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[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 梁平区回龙镇政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 发布日期 ] | 2023-11-07 |
重庆市梁平区回龙镇人民政府(本级) 2022年度部门决算情况说明
重庆市梁平区回龙镇人民政府(本级)
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
镇人民政府的主要职责是:党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
1、党委职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成区委、区政府交给的其他工作任务。
2、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构设置
本单位为重庆市梁平区回龙镇人民政府所属二级预算单位,单位类型为行政单位,执行政府会计制度。截止至2022年12月,本单位编制数31人,实际在职人数29人,因2022年退休1人,比上年年末减少1人。
(三)单位构成
重庆市梁平区回龙镇人民政府(本级)内设党政办、党建办、经济发展办公室、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办、综合行政执法管理办公室共9个办公室。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2,798.13万元,支出总计2,798.13万元。收支较上年决算数减少1,266.96万元,下降31.2%,主要原因是下属5个事业单位财政拨款收入今年单独决算,加上本年基础设施建设项目收支减少。
2.收入情况。2022年度收入合计2,586.85万元,较上年决算数减少1,426.56万元,下降35.5%,主要原因是下属5个事业单位财政拨款收入今年单独决算,加上本年度基础设施建设等项目资金收入减少。其中:财政拨款收入2,586.85万元,占100%;此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余211.28万元。
3.支出情况。2022年度支出合计2,798.13万元,较上年决算减少1,266.96万元,下降31.2%,主要原因是下属5个事业单位财政拨款收入今年单独决算,加上本年度基础设施建设等项目资金支出减少。其中:基本支出892.77万元,占31.9%;项目支出1,905.36万元,占68.1%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,与上年决算数一致。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,798.13万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少1,266.96万元,下降31.2%。主要原因是下属5个事业单位财政拨款收入今年单独决算,加上本年度基础设施建设等项目资金收支减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,578.65万元,较上年决算数减少754.46万元,下降22.6%。主要原因是下属5个事业单位财政拨款收入今年单独决算,加上本年度基础设施建设等项目资金收支减少。较年初预算数增加882.01万元,增长51.9%。主要原因是年中增加特困人员救助、农村综合改革、巩固脱贫衔接乡村振兴、交通运输支出、 林业草原防灾减灾及灾害防治及应急管理支出等项目收入。此外,年初财政拨款结转和结余211.28万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,789.93万元,较上年决算数减少594.86万元,下降17.6%。主要原因是下属5个事业单位财政拨款收入今年单独决算,加上本年度基础设施建设等项目资金收支减少。较年初预算数增加1,093.29万元,增长64.4%。主要原因是年中增加特困人员救助、农村综合改革、巩固脱贫衔接乡村振兴、交通运输支出、 林业草原防灾减灾及灾害防治及应急管理支出等项目支出。
3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,与上年决算数一致。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出779.32万元,占27.9%,较年初预算数增加9.54万元,增长1.2%,主要原因是使用调整年初结转结余资金。
(2)国防支出5.00万元,占0.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,与年初预算数一致。
(3)公共安全支出54.34万元,占1.9%,较年初预算数减少3.86万元,下降6.6%,主要原因是项目补助资金收入减少。
(4)文化旅游体育与传媒支出20.00万元,占0.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,与年初预算数一致。
(5)社会保障与就业支出453.91万元,占16.3%,较年初预算数增加240.96万元,增长101.3%,主要原因是年中追加退役军人管理事务、老年福利、残疾人、就业、特困人员救助供养等项目。
(6)卫生健康支出40.73万元,占1.5%,较年初预算数增加9.87万元,增长32.0%,主要原因是年中追加基层医疗卫生机构及公共卫生项目。
(7)节能环保支出116.15万元,占4.2%,较年初预算数减少35.26万元,下降23.3%,主要原因是污水处理运维费及污水管网运行维护支出减少。
(8)城乡社区支出41.09万元,占1.5%,较年初预算数增加11.09万元,增长37%,主要原因是年中增加国家生态园林城市创建垃圾分类项目。
(9)农林水支出869.18万元,占31.2%,较年初预算数增加480.93万元,增长123.9%,主要原因是年中增加病虫害控制、防灾减灾、有机肥推广示范项目、松材线虫病疫情防控、农村人畜饮水、农村综合改革、巩固脱贫衔接乡村振兴等项目。
(10)交通运输支出332.10万元,占11.9%,较年初预算数增加332.10万元,增长100.0%,主要原因是年中追加公路建设、公路养护等项目。
(11)资源勘探信息等支出0.43万元,占0%,较年初预算数增加0.43万元,增长100.0%,主要原因是年中追加支持中小企业发展和管理支出项目。
(12)商业服务业等支出4.96万元,占0.2%,较年初预算数增加4.96万元,增长100.0%,主要原因是线上商贸联网直报及限额以上商贸个体奖励等项目。
(13)住房保障支出35.13万元,占1.3%,较年初预算数增加4.95万元,增长16.4%,主要原因是年中追加农村危房改造项目。
(14)灾害防治及应急管理支出13.89万元,占0.5%,较年初预算数增加13.89万元,增长100.0%,主要原因是年中追加自然灾害救灾、冬春救助及地质灾害防治搬迁。
(15)其他支出23.70万元,占0.8%,较年初预算数增加23.70万元,增长100.0%,主要原因是年中追加农村公路水毁修护等项目。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出892.77万元。其中:人员经费712.36万元,较上年决算数减少810.3万元,下降53.2%,主要原因是下属5个事业单位财政拨款收入今年单独决算。人员经费用途主要包括基本工资、保留津贴、绩效工资、社会保障缴费、公积金等。公用经费180.41万元,较上年决算数减少202.53万元,下降52.9%,主要原因是主要原因是下属5个事业单位财政拨款收入今年单独决算。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、劳务费、会议费及工会经费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入8.20万元,较上年决算数减少672.10万元,下降98.8%,主要原因是减少农村公路建设工程项目及社区养老服务站建设项目。本年支出8.20万元,较上年决算数减少672.10万元,下降98.8%,主要原因是减少农村公路建设工程项目及社区养老服务站建设项目。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出,与上年决算数一致。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计4.74万元,较年初预算数减少4.26万元,下降47.3%,主要原因是贯彻落实厉行严控三公经费开支政策。较上年支出数增加1.44万元,增长43.6%,主要原因是保留的2辆公务用车年成已久,修理费用增加,加上安全检查、森林防火等工作需要,增加公务车使用量。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是本年度未有人员因公出国(境)。费用支出比年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本年度无因公出国(境)费用。比2021年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本年度无因公出国(境)费用。
公务车购置费0.00万元,主要是本单位2022年未购置公务车。费用支出比年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年未购置公务车。比2021年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本年度未购置公务车。
公务车运行维护费4.74万元,主要用于保留车辆油费、维修费、保险费、保养费等。费用支出较年初预算数减少3.76万元,下降44.2%,主要原因是贯彻落实厉行严控三公经费开支政策。较上年支出数增加1.44万元,增长43.6%,主要原因是保留的2辆公务用车年成已久,修理费用增加,加上安全检查、森林防火等工作需要,增加公务车使用量。
公务接待费0.00万元,主要是本单位2022年未产生公务接待费用。费用支出比年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年未产生公务接待费用。比2021年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本年度未无公务接待费用。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.37万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.39万元,较上年决算数增加0.78万元,增长48.4%,主要原因是由于疫情等原因,会议次数增加。本年度培训费支出0.18万元,较上年决算数减少0.21万元,下降53.8%,主要原因是培训数量及人数减少。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出180.41万元,主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少71.28万元,下降28.3%,主要原因是厉行节约政策,严控办公经费,开支出减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和58个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评58项,涉及资金2256.12万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
回龙镇人民政府(本级)2022年度项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
指标权重 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
1 |
规模以上服务企业培育、限额以上商贸企业和商贸个体奖励财政扶持资金 |
限上个体培育数 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
60 |
60 |
60 | |
住餐业营业产值 |
万元 |
≥ |
200 |
200 |
20 |
20 |
20 | |||
群众满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
10 |
10 |
10 | |||
2 |
乡镇环境整治经费 |
建制村环境综合整治工作完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
50 |
50 |
50 | |
改善生活环境 |
定性 |
优 |
全部完成 |
20 |
20 |
20 | ||||
服务群众满意 |
% |
≥ |
100 |
100 |
20 |
20 |
20 | |||
3 |
公益性岗位补贴 |
享受公益性岗位补贴人数 |
人数 |
≥ |
55 |
55 |
20 |
20 |
20 | |
人力资源信息库建设完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
30 |
30 |
30 | |||
解决就业,增加收入 |
% |
≥ |
20 |
20 |
30 |
30 |
30 | |||
公共就业服务满意度 |
% |
≤ |
100 |
100 |
10 |
10 |
10 | |||
4 |
社会保险补贴 |
保障人数 |
人数 |
= |
10 |
10 |
20 |
20 |
20 | |
缴费及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
20 |
20 |
20 | |||
保障公益性岗位人员权益 |
% |
≥ |
100 |
100 |
40 |
40 |
40 | |||
公益性岗位人员满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
10 |
10 |
10 | |||
5 |
三峡移民维稳资金 |
保障人数 |
人数 |
= |
1 |
1 |
40 |
40 |
40 | |
增加困难移民年收入 |
% |
≥ |
20 |
20 |
40 |
40 |
40 | |||
受益人员满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
10 |
10 |
10 | |||
6 |
农村危旧房改造 |
完成2021年第三批农村低收入群体危房改造任务 |
户 |
≥ |
3 |
3 |
20 |
20 |
20 | |
完成危房改造资金 |
元 |
≥ |
49500 |
49500 |
30 |
30 |
30 | |||
改善低收入群体住房条件 |
户 |
≥ |
3 |
3 |
30 |
30 |
30 | |||
低收入住户满意度 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
10 | |||
7 |
脱贫村及乡村振兴示范村小型基础设施建设项目 |
办公楼占地面积 |
平方米 |
≥ |
138 |
138 |
20 |
20 |
20 | |
办公楼总建筑面积 |
平方米 |
≥ |
277 |
277 |
20 |
20 |
20 | |||
办公楼主体构架质量达标率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
10 |
10 |
10 | |||
提高办事效率 |
% |
≥ |
50 |
50 |
20 |
20 |
20 | |||
提高办公环境 |
年 |
≥ |
10 |
10 |
20 |
20 |
20 | |||
8 |
乡村治理项目 |
积分制实施村(社区) |
个 |
= |
7 |
7 |
30 |
30 |
30 | |
清单制实施村(社区) |
个 |
= |
15 |
15 |
30 |
30 |
30 | |||
规范化工作 |
% |
≥ |
100 |
100 |
30 |
30 |
30 | |||
9 |
交通劝导员、巡逻员、禁毒社工及网格工作经费 |
质培训,督促巡逻队员履职尽责 |
定性 |
优 |
全部完成 |
20 |
20 |
20 | ||
提升专业知识和素工作开展时间分配合理性,资金及时足额发放 |
定性 |
优 |
全部完成 |
20 |
20 |
20 | ||||
促进平安、和谐、文明的城镇建设 |
定性 |
优 |
全部完成 |
20 |
20 |
20 | ||||
提升区域内地治安水平,提升群众安全感指数 |
定性 |
优 |
全部完成 |
20 |
20 |
20 | ||||
服务群众满意度 |
% |
≥ |
99 |
99 |
10 |
10 |
10 | |||
10 |
2021年“四上”企业联网直报统计员经费 |
辖内“四上”企业个体 |
个 |
= |
14 |
14 |
20 |
20 |
20 | |
提高工作质量 |
% |
≥ |
30 |
30 |
20 |
20 |
20 | |||
提高工作效率 |
% |
≥ |
50 |
50 |
20 |
20 |
20 | |||
鼓励企业承担社会责任 |
% |
≥ |
10 |
10 |
20 |
20 |
20 | |||
带动其他企业承担社会责任 |
% |
≥ |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 | |||
11 |
80周岁以上老年人高龄津贴 |
保障人数 |
人数 |
≥ |
1000 |
1000 |
20 |
20 |
20 | |
全镇80岁以上老年人高龄津贴 |
万元/年 |
= |
57.91 |
57.91 |
20 |
20 |
20 | |||
及时足额发放80岁以上高龄老年人津贴 |
% |
= |
100 |
100 |
20 |
20 |
20 | |||
老人感受到社会温暖,提高老人归属感 |
% |
≥ |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 | |||
提高80岁以上高龄老年人满意度 |
% |
≥ |
50 |
50 |
10 |
10 |
10 | |||
12 |
遗属补助 |
标准 |
元/个/年 |
= |
27060 |
32460 |
20 |
20 |
20 | |
遗属补助人数 |
人数 |
= |
3 |
3 |
50 |
50 |
50 | |||
遗属人员满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
20 |
20 |
20 | |||
13 |
“三支一扶”人员及公用经费 |
招募“三支一扶”人员 |
人 |
≥ |
1 |
1 |
40 |
40 |
40 | |
“三支一扶”补贴资金到位率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
40 |
40 |
40 | |||
壮大基层工作人员队伍 |
定性 |
优 |
全部完成 |
10 |
10 |
10 | ||||
14 |
人大会议 |
圆满召开人代会,完成目标任务 |
% |
≥ |
100 |
100 |
10 |
10 |
10 | |
形成政府工作、会议完成财政预决算等各项会议 |
% |
= |
100 |
100 |
20 |
20 |
20 | |||
预计完成日期2022年12月 |
% |
≥ |
100 |
100 |
20 |
20 |
20 | |||
项目资金 |
万元 |
= |
13.19 |
13.19 |
10 |
10 |
10 | |||
促进经济发展,民生稳定 |
% |
≥ |
95 |
95 |
30 |
30 |
30 | |||
15 |
2022年抗旱救灾资金 |
使用资金 |
元 |
= |
331971.02 |
331971.02 |
50 |
50 |
50 | |
无重大灾害发生 |
% |
≥ |
100 |
100 |
10 |
10 |
10 | |||
群众生命财产无损失 |
% |
≥ |
100 |
100 |
30 |
30 |
30 | |||
16 |
自然灾害救灾资金 |
全镇冬春救助人均救助金额163.45元 |
元/人·次 |
= |
163.45 |
163.45 |
40 |
40 |
40 | |
全镇冬春救助人数 |
人 |
= |
446 |
446 |
30 |
30 |
30 | |||
群众满意度 |
% |
= |
100 |
100 |
5 |
5 |
5 | |||
13个村(社区)因洪水受灾投入救灾资金 |
万元 |
= |
7.29 |
7.29 |
5 |
5 |
5 | |||
4个村因洪涝灾害造成公路损毁修复资金 |
万元 |
= |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 | |||
全镇购买应急救援物资 |
万元 |
= |
1 |
1 |
5 |
5 |
5 | |||
17 |
党龄40年以上老党员生活补贴 |
补助老党员人数 |
万人 |
≥ |
0.43 |
0.0332 |
20 |
0 |
年初目标设置录入错误 |
0 |
老党员补贴发放准确率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
20 |
20 |
20 | |||
老党员对补贴政策知晓率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
10 |
10 |
10 | |||
老党员补贴发放及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
20 |
20 |
20 | |||
老党员满意度 |
% |
> |
100 |
100 |
20 |
20 |
20 | |||
18 |
妇女儿童发展基金 |
更好服务妇女儿童 |
人 |
≥ |
1205 |
1205 |
30 |
30 |
30 | |
开展符合妇女儿童需求、受妇女儿童喜欢的特色活动 |
场次 |
≥ |
12 |
12 |
30 |
30 |
30 | |||
提高辖区妇女儿童幸福感 |
% |
≥ |
30 |
30 |
20 |
20 |
20 | |||
改善基础设施设备 |
万元 |
= |
1 |
1 |
10 |
10 |
10 | |||
19 |
农业生产救灾资金项目 |
补贴金额 |
元 |
= |
129980 |
129980 |
10 |
10 |
10 | |
补贴面积 |
亩 |
= |
1112.9 |
1112.9 |
50 |
50 |
50 | |||
减少农户损失 |
% |
≥ |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 | |||
20 |
乡镇敬老院工作人员工资及管理经费 |
保障人数 |
人数 |
= |
2 |
2 |
20 |
20 |
20 | |
工作人员工资及运行经费 |
万元/年 |
= |
7.69 |
7.69 |
20 |
20 |
20 | |||
提高敬老院管理质量 |
% |
≥ |
10 |
10 |
20 |
20 |
20 | |||
满足工作人员待遇及正常运转 |
% |
≥ |
10 |
10 |
20 |
20 |
20 | |||
受益人员满意度 |
% |
≥ |
20 |
20 |
10 |
10 |
10 | |||
21 |
其他残疾人事业支出 |
村(社区)数量 |
个 |
= |
16 |
16 |
20 |
20 |
20 | |
工作经费 |
万元/年 |
= |
3.206 |
3.206 |
20 |
20 |
20 | |||
提高助残志愿者工作能动性 |
% |
≥ |
10 |
10 |
20 |
20 |
20 | |||
提高残疾人事业可持续发展 |
% |
≥ |
10 |
10 |
20 |
20 |
20 | |||
提升残疾人幸福感和满意度 |
% |
≥ |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 | |||
22 |
文化专项经费 |
开展文化采风活动次数 |
次 |
≥ |
16 |
16 |
20 |
20 |
20 | |
非物质文化遗产社会普及教育活动工作满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
20 |
20 |
20 | |||
公共文化服务满意率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
20 |
20 |
20 | |||
公共文化服务设备满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
30 |
30 |
30 | |||
23 |
梁平区农村户厕改造项目 |
完成本年户厕改造任务 |
户 |
= |
35 |
35 |
30 |
30 |
30 | |
达到改造标准 |
% |
≥ |
100 |
100 |
30 |
30 |
30 | |||
改善生态环境 |
% |
≥ |
100 |
100 |
30 |
30 |
30 | |||
24 |
梁平区国家生态园林城市创建垃圾分类项目债券资金 |
20L两分类垃圾收集桶 |
个 |
= |
500 |
500 |
20 |
20 |
20 | |
垃圾箱 |
个 |
= |
6 |
6 |
20 |
20 |
20 | |||
按时完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
10 | |||
群众参与度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
20 |
20 |
20 | |||
使用年限 |
年 |
≥ |
5 |
5 |
10 |
10 |
10 | |||
群众满意度 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
10 | |||
25 |
大中型水库移民后扶项目资金 |
公益性岗位人数 |
人数 |
= |
13 |
13 |
20 |
20 |
20 | |
及时发放工资 |
% |
≥ |
100 |
100 |
20 |
20 |
20 | |||
保障资金 |
万元 |
= |
7.8 |
7.8 |
20 |
20 |
20 | |||
提高收入 |
% |
≥ |
10 |
10 |
20 |
20 |
20 | |||
稳定移民人群 |
% |
≥ |
5 |
5 |
10 |
10 |
10 | |||
26 |
普通省道和农村公路“以奖代补” |
2019年新建农村公路 |
公里 |
≥ |
17.57 |
17.57 |
20 |
20 |
20 | |
2021年安防工程第三批 |
公里 |
≥ |
3 |
3 |
20 |
20 |
20 | |||
2021年公路硬化 |
公里 |
≥ |
2 |
2 |
20 |
20 |
20 | |||
修建农村公路便捷交通 |
% |
≥ |
50 |
50 |
20 |
20 |
20 | |||
惠及相关群众 |
% |
≥ |
90 |
90 |
10 |
10 |
10 | |||
27 |
农村饮水工程维修养护 |
供水设施完好率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
50 |
50 |
50 | |
农户正常供水 |
% |
≥ |
100 |
100 |
30 |
30 |
30 | |||
群众满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
10 |
10 |
10 | |||
28 |
人大代表活动经费 |
代表会前视察次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
10 |
10 | |
代表年中调研次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
20 |
20 |
20 | |||
信访人员数量 |
人 |
≥ |
0 |
0 |
20 |
20 |
20 | |||
代表履职,加大走访力度,产生良好社会效益 |
定性 |
优 |
全部完成 |
20 |
20 |
20 | ||||
群众满意 |
% |
≥ |
100 |
100 |
20 |
20 |
20 | |||
29 |
城乡居民医疗保险事后资助 |
资助人数 |
人数 |
= |
86 |
86 |
20 |
20 |
20 | |
资助金额 |
万元 |
= |
3.37 |
3.37 |
20 |
20 |
20 | |||
提高全年收入 |
万元/人 |
= |
0.04 |
0.04 |
40 |
40 |
40 | |||
资助对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
10 |
10 |
10 | |||
30 |
就业创业服务补贴 |
资金保障 |
万元 |
= |
0.3 |
0.3 |
20 |
20 |
20 | |
信息准确率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
20 |
20 |
20 | |||
及时完成普查工作 |
% |
≥ |
95 |
95 |
20 |
20 |
20 | |||
提高农民工就业率 |
% |
≥ |
20 |
20 |
30 |
30 |
30 | |||
31 |
国省县乡等重点路段安防工程及水毁公路建设项目 |
安防工程安装长度 |
公里 |
= |
8.5 |
8.5 |
30 |
30 |
30 | |
减少农村公路交通事故 |
% |
≥ |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 | |||
保障群众生命财产安全 |
% |
≥ |
50 |
50 |
20 |
20 |
20 | |||
相关村(社区)群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
10 |
10 |
10 | |||
32 |
扶贫产业发展项目 |
生产便道 |
米 |
≥ |
3500 |
3500 |
50 |
50 |
50 | |
产业基础设施覆盖率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
30 |
30 |
30 | |||
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
92 |
10 |
10 |
10 | |||
33 |
民兵事业费 |
进行民兵训练次数 |
次/年 |
≥ |
2 |
2 |
30 |
30 |
30 | |
举行各种演练 |
次/年 |
≥ |
3 |
3 |
30 |
30 |
30 | |||
培养队伍能力 |
定性 |
优 |
全部完成 |
30 |
30 |
30 | ||||
34 |
松材线虫病防控 |
无疫病、枯死松木 |
棵 |
= |
4300 |
4300 |
50 |
50 |
50 | |
当年内保证完成 |
年 |
= |
1 |
1 |
10 |
10 |
10 | |||
无新增疫病松木 |
% |
= |
0 |
0 |
30 |
30 |
30 | |||
35 |
本公共卫生(重大公卫平移)项目 |
16个村(社区) |
个 |
= |
16 |
16 |
20 |
20 |
20 | |
人口监测经费 |
万元/年 |
= |
1.75 |
1.75 |
20 |
20 |
20 | |||
提高人口监测工作质量 |
% |
≥ |
10 |
10 |
20 |
20 |
20 | |||
提高收集、整理、录入数据工作 |
% |
≥ |
10 |
10 |
20 |
20 |
20 | |||
群众满意度 |
% |
≥ |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 | |||
36 |
农村综合改革转移支付 |
错车道、八字口 |
个 |
≥ |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 | |
硬化公里数 |
米 |
≥ |
5900 |
5994 |
20 |
20 |
20 | |||
道路建设成本 |
万元/公里 |
= |
33.88 |
33.88 |
20 |
20 |
20 | |||
减少群众出行成本和农业物运输成本 |
% |
≥ |
10 |
10 |
20 |
20 |
20 | |||
受益人数 |
人数 |
≥ |
1900 |
1900 |
20 |
20 |
20 | |||
37 |
地质灾害防治 |
地质灾害避险搬迁对象 |
名 |
≥ |
6 |
6 |
30 |
30 |
30 | |
地质灾害避险搬迁资金 |
元 |
≥ |
54000 |
54000 |
30 |
30 |
30 | |||
搬迁群众得到政策受益 |
% |
= |
100 |
100 |
20 |
20 |
20 | |||
搬迁群众满意 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
10 | |||
38 |
就业帮扶(脱贫户公益性岗位开发)项目 |
公益性岗位人数 |
人 |
= |
48 |
48 |
20 |
20 |
20 | |
公益性岗位工资 |
万元 |
= |
9.12 |
9.12 |
20 |
20 |
20 | |||
提高脱贫对象工资收入 |
元/人年 |
≥ |
1900 |
1900 |
40 |
40 |
40 | |||
脱贫对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
10 |
10 |
10 | |||
39 |
乡镇退役军人服务站工作专项经费及村(社区)兼职工作人员误工补助 |
村(社区)兼职个数 |
个 |
= |
16 |
16 |
20 |
20 |
20 | |
专项经费及误工补助 |
万元/年 |
= |
5.48 |
5.48 |
20 |
20 |
20 | |||
提高退役军人服务站工作质量 |
% |
≥ |
10 |
10 |
20 |
20 |
20 | |||
提高退役军人保障权益 |
% |
≥ |
10 |
10 |
20 |
20 |
20 | |||
补助人员满意度 |
% |
≥ |
5 |
5 |
10 |
10 |
10 | |||
40 |
治安巡逻员及综治网格工作经费 |
发放工资及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
50 |
50 |
50 | |
提升区域内治安水平、群众安全感 |
% |
≥ |
95 |
95 |
30 |
30 |
30 | |||
辖区群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
10 |
10 |
10 | |||
41 |
生育关怀基金 |
保障人数 |
人数 |
= |
21 |
21 |
20 |
20 |
20 | |
离任计生专干补助 |
万元/年 |
= |
0.84 |
0.84 |
20 |
20 |
20 | |||
补助发放及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
20 |
20 |
20 | |||
提高离任计生专干合法权益 |
% |
≥ |
5 |
5 |
20 |
20 |
20 | |||
补助人员满意度 |
% |
≥ |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 | |||
42 |
信访稳定工作经费 |
涉稳疫情处置率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
20 |
20 |
20 | |
信访事项办结率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
30 |
30 |
30 | |||
社会稳定水平 |
% |
≥ |
95 |
95 |
30 |
30 |
30 | |||
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
10 |
10 |
10 | |||
43 |
农村公路日常养护 |
养护道路长度 |
km |
≥ |
10 |
12 |
60 |
60 |
60 | |
道路安全 |
% |
≥ |
80 |
80 |
20 |
20 |
20 | |||
出行满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
10 |
10 |
10 | |||
44 |
新冠疫情专项工作经费 |
购买防护服 |
套 |
≥ |
110 |
110 |
20 |
20 |
20 | |
疫情爆发处置及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
20 |
20 |
20 | |||
防控项目资金 |
万元 |
= |
0.4343 |
0.4343 |
20 |
20 |
20 | |||
提高一线防疫人员防疫能力 |
% |
≥ |
95 |
95 |
30 |
30 |
30 | |||
45 |
非税收入征管成本 |
非税连续稳定运行时长 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
50 |
50 |
50 | |
保障收入 |
定性 |
优 |
全部完成 |
20 |
20 |
20 | ||||
满意度达到90% |
% |
≥ |
90 |
90 |
20 |
20 |
20 | |||
46 |
农村环境卫生治理项目 |
垃圾箱 |
个 |
= |
3 |
3 |
20 |
20 |
20 | |
设备质量合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
10 | |||
按时完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
10 | |||
群众参与度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
20 |
20 |
20 | |||
使用年限 |
年 |
≥ |
5 |
5 |
20 |
20 |
20 | |||
群众满意度 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
10 | |||
47 |
社区组织经费 |
合理配置财政资金 |
定性 |
优 |
全部完成 |
20 |
20 |
20 | ||
促进社会经济和谐发展 |
定性 |
优 |
全部完成 |
20 |
20 |
20 | ||||
受群众满意 |
% |
≥ |
99 |
100 |
50 |
50 |
50 | |||
48 |
市级及以上干部工作经费 |
享受选调生补助人数 |
人 |
= |
1 |
1 |
40 |
40 |
40 | |
补助金影响效果持续时效 |
年 |
= |
1 |
1 |
40 |
40 |
40 | |||
补助使用者满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
10 |
10 |
10 | |||
49 |
城乡特困人员基本生活费 |
满足全镇200余户城乡特困人员基本生活费 |
户 |
= |
200 |
200 |
30 |
30 |
30 | |
及时足额发放城乡特困人员基本生活费 |
% |
= |
100 |
100 |
30 |
30 |
30 | |||
保障特困供养对象基本生活权益,提高他们生活质量,促进社会和谐稳定 |
% |
≥ |
50 |
50 |
20 |
20 |
20 | |||
提高特困供养人员满意度 |
% |
≥ |
30 |
30 |
10 |
10 |
10 | |||
50 |
乡镇财力补助 |
合理配置财政资金 |
定性 |
优 |
全部完成 |
20 |
20 |
20 | ||
促进社会经济和谐发展 |
定性 |
优 |
全部完成 |
20 |
20 |
20 | ||||
受群众满意 |
% |
≥ |
100 |
98 |
50 |
40 |
40 | |||
51 |
三支一扶 |
给予补助人数 |
人 |
= |
1 |
1 |
40 |
40 |
40 | |
一次性补助金额 |
元/人 |
= |
3000 |
3000 |
40 |
40 |
40 | |||
补助人员满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
10 |
10 |
10 | |||
52 |
社区居家养老服务设施建设补助 |
养老服务站建设 |
座 |
= |
1 |
1 |
20 |
20 |
20 | |
敬老院1个电弧探测器安装 |
个 |
= |
1 |
1 |
20 |
20 |
20 | |||
提高敬老院安全 |
% |
≥ |
10 |
10 |
20 |
20 |
20 | |||
保障老年人权益,提高其生活水平 |
% |
≥ |
10 |
10 |
20 |
20 |
20 | |||
受益人员满意度 |
% |
≥ |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 | |||
53 |
梁平区农村改厕项目 |
完成当年改厕任务 |
户 |
= |
102 |
102 |
60 |
60 |
60 | |
人居环境改善 |
% |
≥ |
100 |
100 |
20 |
20 |
20 | |||
改善农村人居环境 |
% |
≥ |
100 |
100 |
10 |
10 |
10 | |||
54 |
村级组织经费 |
合理配置财政资金 |
定性 |
优 |
全部完成 |
20 |
20 |
20 | ||
促进社会经济和谐发展 |
定性 |
优 |
全部完成 |
20 |
20 |
20 | ||||
受群众满意 |
% |
≥ |
99 |
99 |
50 |
50 |
50 | |||
55 |
存量资金 |
森林管护面积 |
亩 |
≥ |
48100 |
48200 |
10 |
10 |
10 | |
森林管护人数 |
人数 |
≥ |
20 |
21 |
10 |
10 |
10 | |||
有机肥补贴户数 |
户(套) |
= |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 | |||
有机肥使用面积 |
亩 |
≥ |
1500 |
1517 |
10 |
10 |
10 | |||
各种资金的及时发放 |
% |
≥ |
95 |
95 |
10 |
10 |
10 | |||
提高农户有机肥的使用意识 |
% |
≥ |
40 |
40 |
10 |
10 |
10 | |||
提高生态环保绿 |
% |
≥ |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 | |||
56 |
区党代表工作经费 |
得到互助金人数 |
人 |
≥ |
1 |
1 |
40 |
40 |
40 | |
发放互助金影响时效 |
年 |
= |
1 |
1 |
40 |
40 |
40 | |||
得到救济困难党员满意率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
10 |
10 |
10 | |||
57 |
动物防疫等补助经费 |
无疫病发生 |
% |
= |
0 |
0 |
50 |
50 |
50 | |
增加农户收入 |
% |
≥ |
40 |
40 |
10 |
10 |
10 | |||
无随意死亡畜禽 |
% |
= |
0 |
0 |
30 |
30 |
30 | |||
58 |
防止脱贫人口返贫突出困难项目 |
补助户数 |
户 |
≥ |
200 |
200 |
60 |
60 |
60 | |
增加收入 |
元 |
≥ |
100 |
100 |
20 |
20 |
20 | |||
受益人员满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
10 |
10 |
10 | |||
59 |
梁平区国家卫生城市创建 |
卫生乡镇建设 |
万元 |
= |
7.68 |
7.68 |
20 |
20 |
20 | |
成功创建 |
个 |
= |
1 |
1 |
20 |
20 |
20 | |||
完善城市功能、改善投资环境,促进经济发展 |
% |
≥ |
10 |
10 |
20 |
20 |
20 | |||
提高市民素质,建设社会主义精神文明 |
% |
≥ |
10 |
10 |
20 |
20 |
20 | |||
居民满意度 |
% |
≥ |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 | |||
60 |
生猪调出大县奖励资金 |
无大规模疫病发生 |
% |
= |
0 |
0 |
50 |
50 |
50 | |
增加农户收入 |
% |
≥ |
40 |
40 |
10 |
10 |
10 | |||
无外露病死畜禽 |
% |
= |
0 |
0 |
30 |
30 |
30 |
2.关于绩效自评结果的说明。
从评价情况来看,我单位2022年较好完成年初设定的工作任务,各项工作得到有序开展,群众满意度明显上升。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
刘芳 023-53518175