索引号 | 11500228008652257N/2020-00140 | 发文字号 | |
主题分类 | 财政 | 体裁分类 | 财政预算、决算 |
发布机构 | 梁平区公安局 | 有效性 | |
标题 | 重庆市梁平区公安局2019年度部门决算情况说明 | ||
成文日期 | 2020-09-30 | 发布日期 | 2020-09-30 |
索引号 | 11500228008652257N/2020-00140 |
发文字号 | |
主题分类 | 财政 |
体裁分类 | 财政预算、决算 |
发布机构 | 梁平区公安局 |
有效性 | |
标题 | 重庆市梁平区公安局2019年度部门决算情况说明 |
成文日期 | 2020-09-30 |
发布日期 | 2020-09-30 |
一、部门基本情况
(一)职能职责。重庆市梁平区公安局主要职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施,管理区看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所,执行监察留置措施等。主要职责如下:
1、贯彻执行有关公安工作的方针、政策、法律、法规、规章,部署全区公安工作。
2、研究全区公安工作出现的新情况、新问题,掌握信息,分析预测敌情和社会治安方面的重要情况,为区委、区政府和市公安局提供信息。
3、规划和组织实施全区公安队伍正规化建设以及民警教育训练、人员培训和公安宣传工作。
4、收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息,参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件,管理全区集会、游行、示威活动。
5、依法维护本区社会治安秩序,预防、制止和侦查违法犯罪活动;依法管理本区社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
6、负责管理本区公安机关的行政诉讼,行政复议案件以及执法制度建设。
7、依法管理出境、入境和外国人在本区境内居留、旅行的有关工作。
8、组织、指挥全区消防监督、火灾预防和扑救工作,对易燃易爆物品的消防安全工作进行监督指导。
9、指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作,指导机关、企事业单位保卫组织的建设和业务培训;推动全区治安群防群治工作的开展,指导治保会等群众组织的建设。
10、管理全区道路交通安全,维护交通秩序,处理辖区的交通事故;负责全区机动车、驾驶员安全管理工作。
11、按照规定权限,组织、指导本区计算机信息系统、互联网安全保护、网络监控管理工作,组织实施网络技术侦察和网络犯罪侦查。
12、组织实施对我区的重要来宾以及其他警卫目标的安全警卫工作。
13、依法承担刑罚执行和对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等羁押场所的管理工作;对全区境内被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
14、制定本区公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,组织开展公安督察工作;按规定权限实施对干部的管理和监督;查处或督办公安队伍违纪案件。
15、对本行业的招标投标活动实施监督,切实做好招标文件备案、信息公开、开标评标监督、投诉处理、合同备案等工作。
16、组织协调武警内卫部队执行公安工作任务。
17、负责监察留置措施执行和监察留置场所安全。
18、承办区政府和市公安局交办的其他事项。
(二)机构设置。区公安局设立25个内设机构(含6个综合管理机构、16个执法勤务机构、3个监管场所机构)、29个派出所、1个直属事业单位。
1、综合管理机构6个:警令处(下设文秘科、信访接待科、绩效考评科)、政治处(下设党务科(挂老干部管理科牌子)、组织人事科(挂辅警管理科牌子)、宣传科)、警务保障处、审计室、科技信息化科、民警战训基地。
2、执法勤务机构16个:指挥中心(挂犯罪举报中心牌子)、警务督察支队(挂民警维权办公室、民意监测中心牌子)、法制支队(挂案件管理中心牌子)、国内安全保卫支队(挂国内安全保卫机动侦察支队牌子)、治安管理支队(挂爆炸危险物品监管支队牌子)(下设综合大队、校园安全保卫大队、一、二、三、四、五等7个大队)、刑事侦查支队(下设综合大队、情报大队、刑事技术大队(挂区公安局物证鉴定所、区公安局司法鉴定中心牌子)、一、二、三、四、五大队等8个大队)、禁毒办公室、禁毒支队、经济犯罪侦查支队、情报信息支队、网络安全保卫支队(挂重庆市梁平区网络与信息安全信息通报中心牌子)、出入境管理支队、特警支队(挂警卫处牌子)(下设综合大队、应急勤务大队、巡防勤务大队等3个大队)、反恐怖工作支队、监察留置管理支队。
交通巡逻警察支队(下设综合大队(挂交通指挥室牌子)、交通事故预防及处理大队、秩序管理大队、梁山勤务大队、双桂勤务大队、礼让公路巡逻民警大队、屏锦公路巡逻民警大队、袁驿公路巡逻民警大队、云龙公路巡逻民警大队、福禄公路巡逻民警大队等10个大队和1个车辆管理所)。
3、监管场所3个:重庆市梁平区看守所、重庆市梁平区拘留所、重庆市梁平区强制隔离戒毒所。
4、派出机构29个:梁山第一派出所、梁山第二派出所、双桂派出所、仁贤派出所、礼让派出所、明达派出所、龙门派出所、新盛派出所、文化派出所、合兴派出所、星桥派出所(待建)、聚奎派出所、屏锦派出所、竹山派出所、七星派出所、袁驿派出所、虎城派出所、碧山派出所、回龙派出所、荫平派出所、云龙派出所、和林派出所、金带派出所、蟠龙派出所、大观派出所、柏家派出所、福禄派出所、石安派出所、曲水派出所(待建)。
5、直属事业单位1个:重庆市梁平区警务文职人员管理中心。
(三)单位构成。上列机构中,交通巡逻警察支队实行区财政一级预算管理;其余各单位全部由本局统一核算,实行区财政一级预算管理。直属事业单位区警务文职人员管理中心的经费收支由本局统一管理,未实行独立核算。
(四)机构改革情况。本单位今年新增了1个内设机构“禁毒办”,主要负责指导、协调禁毒管理工作;财政财务关系无调整情况。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计24,285.53万元,支出总计24,285.53万元。收支较上年决算数增加3,315.74万元、增长15.8%,主要原因:一是公安业务综合楼建设3805万元;二是“应指”工程、背街小巷视频监控及红绿灯等公共视频监控系统建设951万元。
2.收入情况。2019年度收入合计24,285.36万元,较上年决算数增加3,382.83万元,增长16.2%,主要原因:一是公安业务综合楼建设3805万元;二是“应指”工程、背街小巷视频监控及红绿灯等公共视频监控系统建设951万元。其中:财政拨款收入24,226.36万元,占99.8%;其他收入59万元,占0.2%。此外,年初结转和结余0.17万元。
3.支出情况。2019年度支出合计24,047.99万元,较上年决算数增加3,078.37万元,增长14.7%,主要原因:一是公安业务综合楼建设3805万元;二是“应指”工程、背街小巷视频监控及红绿灯等公共视频监控系统建设951万元。其中:基本支出18,926.09万元,占78.7%;项目支出5,121.89万元,占21.3%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余237.54万元,较上年决算数增加237.37万元,增长100.0%,主要原因是采用《政府会计制度》核算后,预算收支实行收付实现制核算,对已完工并全额开具发票的建设项目按合同约定暂扣的质保金未列支出。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计24,226.36万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加3,422.34万元,增长了16.5%。主要原因是公安业务综合楼建设支出3805万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入24,226.36万元,较上年决算数增加3,425.53万元,增长了16.5%。主要原因:一是公安业务综合楼建设3805万元;二是“应指工程”、背街小巷视频监控及红绿灯电子警察等公共视频监控系统建设951万元。较年初预算数增加了9,147.54万元,增长60.7%。主要原因:一是年中追加地方债券建设支出2000万元;二是年中追加业务综合楼基建拨款1844万元;三是警务辅助人员工资及社保缴费等2904万元年初列入财政代编预算;四是追加机关食堂建设130万元;五是公共视频建设支出951万元。无年初财政拨款结转和结余。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出23,988.82万元,较上年决算数增加3,184.8万元,增长15.3%。主要原因:一是业务综合楼建设;二是视频监控系统建设;三是警员职务套改等职务变动增资。较年初预算数增加8,910万元,增长59.1%。主要原因:一是警员职务套改等职务变动增资;二是业务综合楼等基础设施建设;三是公共视频监控系统建设;四是上级转移支付资金2297万元未列入年初预算。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余237.54万元,较上年决算数增加237.54万元,增长100.0%,主要原因是采用《政府会计制度》双基础核算制度后,预算收支实行收付实现制核算,对已完工并全额开具发票的建设项目按合同约定暂扣的质保金,在预算会计核算中未列支出。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)公共安全支出21,301.51万元,占88.8%,较年初预算数增加8,702.75万元,增长69.1%,主要原因:一是政法转移支付资金支出2097万元;二是政府债券支出2000万元;三是辅助警务人员经费支出2904万元;四是机关食堂建设支出130万元;五是视频监控设施建设支出951万元。
(2)教育支出1.08万元,占0.0%,与年初预算一致。
(3)社会保障与就业支出1,560.94万元,占6.5%,较年初预算数增加207.24万元,增长15.3%,主要原因是警员职务套改及工资正常晋升增加支出。
(4)卫生健康支出563.61万元,占2.4%,与较年初预算数一致。
(5)住房保障支出561.68万元,占2.3%,与较年初预算数一致。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出18,866.92万元。其中:人员经费11,132.89万元,较上年决算数增加150.35万元,增长1.4%,主要原因是警员职务套改及工资正常晋升增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。公用经费7,734.03万元,较上年决算数增加6,141.43万元,增长385.6%,主要原因是将项目经费中的商品服务支出全部列入公用经费,如楼门牌制作费等专用材料支出、警犬驯养支出、服装购置支出、七十周年大庆安保及禁毒整治、反恐维稳等各类办案业务支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维护维修费、租赁费、会议培训费、公务接待费、专用材料费、袢购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计302.47万元,较年初预算数减少37.53万元,下降11.0%,主要原因是严格执行中央八项规定,进一步加强财务管理,从严控制陪餐人数,严格掌握接待标准。较上年支出数减少223.07万元,下降42.5%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是本单位2019年度未发生因公出国(境)活动。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2019年无因公出国(境)预算。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年一致。
公务车购置费19.29万元,主要用于购买执法执勤用车1台。费用支出较年初预算数减少0.71万元,下降3.6%,主要原因是严格执行公务用车采购标准。较上年支出数减少205.08万元,下降91.4%,主要原因是当2019年车辆报废更新车辆少。
公务车运行维护费272.23万元,主要用于执法办案、维稳处突、禁毒管理、治安管理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少27.77万元,下降9.3%,较上年支出数减少16.42万元,下降5.7%,主要原因是加强公务用车管理。
公务接待费10.95万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.05万元,下降45.3%,较上年支出数减少1.57万元,下降12.5%,主要原因是严格执行公务接待管理规定。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为113辆;国内公务接待182批次945人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费115.91元,车均购置费19.29万元,车均维护费2.41万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出7,734.03万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维护维修费、租赁费、会议培训费、公务接待费、专用材料费、袢购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加6,141.43万元,增长385.6%,主要原因是将项目经费中的商品服务支出全部列入公用经费,如楼门牌制作费等专用材料支出、警犬驯养支出、服装购置支出、七十周年大庆安保及禁毒整治、反恐维稳等各类办案业务支出。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.52万元,较上年决算数增加0.19万元,增长11.1%,基本与上年持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出75.63万元,较上年决算数增加16.52万元,增长17.9%,主要原因是民警轮值轮训、新警岗前培训、警衔晋升培训、出入境管理、刑事技术侦查、痕迹检验、现场勘察等各项专项业务跟班培训等发生的支出。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆113辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车113辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备4台(套),单价100万元(含)以上专用设备3台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1,397.31万元,其中:政府采购货物支出790.67万元、政府采购服务支出606.64万元。主要是采购的计算保密防范系统、警务督察监控系统、档案管理装备、无人机侦测与反制装备、人像采集及出入境管理装备以及网络租赁费等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金5121.89万元;无以委托第三方形式开展绩效自评项目,从评价情况来看,预算执行率100.0%,完成了公安业务用房建设、公共视频监控系统及机关食堂建设,“三所一队一基地”及派出所建设有序推进,专项办案业务费有力保障了扫黑除恶、禁毒整治、治安管理及十九大安保等 重点工作的经费需求,完进一步改善了执法办案环境,提升了执法办案的能力和水平,执法公信力和百姓安全感进一步增强。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目资金绩效目标自评表 | ||||||||
转移支付名称 |
公安业务用房建设 |
自评总分(分) |
98.18 | |||||
业务主管部门 |
重庆市梁平区公安局 |
联系人及电话 |
邓安芬:15978932333 | |||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率得分(分) | |||
1964 |
3805.92 |
3805.92 |
100.0% |
10 | ||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
公安业务用房建成投用 |
公安业务用房建成投用 | |||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
年度指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
权重(分) |
指标得分(分) | |
产出数量 |
平方米 |
23000 |
23000 |
100.0% |
13 |
13.00 | ||
产出质量 |
符合建筑规范 |
符合建筑规范 |
95.0% |
13 |
12.35 | |||
产出时效 |
竣工投入使用 |
2019年9月投入使用 |
95.0% |
13 |
12.35 | |||
产出成本 |
万元 |
3805.92 |
3805.92 |
100.0% |
13 |
13.00 | ||
社会效益 |
执法公信力和百姓安全感进一步增强 |
经测评:执法公信力95.64%、百姓安全感99.08% |
98.0% |
13 |
12.74 | |||
可持续影响 |
改善机关执法办案环境,助推公安事业健康发展 |
改善机关执法办案环境,助推公安事业健康发展 |
98.0% |
13 |
12.74 | |||
群众满意度 |
群众满意度达90%以上 |
经测评:群众满意度95.24% |
100.0% |
12 |
12.00 | |||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
无 |
业务综合楼项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况是建成投用。项目全年预算数为3806万元,执行数为3806万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是在建设时效上,按照项目建设的时间节点要求,明确职责分工,全力推进建设进度,保证了2019年9月投入使用;二是改善公安执法办案环境,进一步提升了打击犯罪、服务发展的能力和水平。经测评,公安执法公信和、百姓安全感 和群众满意度均在95.0%以上。
2.绩效自评报告或案例
见附件1。
(三)重点绩效评价结果
本单位无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-53242047。
附件1:
重庆市梁平区公安局
业务综合楼建设资金绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
(一)上级财政资金预算和绩效目标情况。
2019年度,我局业务综合楼建设,上级财政共安排基建专项资金2497万元。我局按规定用于相关项目建设,有力推动了各项公安业务工作的顺利开展。
(二)区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。
根据《重庆市梁平区财政局关于下达2019年度区级部门预算的通知》(梁平财发【2019】19号),年初安排公安业务综合楼及派出所建设资金2000万元,其中业务综合楼1964万元。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
截至2019年末,公安业务综合楼建设实际到位资金3806万元,其中:上级专项资金2497万元、一般政府债券资金1309万元。
2.项目资金执行情况分析。
截至2019年12月31日,公安业务综合楼建设实际支出3806万元,资金执行率100.0%。
3.项目资金管理情况分析。
在公安业务综合楼建设中,认真执行基本建设管理的相关规定,不断强化责任意识,细化落实管理制度,加强部门间的协调配合,按项目建设进度筹措调度资金,严格经费使用审批,确保财政资金使用安全,努力提高财政资金使用效率。
(二)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)时效指标。
按照项目建设的时间节点要求,明确职责分工,落实相关牢头部门和人员责任,全力推进项目建设进度,公安业务综合楼于2019年9月建成投入使用,公安执法办案环境得到有效改善。
2.效益指标完成情况分析。
(1)社会效益。
经测评:2019年度公安执法公信力95.6%、百姓安全感99.1%,执法公信力和百姓安全感进一步增强。
(2)可持续影响。
公安执法办案环境不断改善,进一步提升了公安打击违法犯罪、服务经济社会发展的能力和水平。
3.满意度指标完成情况分析。
经测评:2019年度群众满意率达95.2%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
利用公安业务综合楼建设项目绩效自评,进一步增强了基本建设相关法规制度的学习,对基本建设程序更加熟悉,项目建设的管理意识、责任意识、自律意识和效益观念有了新的提升。
附件2:重庆市梁平区公安局2019年度决算公开表
重庆市梁平区公安局收入支出决算总表 | ||||
公开01表 | ||||
公开部门:重庆市梁平区公安局 |
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
一、财政拨款收入 |
24,226.36 |
一、公共安全支出 |
21,360.68 | |
二、上级补助收入 |
二、教育支出 |
1.08 | ||
三、事业收入 |
三、社会保障和就业支出 |
1,560.94 | ||
四、经营收入 |
四、卫生健康支出 |
563.61 | ||
五、附属单位上缴收入 |
五、住房保障支出 |
561.68 | ||
六、其他收入 |
59.00 |
|||
本年收入合计 |
24,285.36 |
本年支出合计 |
24,047.99 | |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
|||
年初结转和结余 |
0.17 |
年末结转和结余 |
237.54 | |
合计 |
24,285.53 |
合计 |
24,285.53 | |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
重庆市梁平区公安局收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
公开部门:重庆市梁平区公安局 |
单位:万元 | ||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||
合计 |
24,285.36 |
24,226.36 |
59.00 | ||||||
204 |
公共安全支出 |
21,598.05 |
21,539.05 |
59.00 | |||||
20402 |
公安 |
21,552.97 |
21,493.97 |
59.00 | |||||
2040201 |
行政运行 |
9,919.22 |
9,860.22 |
59.00 | |||||
2040202 |
一般行政管理事务 |
130.00 |
130.00 |
||||||
2040220 |
执法办案 |
6,198.00 |
6,198.00 |
||||||
2040250 |
事业运行 |
344.72 |
344.72 |
||||||
2040299 |
其他公安支出 |
4,961.03 |
4,961.03 |
||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
45.08 |
45.08 |
||||||
2049901 |
其他公共安全支出 |
45.08 |
45.08 |
||||||
205 |
教育支出 |
1.08 |
1.08 |
||||||
2050803 |
培训支出 |
1.08 |
1.08 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,560.94 |
1,560.94 |
||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.00 |
8.00 |
||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
8.00 |
8.00 |
||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,432.52 |
1,432.52 |
||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.94 |
12.94 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
741.60 |
741.60 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
296.64 |
296.64 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
381.34 |
381.34 |
||||||
20808 |
抚恤 |
73.61 |
73.61 |
||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
73.61 |
73.61 |
||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
46.81 |
46.81 |
||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
46.81 |
46.81 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
563.61 |
563.61 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
563.61 |
563.61 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
543.76 |
543.76 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
19.85 |
19.85 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
561.68 |
561.68 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
561.68 |
561.68 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
561.68 |
561.68 |
||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
重庆市梁平区公安局支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
公开部门:重庆市梁平区公安局 |
单位:万元 | ||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
24,047.99 |
18,926.10 |
5,121.89 |
||||
204 |
公共安全支出 |
21,360.68 |
16,238.79 |
5,121.89 |
|||
20402 |
公安 |
21,315.60 |
16,193.71 |
5,121.89 |
|||
2040201 |
行政运行 |
9,919.40 |
9,919.40 |
||||
2040202 |
一般行政管理事务 |
130.00 |
130.00 |
||||
2040220 |
执法办案 |
5,960.45 |
4,468.56 |
1,491.89 |
|||
2040250 |
事业运行 |
344.72 |
344.72 |
||||
2040299 |
其他公安支出 |
4,961.03 |
1,461.03 |
3,500.00 |
|||
20499 |
其他公共安全支出 |
45.08 |
45.08 |
||||
2049901 |
其他公共安全支出 |
45.08 |
45.08 |
||||
205 |
教育支出 |
1.08 |
1.08 |
||||
20508 |
进修及培训 |
1.08 |
1.08 |
||||
2050803 |
培训支出 |
1.08 |
1.08 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,560.94 |
1,560.94 |
||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.00 |
8.00 |
||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
8.00 |
8.00 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,432.52 |
1,432.52 |
||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.94 |
12.94 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
741.60 |
741.60 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
296.64 |
296.64 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
381.34 |
381.34 |
||||
20808 |
抚恤 |
73.61 |
73.61 |
||||
2080801 |
死亡抚恤 |
73.61 |
73.61 |
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
46.81 |
46.81 |
||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
46.81 |
46.81 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
563.61 |
563.61 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
563.61 |
563.61 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
543.76 |
543.76 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
19.85 |
19.85 |
||||
221 |
住房保障支出 |
561.68 |
561.68 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
561.68 |
561.68 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
561.68 |
561.68 |
||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
重庆市梁平区公安局财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
公开部门:重庆市梁平区公安局 |
单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | ||||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 |
24,226.36 |
一、公共安全支出 |
21,301.51 |
21,301.51 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、教育支出 |
1.08 |
1.08 |
||||
三、社会保障和就业支出 |
1,560.94 |
1,560.94 |
|||||
四、卫生健康支出 |
563.61 |
563.61 |
|||||
五、住房保障支出 |
561.68 |
561.68 |
|||||
本年收入合计 |
24,226.36 |
本年支出合计 |
23,988.82 |
23,988.82 |
|||
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
237.54 |
237.54 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
|||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||||
总计 |
24,226.36 |
总计 |
24,226.36 |
24,226.36 |
|||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
重庆市梁平区公安局一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开05表 | ||||||||||
公开部门:重庆市梁平区公安局 |
单位:万元 | |||||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
决算数 |
年末结转和结余 | |||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||
合计 |
24,226.36 |
23,988.82 |
18,866.92 |
5,121.90 |
237.54 | |||||
204 |
公共安全支出 |
21,539.05 |
21,301.51 |
16,179.61 |
5,121.90 |
237.54 | ||||
20402 |
公安 |
21,493.97 |
21,256.43 |
16,134.53 |
5,121.90 |
237.54 | ||||
2040201 |
行政运行 |
9,860.23 |
9,860.23 |
9,860.23 |
||||||
2040201 |
行政运行 |
9,860.22 |
9,860.22 |
9,860.22 |
||||||
2040202 |
一般行政管理事务 |
130.00 |
130.00 |
130.00 |
||||||
2040202 |
一般行政管理事务 |
130.00 |
130.00 |
130.00 |
||||||
2040220 |
执法办案 |
6,198.00 |
5,960.46 |
4,468.56 |
1,491.90 |
237.54 | ||||
2040220 |
执法办案 |
6,198.00 |
5,960.46 |
4,468.56 |
1,491.90 |
237.54 | ||||
2040250 |
事业运行 |
344.72 |
344.72 |
344.72 |
||||||
2040250 |
事业运行 |
344.72 |
344.72 |
344.72 |
||||||
2040299 |
其他公安支出 |
4,961.03 |
4,961.03 |
1,461.03 |
3,500.00 |
|||||
2040299 |
其他公安支出 |
4,961.03 |
4,961.03 |
1,461.03 |
3,500.00 |
|||||
20499 |
其他公共安全支出 |
45.08 |
45.08 |
45.08 |
||||||
2049901 |
其他公共安全支出 |
45.08 |
45.08 |
45.08 |
||||||
2049901 |
其他公共安全支出 |
45.08 |
45.08 |
45.08 |
||||||
205 |
教育支出 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
||||||
20508 |
进修及培训 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
||||||
2050803 |
培训支出 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
||||||
2050803 |
培训支出 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,560.94 |
1,560.94 |
1,560.94 |
||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,432.52 |
1,432.52 |
1,432.52 |
||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.94 |
12.94 |
12.94 |
||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.94 |
12.94 |
12.94 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
741.60 |
741.60 |
741.60 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
741.60 |
741.60 |
741.60 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
296.64 |
296.64 |
296.64 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
296.64 |
296.64 |
296.64 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
381.34 |
381.34 |
381.34 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
381.34 |
381.34 |
381.34 |
||||||
20808 |
抚恤 |
73.61 |
73.61 |
73.61 |
||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
73.61 |
73.61 |
73.61 |
||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
73.61 |
73.61 |
73.61 |
||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
46.81 |
46.81 |
46.81 |
||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
46.81 |
46.81 |
46.81 |
||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
46.81 |
46.81 |
46.81 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
563.61 |
563.61 |
563.61 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
563.61 |
563.61 |
563.61 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
543.76 |
543.76 |
543.76 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
543.76 |
543.76 |
543.76 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
19.85 |
19.85 |
19.85 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
19.85 |
19.85 |
19.85 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
561.68 |
561.68 |
561.68 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
561.68 |
561.68 |
561.68 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
561.68 |
561.68 |
561.68 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
561.68 |
561.68 |
561.68 |
||||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
重庆市梁平区公安局一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
公开部门:重庆市梁平区公安局 |
单位:万元 | |||||
经济分类科目(按“款”级经济分类科目 |
2019年一般公共预算基本支出 | |||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
合计 |
18,866.92 |
11,132.89 |
7,734.03 | |||
301 |
工资福利支出 |
10,593.02 |
10,593.02 |
|||
30101 |
基本工资 |
2,398.27 |
2,398.27 |
|||
30102 |
津贴补贴 |
2,301.95 |
2,301.95 |
|||
30103 |
奖金 |
2,341.02 |
2,341.02 |
|||
30106 |
伙食补助费 |
0.40 |
0.40 |
|||
30107 |
绩效工资 |
153.99 |
153.99 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
778.11 |
778.11 |
|||
30109 |
职业年金缴费 |
359.43 |
359.43 |
|||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
652.71 |
652.71 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
119.72 |
119.72 |
|||
30113 |
住房公积金 |
968.61 |
968.61 |
|||
30114 |
医疗费 |
131.92 |
131.92 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
386.89 |
386.89 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
539.87 |
539.87 |
|||
30301 |
离休费 |
12.94 |
12.94 |
|||
30304 |
抚恤金 |
73.61 |
73.61 |
|||
30305 |
生活补助 |
381.34 |
381.34 |
|||
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
71.98 |
71.98 |
|||
302 |
商品和服务支出 |
7,049.92 |
7,049.92 | |||
30201 |
办公费 |
130.53 |
130.53 | |||
30202 |
印刷费 |
33.42 |
33.42 | |||
30204 |
手续费 |
2.76 |
2.76 | |||
30205 |
水费 |
26.05 |
26.05 | |||
30206 |
电费 |
183.59 |
183.59 | |||
30207 |
邮电费 |
305.04 |
305.04 | |||
30209 |
物业管理费 |
1.10 |
1.10 | |||
30211 |
差旅费 |
939.32 |
939.32 | |||
30213 |
维修(护)费 |
227.55 |
227.55 | |||
30214 |
租赁费 |
164.24 |
164.24 | |||
30215 |
会议费 |
1.52 |
1.52 | |||
30216 |
培训费 |
75.63 |
75.63 | |||
30217 |
公务接待费 |
10.33 |
10.33 | |||
30218 |
专用材料费 |
13.35 |
13.35 | |||
30224 |
被装购置费 |
150.40 |
150.40 | |||
30226 |
劳务费 |
2,860.77 |
2,860.77 | |||
30227 |
委托业务费 |
13.60 |
13.60 | |||
30228 |
工会经费 |
224.67 |
224.67 | |||
30231 |
公务用车运行维护费 |
250.71 |
250.71 | |||
30239 |
其他交通费用 |
387.79 |
387.79 | |||
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,047.55 |
1,047.55 | |||
310 |
资本性支出 |
684.11 |
684.11 | |||
31001 |
办公设备购置 |
534.93 |
534.93 | |||
31002 |
信息网络及软件购置更新 |
129.89 |
129.89 | |||
31003 |
公务用车购置 |
19.29 |
19.29 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
重庆市梁平区公安局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
公开部门:重庆市梁平区公安局 |
单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
合计 |
|||||||
本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
重庆市梁平区公安局机构运行信息表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门:重庆市梁平区公安局 |
单位:万元 | |||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
7,734.03 |
(一)支出合计 |
340.00 |
302.47 |
(一)行政单位 |
7,734.03 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
320.00 |
291.52 |
五、国有资产占用情况 |
|
(1)公务用车购置费 |
20.00 |
19.29 |
(一)车辆数合计(辆) |
— |
(2)公务用车运行维护费 |
300.00 |
272.23 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
20.00 |
10.95 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
20.00 |
10.95 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
4.应急保障用车 |
|||
(2)国(境)外接待费 |
5.执法执勤用车 |
113 | ||
(二)相关统计数 |
— |
6.特种专业技术用车 |
||
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
1 |
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
4 |
4.公务用车保有量(辆) |
— |
113 |
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) |
3 |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
182 |
六、政府采购支出信息 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
(一)政府采购支出合计 |
1397.31 | |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
945 |
1.政府采购货物支出 |
790.67 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
2.政府采购工程支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
3.政府采购服务支出 |
606.64 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
二、会议费 |
2.00 |
1.52 |
其中:授予小微企业合同金额 |
|
三、培训费 |
100.00 |
75.63 |
||
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
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