[ 索引号 ] | 1150022873396435X5/2024-00059 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 梁平区福禄镇政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-08 | [ 发布日期 ] | 2024-11-08 |
重庆市梁平区福禄镇人民政府2023年度决算公开说明
重庆市梁平区福禄镇人民政府(本级)2023年度
决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
镇人民政府的主要职责是党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
1、党委职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成区委、区政府交给的其他工作任务。
2、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,梁平区福禄镇人民政府包括1个行政单位及5个下属事业单位,其中:列入2023年部门预算编制范围的下属单位详细情况如下:1、退役军人服务站:负责本镇退役军人事务管理等工作。2、劳动就业和社会保障服务所:负责辖区内就业、再就业、劳动用工、城乡居民养老保险、医疗保险、失地农转非人员参保等业务工作。3、综合行政执法大队:负责辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保等工作和乡镇村镇建设管理的具体事务。4、农业服务中心:负责农技、农机、林业、畜牧等方面的重大技术推广、信息服务,资源环境保护、灾害防治、动物防疫和强制免疫、动物及动物产品的检疫,实施动物疫情调查,动物疫情监测,动物疫情的报告,兽药、饲料等农资产品监督管理,畜牧兽医技术推广,畜牧业生产统计等工作。5、文化服务中心:负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计3649.02万元,支出总计3649.02万元。收支较上年决算数增加472.79万元,增长14.89%,主要原因是一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障与就业支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出的增加。
2.收入情况。2023年度收入合计3460.67万元,较上年决算数增加284.44万元,增长8.96%。其中:财政拨款收入3460.67万元,占100.00%;此外,年初结转和结余188.35万元。
3.支出情况。2023年度支出合计3649.02万元,较上年决算数增加472.79万元,增长14.89%,主要原因是一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障与就业支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出的增加。其中:基本支出812.25万元,占22.26%;项目支出2836.77万元,占77.74%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3649.02万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加472.79万元,增长14.89%。主要原因是一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障与就业支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出的增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3074.23万元,较上年决算数减少86.60万元,下降2.74%。主要原因是社会保障与就业、节能环保、农林水、灾害防治及应急管理支出项目收入减少。较年初预算数增加1463.44万元,增长90.85%。主要原因是年初预算数为人员经和公用经费,决算数包含项目支出。此外,年初财政拨款结转和结余188.35万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3262.58万元,较上年决算数增加101.75万元,增长3.22%。主要原因是本年度项目支出的增加。较年初预算数增加1651.79万元,增长102.55%。主要原因是本年度项目支出的增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出770.62万元,占23.62%,较年初预算数增加47.74万元,增长6.60%,主要原因是人员经费和开展工作的专项经费增加。
(2)国防支出6.70万元,占0.21%,较年初预算数增加1.70万元,增长34.00%,主要原因是武装、国防动员、双拥等支出增加。
(3)公共安全支出55.04万元,占1.69%,较年初预算数增加23.03万元,增长71.95%,主要原因是综治巡逻队经费、网格员经费等支出增加。
(4)文化旅游体育与传媒支出18.25万元,占0.56%,较年初预算数增加3.25万元,增长21.67%,主要原因是文化建设支出。
(5)社会保障与就业支出450.51万元,占13.81%,较年初预算数增加217.10万元,增长93.01%,主要原因是公益性岗位的工资、民政优抚费用、社保支出增加。
(6)卫生健康支出37.59万元,占1.15%,较年初预算数增加7.16万元,增长23.53%,主要原因是2023年度公共卫生和计划生育服务的资金增加。
(7)节能环保支出173.47万元,占5.32%,较年初预算数增加123.47万元,增长246.94%,主要原因是雨污分流项目支出、农村环境保护项目、污水处理站支出等。
(8)城乡社区支出1.96万元,占0.06%,较年初预算数增加1.96万元,增长100.00%,主要原因是城乡社区环境卫生支出。
(9)农林水支出1112.99万元,占34.11%,较年初预算数增加638.06万元,增长134.35%,主要原因是用于扶贫项目、一事一议项目、水利项目、防震减灾等。
(10)交通运输支出347.39万元,占10.65%,较年初预算数增加347.39万元,增长100.00%,主要原因是公路硬化、路面修复及安防工程支出。
(11)商业服务业等支出20.78万元,占0.64%,较年初预算数增加20.78万元,增长100.00%,主要原因是其他商业流通事务支出。
(12)自然资源海洋气象等支出3.53万元,占0.11%,较年初预算数增加3.53万元,增长100.00%,主要原因是自然资源利用与保护支出。
(13)住房保障支出27.44万元,占0.84%,较年初预算数减少19.69万元,下降41.78%,主要原因是保障性安居工程用于廉租房整改排危工程和农村危房改造支出减少。
(14)灾害防治及应急管理支出132.00万元,占4.05%,较年初预算数增加132.00万元,增长100.00%,主要原因是自然灾害、地质灾害防治项目、自然灾害救助补助、其他自然灾害救灾及恢复重建支出。
(15)其他支出104.30万元,占3.20%,较年初预算数增加104.30万元,增长100.00%,主要原因是年初未预算的其他支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出812.25万元。其中:人员经费715.70万元,较上年决算数增加100.74万元,增长16.38%,主要原因是本年度人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费以及其他工资福利支出等。公用经费96.55万元,较上年决算数减少93.63万元,下降49.23%,主要原因是办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入386.45万元,较上年决算数增加371.05万元,增长2409.42%,主要原因是农村基础设施建设支出。本年支出386.45万元,较上年决算数增加371.05万元,增长2409.42%,主要原因是农村基础设施建设支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计4.94万元,较年初预算数减少0.06万元,下降1.20%,较上年支出数减少0.06万元,下降1.20%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位本年度无因公出国(境)。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位本年度无公务车购置。
公务车运行维护费4.94万元,主要用于公务车油料费、维修维护费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.06万元,下降1.20%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格按照公务车使用规定,减少了公务车运行维护成本。较上年支出数减少0.06万元,下降1.20%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格按照公务车使用规定,减少了公务车运行维护成本。
公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位本年度无公务接待。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.65万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出96.55万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少93.63万元,下降49.23%,主要原因是办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和0个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评0项,涉及资金0万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
我单位未开展项目,因此无绩效目标自评表。
2.绩效自评报告或案例。
我单位无绩效自评报告和相关案例说明。
3.关于绩效自评结果的说明。
我单位无绩效自评的说明。
(三)重点绩效评价结果
我单位2023年无重点项目绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
联系人:唐福佳 联系方式023-53312125。
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
公开单位:重庆市梁平区福禄镇人民政府(本级) |
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单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,074.23 |
一、一般公共服务支出 |
770.62 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
386.45 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
6.70 |
四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
55.04 |
五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
18.25 |
八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
450.51 |
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九、卫生健康支出 |
37.59 |
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十、节能环保支出 |
173.47 |
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十一、城乡社区支出 |
369.78 |
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十二、农林水支出 |
1,112.99 |
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十三、交通运输支出 |
347.39 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
20.78 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
3.53 |
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十九、住房保障支出 |
27.44 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
132.00 |
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二十三、其他支出 |
122.92 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
3,460.67 |
本年支出合计 |
3,649.02 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
188.35 |
年末结转和结余 |
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总计 |
3,649.02 |
总计 |
3,649.02 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开单位:重庆市梁平区福禄镇人民政府(本级) |
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公开02表 | ||
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单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
3,460.67 |
3,460.67 |
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201 |
一般公共服务支出 |
770.62 |
770.62 |
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20101 |
人大事务 |
6.83 |
6.83 |
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2010199 |
其他人大事务支出 |
6.83 |
6.83 |
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20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
695.17 |
695.17 |
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2010301 |
行政运行 |
534.25 |
534.25 |
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2010302 |
一般行政管理事务 |
4.78 |
4.78 |
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2010308 |
信访事务 |
3.93 |
3.93 |
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2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
152.20 |
152.20 |
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20104 |
发展与改革事务 |
16.01 |
16.01 |
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2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
16.01 |
16.01 |
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20129 |
群众团体事务 |
4.58 |
4.58 |
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2012999 |
其他群众团体事务支出 |
4.58 |
4.58 |
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20132 |
组织事务 |
42.63 |
42.63 |
|
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2013202 |
一般行政管理事务 |
32.51 |
32.51 |
|
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2013299 |
其他组织事务支出 |
10.12 |
10.12 |
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20138 |
市场监督管理事务 |
5.40 |
5.40 |
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2013816 |
食品安全监管 |
5.40 |
5.40 |
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203 |
国防支出 |
6.70 |
6.70 |
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20306 |
国防动员 |
6.70 |
6.70 |
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2030607 |
民兵 |
6.70 |
6.70 |
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204 |
公共安全支出 |
55.04 |
55.04 |
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20402 |
公安 |
23.04 |
23.04 |
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2040299 |
其他公安支出 |
23.04 |
23.04 |
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20499 |
其他公共安全支出 |
32.01 |
32.01 |
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2049999 |
其他公共安全支出 |
32.01 |
32.01 |
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
18.25 |
18.25 |
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20701 |
文化和旅游 |
17.79 |
17.79 |
|
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2070109 |
群众文化 |
15.00 |
15.00 |
|
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2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.79 |
2.79 |
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20702 |
文物 |
0.46 |
0.46 |
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2070204 |
文物保护 |
0.46 |
0.46 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
450.51 |
450.51 |
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20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.28 |
2.28 |
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2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
47.40 |
47.40 |
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
47.40 |
47.40 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
175.69 |
175.69 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
75.62 |
75.62 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.76 |
53.76 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.31 |
46.31 |
|
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
74.74 |
74.74 |
|
|
|
|
|
|
2080704 |
社会保险补贴 |
6.65 |
6.65 |
|
|
|
|
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
64.63 |
64.63 |
|
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
58.43 |
58.43 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
58.04 |
58.04 |
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
3.97 |
3.97 |
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
3.97 |
3.97 |
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
5.13 |
5.13 |
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.13 |
5.13 |
|
|
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
28.83 |
28.83 |
|
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
15.70 |
15.70 |
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
13.13 |
13.13 |
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.12 |
2.12 |
|
|
|
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.88 |
1.88 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
49.41 |
49.41 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
49.41 |
49.41 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.83 |
34.83 |
|
|
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.03 |
30.03 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.83 |
20.83 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
173.47 |
173.47 |
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
9.54 |
9.54 |
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
9.54 |
9.54 |
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
163.94 |
163.94 |
|
|
|
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
114.27 |
114.27 |
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
49.67 |
49.67 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
367.83 |
367.83 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
367.83 |
367.83 |
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
353.83 |
353.83 |
|
|
|
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,033.65 |
1,033.65 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
27.33 |
27.33 |
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
14.73 |
14.73 |
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
7.60 |
7.60 |
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
35.02 |
35.02 |
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
20.50 |
20.50 |
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
14.52 |
14.52 |
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
109.42 |
109.42 |
|
|
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
|
2130335 |
农村供水 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
320.65 |
320.65 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
320.65 |
320.65 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
541.24 |
541.24 |
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
501.24 |
501.24 |
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
347.39 |
347.39 |
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
347.39 |
347.39 |
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
139.94 |
139.94 |
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
36.29 |
36.29 |
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
171.16 |
171.16 |
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
20.78 |
20.78 |
|
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
20.78 |
20.78 |
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
20.78 |
20.78 |
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.44 |
27.44 |
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1.16 |
1.16 |
|
|
|
|
|
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
1.16 |
1.16 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.29 |
26.29 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.29 |
26.29 |
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
132.00 |
132.00 |
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
77.55 |
77.55 |
|
|
|
|
|
|
2240108 |
应急救援 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
17.55 |
17.55 |
|
|
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
54.45 |
54.45 |
|
|
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
54.45 |
54.45 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
18.62 |
18.62 |
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
18.62 |
18.62 |
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
18.62 |
18.62 |
|
|
|
|
|
|
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开单位: 重庆市梁平区福禄镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
3,649.02 |
812.25 |
2,836.77 |
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
770.62 |
534.25 |
236.37 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
6.83 |
|
6.83 |
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
6.83 |
|
6.83 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
695.17 |
534.25 |
160.91 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
534.25 |
534.25 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.78 |
|
4.78 |
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
3.93 |
|
3.93 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
152.20 |
|
152.20 |
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
16.01 |
|
16.01 |
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
16.01 |
|
16.01 |
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
4.58 |
|
4.58 |
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
4.58 |
|
4.58 |
|
|
|
20132 |
组织事务 |
42.63 |
|
42.63 |
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
32.51 |
|
32.51 |
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
10.12 |
|
10.12 |
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
5.40 |
|
5.40 |
|
|
|
2013816 |
食品安全监管 |
5.40 |
|
5.40 |
|
|
|
203 |
国防支出 |
6.70 |
|
6.70 |
|
|
|
20306 |
国防动员 |
6.70 |
|
6.70 |
|
|
|
2030607 |
民兵 |
6.70 |
|
6.70 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
55.04 |
|
55.04 |
|
|
|
20402 |
公安 |
23.04 |
|
23.04 |
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
23.04 |
|
23.04 |
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
32.01 |
|
32.01 |
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
32.01 |
|
32.01 |
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
18.25 |
|
18.25 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
17.79 |
|
17.79 |
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.79 |
|
2.79 |
|
|
|
20702 |
文物 |
0.46 |
|
0.46 |
|
|
|
2070204 |
文物保护 |
0.46 |
|
0.46 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
450.51 |
221.68 |
228.83 |
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.28 |
|
2.28 |
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2.28 |
|
2.28 |
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
47.40 |
|
47.40 |
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
47.40 |
|
47.40 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
175.69 |
175.69 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
75.62 |
75.62 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.76 |
53.76 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.31 |
46.31 |
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
74.74 |
|
74.74 |
|
|
|
2080704 |
社会保险补贴 |
6.65 |
|
6.65 |
|
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
64.63 |
|
64.63 |
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.46 |
|
3.46 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
58.43 |
45.99 |
12.44 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
58.04 |
45.99 |
12.05 |
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.39 |
|
0.39 |
|
|
|
20810 |
社会福利 |
3.97 |
|
3.97 |
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
3.97 |
|
3.97 |
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
5.13 |
|
5.13 |
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.13 |
|
5.13 |
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
2.40 |
|
2.40 |
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
2.40 |
|
2.40 |
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
28.83 |
|
28.83 |
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
15.70 |
|
15.70 |
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
13.13 |
|
13.13 |
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
0.11 |
|
0.11 |
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.11 |
|
0.11 |
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.12 |
|
2.12 |
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.88 |
|
1.88 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
49.41 |
|
49.41 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
49.41 |
|
49.41 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
37.59 |
30.03 |
7.56 |
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2.75 |
|
2.75 |
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
2.75 |
|
2.75 |
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
1.30 |
|
1.30 |
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.30 |
|
1.30 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.03 |
30.03 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.83 |
20.83 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
173.47 |
|
173.47 |
|
|
|
21103 |
污染防治 |
9.54 |
|
9.54 |
|
|
|
2110302 |
水体 |
9.54 |
|
9.54 |
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
163.94 |
|
163.94 |
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
114.27 |
|
114.27 |
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
49.67 |
|
49.67 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
369.78 |
|
369.78 |
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1.96 |
|
1.96 |
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1.96 |
|
1.96 |
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
367.83 |
|
367.83 |
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
353.83 |
|
353.83 |
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,112.99 |
|
1,112.99 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
27.33 |
|
27.33 |
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
14.73 |
|
14.73 |
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
7.60 |
|
7.60 |
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
|
2130212 |
湿地保护 |
29.98 |
|
29.98 |
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
20.50 |
|
20.50 |
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
14.52 |
|
14.52 |
|
|
|
21303 |
水利 |
158.78 |
|
158.78 |
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
99.42 |
|
99.42 |
|
|
|
2130335 |
农村供水 |
59.36 |
|
59.36 |
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
320.65 |
|
320.65 |
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
320.65 |
|
320.65 |
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
541.24 |
|
541.24 |
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
501.24 |
|
501.24 |
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
347.39 |
|
347.39 |
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
347.39 |
|
347.39 |
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
139.94 |
|
139.94 |
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
36.29 |
|
36.29 |
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
171.16 |
|
171.16 |
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
20.78 |
|
20.78 |
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
20.78 |
|
20.78 |
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
20.78 |
|
20.78 |
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3.53 |
|
3.53 |
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
3.53 |
|
3.53 |
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
3.53 |
|
3.53 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.44 |
26.29 |
1.16 |
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1.16 |
|
1.16 |
|
|
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
1.16 |
|
1.16 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.29 |
26.29 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.29 |
26.29 |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
132.00 |
|
132.00 |
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
77.55 |
|
77.55 |
|
|
|
2240108 |
应急救援 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
17.55 |
|
17.55 |
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
54.45 |
|
54.45 |
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
54.45 |
|
54.45 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
122.92 |
|
122.92 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
18.62 |
|
18.62 |
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
18.62 |
|
18.62 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
104.30 |
|
104.30 |
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
104.30 |
|
104.30 |
|
|
|
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开单位: 重庆市梁平区福禄镇人民政府(本级) |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
3,074.23 |
一、一般公共服务支出 |
770.62 |
770.62 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
386.45 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
6.70 |
6.70 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
55.04 |
55.04 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
18.25 |
18.25 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
450.51 |
450.51 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
37.59 |
37.59 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
173.47 |
173.47 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
369.78 |
1.96 |
367.83 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,112.99 |
1,112.99 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
347.39 |
347.39 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
20.78 |
20.78 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
27.44 |
27.44 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
132.00 |
132.00 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
122.92 |
104.30 |
18.62 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,460.67 |
本年支出合计 |
3,649.02 |
3,262.58 |
386.45 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
188.35 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
188.35 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,649.02 |
总计 |
3,649.02 |
3,262.58 |
386.45 |
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开单位: 重庆市梁平区福禄镇人民政府(本级) |
|
公开05表 | ||
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
3,262.58 |
812.25 |
2,450.33 | |
201 |
一般公共服务支出 |
770.62 |
534.25 |
236.37 |
20101 |
人大事务 |
6.83 |
|
6.83 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
6.83 |
|
6.83 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
695.17 |
534.25 |
160.91 |
2010301 |
行政运行 |
534.25 |
534.25 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.78 |
|
4.78 |
2010308 |
信访事务 |
3.93 |
|
3.93 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
152.20 |
|
152.20 |
20104 |
发展与改革事务 |
16.01 |
|
16.01 |
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
16.01 |
|
16.01 |
20129 |
群众团体事务 |
4.58 |
|
4.58 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
4.58 |
|
4.58 |
20132 |
组织事务 |
42.63 |
|
42.63 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
32.51 |
|
32.51 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
10.12 |
|
10.12 |
20138 |
市场监督管理事务 |
5.40 |
|
5.40 |
2013816 |
食品安全监管 |
5.40 |
|
5.40 |
203 |
国防支出 |
6.70 |
|
6.70 |
20306 |
国防动员 |
6.70 |
|
6.70 |
2030607 |
民兵 |
6.70 |
|
6.70 |
204 |
公共安全支出 |
55.04 |
|
55.04 |
20402 |
公安 |
23.04 |
|
23.04 |
2040299 |
其他公安支出 |
23.04 |
|
23.04 |
20499 |
其他公共安全支出 |
32.01 |
|
32.01 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
32.01 |
|
32.01 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
18.25 |
|
18.25 |
20701 |
文化和旅游 |
17.79 |
|
17.79 |
2070109 |
群众文化 |
15.00 |
|
15.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.79 |
|
2.79 |
20702 |
文物 |
0.46 |
|
0.46 |
2070204 |
文物保护 |
0.46 |
|
0.46 |
208 |
社会保障和就业支出 |
450.51 |
221.68 |
228.83 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.28 |
|
2.28 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2.28 |
|
2.28 |
20802 |
民政管理事务 |
47.40 |
|
47.40 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
47.40 |
|
47.40 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
175.69 |
175.69 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
75.62 |
75.62 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.76 |
53.76 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.31 |
46.31 |
|
20807 |
就业补助 |
74.74 |
|
74.74 |
2080704 |
社会保险补贴 |
6.65 |
|
6.65 |
2080705 |
公益性岗位补贴 |
64.63 |
|
64.63 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.46 |
|
3.46 |
20808 |
抚恤 |
58.43 |
45.99 |
12.44 |
2080801 |
死亡抚恤 |
58.04 |
45.99 |
12.05 |
2080899 |
其他优抚支出 |
0.39 |
|
0.39 |
20810 |
社会福利 |
3.97 |
|
3.97 |
2081002 |
老年福利 |
3.97 |
|
3.97 |
20811 |
残疾人事业 |
5.13 |
|
5.13 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.13 |
|
5.13 |
20819 |
最低生活保障 |
2.40 |
|
2.40 |
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
2.40 |
|
2.40 |
20821 |
特困人员救助供养 |
28.83 |
|
28.83 |
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
15.70 |
|
15.70 |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
13.13 |
|
13.13 |
20825 |
其他生活救助 |
0.11 |
|
0.11 |
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.11 |
|
0.11 |
20828 |
退役军人管理事务 |
2.12 |
|
2.12 |
2082804 |
拥军优属 |
0.24 |
|
0.24 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.88 |
|
1.88 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
49.41 |
|
49.41 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
49.41 |
|
49.41 |
210 |
卫生健康支出 |
37.59 |
30.03 |
7.56 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
3.50 |
|
3.50 |
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
3.50 |
|
3.50 |
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2.75 |
|
2.75 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
2.75 |
|
2.75 |
21004 |
公共卫生 |
1.30 |
|
1.30 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.30 |
|
1.30 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.03 |
30.03 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.83 |
20.83 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.20 |
9.20 |
|
211 |
节能环保支出 |
173.47 |
|
173.47 |
21103 |
污染防治 |
9.54 |
|
9.54 |
2110302 |
水体 |
9.54 |
|
9.54 |
21104 |
自然生态保护 |
163.94 |
|
163.94 |
2110401 |
生态保护 |
114.27 |
|
114.27 |
2110402 |
农村环境保护 |
49.67 |
|
49.67 |
212 |
城乡社区支出 |
1.96 |
|
1.96 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1.96 |
|
1.96 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1.96 |
|
1.96 |
213 |
农林水支出 |
1,112.99 |
|
1,112.99 |
21301 |
农业农村 |
27.33 |
|
27.33 |
2130108 |
病虫害控制 |
5.00 |
|
5.00 |
2130122 |
农业生产发展 |
14.73 |
|
14.73 |
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
7.60 |
|
7.60 |
21302 |
林业和草原 |
65.00 |
|
65.00 |
2130212 |
湿地保护 |
29.98 |
|
29.98 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
20.50 |
|
20.50 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
14.52 |
|
14.52 |
21303 |
水利 |
158.78 |
|
158.78 |
2130315 |
抗旱 |
99.42 |
|
99.42 |
2130335 |
农村供水 |
59.36 |
|
59.36 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
320.65 |
|
320.65 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
320.65 |
|
320.65 |
21307 |
农村综合改革 |
541.24 |
|
541.24 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
40.00 |
|
40.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
501.24 |
|
501.24 |
214 |
交通运输支出 |
347.39 |
|
347.39 |
21401 |
公路水路运输 |
347.39 |
|
347.39 |
2140104 |
公路建设 |
139.94 |
|
139.94 |
2140106 |
公路养护 |
36.29 |
|
36.29 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
171.16 |
|
171.16 |
216 |
商业服务业等支出 |
20.78 |
|
20.78 |
21602 |
商业流通事务 |
20.78 |
|
20.78 |
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
20.78 |
|
20.78 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3.53 |
|
3.53 |
22001 |
自然资源事务 |
3.53 |
|
3.53 |
2200106 |
自然资源利用与保护 |
3.53 |
|
3.53 |
221 |
住房保障支出 |
27.44 |
26.29 |
1.16 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
1.16 |
|
1.16 |
2210110 |
保障性租赁住房 |
1.16 |
|
1.16 |
22102 |
住房改革支出 |
26.29 |
26.29 |
|
2210201 |
住房公积金 |
26.29 |
26.29 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
132.00 |
|
132.00 |
22401 |
应急管理事务 |
77.55 |
|
77.55 |
2240108 |
应急救援 |
60.00 |
|
60.00 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
17.55 |
|
17.55 |
22406 |
自然灾害防治 |
54.45 |
|
54.45 |
2240601 |
地质灾害防治 |
54.45 |
|
54.45 |
229 |
其他支出 |
104.30 |
|
104.30 |
22999 |
其他支出 |
104.30 |
|
104.30 |
2299999 |
其他支出 |
104.30 |
|
104.30 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开单位: 重庆市梁平区福禄镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
公开06表 | |||
|
|
|
|
单位:万元 | ||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
588.89 |
302 |
商品和服务支出 |
96.55 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
130.39 |
30201 |
办公费 |
17.78 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
106.49 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
199.07 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
1.29 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53.76 |
30206 |
电费 |
9.74 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
46.31 |
30207 |
邮电费 |
8.03 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.83 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.75 |
30211 |
差旅费 |
15.37 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
26.29 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
4.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2.09 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
126.81 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
45.99 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
75.62 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
3.73 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
5.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.63 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
5.92 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.94 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
25.03 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
715.70 |
公用经费合计 |
96.55 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开单位: 重庆市梁平区福禄镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
386.45 |
386.45 |
|
386.45 |
| |
212 |
城乡社区支出 |
|
367.83 |
367.83 |
|
367.83 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
367.83 |
367.83 |
|
367.83 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
353.83 |
353.83 |
|
353.83 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
|
14.00 |
14.00 |
|
14.00 |
|
229 |
其他支出 |
|
18.62 |
18.62 |
|
18.62 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
18.62 |
18.62 |
|
18.62 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
18.62 |
18.62 |
|
18.62 |
|
备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开单位: 重庆市梁平区福禄镇人民政府(本级) |
|
公开08表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
公开单位: 重庆市梁平区福禄镇人民政府(本级) |
|
|
单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
96.55 |
(一)支出合计 |
4.94 |
4.94 |
(一)行政单位 |
96.55 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4.94 |
4.94 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
3 |
(2)公务用车运行维护费 |
4.94 |
4.94 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
|
3.机要通信用车 |
1 |
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
1 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
1 |
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
3 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
|
(一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
|
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
三、培训费 |
— |
|
|
|
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。