索引号 | 11500228733966179C/2025-00017 | 发文字号 | |
主题分类 | 其他 | 体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区和林镇政府 | 有效性 | |
标题 | 重庆市梁平区和林镇人民政府(本级)2025年单位预算情况说明 | ||
成文日期 | 2025-04-07 | 发布日期 | 2025-04-07 |
索引号 | 11500228733966179C/2025-00017 |
发文字号 | |
主题分类 | 其他 |
体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区和林镇政府 |
有效性 | |
标题 | 重庆市梁平区和林镇人民政府(本级)2025年单位预算情况说明 |
成文日期 | 2025-04-07 |
发布日期 | 2025-04-07 |
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市梁平区和林镇人民政府是行政机关。主要职责是:宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经镇党工委研究讨论后,由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强镇党工委自身建设和村、社区党组织建设,以及其他隶属镇党工委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限,做好干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
(二)单位构成
机构情况:行政单位1个,和林镇人民政府(本级),与上年一致,内设机构5个。基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数1344.03万元,其中:一般公共预算拨款12.57万元,一般公共预算资金1331.46万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,事业收入资金0.00万元,上级补助收入资金0.00万元,附属单位上缴收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,其他收入资金0.00万元;上年结转收入比2024年减少31.29万元,主要是一般公共预算拨款减少276.23万元,政府性基金预算拨款减少0万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数1344.03万元,其中:一般公共服务支出722.07万元,国防支出4万元,公共安全支出46.41万元,文化旅游体育与传媒支出15.32万元,社会保障和就业支出128.71万元,卫生健康支出34.04万元,节能环保支出50万元,农林水支出305.16万元,住房保障支出38.32万元。支出比2024年减少276.23万元,主要是基本支出减少111.92 万元,项目支出减少164.31万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1344.03万元,一般公共预算财政拨款支出1344.03万元,比2024年减少276.23万元。其中:基本支出593.06万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年减少111.92万元,主要原因是人员退休,人员经费减少;项目支出750.97万元,主要用于村社区办公经费、生活补助,开展民兵工作,保障镇运转,信访维稳等,比2024年减少164.31万元,主要原因是村社区干部生活补助调标。
2025年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,比2024年减少0万元,主要原因是未预算基金。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算5.00万元,比2024年减少0.00万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,比2024年减少0.00万元,主要原因是本单位无因公出国(境)费用;公务接待费0.00万元,比2024年减少0.00万元,主要原因是我单位严控公务接待费,减少公务接待费预算;公务用车运行维护费5.00万元,比2024年减少0.00万元,主要原因是本单位车辆数量无变化,预算无变化;公务用车购置费0.00万元,比2024年减少0.00万元;主要原因是本单位无公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费76.04万元,比2024年减少14.4万元,主要原因人员退休,运行经费减少;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.56万元:政府采购货物预算0.56万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.56万元:政府采购货物预算0.56万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1716.34万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
单位预算公开联系人:安慧 联系方式:023-53557001
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