单位扣缴2021年至2023年多缴部分。
(14)灾害防治及应急管理支出43.40万元,占1.1%,较年初预算数增加43.40万元,增长100.0%,主要原因是年中追加地质灾害防治金土工程搬迁重建支出。
(15)其他支出81.63万元,占2.1%,较年初预算数增加81.63万元,增长100.0%,主要原因是年中追加公路建设、安防工程、农村生活垃圾治理项目。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1369.42万元。其中:人员经费1209.86万元,较上年决算数增加75.86万元,增长6.7%,主要原因是人员工资及社会保险、公积金基数调增。人员经费用途主要包括人员基本工资、津补贴绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。公用经费159.56万元,较上年决算数减少65.20万元,下降29.0%,主要原因是严控支出、厉行节约压缩三公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余66.64万元,年末结转结余0万元。本年收入187.07万元,较上年决算数增加178.87万元,增长2181.3%,主要原因是年中追加农作物种植补足、第二批耕地恢复补足、杨柳社区街道供水管道维修迁改等项目收入。本年支出253.71万元,较上年决算数增加245.51万元,增长2994.0%,主要原因是增加项目农作物种植补足、第二批耕地恢复补足、杨柳社区街道供水管道维修迁改等项目支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计4.74万元,较年初预算数减少4.25万元,下降47.3%,主要原因是贯彻落实中央八项规定厉行严控三公经费开支政策。较上年支出数无增减。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用0万元,与年初预算数一致,与上年决算数一致。
公务车购置费0万元,与年初预算数一致,与上年决算数一致。
公务车运行维护费4.74万元,主要用于保留车辆油费、维修费、保险费、保养费等。费用支出较年初预算数减少3.75万元,下降44.2%,主要原因是贯彻落实厉行严控三公经费开支政策。较上年支出数无增减。
公务接待费0万元,费用支出较年初预算数减少0.50万元,下降100.0%,主要原因是坚持厉行节约政策,年中无公务接待费用 。较上年支出数无增减。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.58万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.12万元,较上年决算数减少0.39万元,下降15.5%,主要原因是本年线下会议较上年有所减少。本年度培训费支出0.47万元,较上年决算数减少2.27万元,下降82.8%,主要原因是全年机关职工参加各类培训次数减少。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出107.95万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少72.46万元,下降40.2%,主要原因是本年人员退休,加上严格控制公用经费。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和67个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2712.08万元。
部门整体绩效自评表
梁平区回龙镇2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
主管部门 |
717-重庆市梁平区回龙镇人民政府 |
部门编码 |
717 |
自评总分(分) |
100 | |||||
部门联系人 |
董秀明 |
联系电话 |
023-53518175 | |||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) | ||||
年度总金额 |
2,490.93 |
4,313.70 |
4,313.70 |
- |
- |
- | ||||
其中:财政拨款 |
2,490.93 |
4,313.70 |
4,313.70 |
100 |
10 |
10 | ||||
一般公共预算 |
2475.93 |
4059.99 |
4059.99 |
100 |
- |
- | ||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策,将继续解放思想、开拓创新,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,准确把握新发展阶段,全面贯彻新发展理念,积极融入新发展格局,坚持稳中求进工作总基调,以推动高质量发展、创造高品质生活为主题,以改革创新为根本动力,统筹城乡融合发展,展现新担当新作为;抓好“特色工业、乡村振兴、基础设施、生态文明、民计民生、平安稳定”六大方面工作,推动全街经济社会持续健康发展。 |
|
全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策,保障16个村(社区)的正常运行,召开4次人代会,集中调研3次,完成既定目标。坚持每月开展主题党日学习,各种政策宣传达10余次,全年通过扎实开展各项工作,推动全镇经济社会持续发展。 | ||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标得分 |
指标权重(%) |
说明 |
保障16个村(社区)日常运转和工资发放 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| |
代表年中调研次数、会前视察次数 |
次/年 |
≥ |
1 |
3 |
200 |
100 |
10 |
10 |
| |
举行民兵演练和训练 |
次/年 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| |
开展各种宣传 |
次/年 |
≥ |
10 |
10 |
0.00 |
100 |
10 |
10 |
| |
辖区内治安水平提升率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0.00 |
100 |
20 |
20 |
| |
改善场镇及社区环境 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0.00 |
100 |
20 |
20 |
| |
开展主题党日学习次数 |
次/年 |
≥ |
12 |
12 |
0.00 |
100 |
10 |
10 |
| |
发放及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
0.00 |
100 |
10 |
10 |
|
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-53518175
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
公开01表 |
公开部门:重庆市梁平区回龙镇人民政府 |
|
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,590.35 |
一、一般公共服务支出 |
1,031.42 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
187.07 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
6.60 |
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
62.34 |
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
90.31 |
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
748.61 |
|
|
九、卫生健康支出 |
67.47 |
|
|
十、节能环保支出 |
77.30 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
246.71 |
|
|
十二、农林水支出 |
1,370.28 |
|
|
十三、交通运输支出 |
83.99 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
15.80 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
50.90 |
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
61.18 |
|
|
十九、住房保障支出 |
43.55 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
43.40 |
|
|
二十三、其他支出 |
81.63 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
3,777.42 |
本年支出合计 |
4,081.49 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
304.07 |
年末结转和结余 |
|
总计 |
4,081.49 |
总计 |
4,081.49 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 | |||||||||
公开部门:重庆市梁平区回龙镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
3,777.42 |
3,777.42 |
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
1,028.39 |
1,028.39 |
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
9.70 |
9.70 |
|
|
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
8.70 |
8.70 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
910.59 |
910.59 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
580.22 |
580.22 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
9.73 |
9.73 |
|
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
113.28 |
113.28 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
202.36 |
202.36 |
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
33.07 |
33.07 |
|
|
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
33.07 |
33.07 |
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
2.31 |
2.31 |
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.31 |
2.31 |
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
66.96 |
66.96 |
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
57.74 |
57.74 |
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
9.22 |
9.22 |
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
5.76 |
5.76 |
|
|
|
|
|
|
2013816 |
食品安全监管 |
5.76 |
5.76 |
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
6.60 |
6.60 |
|
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
6.60 |
6.60 |
|
|
|
|
|
|
2030607 |
民兵 |
6.60 |
6.60 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
62.34 |
62.34 |
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
44.34 |
44.34 |
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
44.34 |
44.34 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
90.31 |
90.31 |
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
89.51 |
89.51 |
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
63.51 |
63.51 |
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|
|
20702 |
文物 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
2070204 |
文物保护 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
725.59 |
725.59 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
94.11 |
94.11 |
|
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
78.69 |
78.69 |
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
15.42 |
15.42 |
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
124.69 |
124.69 |
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
124.69 |
124.69 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
242.05 |
242.05 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
33.31 |
33.31 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
22.09 |
22.09 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.43 |
94.43 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
90.13 |
90.13 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
97.02 |
97.02 |
|
|
|
|
|
|
2080704 |
社会保险补贴 |
11.80 |
11.80 |
|
|
|
|
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
83.96 |
83.96 |
|
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
3.71 |
3.71 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
31.62 |
31.62 |
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
8.02 |
8.02 |
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
23.60 |
23.60 |
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
5.59 |
5.59 |
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.59 |
5.59 |
|
|
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
3.80 |
3.80 |
|
|
|
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3.80 |
3.80 |
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
42.23 |
42.23 |
|
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
23.60 |
23.60 |
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
18.63 |
18.63 |
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
40.63 |
40.63 |
|
|
|
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
34.31 |
34.31 |
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.16 |
6.16 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
67.47 |
67.47 |
|
|
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.17 |
60.17 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.37 |
27.37 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.44 |
19.44 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.36 |
13.36 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
77.30 |
77.30 |
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
27.30 |
27.30 |
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
27.30 |
27.30 |
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
180.07 |
180.07 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
180.07 |
180.07 |
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
166.07 |
166.07 |
|
|
|
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,247.23 |
1,247.23 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
261.56 |
261.56 |
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
166.87 |
166.87 |
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
21.82 |
21.82 |
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
18.33 |
18.33 |
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
2130335 |
农村供水 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
334.39 |
334.39 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
334.39 |
334.39 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
607.28 |
607.28 |
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
124.08 |
124.08 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
483.20 |
483.20 |
|
|
|
|
|
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
|
2136902 |
三峡后续工作 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
77.29 |
77.29 |
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
77.29 |
77.29 |
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
40.53 |
40.53 |
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
36.76 |
36.76 |
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
15.80 |
15.80 |
|
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
15.80 |
15.80 |
|
|
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
15.80 |
15.80 |
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
50.90 |
50.90 |
|
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
50.90 |
50.90 |
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
50.90 |
50.90 |
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
61.18 |
61.18 |
|
|
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
61.18 |
61.18 |
|
|
|
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
61.18 |
61.18 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
43.55 |
43.55 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.55 |
43.55 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.55 |
43.55 |
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
43.40 |
43.40 |
|
|
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
40.40 |
40.40 |
|
|
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
40.40 |
40.40 |
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | |||||||
公开部门: 重庆市梁平区回龙镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
4,081.49 |
1,369.42 |
2,712.08 |
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
1,031.42 |
693.50 |
337.92 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
9.70 |
|
9.70 |
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
8.70 |
|
8.70 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
910.59 |
693.50 |
217.09 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
580.22 |
580.22 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
9.73 |
|
9.73 |
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
113.28 |
113.28 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
202.36 |
|
202.36 |
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
33.07 |
|
33.07 |
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
33.07 |
|
33.07 |
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
2.31 |
|
2.31 |
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.31 |
|
2.31 |
|
|
|
20132 |
组织事务 |
69.99 |
|
69.99 |
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
60.77 |
|
60.77 |
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
9.22 |
|
9.22 |
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
5.76 |
|
5.76 |
|
|
|
2013816 |
食品安全监管 |
5.76 |
|
5.76 |
|
|
|
203 |
国防支出 |
6.60 |
|
6.60 |
|
|
|
20306 |
国防动员 |
6.60 |
|
6.60 |
|
|
|
2030607 |
民兵 |
6.60 |
|
6.60 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
62.34 |
|
62.34 |
|
|
|
20402 |
公安 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
44.34 |
|
44.34 |
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
44.34 |
|
44.34 |
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
90.31 |
50.28 |
40.03 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
89.51 |
50.28 |
39.23 |
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
63.51 |
50.28 |
13.23 |
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
|
20702 |
文物 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
2070204 |
文物保护 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
748.61 |
355.05 |
393.56 |
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
94.11 |
78.69 |
15.42 |
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
78.69 |
78.69 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
15.42 |
|
15.42 |
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
147.71 |
|
147.71 |
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
147.71 |
|
147.71 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
242.05 |
242.05 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
33.31 |
33.31 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
22.09 |
22.09 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.43 |
94.43 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
90.13 |
90.13 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
97.02 |
|
97.02 |
|
|
|
2080704 |
社会保险补贴 |
11.80 |
|
11.80 |
|
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
83.96 |
|
83.96 |
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.26 |
|
1.26 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
3.71 |
|
3.71 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.25 |
|
3.25 |
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.46 |
|
0.46 |
|
|
|
20810 |
社会福利 |
31.62 |
|
31.62 |
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
8.02 |
|
8.02 |
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
23.60 |
|
23.60 |
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
5.59 |
|
5.59 |
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.59 |
|
5.59 |
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
3.80 |
|
3.80 |
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3.80 |
|
3.80 |
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
42.23 |
|
42.23 |
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
23.60 |
|
23.60 |
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
18.63 |
|
18.63 |
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
0.14 |
|
0.14 |
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.14 |
|
0.14 |
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
40.63 |
34.31 |
6.32 |
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
0.16 |
|
0.16 |
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
34.31 |
34.31 |
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.16 |
|
6.16 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
67.47 |
60.17 |
7.30 |
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
5.50 |
|
5.50 |
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
5.50 |
|
5.50 |
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.17 |
60.17 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.37 |
27.37 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.44 |
19.44 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.36 |
13.36 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
77.30 |
|
77.30 |
|
|
|
21103 |
污染防治 |
27.30 |
|
27.30 |
|
|
|
2110302 |
水体 |
27.30 |
|
27.30 |
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
246.71 |
|
246.71 |
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
246.71 |
|
246.71 |
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
66.64 |
|
66.64 |
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
166.07 |
|
166.07 |
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,370.28 |
166.87 |
1,203.41 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
261.56 |
166.87 |
94.69 |
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
166.87 |
166.87 |
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
21.82 |
|
21.82 |
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
18.33 |
|
18.33 |
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
54.54 |
|
54.54 |
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
45.48 |
|
45.48 |
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
19.00 |
|
19.00 |
|
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
9.48 |
|
9.48 |
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
21303 |
水利 |
108.09 |
|
108.09 |
|
|
|
2130314 |
防汛 |
107.09 |
|
107.09 |
|
|
|
2130335 |
农村供水 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
334.39 |
|
334.39 |
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
334.39 |
|
334.39 |
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
613.76 |
|
613.76 |
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
124.08 |
|
124.08 |
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
489.68 |
|
489.68 |
|
|
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
4.20 |
|
4.20 |
|
|
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
4.20 |
|
4.20 |
|
|
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
2.80 |
|
2.80 |
|
|
|
2136902 |
三峡后续工作 |
2.80 |
|
2.80 |
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
83.99 |
|
83.99 |
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
83.99 |
|
83.99 |
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
47.23 |
|
47.23 |
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
36.76 |
|
36.76 |
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
15.80 |
|
15.80 |
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
15.80 |
|
15.80 |
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
15.80 |
|
15.80 |
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
50.90 |
|
50.90 |
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
50.90 |
|
50.90 |
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
50.90 |
|
50.90 |
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
61.18 |
|
61.18 |
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
61.18 |
|
61.18 |
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
61.18 |
|
61.18 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
43.55 |
43.55 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.55 |
43.55 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.55 |
43.55 |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
43.40 |
|
43.40 |
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
40.40 |
|
40.40 |
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
40.40 |
|
40.40 |
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
81.63 |
|
81.63 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
81.63 |
|
81.63 |
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
81.63 |
|
81.63 |
|
|
|
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
公开部门: 重庆市梁平区回龙镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | |||||||
|
|
|
单位:万元 | ||||||||
收入 |
支出 | ||||||||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
3,590.35 |
一、一般公共服务支出 |
1,031.42 |
1,031.42 |
|
| |||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
187.07 |
二、外交支出 |
|
|
|
| |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
6.60 |
6.60 |
|
| |||||
|
|
四、公共安全支出 |
62.34 |
62.34 |
|
| |||||
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
90.31 |
90.31 |
|
| |||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
748.61 |
748.61 |
|
| |||||
|
|
九、卫生健康支出 |
67.47 |
67.47 |
|
| |||||
|
|
十、节能环保支出 |
77.30 |
77.30 |
|
| |||||
|
|
十一、城乡社区支出 |
246.71 |
|
246.71 |
| |||||
|
|
十二、农林水支出 |
1,370.28 |
1,363.28 |
7.00 |
| |||||
|
|
十三、交通运输支出 |
83.99 |
83.99 |
|
| |||||
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
15.80 |
15.80 |
|
| |||||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
50.90 |
50.90 |
|
| |||||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
61.18 |
61.18 |
|
| |||||
|
|
十九、住房保障支出 |
43.55 |
43.55 |
|
| |||||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
43.40 |
43.40 |
|
| |||||
|
|
二十三、其他支出 |
81.63 |
81.63 |
|
| |||||
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
| |||||
本年收入合计 |
3,777.42 |
本年支出合计 |
4,081.49 |
3,827.78 |
253.71 |
| |||||
年初财政拨款结转和结余 |
304.07 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
| |||||
一般公共预算财政拨款 |
237.43 |
|
|
|
|
| |||||
政府性基金预算财政拨款 |
66.64 |
|
|
|
|
| |||||
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
| |||||
总计 |
4,081.49 |
总计 |
4,081.49 |
3,827.78 |
253.71 |
| |||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开部门: 重庆市梁平区回龙镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
3,827.78 |
1,369.42 |
2,458.36 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1,031.42 |
693.50 |
337.92 |
20101 |
人大事务 |
9.70 |
|
9.70 |
2010106 |
人大监督 |
1.00 |
|
1.00 |
2010108 |
代表工作 |
8.70 |
|
8.70 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
910.59 |
693.50 |
217.09 |
2010301 |
行政运行 |
580.22 |
580.22 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
9.73 |
|
9.73 |
2010308 |
信访事务 |
5.00 |
|
5.00 |
2010350 |
事业运行 |
113.28 |
113.28 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
202.36 |
|
202.36 |
20104 |
发展与改革事务 |
33.07 |
|
33.07 |
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
33.07 |
|
33.07 |
20129 |
群众团体事务 |
2.31 |
|
2.31 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.31 |
|
2.31 |
20132 |
组织事务 |
69.99 |
|
69.99 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
60.77 |
|
60.77 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
9.22 |
|
9.22 |
20138 |
市场监督管理事务 |
5.76 |
|
5.76 |
2013816 |
食品安全监管 |
5.76 |
|
5.76 |
203 |
国防支出 |
6.60 |
|
6.60 |
20306 |
国防动员 |
6.60 |
|
6.60 |
2030607 |
民兵 |
6.60 |
|
6.60 |
204 |
公共安全支出 |
62.34 |
|
62.34 |
20402 |
公安 |
18.00 |
|
18.00 |
2040299 |
其他公安支出 |
18.00 |
|
18.00 |
20499 |
其他公共安全支出 |
44.34 |
|
44.34 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
44.34 |
|
44.34 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
90.31 |
50.28 |
40.03 |
20701 |
文化和旅游 |
89.51 |
50.28 |
39.23 |
2070109 |
群众文化 |
63.51 |
50.28 |
13.23 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
26.00 |
|
26.00 |
20702 |
文物 |
0.80 |
|
0.80 |
2070204 |
文物保护 |
0.80 |
|
0.80 |
208 |
社会保障和就业支出 |
748.61 |
355.05 |
393.56 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
94.11 |
78.69 |
15.42 |
2080109 |
社会保险经办机构 |
78.69 |
78.69 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
15.42 |
|
15.42 |
20802 |
民政管理事务 |
147.71 |
|
147.71 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
147.71 |
|
147.71 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
242.05 |
242.05 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
33.31 |
33.31 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
22.09 |
22.09 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.43 |
94.43 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
90.13 |
90.13 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.09 |
2.09 |
|
20807 |
就业补助 |
97.02 |
|
97.02 |
2080704 |
社会保险补贴 |
11.80 |
|
11.80 |
2080705 |
公益性岗位补贴 |
83.96 |
|
83.96 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.26 |
|
1.26 |
20808 |
抚恤 |
3.71 |
|
3.71 |
2080801 |
死亡抚恤 |
3.25 |
|
3.25 |
2080899 |
其他优抚支出 |
0.46 |
|
0.46 |
20810 |
社会福利 |
31.62 |
|
31.62 |
2081002 |
老年福利 |
8.02 |
|
8.02 |
2081006 |
养老服务 |
23.60 |
|
23.60 |
20811 |
残疾人事业 |
5.59 |
|
5.59 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.59 |
|
5.59 |
20819 |
最低生活保障 |
3.80 |
|
3.80 |
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3.80 |
|
3.80 |
20821 |
特困人员救助供养 |
42.23 |
|
42.23 |
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
23.60 |
|
23.60 |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
18.63 |
|
18.63 |
20825 |
其他生活救助 |
0.14 |
|
0.14 |
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.14 |
|
0.14 |
20828 |
退役军人管理事务 |
40.63 |
34.31 |
6.32 |
2082804 |
拥军优属 |
0.16 |
|
0.16 |
2082850 |
事业运行 |
34.31 |
34.31 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.16 |
|
6.16 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
40.00 |
|
40.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
40.00 |
|
40.00 |
210 |
卫生健康支出 |
67.47 |
60.17 |
7.30 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
5.50 |
|
5.50 |
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
5.50 |
|
5.50 |
21004 |
公共卫生 |
1.80 |
|
1.80 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.80 |
|
1.80 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.17 |
60.17 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.37 |
27.37 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.44 |
19.44 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.36 |
13.36 |
|
211 |
节能环保支出 |
77.30 |
|
77.30 |
21103 |
污染防治 |
27.30 |
|
27.30 |
2110302 |
水体 |
27.30 |
|
27.30 |
21104 |
自然生态保护 |
50.00 |
|
50.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
50.00 |
|
50.00 |
213 |
农林水支出 |
1,363.28 |
166.87 |
1,196.41 |
21301 |
农业农村 |
261.56 |
166.87 |
94.69 |
2130104 |
事业运行 |
166.87 |
166.87 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
21.82 |
|
21.82 |
2130122 |
农业生产发展 |
18.33 |
|
18.33 |
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
54.54 |
|
54.54 |
21302 |
林业和草原 |
45.48 |
|
45.48 |
2130205 |
森林资源培育 |
19.00 |
|
19.00 |
2130207 |
森林资源管理 |
9.48 |
|
9.48 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
17.00 |
|
17.00 |
21303 |
水利 |
108.09 |
|
108.09 |
2130314 |
防汛 |
107.09 |
|
107.09 |
2130335 |
农村供水 |
1.00 |
|
1.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
334.39 |
|
334.39 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
334.39 |
|
334.39 |
21307 |
农村综合改革 |
613.76 |
|
613.76 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
124.08 |
|
124.08 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
489.68 |
|
489.68 |
214 |
交通运输支出 |
83.99 |
|
83.99 |
21401 |
公路水路运输 |
83.99 |
|
83.99 |
2140106 |
公路养护 |
47.23 |
|
47.23 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
36.76 |
|
36.76 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
15.80 |
|
15.80 |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
15.80 |
|
15.80 |
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
15.80 |
|
15.80 |
216 |
商业服务业等支出 |
50.90 |
|
50.90 |
21602 |
商业流通事务 |
50.90 |
|
50.90 |
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
50.90 |
|
50.90 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
61.18 |
|
61.18 |
22001 |
自然资源事务 |
61.18 |
|
61.18 |
2200106 |
自然资源利用与保护 |
61.18 |
|
61.18 |
221 |
住房保障支出 |
43.55 |
43.55 |
|
22102 |
住房改革支出 |
43.55 |
43.55 |
|
2210201 |
住房公积金 |
43.55 |
43.55 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
43.40 |
|
43.40 |
22406 |
自然灾害防治 |
40.40 |
|
40.40 |
2240601 |
地质灾害防治 |
40.40 |
|
40.40 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.00 |
|
3.00 |
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
3.00 |
|
3.00 |
229 |
其他支出 |
81.63 |
|
81.63 |
22999 |
其他支出 |
81.63 |
|
81.63 |
2299999 |
其他支出 |
81.63 |
|
81.63 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开部门: 重庆市梁平区回龙镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,147.97 |
302 |
商品和服务支出 |
157.57 |
310 |
资本性支出 |
1.99 |
30101 |
基本工资 |
239.95 |
30201 |
办公费 |
42.65 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
131.01 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.99 |
30103 |
奖金 |
219.65 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
264.42 |
30205 |
水费 |
1.13 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
94.43 |
30206 |
电费 |
6.97 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
90.13 |
30207 |
邮电费 |
21.02 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
46.81 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.56 |
30211 |
差旅费 |
22.44 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
43.55 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
8.96 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.50 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
61.89 |
30215 |
会议费 |
2.12 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.47 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
55.40 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.24 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
4.40 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
5.34 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
2.09 |
30229 |
福利费 |
12.28 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.74 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
26.86 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.31 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,209.86 |
公用经费合计 |
159.56 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开部门: 重庆市梁平区回龙镇人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
66.64 |
187.07 |
253.71 |
|
253.71 |
| |
212 |
城乡社区支出 |
66.64 |
180.07 |
246.71 |
|
246.71 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
66.64 |
180.07 |
246.71 |
|
246.71 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
66.64 |
|
66.64 |
|
66.64 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
166.07 |
166.07 |
|
166.07 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
|
14.00 |
14.00 |
|
14.00 |
|
213 |
农林水支出 |
|
7.00 |
7.00 |
|
7.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
|
4.20 |
4.20 |
|
4.20 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
|
4.20 |
4.20 |
|
4.20 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
|
2.80 |
2.80 |
|
2.80 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
|
2.80 |
2.80 |
|
2.80 |
|
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开部门: 重庆市梁平区回龙镇人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
公开部门: 重庆市梁平区回龙镇人民政府 |
|
|
单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
107.95 |
(一)支出合计 |
4.74 |
4.74 |
(一)行政单位 |
107.95 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4.74 |
4.74 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
3 |
(2)公务用车运行维护费 |
4.74 |
4.74 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
|
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
2 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
1 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
3 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
|
(一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
|
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
二、会议费 |
— |
2.12 |
|
|
三、培训费 |
— |
0.47 |
|
|
备注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。