一、部门基本情况
(一)职能职责。
梁平区自然灾害预警预防管理中心于2012年10月10日由梁平县机构编制委员会批复成立,属公益一类正科级事业单位,由区气象局代管,核定事业编制3名,实有在职人员3名,经费来源为财政全额预算。其主要职责是:负责全区自然灾害预警预防的管理工作;承担自然灾害应急联动预警平台、自然灾害预警信息发布渠道和自然灾害共享数据库的建设、运行、维护和管理工作;负责全区突发事件预警信息发布工作;指导全区自然灾害监测网络、预警信息发布网络和各乡镇、涉灾部门防灾应急工作站的建设工作。
(二)机构设置。
本部门设独立核算事业机构1个,预算编制为事业编制3名。年末实有人员3人,其中:在职人员3人、离休人员0人、退休人员0人。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,本部门无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计349.54万元,支出总计349.54万元。收支较上年决算数增加100.52万元、增长40.4%,主要原因是区财政增加了区气象局退休人员健康休养费经费保障、区气象局在职人员经费差额部分保障和乡镇突发平台接收终端更换经费保障
2.收入情况。2021年度收入合计349.54万元,较上年决算数增加100.52万元,增长40.4%,主要原因是区财政增加了区气象局退休人员健康休养费经费保障、区气象局在职人员经费差额部分保障和乡镇突发平台接收终端更换经费保障。其中:财政拨款收入349.54万元,占100.0%。
3.支出情况。2021年度支出合计349.54万元,较上年决算数增加100.52万元,增长40.4%,主要原因是区财政增加了区气象局退休人员健康休养费经费保障、区气象局在职人员经费差额部分保障和乡镇突发平台接收终端更换经费保障。其中:基本支出349.54万元,占100.0%;
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本部门当年无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计349.54万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加100.52万元,增长40.4%。主要原因是区财政增加了区气象局退休人员健康休养费经费保障、区气象局在职人员经费差额部分保障和乡镇突发平台接收终端更换经费保障
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入349.54万元,较上年决算数增加100.52万元,增长40.4%。主要原因是区财政增加了区气象局退休人员健康休养费经费保障、区气象局在职人员经费差额部分保障和乡镇突发平台接收终端更换经费保障,较年初预算数增加59.64万元,增长20.6%。主要原因是区财政增加了区气象局退休人员健康休养费经费保障和乡镇突发平台接收终端更换经费保障。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出349.54万元,较上年决算数增加100.52万元,增长40.4%。主要原因是区财政增加了区气象局退休人员健康休养费经费保障、区气象局在职人员经费差额部分保障和乡镇突发平台接收终端更换经费保障。较年初预算数增加59.64万元,增长20.6%。主要原因是区财政增加了区气象局退休人员健康休养费经费保障和乡镇突发平台接收终端更换经费保障。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本部门当年无结转结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.14万元,占0.0%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。
(2)社会保障与就业支出31.6万元,占9.0%,较年初预算数增加26.6万元,增长532.0%,主要原因是区财政增加了区气象局退休人员健康休养费经费保障。
(3)卫生健康支出2.4万元,占0.7%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。
(4)自然资源海洋气象等支出312.98万元,占89.5%,较年初预算数增加33.04万元,增长11.8%,主要原因是区财政增加了区气象局在职人员经费差额部分保障和乡镇突发平台接收终端更换经费保障。
(5)住房保障支出2.42万元,占0.7%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出349.54万元。其中:人员经费188.75万元,较上年决算数增加46.67万元,增长32.8%,主要原因是区财政增加了区气象局退休人员健康休养费经费保障及区气象局在职人员经费差额保障。人员经费用途主要包括工资、奖金、社会保障缴费、公积金。公用经费160.8万元,较上年决算数增加53.87万元,增长50.4%,主要原因是邮电费、维修(护)费、委托业务费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是我单位属于区气象局代管事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平,主要原因是我单位属于区气象局代管事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是我单位属于区气象局代管事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平,主要原因是我单位属于区气象局代管事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是我单位属于区气象局代管事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平,主要原因是我单位属于区气象局代管事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是我单位属于区气象局代管事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平,主要原因是我单位属于区气象局代管事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是我单位属于区气象局代管事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平,主要原因是我单位属于区气象局代管事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元,与上年持平,主要原因是我单位本年度未开支会议费。本年度培训费支出0.14万元,较上年决算数增加0.14万元,增长100.0%,主要原因是本年度财政预算增加培训费保障项目。
(二)机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明。
因本单位为区气象局代管事业单位,与区气象局一起办公,所用资产列支在区气象局,纳入区气象局部门决算报表,故我单位资产未纳入部门决算报表。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额52.13万元,其中:政府采购货物支出7.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45万元。授予中小企业合同金额52.13万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额52.13万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购重庆卫视宣传播报服务。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金20万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
部门整体绩效自评表
主管 部门 | 重庆市梁平区气象局 | 财政处室 | 办公室 | 自评总分(分) | 97.6 |
部门 联系人 | 夏晓芳 | 联系电话 | 15178955156 |
部门预算执行情况 | 预算 资金 (万元) | 年初 预算数 | 全年(调整) 预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 执行率 权重 | 执行率 得分 (分) |
289.9 | 349.54 | 349.54 | 100 | 10 | 10 |
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
完善自然灾害预测预警信息传播渠道,夯实气象灾害防治基础能力,积极为全区防灾减灾提供科学的决策依据。 | 完善自然灾害预测预警信息传播渠道,夯实气象灾害防治基础能力,积极为全区防灾减灾提供科学的决策依据。 | 完善自然灾害预测预警信息传播渠道,夯实气象灾害防治基础能力,积极为全区防灾减灾提供科学的决策依据。 |
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成 值 | 得分 系数 (%) | 指标权重 (分) | 指标 得分 (分) | 是否核心 指标 |
产出时效指标 | 分钟 | 定量 | 灾害预警提前量 | 灾害预警提前量 | 提前41分钟 | 100 | 30 | 30 | 是 |
社会效益指标 |
| 定性 | 为区委区政府和各级各部门开展防灾减灾救灾提供科学的决策依据,有效避免或减轻灾害造成的人员伤亡和财产损失。 | 为区委区政府和各级各部门开展防灾减灾救灾提供科学的决策依据,有效避免或减轻灾害造成的人员伤亡和财产损失。 | 为区委区政府和各级各部门开展防灾减灾救灾提供科学的决策依据,有效避免或减轻灾害造成的人员伤亡和财产损失。 | 100 | 20 | 19 | 是 |
社会效益指标 |
| 定性 | 积极宣传梁平良好形象,助力梁平经济社会发展和旅游业发展。 | 积极宣传梁平良好形象,助力梁平经济社会发展和旅游业发展。 | 积极宣传梁平良好形象,助力梁平经济社会发展和旅游业发展。 | 100 | 20 | 19 | 否 |
服务对象满意度指标 | % | 定量 | 区委区政府和各级各部门的认同,广大人民群众的认可。 | 区委区政府和各级各部门的认同,广大人民群众的认可。 | 区委区政府和各级各部门的认同,广大人民群众的认可。 | 100 | 20 | 19.6 | 否 |
说明 |
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二级项目绩效自评表
项目 名称 | 突发事件预警信息发布平台运行维持 | 项目 编码 | 20400020205903 | 自评 总分 (分) | 97.7 |
主管 部门 | 重庆市梁平区气象局 | 财政 处室 | 办公室 | 项目 联系人 | 夏晓芳 | 联系电话 | 15178955156 |
项目资金(万元) | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 (调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 执行率 权重 | 执行率 得分 (分) |
20 | 20 | 20 | 100 | 10 | 10 |
其中: 区级支出 | 20 | 20 | 20 | 100 | 10 | 10 |
补助区县 |
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当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
实现上联市级突发事件预警信息发布平台,平联区应急指挥平台和区级相关部门,下联33个街道镇乡、重点村组、种植基地、灾害敏感单位,实现突发事件发布多渠道、全覆盖、多部门联动预警预防,有效提升我区突发事件预警信息发布能力和自然灾害预警预防能力。 | 实现上联市级突发事件预警信息发布平台,平联区应急指挥平台和区级相关部门,下联33个街道镇乡、重点村组、种植基地、灾害敏感单位,实现突发事件发布多渠道、全覆盖、多部门联动预警预防,有效提升我区突发事件预警信息发布能力和自然灾害预警预防能力。 | 实现上联市级突发事件预警信息发布平台,平联区应急指挥平台和区级相关部门,下联33个街道镇乡、重点村组、种植基地、灾害敏感单位,实现突发事件发布多渠道、全覆盖、多部门联动预警预防,有效提升我区突发事件预警信息发布能力和自然灾害预警预防能力。 |
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 (%) | 指标 权重 (分) | 指标得分 (分) | 是否核心 指标 |
产出质量指标 |
| 定性 | 突发事件预警信息平台正常运行,突发事件预警信息及时传播,为区委区政府防灾抗灾救灾提供可靠的决策依据。 | 突发事件预警信息平台正常运行,突发事件预警信息及时传播,为区委区政府防灾抗灾救灾提供可靠的决策依据。 | 突发事件预警信息平台正常运行,突发事件预警信息及时传播,为区委区政府防灾抗灾救灾提供可靠的决策依据。 | 100 | 30 | 29 | 是 |
服务对象满意度指标 | % | 定量 | 区委区政府和各级各部门的认同,广大人民群众的认可。 | 区委区政府和各级各部门的认同,广大人民群众的认可。 | 区委区政府和各级各部门的认同,广大人民群众的认可。 | 100 | 15 | 14.7 | 否 |
产出时效指标 | 分钟 | 定量 | 灾害预警提前量 | 灾害预警提前量 | 提前41分钟 | 100 | 30 | 30 | 是 |
社会效益指标 |
| 定性 | 为区委区政府和各级各部门开展防灾减灾救灾提供科学的决策依据,有效避免或减轻灾害造成的人员伤亡和财产损失。 | 为区委区政府和各级各部门开展防灾减灾救灾提供科学的决策依据,有效避免或减轻灾害造成的人员伤亡和财产损失。 | 为区委区政府和各级各部门开展防灾减灾救灾提供科学的决策依据,有效避免或减轻灾害造成的人员伤亡和财产损失。 | 100 | 15 | 14 | 否 |
说明 |
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重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-53252682
2021年度部门决算公开表样(预警中心).xlsx