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索引号 11500228008652361T/2025-00048 发文字号
主题分类 财政 体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区财政局 有效性
标题 重庆市梁平区网络信息中心 2025年单位预算情况说明
成文日期 2025-02-25 发布日期 2025-02-25
索引号 11500228008652361T/2025-00048
发文字号
主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区财政局
有效性
标题 重庆市梁平区网络信息中心 2025年单位预算情况说明
成文日期 2025-02-25
发布日期 2025-02-25


重庆市梁平区网络信息中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

负责全区网上舆情信息搜集研判、网上宣传和舆论引导。

1.负责在互联网上宣传区委、区政府的决策。

2.负责全区网络发言人、网络评论员、舆情信息员的业务培训,抓好网宣、网评队伍建设与管理。

3.负责承担区级网信领域重大课题调研和舆情信息的采集和报送。

4.负责涉梁网上舆情的监测、整理和研判,提出对策建议。

(二)单位构成

重庆市梁平区网络信息中心设网络宣传科、网络监管科两个科室

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数88.84万元,其中:一般公共预算拨款88.84万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,事业收入资金0.00万元,上级补助收入资金0.00万元,附属单位上缴收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,其他收入资金0.00万元;收入2024减少16.30万元,主要是一般公共预算拨款减少16.30万元政府性基金预算拨款增加0.00万元。

(二)支出预算2025年年初预算数88.84万元,其中:一般公共服务支出76.15万元,社会保障和就业支出7.61万元,卫生健康支出2.57万元,住房保障支出2.51万元;支出2024减少16.30万元,主要是基本支出减少16.30万元,项目支出增加0.00万元。

单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入88.84万元,一般公共预算财政拨款支出88.84万元,比2024减少16.30万元。其中:基本支出57.34万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024减少16.30万元,主要原因是在职人员减少;项目支出31.50万元,主要用于涉梁网络舆情监测处置重点工作,比2024年增加0.00万元。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致

三公经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.00万元,比2024年增加0.00万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,比2024年增加0.00万元,主要原因是本单位没有出国(境)安排;公务接待费0.00万元,比2024年增加0.00万元,主要原因是减少公务接待;公务用车运行维护费0.00万元,比2024年增加0.00万元,主要原因是无公务用车;公务用车购置费0.00万元,比2024年增加0.00万元,主要原因是无购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况本单位政府采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款31.50万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开联系人:谭承黎     联系方式:023-53222402


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