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索引号 11500228008652361T/2025-00081 发文字号
主题分类 财政 体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区财政局 有效性
标题 重庆市梁平区财务结算中心2025年单位预算情况说明
成文日期 2025-02-25 发布日期 2025-02-25
索引号 11500228008652361T/2025-00081
发文字号
主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区财政局
有效性
标题 重庆市梁平区财务结算中心2025年单位预算情况说明
成文日期 2025-02-25
发布日期 2025-02-25


一、单位基本情况

(一)职能职责

1.对机关事业单位团体消费实施审核,会同财政支出科室办理资金直接支付。

2.负责编制乡镇财政预决算草案,组织乡镇预决算的执行。

3.办理全区预算单位使用财政资金的统一账户支付,具体办理结算事宜。

4.开展会计代理、代理使用财政资金的预算单位的会计业务。

5.按照上级工作规定,负责专项资金的报账制管理。

6.承办上级交办的其他工作。

(二)单位构成

重庆市梁平区财务结算中心为隶属于重庆市梁平区财政局的公益一类财政全额预算事业单位,按正科级管理。核定事业编制25名,实有19人。设主任1名,副主任2名。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数416.02万元,其中:一般公共预算拨款416.02万元,政府性基金预算拨款 0.00万元,国有资本经营预算收入 0.00万元,事业收入0.00 万元,事业单位经营收入 0.00万元,其他收入0.00 万元。收入较2024年增加54.75万元,主要是基本支出经费拨款增加了54.75万元,原因是人员增加,人员经费增加了43.65万元,公用经费增加了11.10万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数416.02万元,其中:一般公共服务支出预算293.76万元,社会保障和就业支出预算70.20万元,卫生健康支出预算23.96万元,住房保障支出预算 28.10万元。支出预算较2024年增加54.75万元,主要是基本支出预算增加54.75万元,项目支出预算增加 0.00万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入416.02万元,一般公共预算财政拨款支出416.02万元,比2024年增加54.75万元。其中:基本支出 416.02万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年增加54.75万元,主要原因是人员增多,人员经费43.65万元,公用经费增加了11.10万元;项目支出 0.00万元,与2024年一致。

重庆市梁平区财务结算中心2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 0.00 万元,其中:因公出国(境)费用0.00万元;公务接待费0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元;公务用车购置费0.00万元。主要原因是此单位三公经费没有单独预算,在本级机关里预算。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费59.03万元,比上年增加了11.10万元,主要原因是人员增多,运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00 万元:政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元:政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算0.00 万元、政府采购服务预算 0.00万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 0.00万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆 0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开联系人:王月     联系方式:023-53366580


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