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索引号 11500228008652361T/2025-00089 发文字号
主题分类 财政 体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区财政局 有效性
标题 中国共产党重庆市梁平区社会工作部 2025年部门预算情况说明
成文日期 2025-02-25 发布日期 2025-02-25
索引号 11500228008652361T/2025-00089
发文字号
主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算
发布机构 梁平区财政局
有效性
标题 中国共产党重庆市梁平区社会工作部 2025年部门预算情况说明
成文日期 2025-02-25
发布日期 2025-02-25

一、单位基本情况

(一)职能职责

研究相关理论、政策和规划,贯彻相关法规规章及规范性文件并组织实施。深入调查研究,及时向委报告工作情况并提出建议。统筹推进社会工作领域改革工作。统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作,协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作,负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议,向委、政府及时反映公民、法人和其他组织提出的重要意见建议。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,健全和落实相关领导体制和工作机制,协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设,统筹推进基层智治工作,推动基层民主政治建设,指导监督基层群众自治制度的有效实施,健全基层群众自治机制。指导全性社会组织党建工作,统一领导全性行业协会商会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作,指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作,研究完善相关领域群众利益协调机制。负责全志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。指导社会工作人才队伍建设。联系指导重庆市梁平区志愿服务会。完成委交办的其他任务。

(二)单位构成

部门内设机构4个,各机构规范简称依次为:办公室、基层智治科、“两企三新”党建科、社会工作服务中心。下设二级预算单位2个,分别是:中共重庆市梁平区委社会工作部(本级)重庆市梁平区社会工作服务中心。行政编制9名,设部长1名、副部长2名;科级领导职数3名。社会工作服务中心6名,科级领导职数2名(11副)。2024年末,行政实有在编在岗人员8人,事业实有在编在岗人员0人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数336.36万元,其中:一般公共预算拨款336.36万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入2024增加336.36万元,主要是一般公共预算拨款增加336.36万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数336.36万元,其中:一般公共服务支出286.36万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出24.27万元,卫生健康支出11.39万元,住房保障支出14.34万元;支出2024增加336.36万元,主要是基本支出增加200.85万元,项目支出增加135.51万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入336.36万元,一般公共预算财政拨款支出336.36万元,比2024年增加336.36万元。其中:基本支出200.85万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年增加200.85万元,主要原因是本部门于20245月成立,没有编制2024年预算,故2024年年初预算数没有数据项目支出135.51万元,主要用于基层治理和智治、“两企三新”非公党建、志愿服务和社会工作人才队伍建设等重点工作,比2024年增加135.51万元,主要原因是本部门于20245月成立,没有编制2024年预算,故2024年年初预算数没有数据

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算2.5万元,比2024年增加2.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元,主要原因部门没有出国(境)安排;公务接待费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是未安排公务接待费用;公务用车运行维护费2.5万元,比2024增加2.5万元,主要原因是本部门于20245月成立,没有编制2024年预算,故2024年年初预算数没有数据;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元;主要原因是无公务用车购置安排

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费31.01万元,2024增加31.01万元,主要原因为本部门于20245月成立,没有编制2024年预算,故2024年年初预算数没有数据;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款135.51万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的单位必须填写)

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开联系人:伍小宇     联系方式:023-53880889


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