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索引号 11500228MB1957373P/2022-00036 发文字号
主题分类 财政 体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区规划自然资源局 有效性
标题 重庆市梁平区规划和自然资源局云龙管理所2022年部门预算情况说明
成文日期 2022-02-15 发布日期 2022-02-15
索引号 11500228MB1957373P/2022-00036
发文字号
主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区规划自然资源局
有效性
标题 重庆市梁平区规划和自然资源局云龙管理所2022年部门预算情况说明
成文日期 2022-02-15
发布日期 2022-02-15


一、单位基本情况

(一)职能职责

1)负责实施国土空间规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划;组织实施矿产资源、地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划。

2)实施耕地保护,协助建设用地征收、征用、出让和划拨现场踏勘,协助办理土地用途管制、土地开发复垦和土地整治工作。

3)负责辖区内农村集体建设用地管理,协助辖区自然资源调查、不动产登记相关工作。

4)负责乡镇城镇规划建设用地范围内及重要交通干线、重要地块农村居民住宅建设规划、用地审查;负责辖区内国有土地上个人建房规划、用地初审工作;配合乡镇开展集体土地上农村居民建房选址及审批工作;配合乡镇加强辖区内建设项目日常管理。

5)协助管理辖区内的矿产资源探矿权、采矿权设定后的开发利用行为,保护地质环境。

6)对辖区内土地、矿产资源和地质灾害防治方面违法案件开展巡查,参与协调拆迁、土地权属、矿业权等纠纷。

7)承担地质灾害预防和治理的责任。

8)负责辖区内的相关信访维稳工作。

(二)单位构成

本部门为二级预算单位;性质为财政补助事业单位;执行财务会计制度为政府会计制度;截至20211231日,我单位编制人数6人,年末实有人数5人,较上年度增加1人。现有劳务派遣3人。

二、部门(单位)收支总体情况

(一)收入预算2022年年初预算数100.40万元,其中:一般公共预算拨款100.40万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2021年增加27.70万元,主要是本单位有新增人员,人员经费及公用经费拨款增加27.70万元。

(二)支出预算2022年年初预算数100.40万元,其中:一般公共服务支出预算100.40万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算8.58万元,卫生健康支出预算4.20万元,住房保障支出预算4.29万元,自然资源海洋气象支出预算83.33万元。支出预算较2021年增加27.70万元,主要是基本支出预算增加20.50万元,项目支出预算增加7.20万元。

三、部门(单位)预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入100.40万元,一般公共预算财政拨款支出100.40万元,比2021年增加27.70万元。其中:基本支出93.20万元,比2021年增加20.50万元,主要原因是单位本年度新增一名员工,主要用于保障新增在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出7.20万元,比2021年增加7.20万元,主要原因是非税征管收入通过财政拨款下达到本单位,主要用于保障单位的日常办公开销等重点工作。

本部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算2.50万元,比2021年减少7.50万元。其中:因公出国(境)费用0万元,较2021年无增减;公务接待费0万元,比2021年减少3.00万元,主要原因是严格执行中央八项规定精神,严控公务接待;公务用车运行维护费2.50万元,比2021年减少4.50万元,主要原因是严格落实公车使用管理规定,降低公务车运行维护费用;公务用车购置费0万元,较2021年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.70万元:政府采购货物预算1.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1.70万元:政府采购货物预算1.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨7.20万元。

4.国有资产占有使用情况。截202112月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2022未预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门(单位)预算公开联系人:曾龙娇    联系方式:023-53372888

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