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[ 索引号 ] 11500228008652361T/2021-00210 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 梁平区财政局
[ 成文日期 ] 2021-09-26 [ 发布日期 ] 2021-09-30

中国共产党重庆市梁平区委员会组织部关于2020年度部门决算情况的说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

1.全面贯彻执行新时代党的组织路线,严格按照中央部署、市委要求和区委工作安排,研究提出加强基层党组织和干部队伍、党员队伍、人才队伍建设目标、任务、政策、措施的建议和意见,并组织贯彻执行。

2.研究和指导全区党的组织制度建设工作,提出加强党的工作制度、党内生活制度的意见和建议;负责机关事业单位、城市、农村、国有企业及各类非公有制经济组织和社会组织党建工作,对基层党的组织设置形式、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见。

3.研究和指导党员队伍建设工作,做好发展党员和党员管理工作,协调做好党员教育工作,加强对流动党员的教育管理服务;负责党内信息统计和党费管理工作;做好党员电化教育和现代远程教育工作;负责市党代表大会代表选举、联络和服务工作;承担区党代表大会的组织选举等有关工作;负责区党代表大会任期制的有关工作,做好党代表日常联络和服务管理工作;承担市管领导班子的民主生活会相关工作;指导各级党组织做好换届选举工作;负责对处级以上领导班子民主生活会进行指导,推动基层党务公开工作。

4.负责干部队伍建设的宏观管理工作,研究提出加强党政干部队伍建设的规划、政策和措施,并组织实施;负责全区干部人事制度改革的综合研究和宏观指导,研究提出干部人事制度改革的政策和制度,并组织实施;负责区管干部的职务任免有关事宜;负责干部人事档案管理工作。

5.负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设工作;会同有关部门做好培养选拔女干部、少数民族干部、党外干部工作;承办有关干部的调配、交流及挂职事宜;负责援藏干部的选派和协助管理工作。

6.统一管理公务员工作。统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务,贯彻落实公务员管理政策和法律法规,指导全区公务员队伍建设和绩效管理等。

7.组织协调和督促检查全区人才工作;组织研究人才工作规划和加强各类人才队伍建设的政策、规定并组织实施;牵头组织引进高层次人才工作;会同有关部门做好优秀专家、拔尖人才工作;承担区委人才工作领导小组办公室日常工作。

8.指导、协调和督促检查全区干部教育培训工作;研究制定全区干部教育培训工作的政策、规划;负责组织区管领导干部、优秀年轻干部和基层干部的调训、培训工作。

9.综合协调和指导全区干部监督工作;研究制定干部监督工作的制度、规定;负责对领导干部执行党的路线方针政策情况、贯彻执行民主集中制和廉洁从政等情况进行监督检查;负责对干部选拔任用工作进行监督,督办或直接办理严重违反《党政领导干部选拔任用工作条例》和相关配套法规及组织人事纪律的案件;负责因公、因私出国(境)审查、审批工作。

10.负责全区组织系统信息化建设宏观管理、统筹规划、业务指导和检查考核等工作。

11.负责区委非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

12.统一管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局。

13.负责加强组织系统自身建设工作,研究制定加强组织部门自身建设的意见和措施,并组织实施。

14.完成区委交办的其他任务。

(二)机构设置

中共重庆市梁平区委组织部是区委工作机关,为正处级,列区委序列,中共重庆市梁平区委直属机关工委、重庆市梁平区公务员局、中共重庆市梁平区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会与区委组织部合署办公。内设办公室、组织一科、组织二科、区委非公经济和社会组织工作委员会综合科、干部一科、干部二科、公务员管理科、人才科、干部教育科、干部监督科、信息调研科、区委直属机关工委综合科。

(三)单位构成

下属参照公务员法管理事业单位梁平区委党员教育中心(正科级)和事业单位梁平区干部档案管理中心(正科级),挂重庆市梁平区公务员局牌子,中共重庆市梁平区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会与区委组织部合署办公,区委人才工作领导小组日常工作由区委组织部承担。

区委直属机关工作委员会和区委组织部一起办公。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计947.67万元,支出总计947.67万元。收支较上年决算数减少220.41万元、下降18.9%,主要原因是2020年减少了主题教育活动经费、干部教育经费、非公工委工作经费以及干部档案数字化管理经费等财政拨款收入及相应的支出。

2.收入情况。2020年度收入合计943.44万元,较上年决算数减少224.64万元,下降19.2%,主要原因是2020年减少了主题教育活动经费、非公经济组织及工委工作经费以及干部档案数字化管理经费财政拨款收入。其中:财政拨款收入943.44万元,占100%;此外,年初结转和结余4.23万元。

3.支出情况。2020年度支出合计947.25万元,较上年决算数减少216.6万元,下降18.6%,主要原因是2020年财政拨款收入减少。其中:基本支出514.61万元,占54.3%;项目支出432.64万元,占45.7%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.42万元,较上年决算数减少3.81万元,下降90.1%,主要原因是2020年末人才工作经费0.42万元结转下年使用。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计947.67万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少220.41万元,下降18.9%。主要原因是2020年减少了主题教育活动经费、干部教育经费、非公工委工作经费以及干部档案数字化管理经费财政拨款收入及相应的支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入943.44万元,较上年决算数减少224.64万元,下降19.2%。主要原因是2020年减少了主题教育活动经费、干部教育工作经费、非公工委工作经费以及干部档案数字化管理经费财政拨款收入。较年初预算数减少200.86万元,下降17.6%。主要原因一是我单位落实过“紧日子”要求,年中压减非公工委工作经费、人才工作经费以及干部教育培训经费91万元。二是代编预算项目党内互助金(划到财政专户)102万元。此外,年初财政拨款结转和结余4.23万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出947.25万元,较上年决算数减少216.6万元,下降18.6%。主要原因是2020年减少了主题教育活动经费、干部教育培训经费、非公工委工作经费以及干部档案数字化管理经费支出。较年初预算数减少197.05万元,下降17.2%。主要原因一是我单位落实过“紧日子”要求,年中压减非公经济组织及工委工作经费、人才工作经费以及干部教育培训经费91万元。二是代编预算项目党内互助金(划到财政专户)102万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.42万元,较上年决算数减少3.81万元,下降90.1%,主要原因是2020年末人才工作经费0.42万元结转下年使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出856.97万元,占90.5%,较年初预算数减少198.8万元,下降18.8%,主要原因一是我单位落实过“紧日子”要求,年中压减非公经济组织及工委工作经费、人才工作经费以及干部教育培训经费91万元。二是代编预算项目党内互助金(划到财政专户)102万元。

2)教育支出0.19万元,占0.0%,与年初预算数一致。

3)社会保障与就业支出47.16万元,占5%,较年初预算数增加1.74万元,增长3.8%,主要原因是人员正常增资相应追加安排的社保缴费支出。

4)卫生健康支出21.78万元,占2.3%,与年初预算数一致。

5)住房保障支出21.14万元,占2.2%,与年初预算数一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出514.61万元。其中:人员经费481.32万元,较上年决算数增加49.43万元,增长11.4%,主要原因是人员工资调标增资以及兑现行政事业人员平时考核奖、年终绩效考核奖和应休未休年假报酬等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。公用经费33.28万元,较上年决算数增加2.57万元,增长8.4%,主要原因是2020年主题党日活动和基层党建工作需要,导致租车费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支,与上年一致。

(六)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出,与上年一致。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计8.31万元,较年初预算数减少4.69万元,下降36.1%,主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少8.09万元,下降49.3%,主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元, 主要是无因公出国(境)情况。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本部门2020年度未发生因公出国(境)支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本部门近两年均未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0万元。主要是无购置公务车情况。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是没有购置车辆。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是没有购置车辆。

公务车运行维护费3.67万元,主要用于因公出行、组工业务检查、基层党建等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.33万元,下降63.3%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,按照年初预算严格控制经费开支。较上年支出数减少5.38万元,下降59.4%,主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

公务接待费4.64万元,主要用于接待市内其他区县组织部到我单位学习调研、接受相关部门检查指导等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加1.64万元,增长54.7%,主要原因是区县交流合作和人才服务工作增加。较上年支出数减少2.71万元,下降36.7%,主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待104批次535人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费86.88元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.67万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出33.28万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、其他交通费用及其他商品和服务支出等维持部门正常运转经费支出机关运行经费较上年决算数增加2.57万元,增长8.4%,主要原因是2020年主题党日活动和基层党建工作需要,导致租车费用增加。

本年度会议费支出4.72万元,较上年决算数减少9.1万元,下降65.8%,主要原因是严格贯彻落实中央文件精神,严格控制会议数量,厉行节约、压减开支。本年度培训费支出102万元,较上年决算数增加8.31万元,增长8.9%,主要原因是2020年干部培训班次较2019年增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部对7个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评7项,涉及资金432.64万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。从评价情况来看,区委组织部2020年度7个预算项目年初共设定产出数量指标7个、经济效益指标2个、社会效益指标7个、满意度指标7个。23个指标全部完成、全年完成值100%

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管

部门

区委组织部

财务

科室

办公室

自评总分()

100

部门

联系人

李伟

联系

电话

023-53222304

部门预算执行情况

预算

资金

(万元)

年初

预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

1144.3

943.44

943.44

100%

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

为全区经济社会发展提供坚强的组织保障

为全区经济社会发展提供坚强的组织保障

为全区经济社会发展提供坚强的组织保障

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成

得分

系数

%

指标权重

(分)

指标

得分

(分)

是否核心

指标

数量指标

=

7

7

7

100

20

20

经济效益指标

进一步促进梁平的经济发展

进一步促进梁平的经济发展

进一步促进梁平的经济发展

100

20

20

社会效益指标

%

=

100.0

100.0

100.0

100

20

20

满意度指标

%

95.0

95.0

100

100

30

30

说明


项目绩效自评表

                                                                                                                                            

项目

名称

干部教育培训经费

项目

编码


自评

总分

(分)

100

主管

部门

区委组织部

财务

科室

办公室

项目

联系人

涂政军

联系电话

53229633

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

147

117

117

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

培训干部约1726人次,提升党政干部、村社干部素质能力、业务能力,满意率大于等于96%

2020年度创新“线上线下”培训模式,分层分级分类对全区干部进行培训,牵头举办区级培训40期,培训各类党员干部6008人次;其中,主体班7300人次,专题班335708人次。坚持理论武装为根本,突出政治理论教育和党性教育,立足梁平经济社会发展实际需求、立足组织需求和岗位要求、立足群众期盼,以提升服务发展改革稳定大局的能力、履职尽责的能力、提升服务群众水平为导向,着力增强党员干部执政本领。工作满意率大于等于99%

2020年度创新“线上线下”培训模式,分层分级分类对全区干部进行培训,牵头举办区级培训40期,培训各类党员干部6008人次;其中,主体班7300人次,专题班335708人次。坚持理论武装为根本,突出政治理论教育和党性教育,立足梁平经济社会发展实际需求、立足组织需求和岗位要求、立足群众期盼,以提升服务发展改革稳定大局的能力、履职尽责的能力、提升服务群众水平为导向,着力增强党员干部执政本领。工作满意率大于等于99%

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

产出数量指标

人次

1726

6008

6008

100

30

30

社会效益指标

提升党政干部、村社干部素质能力、业务能力

提升党政干部、村社干部素质能力、业务能力

党政干部、村社干部素质能力、业务能力得到进一步提升

100

30

30

满意度指标

%

96

96

100

100

30

30

说明











  

2.绩效自评报告或案例

(详见附件)

(三)重点绩效评价结果

本部门2020年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-53222304

附件

干部教育培训经费项目资金绩效

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)上级财政资金预算和绩效目标情况。

2020年度,干部教育培训工作无上级财政资金预算和绩效目标此类情况。

(二)区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2020年度,区财政局年初下达教育培训经费147万元,年中调整为117万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2020年度,干部教育培训经费到位数为117万元。

2.项目资金执行情况分析。2020年度,干部教育培训经费执行数为117万元,执行率100%

3.项目资金管理情况分析。干部教育培训经费严格按照区委组织部机关财务管理制度进行管理使用。由干部教育科根据工作需要提出项目资金使用建议方案并填写费用报销单,经分管领导及常务副部长审签同意后,才能划拨、使用相关经费;涉及重要工作、重大事项或较大金额的项目资金使用,还须按照“三重一大”的要求,经区委组织部部务会审议通过后才能划拨使用。

(二)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

1)数量指标:1726人次。2020年度创新“线上线下”培训模式,分层分级分类对全区干部进行培训,牵头举办区级培训40期,培训各类党员干部6008人次;其中,主体班7300人次,专题班335708人次。

2.效益指标完成情况分析。

1)社会效益:提升党政干部、村社干部素质能力、业务能力。2020年度,干部教育培训工作,坚持理论武装为根本,突出政治理论教育和党性教育,立足梁平经济社会发展实际需求、立足组织需求和岗位要求、立足群众期盼,以提升服务发展改革稳定大局的能力、履职尽责的能力、提升服务群众水平为导向,着力增强党员干部执政本领。

3.满意度指标完成情况分析:2020年度,干部教育培训工作满意率100%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年度教育培训经费绩效目标全部完成,不存在偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.以本次自评结果为基础,为编制下一次干部教育培训经费预算提供参考。

2.适时适度向社会公开,自觉接受广大人民群众的监督。

附件2.组织部2020年度区级部门决算公开表.xlsx


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