[ 索引号 ] | 11500228008652361T/2022-00135 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 梁平区财政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-09-30 | [ 发布日期 ] | 2022-09-30 |
中国人民政治协商会议重庆市梁平区委员会办公室2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.区政协办公室:负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议及其他重要会议和履行职能活动的组织、协调、服务工作;组织实施区政协全体会议、常委会会议、主席会议的各项决定。负责公文处理、档案管理、会议记录,重要文件、调研材料、领导重要讲话的起草,区政协机关机要保密等工作。综合协调区政协及各专委会开展的重要调查研究、专题视察及其他重要活动。在区政协党组、区政协机关党组领导下做好党的建设和意识形态工作,负责机关机构编制管理、组织人事管理、工资管理和离退休人员服务管理工作。负责区政协及机关的行政后勤、公务接待、资产财务管理、会场会务、审计、法治、精神文明、爱国卫生、综合治理、安全保卫和处理人民群众来信来访工作。负责机关职工学习培训和政协理论研究工作。负责区政协信息工作和区政协对内外宣传工作;指导反映社情民意信息工作。负责区政协信息网络工作和机关智能化办公及日常维护工作。牵头区政协对外交往工作,负责与区委办公室、区人大常委会办公室、区政府办公室的工作联系,联系区内各民主党派组织。协助秘书长协调机关各专委会工作,完成区委、区政府、区政协交办的工作和市政协安排的有关工作。
2.区政协专门委员会办公室:在区政协党组、主席会议领导下,对接相关专门委员会做好履职服务工作。承办相关专门委员会开展协商、监督、议政等履职活动的筹备、衔接、协调和具体落实事务。承办相关专门委员会政协理论学习、研讨暨文秘、会务、信息工作。承办相关专门委员会的委员履职服务、教育培训、考核管理事务。
3.区政协社情民意信息中心:负责收集区政协各参加单位、政协委员、民主党派、无党派人士、特约信息员及社会各界的意见和建议;负责对收集的社情民意信息进行筛选、整理、编辑,及时、准确上报市政协或以区政协《社情民意》刊物刊发,供领导及有关部门参考;负责跟踪、收集领导和有关部门对区政协《社情民意》的反馈情况;培训社情民意特约信息员;负责区政协宣传工作;负责梁平政协网的建设、管理、运行和维护等工作;负责反映社情民意信息系统建设、管理、运行和维护等工作;加强同重庆市政协办公厅信息处、其他区县政协社情民意信息工作机构的联系,互通信息,交流经验;服务分管领导;完成区政协领导交办的其他工作。
(二)机构设置。政协重庆市梁平区委员会设专门委员会7个,即区政协提案委员会、区政协经济委员会、区政协人口资源环境建设委员会、区政协农业和农村委员会、区政协教科卫体和文化文史委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会、区政协学习和联络委员会。设综合办事机构1个,即区政协办公室,其中内设机构5个,即文档科、秘书科、综合科、行财科、专委科;设专门委员会办事机构4个:区政协提案联络办公室、区政协经济办公室、区政协社会事务办公室、区政协人资环建办公室。设事业单位1个,即区政协社情民意信息中心。
(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制一个一级预算单位,即中国人民政治协商会议重庆市梁平区委员会办公室;一个二级预算单位,即区政协社情民意信息中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计1369.43万元,支出总计1369.43万元。收支较上年决算数增加115.34万元、增长9.2%,主要原因是年终目标绩效考核、健康休养费提高了标准和项目经费增加导致相关费用增加。
2.收入情况。2021年度收入合计1369.43万元,较上年决算数增加115.34万元、增加9.2%,主要原因是年终目标绩效考核、健康休养费提高了标准和项目经费增加导致相关费用增加。其中:财政拨款收入1369.43万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2021年度支出合计1369.43万元,较上年决算数增加115.34万元,增长9.2%,主要原因是年终目标绩效考核、健康休养费提高了标准和项目经费增加导致相关费用增加。其中:基本支出920.19万元,占67.2%;项目支出449.24万元,占32.8%。经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长为O.0%。主要原因是2020年和2021年均无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1369.43万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加115.34万元,增长9.2%。主要原因是年终目标绩效考核、健康休养费提高了标准和项目经费增加导致相关费用增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1369.43万元,较上年决算数增加115.34万元,增长9.2%。主要原因是人员经费和项目经费分别增加。较年初预算数增加108.41万元,增长8.6%。主要原因是目标绩效考核和健康休养费较年初预算时提高了标准。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1369.43万元,较上年决算数增加115.34万元,增长9.2%。主要原因是主要原因是人员经费和项目经费分别增加。较年初预算数增加108.41万元,增长8.6%。主要原因是目标绩效考核和健康休养费较年初预算时提高了标准。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长为O.0%,主要原因是2020年和2021年均无结转和结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1075.62万元,占78.5%,较年初预算数增加29.75万元,增长2.8%,主要原因是目标绩效考核和健康休养费较年初预算时提高了标准。
(2)教育支出0.22万元,占0.0%,实际支出与年初预算数一致。
(3)社会保障与就业支出214.21万元,占15.6%,较年初预算数增加78.65万元,增长58%,主要原因是社保缴纳基数和健康休养费提高了标准。
(4)卫生健康支出41.31万元,占3.0%,实际支出与年初预算数一致。
(5)住房保障支出8.08万元,占2.8%,实际支出与年初预算数一致。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出920.18万元。其中:人员经费883.14万元,较上年决算数增加117.36万元,增加15.3%,主要原因是目标绩效考核和健康休养费较年初预算时提高了标准。人员经费用途主要包括两大支出:一是工资福利支出,主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出;二是对个人和家庭的补助支出,主要包括离休费、生活补助、奖励金等支出。公用经费37.04万元,较上年决算数减少22.56万元,下降37.9%,主要原因是在职人员退休、机关厉行节约开支等使办公费、差旅费、其他交通费用等支出大幅减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计13.6万元,较年初预算数减少42.4万元,下降75.7%;较上年支出数减少7.26万元,下降34.8%。较年初预算数和上年决算数下降的主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算数大幅下降,较决算数有所下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降;三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%;较上年支出数增加0万元,增长0.0%。主要原因是本单位2021年未安排因公出国(境)事项,与上年持平。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%;较上年支出数增加0万元,增长0.0%。主要原因是本单位2021年未安排公务车购置费用,与上年持平。
公务车运行维护费10.94万元,主要用于机关工作人员到市政协参加会议、联系工作、到市内外参加调研视察、市内外因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.56万元,下降43.9%;较上年支出数减少7.28万元,下降40.0%。较年初预算数年和上年决算数下降的主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较年初预算数有所下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行实际维护成较上年决算数本略有下降。
公务接待费2.66万元,主要用于接待国内市内各级政协组织来梁学习考察、主席接待委员、政协办和各专委、中心接待委员等公务接待所产生的生活费、住宿费等开支。费用支出较年初预算数减少33.84万元,下降92.7%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制公务接待经费,全年实际支出较预算数大幅下降。较上年支出数增加0.02万元,增长0.8%,主要原因是增加了主席接待委员活动。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待62批次363人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费73.18元,车均购置费0万元,车均维护费2.74万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出57.51万元,较上年决算数增加10.55万元,增长22.5%,主要原因是疫情防控需要导致政协委员全体会议费用增加。本年度培训费支出9.64万元,较上年决算数减少3.14万元,下降24.6%,主要原因是机关厉行节约,打紧开支,严控培训费用支出。
(二)机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出37.04万元,机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等开支。机关运行经费较上年决算数减少22.56万元,下降37.9%,主要原因是在职人员退休、机关厉行节约等导致办公费、差旅费、其他交通费用等支出大幅减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2021年度本部门无政府采购。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评4项,项目年初预算数401万元,全年预算数为401万元,执行数为401万元,完成预算的100.0%。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
(1)部门整体绩效自评表
部门整体绩效自评表
主管 部门 |
中国人民政治协商会议重庆市梁平区委员会办公室 |
财务 科室 |
行财科 |
自评总分(分) |
100 |
|||||||||||||||
部门 联系人 |
李永畅 |
联系 电话 |
02353222204 |
|||||||||||||||||
部门预算执行情况 |
预算 资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) |
|||||||||||||
1244.31 |
1369.43 |
1369.43 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||||||||
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持把抓好中央、市委、区委政协工作会议精神贯彻落实作为工作重要要求,坚持把紧扣区委、区政府中心工作和重点任务双向发力作为工作重要原则,坚持把强化委员履职担当、推动机关提质增效作为工作重要内容,认真履行政协三大职能,切实担负起新时代人民政协新使命,为推进成渝地区双城经济圈建设和全市“一区两群”协调发展,为开启现代化建设新征程凝聚智慧和力量。 |
在区委的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻总书记对重庆的重要指示要求,认真落实区委对政协工作的部署,坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力,围绕中心、服务大局,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,充分发挥专门协商机构作用,为“十四五”开好局起好步,为开启现代化建设新征程做出了积极贡献。 |
一、深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,强化党的创新理论武装,坚持党对政协工作的领导,着力把凝聚共识落实到履职实践中。 二、充分发挥专门协商机构作用,紧扣中心抓好重点协商,立足实际开展重点通报,发挥优势组织重点视察,着眼长远抓好重点调研。 三、加强履职能力建设,强化政协委员责任担当,发挥专委会基础性作用,抓好政协经常性工作,加强思想政治引领,广泛凝聚共识。 四、严格落实全面从严治党主体责任,进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,推动各项工作在政协落地落实。 |
||||||||||||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 (%) |
指标权重 (分) |
指标 得分 (分) |
是否核心 指标 |
||||||||||
党建工作 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
12 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||||
各种集中学习 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
14 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||||
机关自身建设 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
4 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||||
政协全体会议、政协常委会、主席会议及其他各种会议 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
16 |
100 |
7 |
7 |
是 |
|||||||||||
各种民主监督、民主协商、参政议政活动 |
次 |
≥ |
15 |
15 |
18 |
100 |
6 |
6 |
是 |
|||||||||||
情况通报 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
4 |
100 |
1 |
1 |
否 |
|||||||||||
反映社情民意信息 |
篇 |
≥ |
10 |
10 |
68 |
100 |
4 |
4 |
是 |
|||||||||||
主席接待委员 |
次 |
≥ |
6 |
6 |
6 |
100 |
1 |
1 |
否 |
|||||||||||
委员培训 |
人次 |
≥ |
30 |
30 |
35 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|||||||||||
文史工作 |
篇 |
≥ |
1 |
1 |
1 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||
提案工作 |
件 |
≥ |
130 |
130 |
150 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|||||||||||
大会发言 |
篇 |
≥ |
5 |
5 |
5 |
100 |
1 |
1 |
否 |
|||||||||||
专题调研 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
5 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|||||||||||
委员小组视察 |
次 |
≥ |
7 |
7 |
7 |
100 |
1 |
1 |
否 |
|||||||||||
说明 |
无 |
项目绩效自评表
项目 名称 |
政协委员参政议政支出项目 |
项目 编码 |
自评 总分 (分) |
100 | |||||||||||
主管 部门 |
中国人民政治协商会议重庆市梁平区委员会办公室 |
财务 科室 |
行财科 |
项目 联系人 |
李永畅 |
联系电话 |
02353222204 | ||||||||
项目资金(万元) |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | ||||||||
78 |
78 |
77.3 |
99 |
10 |
9.9 | ||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
政协各界别委员聚焦人民政协自身的专门协商机构作用,全年开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商、网络议政协商等各种形式的协商。 |
用于政协各界别委员充分发挥人民政协自身的专门协商机构作用,开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商、网络议政协商等各种形式的协商。 |
2021年共开展各种协商21次,区政协召开常委会就加快现代田园城市建设,打造高品质生活宜居地进行专题协商,常委会组成人员围绕都梁大剧院、都梁数字文创小镇、都梁大道、高新大道等建设、国家高新区创建、扩大我区农村消费红色资源的保护与传承工作等开展视察,积极建言献策。召开主席会就川渝合作项目(梁开高速建设、明月江水污染治理情况)、乡村建设行动(竹山明达礼让片农村人居环境提升情况)、推进古蜀道文化旅游走廊建设、百里竹海国家旅游度假区创建情况等进行视察协商。围绕重点提案办理进行协商。年初预定目标全部完成。多项协商意见及时向市政协、区政府及有关部门报送并被吸纳,效果满意。 | |||||||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心 指标 | |||||
全委会协商 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
1 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||
专题协商 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
3 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||||
主席会协商 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
2 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||||
常委会协商 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
3 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||||
远程协商 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
1 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||||
对口协商 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
2 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||||
界别协商 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
4 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||||
重点提案办理协商 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
5 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||||
说明 |
无 |
2.绩效自评报告(见附件)
(三) 重点绩效评价结果
本单位本年度无重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-53222204
附件:
政协委员参政议政项目资金绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
2021年区级资金共安排政协委员参政议政活动经费项目资金78万元,全部以“参政议政”项目资金下达至本单位,用于政协各界别委员充分发挥人民政协自身的专门协商机构作用,开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商、网络议政协商等各种形式的协商。
二、绩效目标完成情况
(一)资金投入情况分析
2021年政协委员参政议政活动经费项目资金78万元全部到位,至2021年底已支出77.3万元,执行率99%。
(二)绩效目标完成情况
1.产出指标完成情况
2021年共开展各种协商21次,完成年初预定目标。
2.效益指标完成情况
本项目资金按照年初目标,发挥人民政协专门协商机构作用,紧紧围绕区委审定的年度协商计划,开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商、网络议政协商等各种形式的协商。政协全体会议上,各界别委员对“一府两院”工作报告进行充分协商,就加快我区经济社会发展提出意见、建议。区政协召开常委会就加快现代田园城市建设,打造高品质生活宜居地进行专题协商,常委会组成人员围绕都梁大剧院、都梁数字文创小镇、都梁大道、高新大道等建设、国家高新区创建、扩大我区农村消费红色资源的保护与传承工作等开展视察,积极建言献策。召开主席会就川渝合作项目(梁开高速建设、明月江水污染治理情况)、乡村建设行动(竹山明达礼让片农村人居环境提升情况)、推进古蜀道文化旅游走廊建设、百里竹海国家旅游度假区创建情况等进行视察协商。围绕重点提案办理进行协商,推动了各级各部门提案办理工作的落实。
3.满意度指标完成情况
多项协商意见及时向市政协、区政府及有关部门报送并被吸纳,效果满意。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
本单位绩效自评结果将继续用于指导2022年项目资金使用,并按要求用于相关公开需要。
17