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[ 索引号 ] 11500228008652361T/2022-00137 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 梁平区财政局
[ 成文日期 ] 2022-09-30 [ 发布日期 ] 2022-09-30

中国共产党梁平区委员会宣传部2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.拟定全区宣传思想文化工作重大举措和事业发展总体规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设,按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全区党的意识形态工作,贯彻落实党中央、市委、区委关于意识形态工作决策部署,组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论阐释。统筹协调、指导管理全区新型智库建设。

4.负责规划组织全区思想政治工作,配合中共重庆市梁平区委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.负责指导、协调全区精神文明建设工作。

6.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调全区新闻单位工作,牵头组织全区突发公共事件应急新闻工作。

7.贯彻落实新闻出版业的管理政策,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷发行业,负责著作权保护管理和公共服务等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

8.从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

9.从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

10.负责管理电影行政事务,指导监管电影放映工作。

11.对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调区级国有文化资产监管工作。承担区委全面深化改革委员会文化体育体制改革专项小组日常工作。

12.统筹指导舆情信息工作,组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

13.统筹协调对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作计划、重大举措和对外宣传事业发展总体规划。组织对外宣传重大活动,协调并会同有关部门做好来访记者采访事务方面的工作。指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。

14.统筹协调组织开展新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,指导协调区级各部门和各乡镇(街道)的新闻发布工作,推动完善新闻发言人制度建设。负责牵头拟定全区重大问题对外宣传口径,指导拟定重大事项信息公开口径。

15.受区委委托,会同区委组织部管理新闻、文化和互联网信息等区级宣传思想文化部门的中层干部。对各乡镇党委、街道党工委宣传委员的任免提出意见。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

16.对梁平区互联网信息办公室的互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。联系中共重庆市梁平区委党史研究室,在政治方向和方针、政策方面实施领导。归口领导梁平区文化和旅游发展委员会、梁平区新闻中心、梁平区广播电视台。受区委委托,代管梁平区社会科学界联合会、梁平区文学艺术界联合会。

17.负责机关、所属事业单位和主管的社会组织党建工作,以及负责区级宣传思想文化单位基层党建工作、精神文明建设工作。

18.完成区委交办的其他任务。

(二)机构设置

区委宣传部设下列内设机构:办公室、理论科、新闻科、新闻出版科、文艺科、宣教科、文明建设科。

(三)单位构成

本部门不包含二级预算单位。

  1. 部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1487.02万元,支出总计1487.02万元。收支较上年决算数增加106.79万元、增长7.7%,主要原因是增加了党史学习教育工作经费、海外网评专项工作经费,增加了人员经费、公用经费等(在职人员数量增加)

2.收入情况。2021年度收入合计1487.02万元,较上年决算数增加106.79万元,增长7.7%,主要原因是增加了党史学习教育工作经费、海外网评专项工作经费,增加了人员经费、公用经费等(在职人员数量增加)。其中:财政拨款收入1487.02万元,占100.0%

3.支出情况。2021年度支出合计1487.02万元,较上年决算数增加106.79万元,增长7.7%,主要原因是增加了党史学习教育工作经费、海外网评专项工作经费,增加了人员经费、公用经费等(在职人员数量增加)。其中:基本支出772.45万元,占51.9%;项目支出714.57万元,占48.1%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是年末无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1487.02万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加106.79万元,增长7.7%。主要原因是增加了党史学习教育工作经费、海外网评专项工作经费,增加了人员经费、公用经费等(在职人员数量增加)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1487.02万元,较上年决算数增加406.79万元,增长37.7%。主要原因是增加了党史学习教育工作经费、海外网评专项工作经费,增加了人员经费、公用经费等(在职人员数量增加)。较年初预算数增加441.14万元,增长42.2%。主要原因是增加了党史学习教育工作经费、海外网评专项工作经费,增加了人员经费、公用经费等(在职人员数量增加)。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1487.02万元,较上年决算数增加406.79万元,增长37.7%。主要原因是增加了党史学习教育工作经费、海外网评专项工作经费,增加了人员经费、公用经费等(在职人员数量增加)。较年初预算数增加441.14万元,增长42.2%。主要原因是增加了党史学习教育工作经费、海外网评专项工作经费,增加了人员经费、公用经费等(在职人员数量增加)

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1312.08万元,占88.2%,较年初预算数增加387.3万元,增长41.9%,主要原因是增加了党史学习教育工作经费、海外网评专项工作经费,增加了人员经费、公用经费等(在职人员数量增加)。

2)教育支出0.36万元,占0.0%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是无增加项目。

3)文化旅游体育与传媒支出14.99万元,占1.0%,较年初预算数增加14.99万元,增长100.0%,主要原因是增加农家书屋建设支出。

4)社会保障与就业支出96.1万元,占6.5%,较年初预算数增加24.95万元,增长35.1%,主要原因是在职人员数量增加

5)卫生健康支出31.29万元,占2.1%,较年初预算数增加6.14万元,增长24.4%,主要原因是在职人数量增加

6)住房保障支出32.2万元,占2.2%,较年初预算数增加7.76万元,增长31.8%,主要原因是在职人数量增加

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出772.45万元。其中:人员经费638.3万元,较上年决算数增加228.7万元,增长55.8%,主要原因是在职人员数量增加人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利、社会保险缴费、公积金等,以及退休人员补助等。公用经费134.15万元,较上年决算数增加24.82万元,增长22.7%,主要原因是在职人员数量增加,保障运转经费增加。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出

  1. 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  1. 三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计23.04万元,较年初预算数增加8.54万元,增长58.9%,主要原因是今年公务用车因出现故障维修次数较多以致运行维护费增加;举办各项活动较多以致公务接待费增加。较上年支出数增加9.15万元,增长65.9%,主要原因是今年公务用车因出现故障维修次数较多以致运行维护费增加;举办各项活动较多以致公务接待费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0万元,无因公出国(境)情况。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本部门2021年度未发生因公出国(境)支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本部门本年度无因公出国(境)费用,与上年持平。

公务车购置费0万元,购置公务车情况。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是没有购置车辆。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是没有购置车辆

公务车运行维护费5.66万元,主要用于公务用车运行维护所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3.16万元,增长126.4%,主要原因是此款车有设计缺陷且使用年限较长,在高速路上已出现几次故障,今年维修次数较多。较上年支出数增加3.61万元,增长176.1%,主要原因是此款车有设计缺陷且使用年限较长,在高速路上已出现几次故障,今年维修次数较多。

公务接待费17.38万元,主要用于接待上级或同级单位人员、媒体记者等费用支出较年初预算数增加5.38万元,增长44.8%,主要原因是本年中央、市级媒体来梁采访报道较多;举办全市舆情信息工作调研渝东北三峡库区城镇群片区会;举办新时代文明实践“六讲”大赛第三片区赛。较上年支出数增加5.54万元,增长46.8%,主要原因是本年中央、市级媒体来梁采访报道较多;举办全市舆情信息工作调研渝东北三峡库区城镇群片区会;举办新时代文明实践“六讲”大赛第三片区赛。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待122批次1830人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费95元,车均购置费0万元,车均维护费5.66万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议和培训费情况说明

本年度会议费支出14.77万元,较上年决算数增加4.12万元,增长38.7%主要原因是举办全市舆情信息工作调研渝东北三峡库区城镇群片区会;举办新时代文明实践“六讲”大赛第三片区赛等大型活动。本年度培训费支出5.23万元,较上年决算数减少2.84万元,下降35.2%主要原因是本年度培训减少

  1. 机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出134.15万元,比2020年度增加24.82万元,增长22.7%,主要原因是在职人员数量增加。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出,办公设备购置

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。0单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额56.96万元,主要用于购买数字农家书屋设备、外宣工作专用通信设备等,购买网络舆情监测服务、“初心 使命 奋斗”——中国共产党重庆100年光辉历程展策划布展服务、“百年风华 百花齐放”作品展策划布展服务等。其中:政府采购货物支出35.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.83万元。授予中小企业合同金额39.91万元,占政府采购支出总额的70.1%,其中:授予小微企业合同金额12.31万元,占政府采购支出总额的21.6%

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部对部门整体和9个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评9项,涉及资金714.57万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(见附件)

2.绩效自评报告或案例

本部门2021年度无委托第三方开展绩效评价的项目。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门2021年度无未完成年度绩效目标的项目。

(三)重点绩效评价结果

本部门2021年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈联系人和联系方式:

谭承黎023-53222402

附件

部门整体绩效自评表

主管

部门

中国共产党重庆市梁平区委员会宣传部

财政处室


自评总分(分)

100

部门

联系人

谭承黎

联系电话

53222402

部门预算执行情况

预算

资金

(万元)

年初

预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

530

184.57

714.57

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

宣传思想文化工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,突出庆祝中国共产党成立100周年,坚持守正创新、凝心聚力,着力用党的创新理论凝心铸魂,着力营造共庆百年华诞、共创历史伟业的浓厚氛围,着力提高社会文明程度,着力推动文化强区建设,传播正能量、提振精气神,为我区开局“十四五”、开启社会主义现代化建设新征程提供了坚强思想保证和强大精神力量。

宣传思想文化工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,突出庆祝中国共产党成立100周年,坚持守正创新、凝心聚力,着力用党的创新理论凝心铸魂,着力营造共庆百年华诞、共创历史伟业的浓厚氛围,着力提高社会文明程度,着力推动文化强区建设,传播正能量、提振精气神,为我区开局“十四五”、开启社会主义现代化建设新征程提供了坚强思想保证和强大精神力量。

宣传思想文化工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,突出庆祝中国共产党成立100周年,坚持守正创新、凝心聚力,着力用党的创新理论凝心铸魂,着力营造共庆百年华诞、共创历史伟业的浓厚氛围,着力提高社会文明程度,着力推动文化强区建设,传播正能量、提振精气神,为我区开局“十四五”、开启社会主义现代化建设新征程提供了坚强思想保证和强大精神力量。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成

得分

系数

%

指标权重

(分)

指标

得分

(分)

是否核心

指标

数量指标

定量

与重庆日报、新华网、华龙网、人民网等媒体合作,刊播梁平经济社会发展稿件5000条以上

与重庆日报、新华网、华龙网、人民网等媒体合作,刊播梁平经济社会发展稿件5000条以上

全年在中央主流纸媒、中央电视台刊播新闻60余条,其他中央媒体刊播5700余条;在重庆日报、重庆电视台等市级核心媒体刊播新闻500余条。

100

20

20

质量指标

定量

建成数字农家书屋3

建成数字农家书屋3

深化“学习强国”数字农家书屋建设,建成3个数字农家书屋。

100

20

20

社会效益指标

定量

开展群众喜闻乐见的阅读活动300场以上

开展群众喜闻乐见的阅读活动300场以上

开展“百本好书送你读”“新时代乡村阅读季”“书旅相伴阅享生活”等全民阅读活动350余场。

100

20

20

可持续影响指标

定性

推动全区各级党组织和广大党员干部自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作

推动全区各级党组织和广大党员干部自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作

征订发放《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、习近平《论中国共产党历史》《中国共产党简史》等党史学习教育指定书目和重要参考书目5万余册,不断推动全区各级党组织和广大党员干部更加自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

100

20

20

服务对象满意度指标

%

定量

抓实思想道德教育,群众满意率≥90%

抓实思想道德教育,群众满意率≥90%

承办“全国脱贫攻坚楷模”毛相林同志先进事迹巡回报告会,举办“我是党员”榜样面对面优秀共产党员先进事迹报告会、“好家风·孝雅善”月月谈活动等活动,受到群众一致好评。

100

20

20

说明


项目绩效自评表

项目

名称

扫黄打非”、新闻出版工作经费

项目

编码


自评

总分

(分)

100

主管

部门

中国共产党重庆市梁平区委员会宣传部

财政

处室


项目

联系人

陈琪

联系电话

53222918

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

20

21.49

41.49

100

10

10

其中:

区级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

开展“扫黄打非”专项检查工作、“扫黄打非”进基层工作,打造市级、国家级“扫黄打非”进基层示范点,“扫黄打非”工作举报奖励。开展农家书屋、电影院、书店、印刷企业等日常巡查;建设完善农家书屋,打造市级示范点;开展软件正版化、版权等工作,开展“百本好书送你读”活动、“新时代乡村阅读季”活动。

开展“扫黄打非”专项检查工作、“扫黄打非”进基层工作,打造市级、国家级“扫黄打非”进基层示范点,“扫黄打非”工作举报奖励。开展农家书屋、电影院、书店、印刷企业等日常巡查;建设完善农家书屋,打造市级示范点;开展软件正版化、版权等工作,开展“百本好书送你读”活动、“新时代乡村阅读季”活动。

开展“扫黄打非”专项检查工作、“扫黄打非”进基层工作,打造市级、国家级“扫黄打非”进基层示范点,“扫黄打非”工作举报奖励。开展农家书屋、电影院、书店、印刷企业等日常巡查;建设完善农家书屋,打造市级示范点;开展软件正版化、版权等工作,开展“百本好书送你读”活动、“新时代乡村阅读季”活动。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

数量指标

家次

定量

检查书报刊店、印刷企业等经营场所1000家次以上

检查书报刊店、印刷企业等经营场所1000家次以上

常态化开展“扫黄打非”专项行动,检查书报刊店、印刷企业等经营场所1300余家次,查办“扫黄打非”案件26起,拘留16人,判刑1人。

100

20

20

数量指标

定量

没收非法出版物800册以上。

没收非法出版物800册以上。

没收非法出版物1000余册。

100

20

20

数量指标

定量

农家书屋补充更新出版物2万册以上。

农家书屋补充更新出版物2万册以上。

269个农家书屋补充更新出版物2.5万余册。

100

20

20

质量指标

定量

建成数字农家书屋3

建成数字农家书屋3

深化“学习强国”数字农家书屋建设,建成3个数字农家书屋。

100

20

20

社会效益指标

定量

开展群众喜闻乐见的阅读活动300场以上

开展群众喜闻乐见的阅读活动300场以上

开展“百本好书送你读”“新时代乡村阅读季”“书旅相伴阅享生活”等全民阅读活动350余场。

100

20

20

说明


2021年度部门决算公开表(已改).xlsx

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