一、单位基本情况
(一)职能职责。围绕区委、区政府的中心工作发挥主流媒体的舆论阵地作用。编辑出版《梁平报》等传统媒体,编辑发送梁平微发布、家在梁平APP、梁平手机报等新媒体,推进媒体融合发展。抓好全区网络宣传、网络舆情监测、网络舆情应急处置、网络生态综合治理、网评队伍建设和网络安全与技术工作。
(二)机构设置
根据上述职责,重庆市梁平区新闻中心共设10个内设机构:
办公室、编辑部、记者部、广告部、新媒体部、通联部、网络应急管理科、网络信息监管科、网络舆论引导科、网络技术安全科。核定重庆市梁平区新闻中心事业编制33名。设主任1名、副主任3名。内设机构领导职数11名。
(三)单位构成。
重庆市梁平区新闻中心(挂重庆市梁平区网络信息中心牌子)为隶属于中共重庆市梁平区委宣传部的公益一类财政全额预算事业单位,按正处级管理。
(四)机构改革情况。
本部门不涉及2019年党和国家机构改革。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2019年度收入总计1041.8万元,支出总计1041.8万元。收支较上年决算数减少307.47万元,下降22.8%,主要原因是项目支出拨款数减少。
2.收入情况。本部门2019年度收入合计1041.75万元,较上年决算数减少305万元,减少22.7%,主要原因是项目支出拨款数减少。其中:财政拨款收入1041.75万元,占100.0%。此外,年初结转和结余0.5万元。
3.支出情况。本部门2019年度支出合计1041.8,较上年决算数减少307.42万元,减少22.8%,主要原因是项目支出拨款数减少。其中:基本支出729.8万元,占70.1%;项目支出312万元,占30.0%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。
本部门2019年度无年末结转和结余。较上年决算数减少0.05万元,主要原因是财政实行部门预算零结转,年末指标未使用部分财政全部收回。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2019年度财政拨款收、支总计1041.8万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计减少307.47万元,下降22.8%。主要原因是项目支出拨款数减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1041.75万元,较上年决算数减少305万元,减少22.7%,主要原因是项目支出拨款数减少。较年初预算数增加52.18万元,增长5.3%,主要原因是人员经费增加,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。此外,年初财政拨款结转和结余0.5万元。
2.支出情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1041.8万元,较上年决算数减少307.42万元,下降22.8%,主要原因是项目支出拨款数减少。较年初预算数增加52.23万元,增长5.3%,主要原因是主要原因是人员经费增加,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
3.结转结余情况。
本部门2019年度年末一般公共预算无财政拨款结转和结余。较上年决算数减少0.05万元,下降100.0%主要原因是财政实行部门预算零结转,年末指标未使用部分财政全部收回。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出1.24万元,占0.1%,与年初预算数一致。
(2)文化旅游体育与传媒支出943.03万元,占90.5%,较年初预算数增加52.24万元,增长5.9%,主要原因是人员经费增加,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
(3)社会保障与就业支出53.25万元,占5.1%,与年初预算数一致。
(4)卫生健康支出22.24万元,占2.1%,与年初预算数一致。
(5)住房保障支出22.04万元,占2.1%,与年初预算数一致。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度一般公共财政拨款基本支出729.8万元。其中:人员经费666.43万元,较上年决算数增加276.32万元,增长70.8%,主要原因是人员经费增加,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费63.37万元,较上年决算数减少16.4万元,下降20.6%,主要原因严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2019年度本部门“三公”经费支出共计2.68万元,较年初预算数减少0.82万元,下降23.4%,主要原因是严格控制三公经费的使用。较上年支出数减少2.35万元,下降46.7%,主要原因是严格控制三公经费的使用。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要原因是无因公出国(境)情况。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,,较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是近两年均未产生因公出国(境)费用。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是暂无购置车辆需求。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是没有购置车辆。
公务车运行维护费2.68万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.32万元,下降10.7%,主要原因是严格公车管理。较上年支出数减少2.2万元,下降45.1%,主要原因是严格控制公务车运行费用。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0.5万元,下降100.0%。较上年支出数减少0.15万元,下降100.0%,严格控制接待开支。
(三)“三公”经费实物量情况。
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.68万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)国有资产占用情况说明。
2019年12月31日,本部门共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2019年度本单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我中心对2019年度梁平报出版发行经费1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金312万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为312万元,执行数为312万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:均较好的完成梁平报出版发行。
项目资金绩效目标自评表 |
转移支付名称 | 梁平报出版发行经费 | 自评总分 (分) | 98 |
业务主管部门 | 重庆市梁平区新闻中心 | 联系人 及电话 | 谢有锋18323627688 |
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 执行率得分 (分) |
312 | 312 | 312 | 100.0% | 10 |
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 |
确保梁平报正常出版发行 | 梁平报正常出版发行 |
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数 (%) | 权重 (分) | 指标得分 (分) |
产出数量指标 | 期 | 260 | 260 | 100.0% | 18 | 18 |
时效指标 |
| 每天按时出刊 | 基本达到每天按进出刊 | 95.0% | 18 | 17 |
质量指标 |
| 保证报纸印刷质量 | 印刷质量完好 | 100.0% | 18 | 18 |
社会效益指标 |
| 按时出刊,按时投递,保证市民读报 | 按时出刊,按时投递,偶尔有因车辆耽误投递时间 | 95.0% | 18 | 17 |
满意度指标 |
| 准确传达区委区政府声音,群众满意 | 准确传达区委区政府声音,群众满意 | 100.0% | 18 | 18 |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
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2.绩效自评报告
重庆市梁平区新闻中心2019年度梁平报出版发行经费项目资金绩效自评报告(详见附件)
(三)重点绩效评价结果
本单位2019年未开展以部门为主体的重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40.0%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-53224153
附件:重庆市梁平区新闻中心2019年度梁平报出版发行经费项目资金绩效自评报告
附件
重庆市梁平区新闻中心2019年度梁平报
出版发行经费项目资金绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
重庆市梁平区新闻中心2019年梁平报出版发行经费,预算资金312万元,全年执行使用资金312万元。执行率100.0%,执行率得分10分,与年初设定目标一致,全年目标总量完成情况较好。
二、绩效目标完成情况。
(一)资金投入情况
2019年梁平报出版发行经费项目资金312万,截止2019年12月31日,该项目资金到位312万,项目资金执行312万,资金到位率100.0%,执行率100.0%。
项目资金按照年初预算,按季度申请划拨,项目资金执行按月核算并结算,项目资金的使用按财务要求管理,建立健全财务审批制度。
(二)绩效目标完成情况
1.产出指标完成情况。
《梁平日报》印量每期20000份,周一至周五出版。
2.效益指标完成情况分析。
媒体采写编辑出版保质保量完成
全年无印刷差错
印刷质量完好
市民阅读反响较好。
三、偏离绩效目标的原因和下一步的改进措施
无。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
1.利用项目绩效自评,促进单位增强责任意识和效益观念,提高财政资金支出决策水平和管理水平。
2.积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。
3.该绩效目标自评报告可用于相关公开需要工作。
附件2重庆市梁平区新闻中心2019年度部门决算公开.xlsx