索引号 | 11500228008652361T/2025-00032 | 发文字号 | |
主题分类 | 财政 | 体裁分类 | 财政预算、决算 |
发布机构 | 梁平区财政局 | 有效性 | |
标题 | 中共重庆市梁平区委统一战线工作部(本级)2025年单位预算情况说明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 发布日期 | 2025-02-25 |
索引号 | 11500228008652361T/2025-00032 |
发文字号 | |
主题分类 | 财政 |
体裁分类 | 财政预算、决算 |
发布机构 | 梁平区财政局 |
有效性 | |
标题 | 中共重庆市梁平区委统一战线工作部(本级)2025年单位预算情况说明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
发布日期 | 2025-02-25 |
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
中共重庆市梁平区委员会统一战线工作部(本级)(以下简称区委统战部机关)为区委工作部门,主要职责为以下方面:
一是调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向党委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。
二是负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
三是调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。
四是调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
五是调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。
六是开展港澳台海外统一战线工作,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作,负责党委交办的其他港澳、对台工作。
七是负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
八是指导乡镇(街道)党委(党工委)统一战线工作,协助管理乡镇(街道)党委(党工委)统战委员,负责全区统战系统培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部机关门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作;指导区社会主义学院工作。
九是负责开展统一战线宣传工作。
十是完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
(二)单位构成
区委统战部机关设有6个科室,分别是办公室、党派科、干部科、民宗侨台科、经济科、宣传信息科;下属一个二级预算单位,是民主党派服务中心。
机关行政编制13名。其中:常务副部长1名、副部长2名;内设机构领导职数6名。机关后勤服务人员事业编制为2名。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数649.55万元,其中:一般公共预算拨款649.55万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2024年减少152.95万元,主要是一般公共预算拨款减少152.95万元,政府性基金预算拨款增加0万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数649.55万元,其中:一般公共服务支出510.79万元,社会保障和就业支出60.71万元,卫生健康支出17.96万元,住房保障支出20.09万元,农林水支出40万元;支出比2024年或减少152.95万元,主要是基本支出减少61.95万元,项目支出减少91万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入649.55万元,一般公共预算财政拨款支出649.55万元,比2024年减少152.95万元。其中:基本支出306.55万元,主要用于保障中共重庆市梁平区委统战部(本级)在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年减少61.95万元,主要原因是人员减少;项目支出343.00万元,主要用于保障民主党派、民族宗教、侨台、新的社会阶层人士等重点工作,比2024年减少91万元,主要原因是寺观教堂修缮资金减少40.00万元,减少网络统战业务经费60.00万元,增加海外留学人员小组工作经费9.00万元。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算4.50万元,比2024年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年0万元,主要原因是暂无因公出国计划;公务接待费2.00万元,比2024年减少0万元;公务用车运行维护费2.50万元,比2024年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费39.96万元,比2024年减少10.01万元,主要原因为人员减少;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 343.00万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
单位预算公开联系人:尹姿俨 联系方式:023-53222301
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