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索引号 11500228733970274Y/2025-00013 发文字号
主题分类 财政 体裁分类 其他公文
发布机构 梁平区发展改革委 有效性
标题 重庆市梁平区国防动员指挥信息保障中心 2025年单位预算情况说明
成文日期 2025-02-25 发布日期 2025-02-25
索引号 11500228733970274Y/2025-00013
发文字号
主题分类 财政
体裁分类 其他公文
发布机构 梁平区发展改革委
有效性
标题 重庆市梁平区国防动员指挥信息保障中心 2025年单位预算情况说明
成文日期 2025-02-25
发布日期 2025-02-25

一、单位基本情况

(一)职能职责

1、承担(人防)指挥中心设施设备、机动指挥车和指挥系统的维护和管理工作

2、承担(人防)指挥通信系统、警报系统的建设、管理和维护工作,制定战时国防(人防)指挥通信保障方案,组织开展国防(人防)应战应急课目演练

3、承担(人防)应战应急指挥通信保障任务。

4、承担(人防)信息收集、研判和上报工作

5、负责全区(人防)基本指挥平台的维护和管理工作,为各镇乡(人防)指挥平台建设和管理提供技术支持

6、承担(人防)战备值班执勤和演习演练工作

7、承担(人防)专业队伍和志愿者队伍组建和训练,组织开展(人防)宣传教育工作

8、承担国防动员、防空袭斗争通信保障任务及其他通信保障任务

9、承担国(人防)部门交办的其他工作任务。

(二)单位构成

核定重庆市梁平区国防动员指挥信息保障中心事业编制5名主任1名

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数376.66万元,其中:一般公共预算拨款376.66万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入2024增加162.68万元,主要是一般公共预算拨款增加162.68万元政府性基金预算拨款增加0万元。

(二)支出预算2025年年初预算数376.66万元,其中:一般公共服务支出83.04万元,国防支出268万元,社会保障和就业支出15.38万元,卫生健康支出5.1万元,住房保障支出5.15万元;支出2024增加162.68万元,主要是基本支出增加9.34万元,项目支出增加153.34万元。

单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入376.66万元,一般公共预算财政拨款支出376.66万元,比2024年增加162.68万元。其中:基本支出108.66万元,主要用于保障重庆市梁平区国防动员指挥信息保障中心在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出,比2024年增加9.34万元,主要原因是人员正常调资及人员岗位职级晋升变动;项目支出268万元,主要用于人民防空业务建设重点工作,比2024年增加153.34万元,主要原因是新增第二机房建设及指挥网保密改造、应急应战视频会议平台系统升级项目支出

重庆市梁平区国防动员指挥信息保障中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致

三公经费情况说明

2025三公经费预算11.4万元,比2024年减少2.08万元。其中:因公出国(境)费用本年度及上年度均未预算;公务接待费4.4万元,比2024年减少1.08万元,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神以及市级有关规定,加强内部控制管理,从严从紧控制“三公”经费支出;公务用车运行维护费7万元,比2024年减少1万元,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神以及市级有关规定,加强内部控制管理,从严从紧控制“三公”经费支出;公务用车购置费本年度及上年度均未预算

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额2万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购2万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款268万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开联系人:肖刚  联系方式:023-53222132


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