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[ 索引号 ] 11500228008652038C/2016-03858 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 梁平区人民政府
[ 成文日期 ] 2016-03-09 [ 发布日期 ] 2016-06-23

梁平县委宣传部2016年部门预算情况说明

梁平县委宣传部2016年部门预算情况说明

一、单位基本情况

中共梁平县委宣传部为中共梁平县委组成部门,内设4个科室,分别是办公室、理教科、宣传科、舆情信息科,下属单位1个,为梁平县网络信息中心。

主要职责包括:

(一)负责指导全县的理论研究、理论学习、理论宣传工作。

(二)负责全县的新闻宣传和党报党刊发行工作,引导社会舆论,指导、协调新闻、出版单位的工作。对县文化委的工作实施方针、政策的指导;领导和管理县新闻中心、县电视台的工作。

(三)负责从宏观上指导精神产品的生产;负责全县性文艺、新闻出版评奖管理工作;领导县文联,代管县作家协会,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

(四)负责规划、部署全局性思想政治工作;配合有关部门做好党员教育工作;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;领导县社科联。

(五)负责指导、协调全县对外宣传工作;负责国际互联网络新闻宣传管理工作。领导县委对外宣传办公室。

(六)负责指导、协调全县的精神文明建设工作。领导县精神文明建设委员会办公室。

(七)有关干部管理工作按县委有关规定办理。制定对乡镇党委(街道党工委)宣传干部和县属部门骨干的培训规划并组织实施。

(八)负责全县企业、自收自支事业单位的政工职称的评审。

(九)完成县委交办的其他任务。

二、部门预算情况说明

2016年本单位预算收入合计586.48万元,其中:年初预算财政拨款562.48万元,上年结转24万元,可支配收入总计586.48万元。本年支出合计586.48万元。其中,财政预算拨款支出562.48万元,按功能分类:行政运行支出155.86万元,一般行政管理事务支出30.8万元,其他宣传事务支出289.25万元。公共预算财政拨款基本支出242.43万元,按经济分类:工资福利支出129.64万元,商品和服务支出43.67万元,对个人和家庭补助支出69.13万元。财政预算拨款项目支出320.05万元,主要用于开展群众文化活动、中心组学习、对外宣传、彩铃、蓼叶河编辑、重庆日报农村版订阅经费等。

总预算收支与2015年相比,主要变化财政预算拨款增加301.44万元,其原因是落实新《预算法》要求,上级转移支付和县级财政安排的项目资金提前下达单位,进一步加快项目建设实施和预算执行进度。

三、“三公”经费情况说明                                                                                                                        

我单位严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、县关于厉行节约的各项规定,继续从严从紧控制“三公”经费支出,2016年“三公”经费预算为21万元,其中:公务接待费13万元,公务车运行维护费8万元。与2015年“三公”经费预算相比,略有下降。


附件1

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

562.48

一、本年支出

586.48

586.48

一般公共预算拨款

562.48

一般公共服务支出

499.91

499.91

政府性基金预算拨款

外交支出

国有资本经营预算拨款

国防支出

公共安全支出

二、上年结转

24

教育支出

一般公共预算拨款

24

社会保障和就业支出

56.75

56.75

政府性基金预算拨款

医疗卫生与计划生育支出

16.36

16.36

国有资本经营预算拨款

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

住房保障支出

13.46

13.46

其他支出

二、结转下年

收入总计

586.48

支出总计

586.48

586.48












附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2015

预算数

2016年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

261.04

562.48

242.43

320.05

201

一般公共服务支出

190.10

475.91

155.86

320.05

20133

宣传事务

190.10

475.91

155.86

320.05

2013301

行政运行

134.05

155.86

155.86

2013302

一般行政管理事务

30.80

30.80

30.80

2013399

其他宣传事务支出

25.25

289.25

289.25

208

社会保障和就业支出

46.38

56.75

56.75

20805

行政事业单位离退休

45.36

55.63

55.63

2080501

归口管理的行政单位离退休

45.36

55.63

55.63

20899

其他社会保障和就业支出(款)

1.02

1.12

1.12

2089901

其他社会保障和就业支出(项)

1.02

1.12

1.12

210

医疗卫生与计划生育支出

13.56

16.36

16.36

21005

医疗保障

13.56

16.36

16.36

2100501

行政单位医疗

13.56

16.36

16.36

221

住房保障支出

11.00

13.46

13.46

22102

住房改革支出

11.00

13.46

13.46

2210201

住房公积金

11.00

13.46

13.46








附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2016年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

242.43

198.77

43.67

301

工资福利支出

129.64

129.64

30101

基本工资

51.53

51.53

30102

津贴补贴

52.20

52.20

30103

奖金

8.42

8.42

30104

社会保障缴费

17.49

17.49

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

43.67

43.67

30201

办公费

19.60

19.60

30202

印刷费

3.20

3.20

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

1.00

1.00

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

4.00

4.00

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

0.30

0.30

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

5.90

5.90

30218

专用材料费

30219

装备购置费

30220

工程建设费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

2.64

2.64

30229

福利费

2.03

2.03

30231

公务用车运行维护费

5.00

5.00

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

69.13

69.13

30301

离休费

30302

退休费

49.69

49.69

30304

抚恤金

30305

生活补助

0.97

0.97

30306

救济费

30307

医疗费

5.00

5.00

30308

助学金

30311

住房公积金

13.46

13.46









附件4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2015年预算数

2016年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

22.05

8.85

0

8.85

13.20

21.00

8.00

8.00

13.00





















表:5

政府性基金预算支出表

单位:万元


科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

-

-

-

208

社会保障和就业支出

-

-

-

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

-

-

-

20823

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

-

-

-

212

城乡社区支出

-

-&nbs, p;

-

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

-

-

-

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

-

-

-

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

-

-

-

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

-

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

-

-

-

213

农林水支出

-

-

-

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

-

-

-

21367

三峡水库库区基金支出

-

-

-

21369

国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

-

-

-

229

其他支出

-

-

-

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

-

-

-



附件6

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

562.48

一般公共服务支出

499.91

政府性基金预算拨款收入

外交支出

国有资本经营预算拨款收入

国防支出

事业收入

公共安全支出

事业单位经营收入

教育支出

其他收入

社会保障和就业支出

56.75

医疗卫生与计划生育支出

16.36

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

住房保障支出

13.46

其他支出

本年收入合计

562.48

本年支出合计

586.48

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

24.00

收入总计

586.48

支出总计

586.48


附件7

 

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费


合计

586.48

24.00

562.48

201

一般公共服务支出

499.91

24.00

475.91

20133

宣传事务

475.91

475.91

2013301

行政运行

155.86

155.86

2013302

一般行政管理事务

30.80

30.80

2013399

其他宣传事务支出

313.25

24.00

289.25

208

社会保障和就业支出

56.75

56.75

20805

行政事业单位离退休

55.63

55.63


2080501

归口管理的行政单位离退休

55.63

55.63

20899

其他社会保障和就业支出(款)

1.12

1.12

2089901

其他社会保障和就业支出(项)

1.12

1.12

210

医疗卫生与计划生育支出

16.36

16.36

21005

医疗保障

16.36

16.36

2100501

行政单位医疗

16.36

16.36

221

住房保障支出

13.46

13.46

22102

住房改革支出

13.46

13.46

2210201

住房公积金

13.46

13.46















附件8

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位

经营支出

对下级单

位补助支出

合计

586.48

242.43

344.05

201

一般公共服务支出

499.91

155.86

344.05

20133

宣传事务

499.91

155.86

344.05

2013301

行政运行

155.86

155.86

2013302

一般行政管理事务

30.80

30.80

2013399

其他宣传事务支出

313.25

313.25

208

社会保障和就业支出

56.75

56.75

20805

行政事业单位离退休

55.63

55.63

2080501

归口管理的行政单位离退休

55.63

55.63

20899

其他社会保障和就业支出(款)

1.12

1.12

2089901

其他社会保障和就业支出(项)

1.12

1.12

210

医疗卫生与计划生育支出

16.36

16.36

21005

医疗保障

16.36

16.36

2100501

16.36

16.36

221

住房保障支出

13.46

13.46

22102

住房改革支出

13.46

13.46

2210201

住房公积金

13.46

13.46


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